信宜怀乡鸡

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第一篇:信宜怀乡鸡

“信宜怀乡鸡”由来及特点

公元500年,南朝置梁德县,后曾改为怀德县,今为信宜市。池洞镇至今保留有旧县城的怀德街,在怀德东面17公里就是怀乡镇。信宜在秦汉朝是瑶族、壮族世居“百越”之地。自秦汉朝以后,汉人才陆续迁居信宜开荒种植。由于北方汉人迁入日渐增多,而入迁者大多在其原籍受到战乱、饥荒,自然有思念故乡之情,久之把此地称之为“怀乡”故此地名志上有“怀德、怀乡”之称,怀乡鸡因此而得名。

经中山大学鉴定“信宜怀乡鸡”为原岭南亚种。1987年出版的《广东省家畜家禽品种志》把“信宜怀乡鸡”列为“广东省三大名鸡”之一。于2007年7月7日被国家工商行政管理总局商标局核准注册为原产地证明商标,这一跟国际接轨的“身份证”作为茂名地区首个地域性证明商标,将有力推动今后信宜怀乡鸡产业的长远发展。信宜怀乡鸡天然放养在山清水媚、空气清新、无公害污染的纯生态环境里,专吃山中嫩草、蚱蜢、蚁虫以及本地玉米、稻粟以其典型“三黄”(毛黄、脚黄、嘴喙黄)、毛色鲜亮、皮薄骨细、肉味鲜美而饮誉国内外。信宜怀乡鸡骨稣肉嫩,专吃松林竹丛的虫蚁长大。得天地之灵气、日月之精华而使齿颊留香,是信宜怀乡鸡的真实写照。

信宜市盈富禽畜发展有限公司饲养的“信宜怀乡鸡”采用“公司+基地+标准+农户”的形式在林山草地放养,从雏鸡到成鸡防疫检疫严格,“信宜怀乡鸡”于2007年12月5日通过农业部无公害农产品产地认定, 信宜怀乡鸡肉鸡亦通过国家农业部

无公害农产品认证,信宜怀乡鸡具有典型的外貌特征:母鸡具典型三黄(毛、脚、嘴黄),头颈细小清秀,飞行主羽翼和尾羽带黑色,部分鸡颈项带“颈链式”黑点;公鸡同样具典型三黄,羽毛鲜艳,头颈背羽毛金黄色,具光亮,胸腹部羽毛浅黄色,主羽翼、尾羽黑翠有光泽。

公司高扬鸡文化大旗,大手笔打造“信宜怀乡鸡”品牌。公司生产的“信宜怀乡鸡”戴上“身份证”脚环(商标标识)和塑料脚环(检疫标识),颇像宫廷妃子、民间碧玉,戴上金环银银戒,且将美丽雕刻成永恒。

第二篇:诗歌:月夜怀乡

阴历4月上弦之夜,内心烦甚,辗转无眠。遂披衣起床,立于庭前,时听四周岑寂,望疏星几颗,残月如钩,斜挂天际。时闻夜空孤雁哀鸣,穿月而过,思乡之情匝地而来。当此时也,有风西来,披衣挡之,始以痛快,继之痛苦,终归无奈。思绪云飞,泫然泪下,遂作诗以记之。

残月一雁鸣,西风入夜凉。

把酒对落花,泣下几回肠。

故园千里外,思之徒恓惶。

老父倚门望,孤孤白发苍。

慈母归无常,何觅返魂香?

游子悲永夜,辗转恨夜长。

多少旧时事,纷梦入黄粱。

一入红尘里,故乡成他乡。

梁燕恋旧巢,游子思故乡。

故乡物事非,黑发染清霜。

浮生多少恨,高歌唱离殇。

到老莫还乡,还乡空断肠。

第三篇:信宜实施方案

信宜 x xx 生产项目建设实施方案

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx(集团)有限公司

(二)项目报告规划机构

泓域咨询机构

(三)公司简介

未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提

高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照 ISO9000 标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司通过了 ISO 质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内

稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

(四)公司经济效益分析

上一,xxx 投资公司实现营业收入 8118.01 万元,同比增长 15.09%(1064.18 万元)。其中,主营业业务 xx 生产及销售收入为 6709.40 万元,占营业总收入的 82.65%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额 1874.79 万元,较去年同期相比增长 247.36 万元,增长率 15.20%;实现净利润 1406.09 万元,较去年同期相比增长 280.01 万元,增长率 24.87%。

上主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

8118.01

完成主营业务收入

万元

6709.40

主营业务收入占比

82.65%

营业收入增长率(同比)

15.09%

营业收入增长量(同比)

万元

1064.18

利润总额

万元

1874.79

利润总额增长率

15.20%

利润总额增长量

万元

247.36

净利润

万元

1406.09

净利润增长率

24.87%

净利润增长量

万元

280.01

投资利润率

57.31%

投资回报率

42.98%

财务内部收益率

21.91%

企业总资产

万元

14046.46

流动资产总额占比

万元

34.93%

流动资产总额

万元

4906.38

资产负债率

27.88%

二、项目概况

(一)项目名称

信宜 xx 生产项目

很多做牛皮箱纸板的造纸厂,都经历过高定量的牛皮箱纸板出现分层的情况,都接受过客户关于纸板离层方面的质量投诉。牛皮箱纸板一般都用于制造瓦楞纸板的面层和底层。

(二)项目选址

xx

信宜,茂名市代管县级市,位于广东省西南部、茂名市北部,东与阳春相接,南与高州交界,西与广西北流、容县毗邻,北与罗定市、广西岑溪市接壤。唐武德四年(621 年)置信义县,宋太平兴国五年(976 年)更名为信宜县,1995 年撤县设市(县级)。总面积 3101.7平方千米,下辖 1个街道和 18 个镇,2018 年末全市户籍总人口 149.3 万人,常住人口101.39 万人,是广东省著名侨乡、茂名市重点侨乡。2018 年全市实现地区

生产总值 476.82 亿元。全市建成区面积 28.3平方公里。信宜资源丰富,是全省最大的竹器、玉器、松香、花岗岩板材的生产基地之一和全省山地鸡、三华李、荔枝、龙眼、南药、反季节蔬菜生产的重要基地。素有“南国玉都”、“竹编之乡”、“水电之乡”、“三华李之乡”、“南药之乡”、“山地鸡王国”等美称。已探明的矿产主要有金、银、铁、锡等 30多种,银岩锡矿是全国第三大锡矿,东坑金矿为广东省第二大金矿。南玉是全国唯一的“南方碧玉”。信宜已开发的旅游景点有西江温泉、天马山、石根山、大仁山、太华山、甲门峡漂流等。其中,位于云开山国家级自然保护区的大田顶海拔 1704 米,是粤西最高峰、广东第二高峰。

(三)项目用地规模

项目总用地面积 18175.75平方米(折合约 27.25 亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 63.79%,建筑容积率 1.34,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度 162.98 万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积 18175.75平方米,建筑物基底占地面积 11594.31平方米,总建筑面积 24355.51平方米,其中:规划建设主体工程 18217.22平方米,项目规划绿化面积 1374.93平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计 90 台(套),设备购置费 1373.32 万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量 839371.66 千瓦时,折合 103.16 吨标准煤。

2、项目年总用水量 7065.03 立方米,折合 0.60 吨标准煤。

3、“信宜 xx 生产项目投资建设项目”,年用电量 839371.66 千瓦时,年总用水量 7065.03 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.76 吨标准煤/年。达产年综合节能量 36.46 吨标准煤/年,项目总节能率 22.75%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合 xx 发展规划,符合 xx 产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 6385.13 万元,其中:固定资产投资 4441.20 万元,占项目总投资的 69.56%;流动资金 1943.93 万元,占项目总投资的 30.44%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 13820.00 万元,总成本费用 10493.31 万元,税金及附加 127.77 万元,利润总额 3326.69 万元,利税总额 3913.31 万元,税后净利润 2495.02 万元,达产年纳税总额 1418.29 万元;达产年投资利

润率 52.10%,投资利税率 61.29%,投资回报率 39.08%,全部投资回收期4.06 年,提供就业职位 246 个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 及 xxxx行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求,拟建“信宜 xx 生产项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济发展,为社会提供就业职位 246个,达产年纳税总额 1418.29 万元,可以促进 xx 区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 52.10%,投资利税率 61.29%,全部投资回报率 39.08%,全部投资回收期 4.06 年,固定资产投资回收期 4.06 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过 85%,成为推动制造业发展的重要力量。近

年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015 年首次低于10%,2016 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年 1-10 月,制造业民间投资增长 4.1%,高于去年同期1.5 个百分点。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

附表 1 1 :主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

18175.75

27.25

1.1

容积率

1.34

1.2

建筑系数

63.79%

1.3

投资强度

万元/亩

162.98

1.4

基底面积

平方米

11594.31

1.5

总建筑面积

平方米

24355.51

1.6

绿化面积

平方米

1374.93

绿化率 5.65%

总投资

万元

6385.13

2.1

固定资产投资

万元

4441.20

2.1.1

土建工程投资

万元

2094.20

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.80%

2.1.2

设备投资

万元

1373.32

2.1.2.1

设备投资占比

21.51%

2.1.3

其它投资

万元

973.68

2.1.3.1

其它投资占比

15.25%

2.1.4

固定资产投资占比

69.56%

2.2

流动资金

万元

1943.93

2.2.1

流动资金占比

30.44%

收入

万元

13820.00

总成本

万元

10493.31

利润总额

万元

3326.69

净利润

万元

2495.02

所得税

万元

1.34

增值税

万元

458.85

税金及附加

万元

127.77

纳税总额

万元

1418.29

利税总额

万元

3913.31

投资利润率

52.10%

投资利税率

61.29%

投资回报率

39.08%

回收期

4.06

设备数量

台(套)

年用电量

千瓦时

839371.66

年用水量

立方米

7065.03

总能耗

吨标准煤

103.76

节能率

22.75%

节能量

吨标准煤

36.46

员工数量

246

附表 2 2 :土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

主体生产工程

8197.18

8197.18

18217.22

18217.22

1723.04

1.1

主要生产车间

4918.31

4918.31

10930.33

10930.33

1068.28

1.2

辅助生产车间

2623.10

2623.10

5829.51

5829.51

551.37

1.3

其他生产车间

655.77

655.77

1056.60

1056.60

103.38

仓储工程

1739.15

1739.15

3989.89

3989.89

274.46

2.1

成品贮存

434.79

434.79

997.47

997.47

68.61

2.2

原料仓储

904.36

904.36

2074.74

2074.74

142.72

2.3

辅助材料仓库

400.00

400.00

917.67

917.67

63.13

供配电工程

92.75

92.75

92.75

92.75

7.18

3.1

供配电室

92.75

92.75

92.75

92.75

7.18

给排水工程

106.67

106.67

106.67

106.67

6.42

4.1

给排水

106.67

106.67

106.67

106.67

6.42

服务性工程

1101.46

1101.46

1101.46

1101.46

75.77

5.1

办公用房

448.13

448.13

448.13

448.13

43.41

5.2

生活服务

653.33

653.33

653.33

653.33

32.24

消防及环保工程

310.73

310.73

310.73

310.73

24.05

6.1

消防环保工程

310.73

310.73

310.73

310.73

24.05

项目总图工程

46.38

46.38

46.38

46.38

-62.96

7.1

场地及道路硬化

3010.11

589.58

589.58

7.2

场区围墙

589.58

3010.11

3010.11

7.3

安全保卫室

46.38

46.38

46.38

46.38

绿化工程

1321.20

46.24

合计

11594.31

24355.51

24355.51

2094.20

附表 3 3 :节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

103.76

1.1

—年用电量

千瓦时

839371.66

1.2

—年用电量

吨标准煤

103.16

1.3

—年用水量

立方米

7065.03

1.4

—年用水量

吨标准煤

0.60

年节能量

吨标准煤

36.46

节能率

22.75%

附表 4 4 :项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

3271.28

1.1

——完成比例

51.23%

完成固定资产投资

万元

2025.71

2.1

——完成比例

61.92%

完成流动资金投资

万元

1245.57

3.1

——完成比例

38.08%

附表 5 5 :人力资源配置一览表

序号 项目 单位 指标

一线产业工人工资

1.1

平均人数

167

1.2

人均年工资

万元

4.71

1.3

年工资额

万元

679.30

工程技术人员工资

2.1

平均人数

2.2

人均年工资

万元

5.40

2.3

年工资额

万元

236.66

企业管理人员工资

3.1

平均人数

3.2

人均年工资

万元

7.78

3.3

年工资额

万元

66.84

品质管理人员工资

4.1

平均人数

4.2

人均年工资

万元

5.28

4.3

年工资额

万元

108.77

其他人员工资

5.1

平均人数

5.2

人均年工资

万元

6.64

5.3

年工资额

万元

83.19

职工工资总额

万元

1174.76

附表 6 6 :固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

2094.20

1373.32

162.98

4441.20

1.1

工程费用

万元

2094.20

1373.32

9501.50

1.1.1

建筑工程费用

万元

2094.20

2094.20

32.80%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

1373.32

1373.32

21.51%

1.2

工程建设其他费用

万元

973.68

973.68

15.25%

1.2.1

无形资产

万元

525.29

525.29

1.3

预备费

万元

448.39

448.39

1.3.1

基本预备费

万元

218.47

218.47

1.3.2

涨价预备费

万元

229.92

229.92

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

4441.20

4441.20

附表 7 7 :流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

9501.50

3746.37

6665.28

9501.50

9501.50

9501.50

1.1

应收账款

万元

2850.45

1282.70

2137.84

2850.45

2850.45

2850.45

1.2

存货

万元

4275.68

1924.05

3206.76

4275.68

4275.68

4275.68

1.2.1

原辅材料

万元

1282.70

577.22

962.03

1282.70

1282.70

1282.70

1.2.2

燃料动力

万元

64.14

28.86

48.10

64.14

64.14

64.14

1.2.3

在产品

万元

1966.81

885.07

1475.11

1966.81

1966.81

1966.81

1.2.4

产成品

万元

962.03

432.91

721.52

962.03

962.03

962.03

1.3

现金

万元

2375.38

1068.92

1781.53

2375.38

2375.38

2375.38

流动负债

万元

7557.57

3400.91

5668.18

7557.57

7557.57

7557.57

2.1

应付账款

万元

7557.57

3400.91

5668.18

7557.57

7557.57

7557.57

流动资金

万元

1943.93

874.77

1457.95

1943.93

1943.93

1943.93

铺底流动资金

万元

647.97

291.59

485.98

647.97

647.97

647.97

附表 8 8 :总投资构成估算表

序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

项目总投资

万元

6385.13

143.77%

143.77%

100.00%

项目建设投资

万元

4441.20

100.00%

100.00%

69.56%

2.1

工程费用

万元

3467.52

78.08%

78.08%

54.31%

2.1.1

建筑工程费

万元

2094.20

47.15%

47.15%

32.80%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

1373.32

30.92%

30.92%

21.51%

2.2

工程建设其他费用

万元

525.29

11.83%

11.83%

8.23%

2.2.1

无形资产

万元

525.29

11.83%

11.83%

8.23%

2.3

预备费

万元

448.39

10.10%

10.10%

7.02%

2.3.1

基本预备费

万元

218.47

4.92%

4.92%

3.42%

2.3.2

涨价预备费

万元

229.92

5.18%

5.18%

3.60%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

4441.20

100.00%

100.00%

69.56%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

1943.93

43.77%

43.77%

30.44%

铺底流动资金

万元

647.98

14.59%

14.59%

10.15%

附表 9 9 :营业收入税金及附加和增值税估算表

序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

6219.00

10365.00

13820.00

13820.00

13820.00

1.1

万元

6219.00

10365.00

13820.00

13820.00

13820.00

现价增加值

万元

1990.08

3316.80

4422.40

4422.40

4422.40

增值税

万元

206.48

344.14

458.85

458.85

458.85

3.1

销项税额

万元

2211.20

2211.20

2211.20

2211.20

2211.20

3.2

进项税额

万元

788.56

1314.26

1752.35

1752.35

1752.35

城市维护建设税

万元

14.45

24.09

32.12

32.12

32.12

教育费附加

万元

6.19

10.32

13.77

13.77

13.77

地方教育费附加

万元

4.13

6.88

9.18

9.18

9.18

土地使用税

万元

72.70

72.70

72.70

72.70

72.70

税金及附加

万元

97.48

114.00

127.77

127.77

127.77

附表 10 :折旧及摊销一览表

序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(构)筑物

原值

2094.20

2094.20

当期折旧额

1675.36

83.77

83.77

83.77

83.77

83.77

净值

418.84

2010.43

1926.66

1842.90

1759.13

1675.36

机器设备

原值

1373.32

1373.32

当期折旧额

1098.66

73.24

73.24

73.24

73.24

73.24

净值

1300.08

1226.83

1153.59

1080.35

1007.10

建筑物及设备原值

3467.52

当期折旧额

2774.02

157.01

157.01

157.01

157.01

157.01

建筑物及设备净值

693.50

3310.51

3153.50

2996.49

2839.48

2682.47

无形资产

原值

525.29

525.29

当期摊销额

525.29

13.13

13.13

13.13

13.13

13.13

净值

512.16

499.03

485.89

472.76

459.63

合计:折旧及摊销

3299.31

170.14

170.14

170.14

170.14

170.14

附表 11 :总成本费用估算一览表

序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外购原材料费

万元

6438.99

2897.55

4829.24

6438.99

6438.99

6438.99

外购燃料动力费

万元

559.63

251.83

419.72

559.63

559.63

559.63

工资及福利费

万元

1174.76

1174.76

1174.76

1174.76

1174.76

1174.76

修理费

万元

18.84

8.48

14.13

18.84

18.84

18.84

其它成本费用

万元

2130.95

958.93

1598.21

2130.95

2130.95

2130.95

5.1

其他制造费用

万元

441.18

198.53

330.88

441.18

441.18

441.18

5.2

其他管理费用

万元

395.56

178.00

296.67

395.56

395.56

395.56

5.3

其他销售费用

万元

722.14

324.96

541.61

722.14

722.14

722.14

经营成本

万元

10323.17

4645.43

7742.38

10323.17

10323.17

10323.17

折旧费

万元

157.01

157.01

157.01

157.01

157.01

157.01

摊销费

万元

13.13

13.13

13.13

13.13

13.13

13.13

利息支出

万元

总成本费用

万元

10493.31

5461.68

8206.21

10493.31

10493.31

10493.31

10.1

可变成本

万元

9148.41

4116.78

6861.31

9148.41

9148.41

9148.41

10.2

固定成本

万元

1344.90

1344.90

1344.90

1344.90

1344.90

1344.90

盈亏平衡点

55.57%

55.57%

附表 12 :利润及利润分配表

序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

13820.00

6219.00

10365.00

13820.00

13820.00

13820.00

税金及附加

万元

127.77

97.48

114.00

127.77

127.77

127.77

总成本费用

万元

10493.31

5461.68

8206.21

10493.31

10493.31

10493.31

增值税

万元

458.85

206.48

344.14

458.85

458.85

458.85

利润总额

万元

3326.69

-2383.46

-2739.81

3326.69

3326.69

3326.69

应纳税所得额

万元

3326.69

--2739.81

3326.69

3326.69

3326.69

2383.46

企业所得税

万元

831.67

-595.87

-684.95

831.67

831.67

831.67

税后净利润

万元

2495.02

-1787.60

-2054.86

2495.02

2495.02

2495.02

可供分配的利润

万元

2495.02

-1787.60

-2054.86

2495.02

2495.02

2495.02

法定盈余公积金

万元

249.50

-178.76

-205.49

249.50

249.50

249.50

可供投资者分配利润

万元

2245.52

-1608.84

-1849.37

2245.52

2245.52

2245.52

应付普通股股利

万元

2245.52

-1608.84

-1849.37

2245.52

2245.52

2245.52

各投资方利润分配

万元

2245.52

-1608.84

-1849.37

2245.52

2245.52

2245.52

15.1

项目承办方股利分配

万元

2245.52

-1608.84

-1849.37

2245.52

2245.52

2245.52

息税前利润

万元

3326.69

-2383.46

-2739.81

3326.69

3326.69

3326.69

息税折旧摊销前利润

万元

3496.83

-2213.32

-2569.67

3496.83

3496.83

3496.83

销售净利润率

%

18.05%

-28.74%

-19.82%

18.05%

18.05%

18.05%

全部投资利润率

%

52.10%

-37.33%

-42.91%

52.10%

52.10%

52.10%

全部投资利税率

%

61.29%

61.29%

61.29%

61.29%

全部投资回报率

%

39.08%

-28.00%

-32.18%

39.08%

39.08%

39.08%

总投资收益率

%

39.08%

-28.00%

-32.18%

39.08%

39.08%

39.08%

资本金净利润率

%

39.08%

-28.00%

-32.18%

39.08%

39.08%

39.08%

附表 13 :盈利能力分析一览表

序号 项目 单位 指标 1

净利润

万元

2495.02

投资利润率

52.10%

投资利税率

61.29%

投资回报率

39.08%

回收期

4.06

第四篇:2011信宜所党风廉政工作总结

2011年党风廉政工作总结

2011年,我所的党风廉政工作在市局党委的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻科学发展观,认真贯彻党的十七大和十七届五中全会精神,以“以人为本、执政为民”为主题,开展了一系列的党风廉政工作,取得了一定的成绩,现将我所一年来党风廉政工作总结如下:

一、加强领导,健全工作机制。

我所党组和班子非常重视党风廉政建设这项工作,提高认识,狠抓落实,结合实际,把党风建设工作纳入所的整体工作格局,同业务工作同安排、同部署、抓落实、促检查、严考核。签订廉政责任书,履行了“一岗双责”双重责任,明确一把手亲自抓,分管领导认真抓,职能部门协调抓的责任范围。由党支部书记、所长***担任廉政建设工作第一责任人、副所长***、***具体分管此项工作,成立党风廉政建设领导小组。进一步巩固完善党组统一领导,各负其责,形成一级抓一级,层层抓落实的局面。

二、深入开展党风廉政建设工作。

(一)是积极开展党员干部“创先争优”活动并制定了实施方案。每个党员干部都撰写“创先争优”承诺书,在领导班子的带动下,全所干部职工积极性提高,出现了你争我 赶、力创先优的良好局面。

(二)是开展纪律教育学习月活动。党支部成员以身作则带领全所党员干部学xxx省、市领导同志重要讲话,学习《廉政准则》、《<廉政准则>实施办法》等党内法规及反腐倡廉教材,观看党廉电教片等。班子作廉政专题辅导报告、讲廉政党课,开展灵活多样的方法查找问题,结合自身工作实际查找不足,进行自我剖析,对照整改,增强党员干部廉洁自律、遵纪守法的自觉性和责任感。

(三)是支部定期召开党员干部政治学习会议,召开民主生活会,深入开展批评与自我批评。全所党员干部自觉加强党性修养、增强党性观念,牢记全心全意为人民服务的宗旨。突出“以人为本、执政为民”主题学习,树立正确的群众观和权力观,筑牢拒腐防变思想防线,进一步增强宗旨意识、责任意识、公仆意识和服务意识,树立良好的党风、政风,在廉政建设方面取得了实实在在的效果。

三、多措并举,注重实效,切实开展落实党风廉政建设责任制管理和监督。

我所在组织学习上级文件精神的基础上,采取有效措施,确保党风廉政建设责任制的各项工作落到实处。一是研究制定了《信宜所2011年党风廉政建设工作实施方案》,保证工作有计划有步骤的开展。二是明确了全所2011年党风廉政建设制责任分解,将任务细化到具体的职能部门和责任 人。三是制订了2011党风廉政建设工作计划,确保内容、时间和效果全面落实。四是细化了党风廉政建设问责制实施方案,保证责任追究到位。五是严格执行“收支两条线”管理规定。杜绝“小金库”的现象,加强财务的管理和监督,严格执行上级的财务制度,财务管理没有违反财经纪律。六是坚持事务公开。各项事务公开分为班子建设、考核、财务收支、处罚情况及其他事务等方面及时进行公示,各项工作都实行阳光操作,充分发挥了内部民主和外部的社会监督作用。

一年来,我所领导干部职工团结一致。努力工作,圆满完成了全年党风廉政建设工作目标任务,取得了可喜的成绩,但也存在一些问题和不足,离上级的要求还有一定的差距。我们决心,在新的一年,以“十七大”精神为动力,深入践行“三个代表”重要思想,与时俱进,开拓创新,进一步加强党风廉政建设的领导和教育,加强党廉工作的落实和监督,把廉政建设工作做得更好,再上一个新台阶。

第五篇:关于信宜旅游的思考

关于搞好信宜旅游的思考

信宜带着久远的神秘,记载着永恒的美丽,信宜的一山一水,囊括着奇珍异物,装盛着人间仙境,山环水绕的秀丽乡村,更是令人目不暇接。我市境内山清水秀,河溪纵横,风景优美,民风淳朴,人杰地灵,名胜古迹众多,有“虎跳鹃红”、“金沙南药”、“石印飞瀑”、“半月烟雨”、“西江温泉”、“顶峰锦秀”、“玉川龙影”、“文湖晴波”、“太华揽胜”、“云岫风光”、“梅江晚眺”、“金湾腾龙”等胜景;以及“窦州红楼”、“大洪国王宫”、“余姓公祠”等古建筑;还有广东云开山国家级自然保护区,广东第二高峰、粤西第一高峰大田顶、鸡笼顶等登高度假避暑胜地。

有个通俗的说法“旅游兴、百业旺”。旅游产业作为新常态下拉动内需、实现经济转型的重要突破口,已经成为拉动经济增长新引擎。近年来,在市委市政府的正确领导下,我市将“旅游旺市”作为经济发展的重大战略来抓,从上到下都对这一“朝阳产业"、“无烟工业”有了一个更深的认识,开发热情不断高涨,开发步伐不断加快,经济效益不断提高。2015年全年城市住宿设施接待过夜游客96.11万人次,增长 9.8%。其中国际游客1.83万人次,增长5.4%;国内游客94.28万人次,增长12.1%。旅行社组织国内游4.20万人次,出境游0.63万人次。全年旅游业总收入10.99亿元,增长21.3%。星级酒店开房率68.8%。旅游业整体呈现快速发展态势。但是,与那些旅游业发达的地方相比较,我市还有很大的差距。要想缩小与旅游业发达地方的差距,我们就必须正视差距、改善发展策略、奋力直追。下面,我就如何发展我市的旅游业谈几点的看法。

一、充分认识发展我市旅游业的重要性和必要性。旅游业作为一种朝阳产业、绿色产业、富民产业和创造快乐的产业,随着社会进步,越来越受到国家和各级地方党委政府的高度重视,成为国民经济发展的重点产业。旅游业自20世纪50年代蓬勃发展以来,其增长速度位居各种产业之首,也是当今世界经济效益最佳的新兴产业,是最有生命力的“朝阳产业”之一。随着社会经济的发展与进步,物质文明已得到不断丰富和满足。人们渴求回归自然,亲近人类传统文明的意识进一步加强。旅游——这正是体验与大自然亲密接触、交融,亲身感受先人们创造的历史文明成果的最佳选择。旅游必将成为人类永恒的主题,成为人们生活不可缺少的精神需求。旅游业作为“无烟工业”和“朝阳产业”,具有广阔的发展前景,蕴藏着巨大的经济潜力。发展旅游业必将推动旅游地的经济发展,成为一个地区重要的经济支柱。而且,旅游业的发展对于更新当地人们的观念,改善人民生活水平都将起到积极的作用。

二、发展我市旅游业的原则 要实施全市“大旅游、大发展”的战略,就必须遵循总揽全局的整体发展原则,杜绝乱开发、滥开发,坚定不移地按照“做好规划,打响品牌,建好景区”的工作思路和“统一规划、合理开发、保护环境、永续利用”的方针,按照“高起点、优布局、可持续、功能全”的原则,才能真正实现旅游资源优化配置和永续利用。

1、符合政策、实事求是的原则。发展我市旅游业要以国家和地方社会经济发展战略为依据,以旅游业发展方针、政策和法规为基础,与城市总体规划、土地利用规划相适应,与其他相关规划相协调。

2、立足本地资源、以市场为导向的原则。发展旅游业要坚持以旅游市场为导向,以本地旅游资源为依托,以旅游产品为主体,经济、社会和环境效益可持续发展的指导方针。

3、着眼长远、适度超前的原则。发展旅游业要适应旅游业发展的长远需要,坚持高起点、高品位,具有科学性、超前性。要按照“高起点规划,高水平建设,高效益发展”的原则,用新观念、多视角、多学科的新方法,高起点、高标准、高质量编制出我市旅游业发展的总体规划。

4、突出主题、彰显特色的原则。发展旅游业要突出地方特色,注重区域协同,强调空间一体化发展,避免近距离不合理重复建设,加强对旅游资源的保护,减少对旅游资源的浪费。

5、注重生态、永续利用的原则。发展旅游业必须以保护景区的生态环境为前提,要始终树立抓生态就是夯实旅游发展基础、抓生态就是提升旅游产品品位、抓生态就是促进旅游业可持续发展的观念,不惜一切力量加强森林植被和珍稀动植物资源的保护。坚决否定任何以牺牲环境质量为代价的低劣项目开发,编制生态旅游发展总体规划,保持生态平衡,促进旅游资源的有效保护和永续利用,形成以保护带动开发,以开发促进保护的良性循环。

三、发展我市旅游业的方法和建议

我市以建设全省山区重要的生态旅游示范区为目标,实施“旅游旺市”发展战略,景区开发建设力度不断提高,旅游业也快速、健康、持续发展。但是,我们必须认识到,受制于交通不发达、配套设施不完善、缺乏专门的旅游人才、管理体制不健全、品牌不响亮、知名度不高、旅游氛围不够浓烈等原因,我市旅游业的潜在价值还远远未被发掘完全。下面就我市旅游业的发展提几点建议。

1、丰富旅游文化内涵,促进我市旅游可持续发展。从一定意义上说,缺乏文化内涵的旅游是没有灵魂的旅游,缺乏文化品位的旅游产品是很难有吸引力和生命力的。旅游是实现文化教化功能与娱乐功能的载体,是挖掘文化、优化文化、丰富文化和保护文化的途径。深度挖掘文化旅游资源,强化文旅结合、文景结合,将地方民居民俗文化资源融入旅 游产品开发,进一步丰富旅游产品文化内涵,打造文化旅游,使旅游带有鲜明的地域文化色彩。

2、改善道路设施,提高通行能力,保障交通安全。众所周知,我市部分道路狭窄,且坡陡弯多、九曲十八弯,极大地制约了我市旅游业的发展。交通的发展水平决定了旅游的地理空间、旅行速度,决定旅客的规模和旅游的质量。要想游客的“主动走进来、开心走回去、自觉带人来”,就必须改善道路设施,加强主要景区连接交通干线的旅游公路新改扩建,在沿途道路增设指示标志、安全标志等温馨提示,同时开通直达旅游景区公共交通线路。

3、加大力度完善旅游配套设施,打造信宜旅游特产一条街、美食一条街。针对重点景区和自助游热门景点,重新规划布局景区停车场、游客服务中心、旅游厕所、旅游安全以及环境保护等基础设施,加快陈旧旅游设施的提档升级。虽然我市在推进景区建设的同时,也加大力度逐步完善旅游配套设施建设,但到目前为止,我市仅新城国际大酒店被评为四星级酒店,旅游服务购物街的在建规模也远远未达到理想水平。因此,加大人力、物力、财力投入,整合我市现有旅游特产资源、美食资源,完善我市旅游配套设置,打造具有吸引力、消费潜力巨大的旅游特产一条街、美食一条街迫在眉睫。

4、建立完善人才培育体系,为产业发展提供智力支撑。迅速建立一支高素质的导游队伍,以及培养旅游管理开发的高级人才,是加强文化旅游结合、促进旅游商品消费、发展信宜旅游业的重要一环。依托大中专院校及旅游企业打造旅游人才培育体系。一是与院校合作,开展专业人才定向培养,扩大专业人才规模,加大人才引进力度,设立旅游产业发展智库。二是发挥景区、旅游企业人才培育作用,加快各类旅游人才的培养培育培训的步伐。加强旅游主管部门的能力建设,从人、财、物给予更多的政策倾斜,努力塑造一支思想开拓、素质过硬、脚踏实地干事创业的旅游产业建设和管理的高端人才队伍。

5、探索出一套旅游业先进管理方法,提高旅游业管理水平,激活我市旅游业的强盛生命力和品牌活跃力。目前我市很多景区建好以后,日常运营困难、管理不到位,群众参与度不高,经济效益逐年下降、持续发展动力严重缺乏。要克服这些缺点,首先就要探索出一套先进的旅游业管理方法,创新景区管理理念,探索事业管理型景区向市场化运行的实现途径,从体制机制政策上激活我市旅游业的强盛生命力和品牌活跃力,保证我市旅游业快速健康发展的持续动力。比如精心设计“信宜欢乐一日游”全程旅游线路、实行旅游景区差别票价收费制度等。

6、加大推介力度,打响我市旅游品牌,提高我市旅游景点的知名度,提升我市旅游业的整体形象。为了提升我市 旅游品牌,应当建设官方的旅游信息网,打造“互联网+旅游”的新业态,推动网络技术在旅游领域的应用,充分利用网络平台,推动互联网和旅游行业的深度融合,实现智慧景区、智慧旅游。如利用公共信息平台及时发布旅游讯息,推介旅游产品;应用在线商业模式,大力发展旅游电子商务、网上咨询和预订服务;开发利用移动网络实现景区网络互通、资源共享、信息互动。应当精心制订旅游宣传促销和市场开发工作方案,组织开展多形式、宽渠道、全方位的宣传促销推介活动。通过建设旅游信息网、打造一个统一的信宜旅游标志、在传统主流媒体上做旅游整体形象宣传、精心编制招商引资项目“引商入信”、在新浪微博开通信宜官方旅游微博、拍摄信宜旅游微电影、精心组织与积极参加省和茂名市举办的各种旅游文化节及宣传推介活动、聘请网络红人结合信宜本土旅游资源进行网络宣传等方式,努力打响我市独一无二的旅游品牌,提升我市旅游的整体形象,从而带动我市旅游业的快速发展。

7、加大我市旅游业统筹规划与发展,创新旅游发展模式,形成“全民旅游”的浓烈氛围。一是加大旅游产业统筹规划与发展,提升传统旅游资源管理服务与设施保障能力,围绕重点景区打造成规模的旅游服务综合体,提供疏解特定景区大客流的景区周边旅游设施和项目,并且推动一批新的旅游功能区、重点项目建设。特别是开发附加值高的旅游资 源、特种旅游服务项目、新兴生态旅游项目等,有效提升旅游服务水平和潜在消费服务能力,保证“全民旅游”的强大推动力。二是加强旅游项目库建设。要建立专门的旅游项目库,按照旅游规划要求,分步实施,要加大项目招商,特别是力争引进旅游总开发商,统一布局我市旅游项目的开发与建设,保证“全民旅游”的后续发展动力。要全面对我市拟发展的几个旅游板块进行详细规划,做成项目。要求每镇以特色旅游资源为依托,至少发掘出一个景点,甚至每村发掘出一个景点。相关镇村要积极主动地把详规及引资建设工作摆上重要日程,力争1—2年内有一个初步效果。三是实行旅游景区票价差别化制度,拓宽旅游对象,保证“全民旅游”的群众基础。大力推进旅游领域的大众创新、万众创业,让大众分享旅游发展机遇。具有公益性的旅游资源从来就不是私人财产,更不应是富人的后花园。因此,对旅游景区实行票价差别化,将大大地保证了“全民旅游”的群众基础,有力地保证 “全民旅游”的浓烈氛围。

8、从“景点旅游”向“全域旅游”转变。围绕“全域旅游”概念,打造“观光游”、“自驾游”、“乡村农业游”、“休闲游”等特色板块,合理构筑旅游空间布局。通过沿各旅游交通干线及其连接线串连旅游资源,打造城郊远足、民宿体验、生态绿色、避暑养生等特色旅游经济带,最终实现从小旅游格局向大旅游格局转变。

在人民生活水平不断提高和工作压力不断增大的今天,我们迎来了“全民旅游”的爆炸式发展时代,迎来了我市旅游业发展的最重要阶段,我市旅游业的发展也面临着新的挑战和新的发展机遇。因此,我们要以科学发展观为指导、敢于破解落后思想、创新发展思维,真正做到求真务实、与时俱进,才能保证我市旅游业快速、健康、可持续的发展。

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