第一篇:合格供应商档案的建立及管理程序
供应商档案建立及管理操作程序
一目的可以更加有效的对供应商实行管理,提高工作效率。
二内容
1档案基础知识
档案:机关、组织和个人在社会中形成的,作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件。
2供应商档案建立的必要性
其必要性主要体现在对质量保证方面,能够更好、更全面、更快捷地认识供应商概况,纵向追踪供应商质量变化,易于横向对比同类供应商的优劣。3供应商档案的建立
3.1 采购部负责确定供应商档案的内容:营业执照、生产许可证、卫生许可证、印刷许可证和税务登记证等。
3.2 对供应商进行分类与编号,分类的方法一般可按商品来划分,常用的编码一
般为四位数,前一位为商品类别码,后三位为厂商类别码。
3.3 建立分门别类的供应商基本资料档案。
3.4 档案建立的具体要求:
(1)供应商基本情况:供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户
账号、税号、组织机构代码证、联系人、电话、传真和手机等。
(2)资料类:营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期、质量体系
证书/证书到期日期、QS认证/QS认证到期日期/、产品标识/行业检测报告及有效期、企业简介、配套主机情况、供应商基本情况调查表等。
(3)合同类:供应商质量保证承诺书、合同及合同编号等。
(4)产品类:物料编码/产品名称/含量规格/价格/企业行业标准/产品执行标准
等。
(5)流程类:样品小批鉴定表/供应商评价记录。
(6)一般文件:往来传真等。
4建立档案的注意事项:
4.1 具有详细的联系地址,EMAIL,网址。
4.2 合理的供应商名称,要求是供应商注册或是登记所使用的名称,不能简单称
呼。
4.3 供应商名称必须是全称,如公司名称,不能只叫“ 农科”,正确合法的叫法
应该是“晋中市 农业科技开有限公司”。
4.4 详细的联系人资料,联系人须用全名,不能只写某某兄等日常生活性称呼。
4.5 供应商的电话除包含其公司的前台电话外,还须有其业务联系人的常用电话
和商用传真等。
4.6 联系电话应尽可能收录该供应商业务主管级以上的联系资料,以便处理重大
问题时联系用。
4.7 档案应含有供应商的经营范围,应该具体详细供应商的产品类型,档次,销
售渠道等。
4.8 档案应尽可能备注供应商相关的历史资料,含税状况等。
5供应商档案管理要求
5.1 对有经常业务往来或偶发次数较多的供应商,应及时将资料记录到相关的软
件或资料中,记录的要求按供应商详细资料表,为方便采购业务的操作,供应商的简称要求是供应商全称的简单称呼。
5.2 供应商合作各项要求都符合公司发展要求的,且通过审核的供应商,应备注
“资料已审核”字样。
5.3 对于已开发过的供应商和可潜在开发的供应商分别以文档的形式保存于电
脑,方便需要时用或进行开发以备用。
5.4 若供应商的联系方式,地址发生变更,采购员应该及时将相关资料更新保存。
5.5 对符合公司发要求的已审核供应商,应该及时录入合格供应商资料表。
5.6 对于终止合作的供应商资料根据实际情况判定是否可再次起用,并做相关的备注说明。
5.7 档案的机密性
(1)供应商档案资料严禁非采购部门人员未经采购部经理许可的情况下翻阅。
(2)存于电脑上的供应商资料文档应当设置相应安全码。
(3)采购人员应该做好相关资料的机密性,不能将供应商相关信息随意透露给其
他部门,更不可将相关信息透露给供应他供应商或是公司客户。
5.8 档案定存放及整理频率
(1)纸质类档案应按照规定的位置存放,电子类档案应当标题明确(如标明供应
商名称或供应原材料名称),以确保可快速检索到。
(2)至少1个月1次对其进行整理。过期资料的打包一年进行一次。
第二篇:记录(档案)管理程序
记录(档案)管理程序 目的
对各类质量活动记录进行有效控制,保证档案的完整性和规范性。2 范围
适用于本中心检验工作质量记录的整理、保存和借阅,不适用于技术标准的管理。3 编写依据
本中心《质量手册》
《实验室资质认定评审准则》 4 职责
4.1 办公室负责以下档案资料管理:
a.质量体系文件以及审核和评审(含比对实验和能力验证)等质量保证活动记录,申诉、投诉处理档案资料;
b.检验报告副本、检验原始记录、送检单及检验报告备份软盘(以上资料由检验科室负责整理,定期上交办公室);
c.开展新检验项目、检验分包的申请书及其调研、评审全部质量记录; d.标准文本和技术文件、被采用的技术文献以及委托方提供的技术资料; e.检验检验人员专业技术业绩档案;f.计量认证资料; g.仪器设备档案。
4.2 办公室档案室负责以下档案资料的管理: a.全中心人员技术档案;
b.实验室建筑设计图纸资料;
c.建制文件(包括人员任命和聘任文件); d.法律、法规;
e.上级文件和会议、交流文件。
4.3 各检验科室负责以下档案资料的管理: a.各种申请、登记、记录表格; b.中心内外文件。
4.4 其他各科室负责以下资料的管理: a.各种申请、登记、记录表格; b.中心内外文件。5 工作程序
5.1 各科室档案管理工作应派专人负责。档案管理员应仔细认真,责任心强,切实做好档案资料的管理工作。5.2 档案管理员应对档案资料进行分类、登记、造册,存放位置固定,做到档案清晰明了,查阅方便。
5.3 建立严格的档案资料借阅制度,一般情况下,档案资料应在资料室内查阅。如需要借阅时,应进行详细登记,并明确规定归还日期和档案资料外借期间的保管责任。
5.4 档案资料需保密的,应严格遵守执行我中心为用户保密的声明,保护委托单位的利益。
5.5.检验报告一般情况下不准外单位人员查阅,确实需要查阅时(不包括委托方要求保密的检验报告),应由技术负责人、签字批准后方可在办公室资料室内查阅。
5.6 档案室、资料室应满足档案保存条件,档案室内严禁吸烟,并加强防蛀、防潮、防盗、防鼠工作,保证档案室资料的安全
5.7 档案资料管理员应定期对保存的档案资料按照不同档案的存档年限进行清查,并分类造册。已过存档期的档案资料由档案管理员提出申请办理销毁手续,技术负责人批准后,由档案管理员负责销毁,销毁时应有两人以上在场,并详细记录。记录表格
*****-GSWJ-CXBG-018 档案资料登记表 *****-GSWJ-CXBG-019 *****-GSWJ-CXBG-020
档案资料借阅登记表 档案资料销毁申请表
第三篇:记录和档案管理程序
记录和档案管理程序 目的
为对与检测过程相关的记录和质量体系运行记录进行控制,保证对检测活动的复现、验证和追溯,确保记录(档案)的安全,制定本程序。范围
适用于本试验室各种检测记录、质量记录和档案的管理。职责
3.1 试验室办公室负责对记录实施总体控制,并负责做好试验室记录的控制和管理。
3.2 试验室办公室负责做好本试验室记录的控制和管理。试验室质量监督员负责监督检查执行。
3.3 所有检测人员应严格执行试验室的记录制度,质检工程师负责与检测过程相关的记录的标识、管理和归档。
3.4 档案管理员负责归档的记录的保存、保护、检索和处置,协助做好档案的保密工作。程序内容
4.1 记录的分类与格式
4.1.1与检测过程相关的记录为技术记录,主要包括抽样(当参与抽样时)、样品接收和处置、样品的准备和原始观测记录,仪器设备购置、自校和使用记录,检测过程、计算和导出数据记录,出具证书(报告)记录,不合格品处置记录。试验室负责人应根据承检产品或项目的技术标准、规程规范制定出原始检测记录的格式。
4.1.2质量管理体系运行中形成的记录为质量记录,主要包括内审、管理评审、体系运行检查、文件收发、反馈与纠正预防措施、抱怨处理、人员培训、体系改进运行等。质量记录格式由中心质量负责人组织制定。4.2 记录的填写与更改
4.2.1所有的检测原始记录应按规定的记录格式真实、及时、完整地填写,书写时应用黑(或蓝黑)墨水笔填写,野外试验检测记录可以用铅笔填写。4.2.2填写记录应字迹清晰、易于识别,并不得随意涂改。当记录中出现错误确需修改时,应在其上划两条水平线,在旁边标上正确数据,并加盖更改人印章。4.2.3所有的检测原始记录中均应包括检测人员和校核人员的签字。
4.2.4对计算机采集的原始记录应避免原始数据丢失或变动,记录的更改必须由原记录者更改,其他人一律无权更改。
4.2.5记录可以是各种载体形式,如纸张、电子媒体、胶片等,在电子媒体或胶片上的记录必须有相应的原始记录资料备份。4.3 记录的保存
4.3.1管理评审、内部审核的相关记录保存期不少于5年。
4.3.2检测人员、质量管理人员、内部审核人员的培训和考核等记录保存期不少于3年,对技术人员的技术档案则应长期保存。
4.3.3抱怨处理记录、不合格品处置记录、文件控制记录等,保存期不少于5年。
4.3.4检测原始记录、仪器设备运行检查记录、现场检测记录等,保存期不少于10年。
4.3.5 委托检测的检测报告保存期不少于10年。监督检测的原始记录和报告副本等的保存期不少于5年。
4.3.6
服务和供应品的采购记录、实验室的环境维护记录,保存期为5年。4.3.7
技术标准和规程规范等外来文件保存期根据其性质确定。
4.3.8 仪器设备检定/校准或自校证书原件、仪器设备档案记录、仪器设备维护记录应保存至该仪器设备报废或注销。
4.3.9 当记录有追溯性意义或对工作改进有参考价值或作为修改质量体系文件依据时,应进一步延长其保存期限。4.4 记录的管理
4.4.1试验室设有工程质量检测档案专柜。记录经整理编目后,及时交档案管理人员存档,并认真履行交接手续。
4.4.2 存档的记录未履行审批手续不得查阅。
4.4.3 存放记录的场所应干燥整洁,具有防盗、防火设施,室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品;外来人员未经许可不得进入。
4.4.4 档案管理人员应及时登记存档记录,以方便检索查阅。4.5 记录的借阅和复制
4.5.1 因工作需要借阅和复制记录须经质量负责人批准。
4.5.2 外单位人员一般不得借阅和复制记录,确因需要须经主任批准。4.5.3 借阅、复制记录应办理登记手续,借阅人不得泄密和转移借阅,不得在记录上涂改、划线等,阅后及时交还管理人员,并办理注销手续。4.6 记录的保密
4.6.1 记录应存放在指定场所,并采取保密措施。
4.6.2 借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所,不得查阅其他无关记录。4.7 记录的销毁
保存的记录如超过保存期,由档案管理人员提出销毁申请,经中心质量负责人审核,报中心主任批准,由管理人员执行销毁。相关文件
(1)《保护委托人机密信息和所有权程序》CRSRI-CX-01-2004(2)《文件的控制和维护程序》CRSRI-CX-02-2004
第四篇:工程档案管理程序
工程档案管理程序
1. 目的
对项目资料和竣工档案资料进行有效的管理和利用,确保公司在任何场合使用的工程图书资料为现行有效版本。2.范围
用于公司所有工程档案资料的收集、归档、保管、借阅和销毁。3.职责
工程管理部负责工程图书资料的购买、登记、借阅和保管;工程文件用印(登记、盖印);工程项目资料和竣工资料的收集归档由项目经理部负责,工程竣工验收后移交至工程管理部;工程管理部经理负责对过期资料的审查销毁。4.内容
4.1.项目资料的控制 4.1.1 收集、进库和保管
4.1.1.1 工程项目正在进行时,各项目经理部应将所涉及该项目的上级批示、政 府批文、土地合同、报建资料、工程合同以及各类证书的原件/正本在产生的同时,及时送至工程管理部档案管理员处保管。
4.1.1.2 工程项目在结束时,各项目经理部应将施工过程中的重要文件、数据以及具有参考价值的资料,归纳、整理、附上移交文件清单,交于工程管理部档案管理员处。4.1.2 归档
工程项目正在进行时,档案管理员对所接收的项目资料,应按项目和文件类别进行分类、编号和标识,并分别存放。
4.1.2.1 公司所开发的各项目均有单独的项目代号或简称。4.1.2.2 文件的归档分类: 第一册GF: 公司管理规范GS-GF-工程管理规范GS-GF-GC-工程类表单GS-GF-GC-001-工程部内部管理规范GS-GF-GC-002-工程管理规范GS-GF-GC-003-工程管理部人员架构及职责GS-GF-GC-004-第二册ZD: 工程指导书GC-XM-ZD-第三册ZF: 政府文件GC-XM-ZF-第四册GL: 公司来文:
报公司各部门文件GC-XM-GL-001-发工程管理部文GC-GL-002-发预算部文GC-GL-003-发材料部文GC-GL-004-第五册JY: 会议纪要:
公司每周/每月工程例会纪要GC-JY-LH-公司现场工作协调会纪要GC-JY-XC-专题会议纪要GC-JY-ZT-其他会议纪要GC-JY-QT-第六册QQ:工程前期准备: 基地情况资料GC-QQ-JD-施工单位考察GC-QQ-SK-监理公司考察GC-QQ-JK-用水、用电文件GC-QQ-技术资料GC-QQ-JS-其他文件GC-QQ-QT-第七册KC: 工程勘察往来文件: 初勘资料 GC-KC-CK-详勘资料 GC-KC-ZL-抽查纪录GC-KC-CC-其他文件GC-KC-QT-第八册JL: 监理公司往来文件: 监理合同GC-JL-HT-(含招投标文件)监理细则GC-JL-XZ
监理例会纪要GC-JL-JY-监理月报及审核意见GC-JL-YB-发监理单位文GC-JL-FW-其他来文GC-JL-QT-第九册SG: 施工合同:GC-SG-HT-(含招投标文件)施工组织设计(施工单位提供)GC-SG-ZZ-施工方案(施工单位提供)GC-SG-FA 施工单位来文 GC-SG-LW-发施工单位文 GC-SG-FW-工程联系单 GC-SG-LX-工程报告及函件 GC-BG-第十册WZ: 物资合同GC-WZ-第十一册SJ:设计变更(按日期): 方案、扩初阶段GC-SJ-FA-施工图阶段GC-SJ-SG-图纸会审纪要GC-SJ-HS-技术交底记录 GC-SJ-JD-第十二册QZ:工程签证GC-QZ-第十三册XJ: 限价单GC-XJ-第十四册JH: 计划管理:GC-JH-总进度控制计划及评审记录 GC-JH-KZ-施工图纸交付计划 GC-JH-TZ-分包商进场计划 GC-JH-JC-样板确认计划 GC-JH-YB-甲供材料进场计划 GC-JH-CL-资金使用计划 GC-JH-ZJ-总进度计划(施工单位)GC-JH-JD-月/周计划(施工单位)GC-JH-YJ 第十五册CL: 材料设备管理: 机电设备GC-CL-JD-建材装饰GC-CL-JC-样板登记一览表GC-CL-YB-收(调)料单GC-CL-SD-设备调试验收记录GC-CL-YS-第十六册JD: 进度款支付: 工程进度款审批单GC-JD-GC-物资进度款审批单GC-JD-WZ-扣款通知单GC-JD-KK-奖/罚款通知单GC-JD-JF-第十七册JG: 交工前楼宇检查记录GC-JG-001-竣工资料GC-JG-002-如: 竣工图 开竣工报告 中间验收资料
第十八册YS: 验收报告:GC-YS-程验收报告(不需政府参与的验收)GC-YS-BG-政府验收8 证 GC-YS-ZF-履约评定表GC-YS-PD-第十九册TS: 投诉处理: 投诉记录表GC-TS-JL-投诉分析报表GC-TS-FX-第二十册HQ:后勤管理资料:GC-HQ-GL-考勤表 GC-HQ-KQ-其他文件 GC-HQ-QT 第二十一册QT: 零星工程资料GC-QT-001-其他文件 GC-QT-002-4.1.2.3 归档文件编号:档案管理员对所接收的项目资料,在分类的基础上均按 接收的先后顺序进行编号,编号基本原则:项目名称缩写+文件分类缩写+专业分类缩写+文件顺序号
例:第七册KC: 工程勘察往来文件: 初勘资料 XM-KC-CK-详勘资料 XM-KC-ZL-抽查纪录XM-KC-CC-其他文件XM-KC-QT-以此类推,工程档案编号由工程档案管理员负责,每一个文件夹须有《文件卷目总索引》、《文件卷目索引表》、《文件目录表》此三级索引表,以便对存档文件进行检索;《文件卷目总索引》列明归档文件各卷目编号及名称;《文件卷目索引表》列明本卷目归档文件的分类及名目;《文件目录表》作为文件的最终目录,在文件归档时进行登录,须列明文件的编号、主题及归档时间。对施工和物资合同可按工程管理部所编合同号进行排序,并在首页打印出目录表。
4.1.2.4 标识:对已分类和编号的文件,应在档案盒上进行标识,标识应简单清 晰、明了、易懂。
4.1.2.5 在该工程结束时,原件需交政府职能部门保存的资料,应将复印件存归,并在复印件上注明原件去处。4.1.3 借阅
项目开发过程中,各部门、各项目如需借用相关的项目资料,应到工程管理部档案管理员办理相应的借阅手续,填写档案借阅登记表,或出具借条,并在使用完毕后,立即归还。4.2 工程竣工资料的控制 4.2.1 工程竣工资料的范围
当地相关政府部门所要求的专项工程项目均应做竣工资料。4.2.2 工程竣工资料的验收条件
工程竣工档案应进行专项验收,验收应具备以下条件:
4.2.2.1 建设工程经施工单位自行验收及其它工程验收进行完毕; 4.2.2.2 全部工程档案文件材料按有关规定已收集齐全、整理完毕。4.2.3 工程竣工资料的验收程序
4.2.3.1 工程竣工档案专项验收前,监理单位、施工单位档案管理人员应对本单 位形成的档案按照有关规定进行自检,填报《工程竣工档案情况申报表》,报送项目经理部。
4.2.3.2 项目经理部根据监理、施工单位报送的工程竣工档案材料和《工程竣工档案情况申报表》,由档案管理人员对报送的资料和本公司的甲方竣工资料按照有关规定进行审核和自行验收,向主管城建档案部门填报《建设工程竣工档案专项验收申报表》。
4.2.3.3 验收工作在建设工程现场进行。由主管城建档案管理部门验收小组主持,项目经理部组织工程管理部、监理公司、施工单位和档案管理人员参加。4.2.3.4 验收工作进行完毕,由验收小组提出初步验收意见,各单位应根据正式 的《建设工程竣工档案专项验收意见书》认真进行整改,并确保符合规定要求。4.2.3.5 工程通过竣工验收后,经整改后的工程竣工档案应在规定时间内送主管 城建档案管理部门复核审查。4.2.4 工程竣工档案的移交
4.2.4.1 工程竣工验收合格后,必须在规定时间内向主管城建档案管理部门和工程管理部移交一套完整的建设工程档案。
4.2.4.2 工程管理部在接收承建方的竣工档案时,应检查所交资料是否符合规定要求、在确保与原件一致的前提下,向各项目经理部出具《接收工程项目档案(资料)登记单》。4.2.5 归档
4.2.5.1 档案管理员对所接收的竣工资料,应按项目进行分类、编号和标识。4.2.5.2 不同项目的竣工档案不得混放在一起。4.2.6 借阅
4.2.6.1 公司各部门、各项目借阅竣工档案,应办理借阅手续。4.2.6.2 公司之外的单位借阅档案,需工程管理部经理的批准。4.2.7 销毁
对凡需销毁的资料、图纸,必须先进行造册列出清单,经工程管理部经理审 查批准后,方可销毁,销毁清单应予以保存。4.3 档案立卷的要求 4.3.1 文字资料立卷要求
4.3.1.1 档案材料归档时,以A4(即210mm x 297mm)规格为标准,不足A4 规格的应用A4 白纸粘贴,过大的要折叠为A4 规格。
4.3.1.2 档案材料中的金属物应去掉,对因复写而透底的材料,应垫上白纸,以 确保档案材料的安全。
4.3.1.3 文字材料组卷时,厚度不得超过2cm,一卷内有多种材料时,应用彩色 薄纸隔开。
4.3.1.4 装订时,用棉绳三孔一线方式装订成册,入档案盒。4.3.2 图纸的立卷要求
纸质竣工图(或其他归档的纸质图),归档组卷时以手风琴式折叠为4# 图幅,连同图纸目录,散装入统一的卷盒。
4.3.3 立卷档案必须装订整齐,以相关流水号打印页码。4.3.4 立卷档案每卷必须有独立的页号和卷内目录。4.3.5 立卷档案必须统一使用现行的封面、卷盒和目录。
4.3.6 为使档案管理更有序、便于使用,各种档案资料均应以项目分类编号。
第五篇:设备档案管理程序
目的:建立一个设备档案管理程序,保证本公司设备具有完整、规范的档案。2 范围:公司设备档案的管理。3 责任者:工程部。4 内容:
4.1 设备正式移交给使用部门运转使用前,工程部应根据有关规定对设备进行统一编号,并登记在设备总台帐,分类台帐及设备明细表上。
4.2 设备使用年限在一年以上,购置价值(包括出厂价、运杂费、修理费等)在1000元以上的设备为固定资产设备,不具备以上条件的设备为低值易耗设备。
4.3 工程部及设备使用部门应对每台固定资产设备建立设备卡片、设备台帐并编辑成册,对低值易耗设备单独作表登记。
4.4 部门设备管理人员要定期核对帐、卡、物,必须做到帐、卡、物项目内容相符。
4.5 主要生产设备转入固定资产的同时,即应按单台建立设备档案。设备档案由工程部保存。
4.6 设备档案是设备从出厂到报废整个过程中,设备管理、使用、维修等环节,有关凭证、记录和数据资料的总括,同时又是设备使用、保养、修理、改造以至更新报废的依据。设备管理人员要重视设备资料的建立、健全、检查和整理工作。
4.7 设备技术档案资料内容: 4.7.1 调研、选型、可行性分析资料;
4.7.2 设备订货合同、出厂合格证、出厂精度、性能检测记录; 4.7.3 装箱单及附件、工具明细表;
4.7.4 开箱验收单;
4.7.5 安装、调试验收单及移交使用记录; 4.7.6设备备品、备件目录;
4.7.7 设备使用说明书、电器说明书; 4.7.8 随机图纸、图册; 4.7.9 备件图纸;
4.7.10 设备改造申请书、说明书、图纸、鉴定结果; 4.7.11 设备事故报告单; 4.7.12 设备封存单; 4.7.13 设备启封单; 4.7.14 设备报废单;
4.8 设备调拨时,技术档案应随机调入调出,报废设备的档案材料,有价值部分应由工程部封存。
4.9 设备技术档案要有专人管理,公司内技术人员查阅时要经部门领导同意,档案不应外借。
4.10 设备管理人员对设备管理工作中所遇到的上级文件、工作总结、工作报表、工作计划、规程制度、设备工作会议记要等,要分类管理。
4.4 本文件相关表格见附件。5 文件的培训:
5.1 内部培训讲师:人力资源部指定人员。5.2 文件培训对象:工程部相关人员。5.3 文件培训课时:0.5~1小时。6 文件变更历史:
F-EN-1002-00
*****有限公司固定资产设备台帐
F-EN-1003-00
设备档案目录