公安局“审计整改年” 整出成效(5篇)

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第一篇:公安局“审计整改年” 整出成效

公安局“审计整改年” 整出成效

为深入贯彻落实全国公安审计工作会议精神和全省公安机关反腐倡廉建设工作会议精神,进一步加大审计整改力度,根据公安部召开的全国公安机关开展“审计整改年”活动电视电话会议要求和上级统一部署,县公安局在全局范围内深入开展审计整改活动。

明确工作目标和重点,确保审计整改年活动有的放矢。根据上级审计部门要求和县公安局工作方案,明确的工作目标是集中整改2008年以来审计发现的重大问题、2009年的保安公司财务收支审计、2010年的看守所审计调查发现的问题,使县公安局财经制度得到有效落实,经济活动违纪违规问题得到有效处理,经济活动“免疫系统”建设得到有效推进,涉案财物管理逐步规范,经费物资监管更加有力,财经违纪违法现象明显减少,警务保障能力更加高效有力,从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生,为公安事业可持续性发展提供强有力的服务和保障。加大宣传力度,确保审计整改年活动得到全局各级重视。为使全体民警充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性,县公安局从多层次、全方位开展宣传工作。召开局中层领导会议,及时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求;将制定出台的《浦江县公安局关于开展“审计整改年”活动的实施方案》在局网页上进行公布,对全局民警起到了宣传认识作用;审计室将《关于开展“审计整改年”活动的工作方案》和“问题整改与意见执行督导表”以审计文书的形式进行了送达,引起被审计单位的高度重视;及时将审计整改年的工作动态向市局审计室进行汇报。梳理汇总问题,确保审计发现的问题切实得到整改。根据整改重点,县公安局梳理出审计中发现的8个问题,针对不同的问题,审计室按照被审计单位和问题的属性逐个进行了汇总归类,并对存在问题的9个单位都下发了“问题整改与意见执行督导表”。针对市局审计发现的问题,根据存在的问题,分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式,对已整改到位的问题进行再检查再核实,现阶段已整改到位6个问题。对未整改到位的2个问题,与有关单位一起逐一进行分析研究,向党委汇报,采取相应的整改措施,争取将所有问题逐步整改到位。

第二篇:整改整出新路线范文

整改整出新路线

门难进、脸难看、事难办”,是官僚主义的典型表现,老百姓最反感。在第二批党的群众路线教育实践活动开展以来,我镇向“三难”“亮剑”,用行动“交卷”,由问题切入,从具体做起,以实际成效取信于民,把群众路线教育实践活动作为作风建设的新起点。

活动开展以来,我镇先后组织了3场专题座谈会、2次民主测评、发出100多份征求意见表、3次前往联系点,通过“坐下谈、上门听、面对面”征求到意见21条,为深入整改“三难”奠定扎实基础。

镇党委两次召开专题会议,严格对照“四风”表现形式查摆问题,聚焦“四风”逐一找准问题根源,综合归纳、剖析查找出11个突出问题。镇党委按照“四必谈”的要求,安排了8天相对集中的时间进行谈心交心,力求把问题谈开谈实,把思想谈深谈通。对存在问题的支部班子,全体班子成员有针对性地开展谈心谈话,一次谈不好的多次谈,还主动接受党员、干部和群众的约谈。

通过设立意见箱、下村与群众交心谈心、召开镇村干部代表座谈会面对面征求意见等形式,广泛征求干部群众对镇领导班子在作风建设等方面的意见和评价,并梳理汇总了21条意见建议。找准了领导班子和个人存在的“四风”、“五化”、“六病”问题,以及服务群众“最后一公里”问题。在专题民主生活会和组织生活会上,广大党员、干部开诚布公,自我批评敢于揭短亮丑,互相批评一针见血,起到了脸红心跳、出汗排毒、治病救人、加油鼓劲的作用。广大党员、干部普

遍反映,自己经历了一次严格的党内政治生活锻炼,思想受到洗礼,灵魂受到触动。

教育实践活动是贯彻落实党的十八届三中全会精神的实际行动。我们将继续坚持领导示范带整改,从自身做起,以鲜明态度和真改决心做表率。

第三篇:XXX公安局审计整改报告

XXX公安局审计整改报告

收到市审计局关于XX市公安局20XX年至20XX年财政财务收支审计项目的审计报告(X审XX〔2021〕1号)后,我局立即召集相关部门负责人开会落实工作责任,要求务必认真对照审计报告内容自查自纠并及时整改。现针对审计中发现的问题,将自查及整改情况报告如下:

一、高度重视,积极落实审计整改

4月27日,我局就审计报告(征求意见稿)提出了初步整改报告并于5月8日提交局长办公会审议通过。5月31日收到审计报告后,局党委高度重视,XX局长批示“立行立改,不留死角,保障全面整改到位”。6月1日,分管警保工作常务副局长XX同志召集审计、法制支队、警务保障等部门相关负责人召开审计整改工作部署会,落实部门工作责任,明确整改要求。会上对照审计报告提出的问题,制定审计整改方案,并成立了由常务副局长XX同志担任审计整改工作第一责任人的审计整改工作小组。

我局按照20XX-20XX审计报告提出的问题,认真开展整改。除完成审计问题整改工作外,各部门积极对照问题开展全面自查,举一反三,管理工作取得实效。一是提高了涉案财物管理系统的使用率,并利用旧办公场地修建完善涉案车辆停车场,对涉案车辆全面实行统一保管。二是进行固定资产盘点,结合会计账户自查,对未入账资产全面清点。同时严格执行“过紧日子”的政策,非必要不得新增办公设备,申请新购设备必须填报固定资产报废清单。

二、审计发现的问题及整改情况

(一)关于“未按期支付项目款XXXXX万元”问题。

整改情况:该项目截止2021年5月已经支付XXXXX万元,项目无未支付欠款,按照审计整改建议,已在以后预算中向财政申请保障。与此同时,将进一步梳理我局建设项目欠款情况,列表明细欠款项目及金额,制定欠款清理计划,合理分配资金使用,在完成项目清欠的同时有序开展新增项目的建设。该审计问题按要求整改完毕。

(二)应收未收铺面租金问题。

整改情况:我局已按照审计报告问题与XX市保安服务有限公司、XX物业服务有限公司补签租赁合同。并向刻章店、华X洗车场、XX市保安服务有限公司、XX物业服务有限公司催收铺面租金,要求尽快补缴。目前,XX市保安服务有限公司、XX物业服务有限公司已缴入财政国库专户2017年6月-2021年12月铺面租金29.7万元,刻章店已缴入财政国库专户铺面租金1.44万元,XX洗车场2015年-2020年9月场地租金10.35万元已汇缴入国库专户。同时,加强对出租铺面的管理,完善铺面出租租赁合同签订,做好出租铺面租金的收缴工作,落实专人管理、及时清缴。该审计问题按要求整改完毕。

(三)用财政资金支付应由个人承担的水费22.47万元问题。

整改情况:我局已对欠水费住户、铺面进行催缴,要求住户尽快清理拖欠水费,目前已将代垫款项22.47万元全部收回。为切实解决使用财政资金垫支水费问题,在物业未进驻前代收每户住户200元水费押金,加快引进物业管理,由物业代收代管,不再使用财政资金对生活区及铺面水费进行垫付,规范财政资金使用。该审计问题按要求整改完毕。

(四)未及时清理归集实有资金账户问题。

整改情况:截止2021年11月,我局已经对中行基建户及国债户办理了销户手续,账户已经撤销。建行基建户及业务户正在办理银行销户手续。该审计问题按要求整改完毕。

(五)先采购后办理政府采购手续问题。

整改情况:为切实加强政府采购管理,在今后工作中严格按照政府采购流程进行采购,特别是加强政府采购工作与各部门业务工作对接,规范政府采购工作开展,完善并公开采购流程,各环节加强政府采购管理。自2020年起,按照市财政局的政府采购相关要求,采购实现政府采购全过程留痕,所有审批及采购手续按要求上传采购系统,由财政部门监督审查采购过程并定时通报未按规定执行的情况,从根本杜绝政府采购工作不规范情况。该审计问题按要求整改完毕。

(六)部分涉案财物管理不够规范问题。

整改情况:我局由法制支队牵头建设了涉案物品管理系统及涉案物品管理中心,两个项目都于2020年11月投入使用,对涉案物品进行逐一登记入系统,全程录入和管理,涉案物品管理中心对办案人员移交的涉案财物进行集中管理,进一步规范了涉案财物管理。同时,利用旧办公场地修建完善涉案车辆统一保管停车场,对涉案车辆全面实行统一停放保管。该审计问题按要求整改完毕。

(七)固定资产未入账,涉及金额798.90万元问题。

整改情况:会计人员已于2021年1月将上述购置的设备录入固定资产科目核算,今后将细化工作要求,增加财务人员业务培训,提高财

务人员专业水平。该审计问题按要求整改完毕。

(八)关于“三公”经费实际支出与决算数不符,且2018-2019年三公经费实际支出呈上涨趋势问题。

整改情况:一是要求进一步规范及细化预决算编制工作,避免人为差错造成的“三公”经费实际支出与决算数不符情况发生。二是以审促改,针对审计提出问题组织我局财务人学习提升,加强财务人员专业水平,要求细致工作,避免会计账务处理错误造成的统计误差发生。三是继续严格“三公”经费支出使用审批,严格控制因公出国(境)费、公务接待费用、公务用车购置及运行维护费开支。该审计问题按要求整改完毕。

(九)往来挂账未及时清理问题。

整改情况:目前已按审计整改对往来挂账清理,并对以前职工预借差旅费进行清理,并且将个人业务借款清理列入日常工作,每月进行一次借款情况梳理及催款,对无故逾期不还款的,将报由单位监督部门办理。该审计问题按要求整改完毕。

(十)未按招标文件规定签订问题。

整改情况:今后要加强采购办、基建办的专业知识学习培训,逐条对照审核招标文件以及工程施工合同条款,有条件的可委托工程建设全过程咨询专业公司共同审核,以在今后工作中按规定合理设定招标条件,严格按招标条件签订合同。该审计问题按要求整改完毕。

(十一)项目超工期建设问题。

整改情况:目前,强制隔离戒毒所项目已于2020年12月竣工验收,拘留所于2021年1月竣工验收,看守所项目于2021年9月竣工验收。该审计问题按要求整改完毕。

(十二)项目投资超概算问题。

整改情况:今后基建办将对拟建工程项目按规定程序充分做好前期准备工作,组织相关部门详细审核工程设计方案,尽量减少后续施工建设过程中的设计变更及增项内容。该审计问题按要求整改完毕。

三、下一步工作打算

(一)加强学习,熟悉掌握规定要求。

进一步深入学习《中华人民共和国会计法》以及财政部、公安部和XX财政厅下发的公安机关财务管理办法等相关法律法规,吃透精神,把握政策,掌握标准,提高业务水平,保障资金的合法规范使用。

(二)明确责任,落实资产管理责任。

按照审计建议,做好固定资产管理工作分工,落实岗位任务与责任,严格要求,细化工作,加强各部门各环节工作的对接,完善清查登记,规范国有资产收益管理,明确固定资产管理工作的方向和重点。

(三)持续推进,规范实有资金账户管理。

加快我局建行基建户及业务户账户清理工作,尽快完成账户销户,并按照审计报告要求清理并规范我单位银行账户管理,取消过渡性账户使用,持续推进地方国库集中收付制度改革。

(四)严格控制,及时清理往来挂账。

继续跟进未清理完毕借款情况进度,继续按照审计要求完成审计整改。严格往来账款审批和清理工作,将个人业务借款清理列入日常工作,每月进行一次借款情况梳理及

催款,规范往来账款管理工作。

XX市公安局

202X年X月X日

第四篇:清风审计整改监督成效探析

清风县人大倾力助推审计整改

6月30日下午,清风县五届人大常委会第二次会议,经过会前精心准备、分组审议充分讨论、常委会委员投票三个步骤,高票通过对市政府《关于2015清风县市级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》的满意度测评。“我是连任的常委会组成人员,这次审计整改报告,是近年来常委会上所作的最好的整改工作报告,比以前的报告更加清楚明白,更加严肃认真,也更加富有成效。我完全同意并支持这个报告”分组审议时王委员这样说。这次审计整改工作在常委会组成人员中引起强烈反响,整改成效明显:审计整改到位资金24.4亿元,整改率80.59%;移交案件线索77件,其中移交纪检监察机关16件;问责追责20人;增收节支3.5亿元;健全完善制度34条;相关处理情况向社会公布,震慑作用明显。

委员们一致认为这是人大政府合力强化审计整改的积极成效,特别是人大主动提前介入、全程跟踪、重点调研等监督作用发挥好。汉中人大高度重视并倾力助推审计整改,一是坚持党的领导,站稳人大立场。人大常委会党组积极把依法落实财经监督与坚持市委领导有机结合,坚决服从市委领导、服务发展大局,及时将财经监督中的重大问题向党委汇报请示、争取理解和支持。二是尊重政府审计整改主体地位,寓监督于支持中。人大财经监督始终与政府财政审计工作同频、同心、同向,人大政府各级领导保持了良好的沟通衔接和配合。三是全方位支持审计工作,重视发挥审计作用。市人大财经委和常委会预算工委坚持聚力审计、借力审计、助力审计,形成监督合力。审计报告出台前,指导围绕突出问题列清单;审计报告出台时,及时抄送预算工委审阅;审计报告出台后,督促围绕清单抓整改;审计整改报告测评后,继续重点围绕屡查屡犯问题,跟踪调研找良方。四是严格审查审计整改报告质量关,要求报告必须让组成人员审议看得清、听得懂。精挑细选财经委委员报告后专题发言、分组审议时重点发言,为审议报告提供专业参考意见。

对于下一步的继续监督,特别是审议重点关注的审计查出问题屡查屡犯的情形,财经委主任委员表示审计整改疑难问题的出现原因是多方面的,整改处理虽任重道远,但人大还是要继续发挥委员、专家作用,集思广益思谋良策。今后如何深化监督审计整改工作,他认为:“人大重视审计监督,今年特别把对审计查出问题的整改监督放到追赶超越任务的高度来突出抓整改。这次常委会测评并不是监督的终结。疑难问题在半年内完全整改到位并不现实,对屡查屡犯问题的监督还要持续,今后人大财经委将和审计部门共同研究区别整改单位的工作实际情况和问题整改难易程度,分别实施连续跟踪监督,对特殊问题整改可以保持时间要求上的弹性,可以持续两年、三年落实监督,直到问题有效解决”、“审计部门要及时将审计结果和审计查出问题的整改情况报告市委、市人大、市政府及相关部门,作为重大投资项目安排、项目资金分配使用管理、财政收支预算安排与管理、财税政策制定、干部任用、批准预算决算和预算调整等工作的重要依据,强化审计结果运用才是治本之策”。

第五篇:审计局重视审计整改成效明显

***审计局重视审计整改成效明显

今年以来,***审计局高度重视审计整改工作,采取有效措施,加强整改力度,使审计整改工作取得了明显成效。

一是按照***人大常委会要求,认真抓好审计监督工作。今年5月,***人大常委会认真审议了***2010本级预算执行和其他财政收支审计报告,对预算执行审计工作给予了充分肯定,对审计查出的问题,要求区政府必须抓好整改工作,务求审计监督取得实效。为抓好审计整改工作,区政府召开专题会议,认真研究部署审计整改工作,明确要求各被审计单位主要负责人为整改工作第一负责人,各有关单位要认真研究,制定整改措施,将整改情况反馈审计局。同时,该区审计局对各单位未整改情况进行跟踪检查,督促被审计单位抓好整改落实工作。

二是加强检查督促,确保审计整改到位。该局按照区人大常委会和区政府要求及时向各被审计单位发放了“审计整改通知书”,要求被审计单位限期整改到位。随后成立了审计整改督察组,对被审计单位的审计决定执行情况、审计建议采纳情况和审计整改落实情况进行了全面督查,认真检查核实被审计单位整改落实情况,及时总结整改工作经验和成效,对极少数单位审计整改措施不力,效果不明显的,进行

跟踪督查,督促其限期整改到位,并将审计整改结果分别向区政府和区人大报告。

三是各被审计单位认真整改落实,取得明显成效。各被审计单位认真落实区人大常委会和区政府关于审计整改工作要求,专门召开会议研究,制定措施,明确责任,积极主动地抓好审计整改工作,取得了明显成效。通过整改,被审计单位上缴财政资金***多万元,清缴往来款项***多万元,督促被审计单位建立和完善各项制度**项,有效地发挥了审计监督的作用。

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