财务科工作制度

时间:2019-05-12 12:28:50下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《财务科工作制度》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《财务科工作制度》。

第一篇:财务科工作制度

财务科工作制度

一、正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监督,严格财经纪律,财务人员要以身作则,奉公守法,同一切违法违纪行为作斗争;

二、合理组织收入,严格控制支出,对医院的各项支出严格执行,分级审核制度,财务、院长、出纳,对未经审核的凭证不予支付;

三、及时、准确地完成会计账务处理工作,准确地制作会计凭证,负责编制医院会计报表,对内对外提供会计明细资料;

四、根据本院的计划,正确及时编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务,按照规定的格式和期限,报送会计季报和年报(结算);

五、加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好经济管理核算的管理工作;

六、凡本院对外采购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证,原始凭证由经手人、验收人、主管负责人签字后,方能依据报销,一切空白纸条,不能作为正式凭证(据),出差或因公借支,须经主管部门领导批准,任务完成后及时办理结账手续;

七、会计人员要及时清理债权债务,防止拖欠,减少呆账;

八、财务部门应与有关科室配合,定期对本院财产进行经常的监督,及时清查库存,防止浪费和积压,保证固定资产、药品、材料等账账相符,账实相符;

九、每日收入的现金要当日送存银行,库存现金不得超过银行的规定限额,出纳和收费人员不得以长补短,如有差错,由经手人详细登记。

十、负责医院会计档案的装订、保管、移交工作;

第二篇:财务科工作制度

财务科工作管理制度

一、贯彻执行国家各项财务政策,遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。

二、真实反映医院经营状况,合理确定收支,正确反映经营成果。

三、严格控制各项开支,对一切报销业务逐项审核(发票、入库单主管领导经手入等)。仔细审查各项手续是否齐全以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。

四、及时记录医院发生的各项经济业务,按照营利性医院财务核算制度进行会计核算,编制会计报表,并按照规定报送有关有关财税部门。

五、会计人员要及时清理债权债务,防止拖欠,减少呆帐死帐。

六、.分级归口管理,各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署意见,以资证明,实行“一支笔”签字制度。

七、财务人员负责对医院财产物资的管理进行监督检查。保证财产物资完整无损。每月进行财务总帐、二级明细帐与各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐与实物帐、卡核对,保证帐

帐、帐卡、帐实相符。

八、各种凭证、帐薄、报表等财务资料,按有关规定按期整理、装订成册。严格管理,不准随意外借。

九、将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存,不得白条抵库。

十、加强经济管理,定期进行经济活动分析。

第三篇:财务科工作制度

文章标题:财务科工作制度

[找文章到☆好范文 wenmi114.com(http://www.xiexiebang.com/)一站在手,写作无忧!]

一、认真学习、宣传、贯彻执行新《会计法》,执行各项财经纪律和财务制度,加强会计核算工作、加强财务监督,财务人员要以身作则,奉公守法,保护国家财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。

二、合理组织收入,严格控制支出,凡是该收的应努力去收,凡是预算外的无计划的支出应坚决制止杜绝,对于临时必要的开支,应按审批程序、手续办理。根据事业计划、正确及时地编制财务计划,办理会计业务,按照规定的格式和期限报送会计报表。

三、加强医院经济管理,拟定和审查医院的经济合同、经济文件、经济协议,参与拟定医院的分配方案;审查各类业务用款,加强事前管理;定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

四、发生的每笔经济业务,均应取得合法的原始凭证,先由经手人、实物负责人签字,再由院长审查批准后方能报销,白条不能作为报销凭证,出差或因公借支须办理借款手续,回医院后在规定时间内办理结帐手续。会计人员要及时清理本单位发生的债权、债务,防止拖欠,减少呆帐、坏帐。

五、财会部门应会同有关部门,对医院的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点,及时清仓查库,防止浪费和积压,以保障财产物资的安全、完整,加快资金的周转。

六、严格现金管理制度,遵守结算纪律,凡是收入的现金必须及时送存银行,库存现金不得超过规定限额,不得以长补短或挪作他用,若有差错应及时查找原因,报院长批示处理。

七、认真贯彻执行国家物价政策,遵守物价纪律,要熟悉各项医疗收费标准、药品价格和有关物价政策。严格空白票据的管理,医院的各种收据由财会室统一购置、保管和发放,建立票据收发和核销制度。

八、按照《会计档案管理办法》的规定和要求,做好会计档案的管理工作,严格档案借阅手续。会计人员的因故长期离开、改换工种或调离单位,必须办理移交手续。

《财务科工作制度》来源于xiexiebang.com,欢迎阅读财务科工作制度。

第四篇:财务科工作制度

财务科工作制度

1.正确贯彻执行《中华人民共和国会计法》及各项财经政策。加强财务监督,严格财经纪律。财务人员要以身作则,奉公守法,同一切贪污盗窃,违法乱纪行为做斗争。

2.合理组织收入,严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回,凡是无计划的开支就坚决杜绝。对于临时必须的开支,应按审批手续办理。

3.根据事业计划,正确及时编制和季度的财务计划(预算),办理会计业务。按照《医院会计制度》规定的格式和期限,报送会计报表。

4.加强医院经济管理,每月进行经济活动分析。并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

5.财务科对资金实行计划管理。严格控制,及时筹措和合理使用资金的支付,按照“一支笔”的原则,经院长审批,并在财务科办理相应手续后始得支付。

6.每日收入的现金要当日宋村银行,库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错,由经手人员详细登记,每月集中讨论,找出原因后报领导批准处理。

7.凡本院对外采购开支等一切会计事项均应取得合法的原始凭证,原始凭证由经手人,验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。一切空白纸条,不能作为正式凭据。出差或因公借支,须经主管

部门领导批准,任务完成后及时办理结账报销手续。

8.财务部门应与有关科室相配合,定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等资财进行经常地监督,及时清除库存,防止积压和浪费。

9.财务科要定期或不定期对“银行存款”“银行存款日记账”“银行存款余额调节表”进行审查、核实、对支票和印章的保管进行检查,以确保银行存款的安全完整。

10.财务科要定期或不定期对库存现金进行抽查、核实,确保现金账账相符,账实相符。

11.会计人员要及时清理债权和债务,防止拖欠,减少呆账。

12.原始凭证、账本、工资清册,财务决算等资料,以及会计人员交接,严格按照《中华人民共和国会计法》和财政部门的有关规定办理。

13.做好会计档案的收集,整理和保存归档工作。

第五篇:财务科及收费工作制度

财务科工作制度

1、正确执行《会计法》等各项财经法规和医院规章制度,加强财务监督、严格财经纪律,以身作则,奉公守法,敢于同违法乱纪行为作斗争。

2、做财务预决算工作,合理组织收入,严格控制支出、杜绝预算外及无计划开支,对临时性开支严格审批手续,充分发挥财务保障职能作用。

3、配合有关科室,定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行经常性检查监督,及时清仓查库,防止积压、浪费。

4、正确办理各项财务会计事务,按规定及时报送各种报表,做到数字真实、准确。

5、加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,会同有关部门做好经济核算管理工作,向院长提供经济信息,当好参谋。

6、严格执行财务开支审核制度,原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人签字后方可报销,及时办理因公借支的结帐报销手续。

7、做好现金管理工作,及时送存银行,库存现金不得超过医院规定的限额,与银行对帐及时,并做好空白支票等银行票据的管理。

8、会计人员要及时清理债权、债务、防止拖欠及呆帐发生。

9、对各种记帐凭证、原始凭证、帐簿、报表等会计资料以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。终了,按照档案法规定,整理造册存档。

10、各种票据确定专人管理,发放、领用、收回,及时登记注销。

门诊挂号、收费工作制度

1、根据医院财务管理规定,负责办理门诊病人挂号、收费工作。

2、挂号处、收费处工作人员应坚守岗位、集中精力、勤奋工作、态度和蔼、语言文明、热情周到、解释耐心。

3、收费员提前作好准备,准时开设服务,严格遵守微机操作规程,熟练掌握计算机操作技能,提高工作效率,尽量减少排长队现象。

4、准确掌握各种收费标准,及时核对金额,禁止乱收费和弄虚作假。

5、收据要项目齐全,字迹清晰,准确无误,印章清晰,接收现金要唱收唱付,当面点清。

6、严格执行现金管理制度,备用金不得超过规定限额,不准挪用公款,收费款项做到日清日结。

7、处理病人退款,凡退款者须持有关凭证,符合退款手续并经院长或主管医生签字后方可退款,收费人员不得推诿。

8、工作时间不得擅离岗位,不准由外人代替收费员开据收费。

9、门诊挂号处、收费处严禁闲杂人员入内,保证资金安全,做好清洁卫生。

10、门诊收费处主任负责本部门日常工作,按月排班,认真贯彻执行本制度,发现问题,及时与主管部门联系。

下载财务科工作制度word格式文档
下载财务科工作制度.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    学校财务科工作制度

    学校财务科工作制度1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水......

    财务科工作制度(5篇)

    一、认真学习、宣传、贯彻《会计法》,执行各项财经纪律、财务制度,加强财务监督和会计核算工作,财务人员要以身作则,奉公守法,保护公家财产完全,同一切贪污盗窃、违法乱纪行为做斗......

    医院财务科工作制度

    医院财务科工作制度 1、正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监督,严格财经纪律。财会人员要以身作则,奉公守法,对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。 2、合理组织收入,严格控制支出......

    克山县人民医院财务科工作制度(最终定稿)

    克山县中医院财务科工作制度1、按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》,全院财务实行统一管理,建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财......

    财务科

    财务科 1、职能 (1)负责医院年度及中长期财务计划的制定与实施。 (2)负责医院建设资金的筹措及合理运用。 (3)负责组织增收节支,广辟财路,提高资金运用效率。 (4)协助药剂科、设备科做......

    财务科2011

    巴彦淖尔市中医院环节干部 管理目标责 任 状部门:财务科 二0一一年三月为使全院医务人员牢固树立“以病人为中心”,救死扶伤,全心全意为人民服务的思想,强化质量意识、医疗安全......

    财务科

    财务科安全生产责任制 1、认真贯彻执行上级和矿安全生产文件精神及各种安全管理制度。 2、加强出纳室夜间值班人、定岗、定时并有相应的发案预防措施。 3、排除各种安全隐患......

    财务科

    一、 财务科; 直接上级:财务部经理; 下属部门:出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。 部门性质:负责日常现金及银行的往来结算; 管理权限:现金及银行的结算,办理销......