村级财务开支联签会审制度5篇

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第一篇:村级财务开支联签会审制度

村级财务开支联签会审制度

一、本规定所称“财务开支联签会审”是指:村组财务开支票据,由财务开支经手人签名;民主理财小组签字盖章;经村委主任或党支部书记签批的联签会审后方可入账的制度。

二、村组日常开支或大额开支实施后,在票据入账报销之前必须履行联签会审程序:财务开支经手人签署“属实”字样并签名;民主理财小组审核后盖章或签名;村委主任或党支部书记签署“同意开支”字样并签名。

三、财务支出票据,要由经手人签字,民主理财组审核,村委会主或党支部书记审批,方可报账。财务支出审批权限:生产性支出1000元以下由支部书记或村委主任审核同意,1000元—5000元之由两委会讨论同意,5000元以上经村民代表会议讨论通过。非生产性支出500元以下由支部书记或村委主任审核同意,500元—2000元由两委会讨论同意,2000元以上须经村民代表会讨论通过。

四、属于大额度资金支出,应先履行民主决策程序,报账员携带有关会议记录、协议、合同和《村民“三重一大”事项报告单》等材料,村委会主任或党支部书记应按照农村财务管理规定报销各种费用核算单据,都要严格的履行联签会审制度,村报账员必须保在10日内把原始单据交到三资代理服务中心审核报销,对于超时限没有把原始单据交给三资服务代理中心核算员的,由个人负责。

五、第三条所述审批权限金额仅为参考数,在执行时应结合本村实际,经两委会研究,村民代表会议通过,最终确定本村审批权限金额。

六、所有经两委会讨论或村民代表会议讨论的开支标据,在开支入账时需附会议记录复印件。

七、联签会审必须坚持原则,秉公执纪,对票据的真实性、合法性要严格把关。实行“阳光票据”,接受群众监督。

八、未经联签会审的财务开支票据,一律不得入账报销。

九、凡不符合程序的,乡镇农村三资代理服务中心的工作人员有权拒付。

第二篇:联签会审制度

联签会审制度

为了进一步加强财务管理,实行民主理财,提高资金使用透明度,根据市纪委文件精神,经研究决定自2010元月起,在全镇相关单位实行联签会审制度。现就有关事宜通知如下:

一,成立联签会审小组

各核算单位要成立联签会审小组。联签会审小组应由分管财务或机关事务的领导、负责纪检监察、内审、财务人员以及村民代表组成,一般应有3—5人。支出经费较大,人员较多的单位,联签会审小组不得少于5人,其他单位也不的少于3人。

二,联签会审的程序

1、财务人员初核。凡报销的单据,由经办人员签字后交单位财政部门(或财务人员),财务人员根据财务管理的有关规定对单据的规范性进行审核。

2、联签会审小组集体审核。联签会审小组全体成员集体审核由财务人员初核后提交的单据,逐一审核其真实性、合法性和有效性。

3、实行联签会审小组质疑制度。联签会审小组成员对有关票据疑惑不清的,可以提出质疑,由财务人员或有关经办人员、批准人当面进行解释。

4,经审核的单据由联签会审小组全体成员逐人签字,未经签字的单据不得下账报销。财务账目实行集体联签会审后分别记账。

5、实行联签会审小组例会制度。联签会审小组每月召开1—2次会议进行集体审核,必要时也可以随时召集。

三、几点要求

1、联签会审小组成员必须坚持原则,严格按照有关财经法规、规定审核把关,对所审核签字的票据要承担纪律和法律责任。

2、要实行财务公开,接受群众监督。各单位财务收支情况每半年要公布一次,听取群众意见,接受群众监督。

3、严格财经纪律。要认真执行财经纪律,坚决依法依章办事。凡经检查或审计发现单位财务管理混乱,违规开支,挥霍浪费,账目不公开,群众意见大的单位,要追究单位财务人员、主管领导和主要领导的责任。

4、加强领导。各核算单位对实行财务支出联签会审制度要高度重视。各核算单位都要在2010年元月起将财务支出联签会审制度全面落实到位,并规范运行。否则,财政、财务、集中支付中心不予拨付任何支出预算。各级领导干部要大力支持联签会审小组履行职责,开展工作。任何领导干部不得超越联签会审小组擅自决定财务支出入账,否则,将严肃追究有关领导的法律责任。

第三篇:财务会审制度

xx卫生局财务会审制度

实 施 细 则

为落实财经纪律,规范财务管理,从源头上预防和减少违法违纪现象的发生,根据城纪[2012]5号文件《关于实行财务会审制度的实施意见》,特制订县卫生局财务会审制度实施细则如下:

一、为加强财务管理,完善监督制约机制,成立县卫生局财务会审小组,组长xxx,成员xxx、xxx、xxx、xxx。

二、单位所有支出票据必须经局财务会审小组集中会审,原则上每月审一次,会审后加盖财务会审专用章,会审完毕后由分管财务副职签字报销。

三、单位财务报账实行“一票联签”制,所有票据必须有分管财务副职、纪委书记、经手人签字并加盖单位财务会审章后,方能报销,单张票据超过1000元的,还须有单位“一把手”签字。单位开支票据(含签单票据)原则上于当月报销。

四、单张票据非生产性支出达到6000元以上(含6000元)的,必须交县大额支出领导小组实行联签会审,按照《城步苗族自治县行政事业单位大额经费支出联签会审办法》(城办字[2006]91号文件)执行。

五、分管财务副职本人的财务报账由“一把手”审批。

六、与单位“一把手”及分管财务副职有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及姻亲等亲属关系的,不得在本单位从事财务工作。

七、分管财务副职不得兼任本单位财务人员。

八、单位“一把手”要切实加强对单位财务的监督与管理,重大财务支出要集体研究,分管财务的副职必须负好责、把好关、管好财,对单位出现的财务问题要负相应的责任。

九、各医疗卫生单位参照本实施细则执行。

第四篇:财务会审制度

新渡中心小学财务会审制度

为了规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金的使用效率,保证学校正常运行,根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》,结合本校实际,特制定本制度。

一、为了规范财务管理,实施民主理财,增加财务收支的透明度,学校成立“财务监督小组”,其人员通过民主推荐或选举产生,“财务监督小组”在校长的领导下对学校的财务活动过程进行监督和参与管理。

二、“财务监督小组”对本单位的财务收支单据实行入帐前的“集体会审”,集体会审的政策依据为现行的国家法律、法规和财务管理制度。

三、学校校长、财务报帐员、财务监督小组的成员共同组成本制度的执行主体,对执行会审的全部内容,人人都有监督、核查的义务和权力。

四、财务监督小组的所有成员必须以学校的利益为重,积极参加活动,坚持原则,诚实守信,实事求是地认真履行职责,公平公正的参与监督和管理。

五、学校领导必须定期组织和主持财务会审活动,为“财务监督小组”提供必要的工作条件和环境,全力支持和督察财务监督小组的工作。

六、财务监督小组必须履行以下职责:

①参与学校财务收支预算的编制。

②监督收支预算的执行。

③监督财务收支的合理性、合法性、真实性。

④参与学校5000.00元以上购置和项目投资支出的讨论和决策。

⑤对入帐单据的审核,出具可否入帐的绝对意见,并签章。

⑥熟悉财务报表、协助解答疑问。

⑦监督财务报表及有关财务政策信息的公示

⑧收集并反馈教职员工及社会对学校的财务管理意见。

⑨以主人翁的姿态对学校财务管理提出建设性的意见。

七、学校报帐员凭学校发生经济业务时所取得的原始凭证,经证明人、经手人签字后,顺序编号,按编号详细登录“学校财务原始单据会审单”。

八、集体会审时,财务监督小组依据“学校财务原始单据会审单”登录的内容,与原始单据逐一认真核对和审查,对疑点必须及时核查清楚,不同意支付的并在备注栏出具审核意见。

九、认真做好“财务集体会审”记录,对有延续性的财务收支活动,必须按记录做好连续的审核。附:财务监督小组名单

组长:朱凯

成员:姚礼平

刘娟

第五篇:财务开支审批制度

财务开支审批制度

1、村级经济活动中,村民委员会负责按支出计划,提前作出用款预算,经村两委审核,报街道会计服务中心审批后支出。

2、村财务支出实行联签制,必须使用“余姚市农村经济合作社存款支取审批单”。财务事项发生时,经手人必须取得有效的原始凭证,注明用途并签字盖章,交民主理财小组审核同意并签字盖章,经村两委审批同意并签字盖章,报会计服务中心审核后方可入账(或报账)。

3、涉及财务收支的事项应当每月按时结算。未按时记结的,由直接责任人向民主理财小组报告,审议通过的,填写未结算事项报告单,按程序记结。对审议未通过的支出事项,不予登记并由责任人自行处理。

4、村“两委”主要干部在离任或财务结账(决算)前,要认真清理任期内发生的经济收支事项,按程序及时入账。

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