物资管理程序

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第一篇:物资管理程序

物资管理程序

(编号:CWSZ-CX-10)目的

规范公司物资管理,明确物资供、管、用的职责,降低材料消耗,确保采购的物资满足施工质量、安全及环保要求。2 适用范围

本程序适用于公司为完成施工生产而进行的物资采购、验证、供应、管理、搬运及储存全过程的控制。3 相关文件

3.1 《物资设备管理制度》。4 定义 4.1 物资

构成产品的原材料、材料、成品、半成品、购配件、设备。4.2 物资证明文件

随物资进入现场(仓库)证明其质量的有关文件。包括材质证明、合格证、检验报告、使用说明书及资质证书复印件等。4.3 标识

标牌、标签、卡片、现场平面布置图。4.4 供应商

指提供物资及设备的生产厂家或经销商。5 职责

5.1 公司分管领导

5.1.1 负责组织制定并签发公司物资管理文件和《合格物资供方名册》,保证物资采购供应的正常运行。

5.1.2 负责物资采购计划的审核。5.2 物资设备管理部

5.2.1 负责材料供方评审,建立《合格物资供方名册》,并定期考察、更新; 5.2.2 负责编制公司材料采购计划;

5.2.3 负责组织主要材料、重大材料、战略材料的招投标工作; 5.2.4 组织材料合同的评审,监督合同履行情况; 5.2.5 负责建立材料合同台帐; 5.2.6 负责施工现场废旧物资的处理;

5.2.7 负责项目竣工后剩余材料、周转材料的评估; 5.2.8 负责市场材料信息询价工作。5.2.9 负责监督检查指导项目部材料人员工作和施工现场材料管理工作。5.3 项目经理部

5.3.1 负责编制单位工程材料需求总计划、月计划、加工计划; 5.3.2 负责材料的验收验证工作; 5.3.3 负责施工现场材料管理工作;

5.3.4 参与材料综合选择、考察、招标工作。6 工作程序 6.1 物资采购

6.1.1 供货方的选择、评价

工程物资按其对工程质量、功能的影响大小分为A、B、C三类(见附录),采用不同程度的控制方法,并分别对供货方进行选择评价。6.1.1.1 供货方的评价

a)应用市场调查、网上查询、实地考察等方法,掌握了解供货方提供采购物资的能力和产品质量等,并评价和选择供货方,填制《合格供货方预审评价表》;

b)根据《合格供货方预审评价表》评价结果,编制《合格物资供方名册》,报公司主管领导批准后下发至有关部门和单位,A、B类物资采购时,应从《合格物资供方名册》中选择供货方;

c)工程急需或其他特殊原因,来不及对某种物资的供货方进行评价时,填写《合格物资供方外采购报告表》,报主管领导审批后实施并备案;

d)当顾客通过与公司签订的协议书、合同、或用其他书面形式指定物资供货方时,也应按本程序对其指定的供货方进行评价,并实施物资采购; 6.1.1.2 供货方的选择

公司成立评审小组,根据所需物资的品种,在《合格物资供方名册》中选择几家诚信度、质量、价格、供货准时度、供货能力、资金垫付等综合能力好的供方,通过招标、报价会签、询价比价等程序,并填写招标采购相关表格、报价会签单、询价、比价表,经审核批准确定供方后实施采购。6.1.1.3 供货方的评定与更新

a)对A、B类物资的合格供应方应建立档案,保存对其审批、评定、到供货方验证、不合格品报告、现场对其环境行为监控、技术质量资料等验证记录,以作为跟踪监控、评定的依据;

b)物资采购人员应及时掌握合格物资供方的供货情况,当出现供货不及时、质量保证资料传递不及时、出现不合格品、供货方环境行为不符合公司相关要求等现象应及时将相关信息反馈给供货方,并共同进行分析改进,同时记录存档;

c)每年12月25日前,物资设备部组织对当年供货方情况进行综合评定,填写《供货方评定表》,评定表纳入各合格物资供方的监控档案;对诚信不好的给予除名。6.2 物资采购文件

6.2.1 材料需求计划的编制与审批

a)项目部根据施工预算、月度施工生产计划、加工翻样及技术人员提出的有关要求,编制《材料需求计划》;

b)材料需求计划每月25日前报公司物资设备部;c)材料需求计划有变更时,施工单位及时补充材料需求计划,报公司物资设备部;

d)加工制作的材料需求计划要在使用前两个月报公司物资设备部,要有规范图样、加工要求或样品及其他必要的技术资料,并注明进场时间;

e)项目技术、预算人员根据施工图纸和现场施工进度,按施工合同的要求分阶段上报甲供材料需求计划表,计划表上必须明确规格、型号、进场日期。6.2.2 物资采购计划的编制与审批

物资设备部将《材料需求计划》分类汇总平衡后,编制《物资采购计划》,公司主管领导审批后物资设备部进行实施采购。6.2.3 采购合同

6.2.3.1 物资设备部根据材料计划的内容要求起草合同,其内容包括:

a)产品名称、规格型号、品牌、生产单位、质量标准及要求、质量资料、交货时间及方式、验证方式、价格、付款方式、服务、违约责任等;

b)加工定做合同,还应包括执行标准图集的编号或技术交底;

c)对采购物资需要或顾客提出在供货方的货源地实施验证时,应在合同中规定验证的方式和采购物资的放行办法。

6.2.3.2 物资采购合同经有关部门会签审批后加盖“公司合同专用章”生效。6.2.4 非合同订货

a)与公司长期合作、质量稳定可靠、供货及时、诚信服务好、价格合理的合格供货方,可直接电话通知供货;

b)对零星和小批量材料,由公司物资设备部直接通知供货方供货。6.3 物资的验收 6.3.1 进场检验

6.3.1.1 工程使用的所有物资(含甲供材料)在进场或入库时,各单位材料员必须按相应标准进行验收,必要时由材料员组织技术、生产、质检人员共同验证签名,填写验证记录。

6.3.1.2 经检验不合格、供量不足或超供的物资,材料员应当场拒收,并要求供应商及时补足或退货,如无法马上退货,对不合格物资标识,做好记录,并按《不合格品控制程序》要求执行。

6.3.1.3 收料单位向供货方索要物资材质证明、产品质量合格证明等相关质量文件并存档。

6.3.1.4 现场加工件,由工长组织现场技术、质量人员按《加工单》对加工质量进行确认,确认合格并在加工单上签字后方可使用。

6.3.1.5 对于采购合同中规定在供方现场实施验证的物资送达现场后,由收料单位材料员依据合同及物资验收验证记录中的要求予以验收。6.3.2 材料复试

a)需复试的材料,各单位要及时取样试验,试验员应及时将试验结果复印件传递给材料员重新标识产品的检验和试验状态并存档。有见证取样要求的按监理和建设单位要求送有关试验单位进行试验;

b)当物资贮存时间较长发现异常或贮存物资超过期限时,材料员应组织相关人员对该物资进行重新检验和试验;

c)严格按《监视和测量程序》办理。6.3.3 未经验证物资的紧急放行

a)若因生产急需来不及检验和试验或检验和试验结果尚未确定的物资(必须可追回和更换,不影响结构和使用功能)投入使用时,由工程项目生产负责人书面提出紧急放行申请,经甲方、监理认可,技术负责人批准后,材料员在收料单“备注”栏中注明“紧急放行”字样;

b)不能追回和更换或追回和更换影响结构和使用功能的物资,严禁紧急放行。

6.3.4 货源地采购的验证

采购合同规定到供方货源地对物资验证时,由采购业务员对采购物资的外观质量、质量证明文件、规格型号等进行验证,必要时邀请专业技术人员共同前往验证,并填写《物资验收验证记录表》,验证合格后方可供货; 6.3.5 对供货方行为要求的监督

a)现场材料员在收料时,对供货方提出具体要求,每月对供货方进行抽查,填写《供货方行为检查记录》;

b)对于连续两次违反公司要求的,供货不诚实、弄虚做假的供货方,报物资设备部,经物资设备部核实后,取消其合格供方资格。6.4 库房及现场管理

库房及现场物资(含甲供材料)管理执行公司《物资管理制度》中的相关规定。

6.5 物资的收发

6.5.1 物资在进场签收后,应依据原始单据开据点收单入库,甲供材料要单独建立材料台帐。

6.5.2 发料手续应齐全、库存物资应遵循先进先出的原则,并建立领用台帐,记录领用状况和节超状况。6.6 材料节约

工程用料(含甲供材料)实行材料包干制,有条件的实行限额用料,实行修旧利废,严格材料消耗、收、发料手续。6.7 物资的清退、回收、处理

执行公司《物资管理制度》规定。废旧材料的处理由公司物资设备部鉴定后统一办理,不能擅自处理。7 表格

7.1 《合格供货方预审评价表》 编号:CX-10-01 7.2 《供货方评定表》 编号:CX-10-02 7.3 《合格物资供方外采购报告表》 编号:CX-10-03 7.4 《项目月度材料需求计划》 编号:CX-10-04 7.5 《物资采购计划表》 编号:CX-10-05 7.6 《物资采购记录》 编号:CX-10-06 7.7 《物资验收验证记录》 编号:CX-10-07 7.8 《供货方行为检查记录》 编号:CX-10-08 7.9 《紧急放行物资申请表》 编号:CX-10-09 7.10 《开标签到表》 编号:CX-10-10 7.11 《招标文件领取签到表》 编号:CX-10-11 7.12 《招标文件回标签到表》 编号:CX-10-12 7.13 《评标报告流转表》 编号:CX-10-13 7.14 《谈判记录表》 编号:CX-10-14 7.15 《物资采购询价比价表》 编号:CX-10-15

第二篇:仓库物资管理程序

仓库物资管理程序 总则

为实现公司质量方针公司必须对仓库物资进行控制,以确保仓库管理规范,各种物资符合规定要求,帐物相符,物资财产完整、安全。2 适用范围

本程序适用于公司仓库物资的管理控制。3 职责

3.1仓库负责所有入库物资的验收、储存、保管及限额发料。3.2财务中心负责对仓库物资的帐物监督、指导与财务管理,4 工作程序 4.1 物资分类

4.1.1 物资分类按自然属性的划分详见“材料目录”。按物资用途划分为生产用物资、非生产用物资和专项物资。

4.1.2 生产用物资分为产品结构用物资(又称结构材料或主要材料)和工艺过程用物资(又称工艺设施与辅助材料)。

4.1.2.1 产品结构用物资指产品本身所用的各种物资材料。

4.1.2.2 工艺过程用物资指产品生产制造过程所用的各种工艺设施与辅助材料,包括设备、工装、包装材料、润滑油、维修用材料、气体、棉纱等。4.1.2.3 生产物资按形成方式又分为外购件、外协件、自制件

(1)外购件指从市场上或生产厂家、供应商直接采购的物资,包括原材料、标准件、电器件、机械件、液压件、化工产品等。

(2)外协件指由公司设计,全部或部分委托其他企业代为加工制造的各种零部件。

(3)自制件指由公司自行设计、生产制造、装配调试的各种零部件。4.1.2.4 生产物资中还包括顾客财产和各种原因从外部返回物资。4.1.3 非生产用物资分为以下三类(1)办公设施及办公用品。

(2)后勤服务、房屋、水、电、气、暖及其维修物资。(3)车辆及其维修物资。

4.1.4 专项物资指国家、省、市批准立项的重要项目所用物资,列在“在建工程”项下管理,不在生产范围之内,但在计划、采购、保管、使用上的均可比照生产用物资的管理办法执行。

4.1.5 科研开发物资指新产品开发和新工艺新技术研制试验用的物资,按其最终用途,分别按生产物资或非生产物资进行管理。4.2 物资入库

4.2.1 外购外协物资到公司,由采购员、外协员填写验收入库单或电脑录入“收料通知单”,通知质检员进行检验。检验合格后2天内办完入库手续。

a、入库单上要填写清楚:供方名称、日期、入库单编号、材料代码、物资名称、规格型号、计量单位、数量、物品单价、采购总金额(均为不含税),赊购物品的入库单应在“标准价”栏内填写估价;

b、入库单一式三份,采购员、仓库、财务各一份;

c、入库单编号有发票者为发票号,无发票者为个人代码加顺序号,共7位阿拉伯数字;

d、材料代码应符合设计文件规定,自制件、外协件写产品图号7位码或8位码,外购件写国家标准号或生产厂标准号或公司自定义的7位码。4.2.2 库管员接到验收入库单(收料通知单)和材料现品后验收入库:

a、首先依据采购计划和外协计划(包括临时计划)核对入库单上采购物资的代码、名称、规格型号、数量,对超计划进料要经生产副总裁批准,否则,库管员有权拒绝接收;

b、入库单填写不全或随意涂改或无质检员盖章,库管员有权拒绝接收; c、应及时点数过秤和质量复检,检查核对该物品的生产厂名、厂址、合格证、化验单等,查看是否“三无”产品,否则拒收;

d、确认无误后在入库单上签字,24小时内录入计算机;或通过“单据号”和“库号”从电脑中调出“收料通知单”,审核确认后打印;

e、自留“记帐联”,将“报帐联”返给采购员作为报销凭证,将“核算联”于次日九时前返财务中心,以便进行会计核算。4.2.3 对外购外协件和自制件,均必须先办入库再办出库,不得不入库先出库,更不得没有手续先使用;无发票者必须办赊购入库,至少一周办一次。4.3 领用出库

4.3.1 仓库应确保做到限额领料。

4.3.2各单位操作者或兼职领料员依据生产计划、材料定额或零部件明细表等技术文件填写领用出库单,由部门负责人复核签字,也可通过计算机打印的“配件发放表”领用。

a、出库单要写清楚:日期、出库单编号、材料代码、名称、规格型号、请领数量、生产编号(生产计划号),领用原材料时应写全毛坯尺寸;

b、出库单编号为出库人个人代码加顺序号; c、材料代码应符合设计文件规定的零部件代码

d、出库单填写不全或随意涂改,仓库管理员有权拒绝发件; e、出库单一式三份,车间、仓库、财务各一份。

4.3.3 库管员按上述要求审核出库单,并依据生产计划、材料定额或零部件明细表限额发料,发料后在出库单上签字。无依据或依据错误不得发料。此时若生产急需可填写“领借单”,先借料,待依据具足后以出库单更换领借单 4.3.4生产现场存放的原材料也要严格按上述程序办理出库手续和管理控制。4.3.5领用出库单应当天录入计算机或当天完成对“配件发放表”的确认。4.3.6 领用开发部研发试验用物资必须经开发部长审核,总工程师批准。4.3.7凡发生代料情况,均应由要求代料的单位负责人审核,总工程师批准。4.3.8在生产过程中产生并由质检员鉴别确认为废品后,使用单位必须凭废品单和废品以旧换新办补件出库手续。无废品和废品单,仓库不得重复发件。4.4 仓库物资管理

4.4.1 物资存放

要做到“四号定位”(库号、架号、层号、位号)、“五五堆放”,使库存物资清洁无尘,整齐有序,一目了然。

4.4.2 物资标识

每种材料要挂一个标签,标明材料品名、规格型号、数量,4.4.3 帐、卡、物一致

库管员应作到出库、入库品名、数量、规格型号准确无误,录入及时正确,确保库存物资帐物相符。4.4.4 妥善保管、先进先出、保持物品质量

严格按物资的种类特性、存放要求妥善分类保管,先进先出,防止磕碰划伤、混串、腐蚀、老化、自燃或其它化学变化。对于等离子电源、焊接电源、控制系统等贵重外购件应保护好原包装,不要损坏,以便发货时可原样包装。

4.4.5定期检查

仓库保管员应每季度对帐、物进行检查清理、整顿,对库存物资的质量问题如锈蚀、老化等应及时发现、及时处理,保证库存物资完好。对老化物资应请技术人员鉴定注明可利用价值或报废意见,由仓库管理员转再生库存放登记上帐或作废品处理。

4.4.6防止产生新的积压

库管员应及时发现、及时反馈存货积压情况。4.4.6.1新进库存物资单价在100元以上的超过三个月不领用的,以信息反馈单向生产准备部、事业部反映,要求尽快使用;

4.4.6.2库存物资单价在100元以上的超过六个月不领用的,除向生产准备部、事业部反映要求尽快利用外,还应列表向总裁助理和人资部反映,以便对积压原因进行调查、处理,对责任者或部门进行考核处罚。

4.4.6.3库存物资超过一年不领用的,列入积压物资。以上年末为基础,对由于库管员未认真履行职责造成的新增积压物资,按积压物资的1%扣发绩效工资。4.5服务物资管理

4.5.1 服务物资指为客户安装调试、维修用的零部件。服务物资领借返还手续具体见《服务物资管理程序》。材料目录

4.5.2售出产品安装调试过程中需更换零部件时,必须由事业部办理领借出库,列入生产费用,设备验收后,调试人员负责或请顾客将重要旧件寄回公司。4.5.3调试人员外出需带备件时,由售后服务室办理领借单,领借单经事业部长批准后,由外出调试人员凭此单到库房办理领借手续;工作结束后,及时将备件返还库房,如果已用于维修用或正常损坏,则应办理出库手续。

4.5.4为方便生产和严格限额发料,对各事业部电调岗位所需调试用备件,由电调人员开领借单,经事业部长批准后领取。岗位变动时将备件交还仓库取回领借单。返回的备件可在调试人员中领用周转。

4.5.5 直接用于顾客服务用生产物资,售后服务室先办领借单领用寄给客户,待 顾客将旧件寄回后再办出库手续,抽回领借单。每3个月应清理一次服务领借物资。

4.5.6因顾客要求,销售员拟提供合同之外的备品时,必须提出申请,销售总监审核,销售付总裁批准,下达生产通知单,由生产准备部采购或制造,由事业部凭生产通知单办理出库发货。4.6非正常物资的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依据《不合格品管理程序》有关规定执行,不合格品不准入库。4.6.1.2采购物资入库前发现的不合格品不能及时退货的可由库房代保管,隔离存放并做好明显标识,记入不合格品临时帐户,库管员应督促采购员及时退货。4.6.2外部返回物资的管理

4.6.2.1依据《外部返回物资管理规定》,外部返回物资主要指改造设备等顾客财产,应由经办部门负责组织进行鉴别、鉴定、评估。

4.6.2.2评估确定属于8成新以上合格物资的可以办理入库手续返回各有关仓库;有利用价值的,由经办人办理入库手续入再生库;没有再利用价值的入废品库进行处理。参加鉴定的人员必须在入库单上签字。入库单上应写明来源及用途。4.6.2.3未按规定进行鉴别鉴定的外部返回物资一律不准入库,4.6.2.4公司设置再生库(可利用物资),由仓库负责建账、标识、上架管理,财务中心负责监督检查,开发部负责尽可能地充分利用再生库物资。对利用再生库物资有贡献的员工按再生库物资评估价格的3%奖励。4.6.3废旧物资的管理

4.6.3.1仓库负责回收保管、处理废旧物资。公司设置废品库。废旧物资入废品库,每月处理一次。废品处理金额归财务中心。

4.6.3.2废铁屑、边角废料由仓库负责定期处理,废料款交财务,处理时库管员应现场监督,防止可利用材料丢失。4.7辅材管理

4.7.1生产用工装即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1领用工装采取工具牌借用制,其它各部门采取借条(以出库单代为借条)借用制,借条上应标明借用期限,届时必须归还,库管员负责及时催要。4.7.1.2金属切削刀具采用指标考核和以旧换新出库单领用制。库管员负责严格执行,认真登记和统计考核。具体见《工卡量具及刀具管理规定》。

4.7.2将其他生产用辅材分为6类:焊接辅材、涂漆辅材、气体、油类、打磨辅材、日常辅材。

4.7.2.1生产用辅材采用出库单领用制和指标控制办法。

4.7.2.2数控车间领用辅材必须严格执行《数控车间生产调试用辅助材料配置明细表》的规定,不得超标领用。具体见《生产用辅材管理规定》。4.8其他物资管理

4.8.1后勤物资分为易耗办公用品、耐用办公用品、印刷品、卫生清洁品、计算机耗材、劳保用品、办公家具等7类。具体见《后勤物资管理办法》

4.8.2 固定资产指使用年限在一年以上,价值在二千元以上的设备、工具、仪器、装置等物资。固定资产由其管理部门登记台帐,进行管理,由使用部门维护、保管;具体按《固定资产管理程序》执行。

4.8.3 价值低于2千元,但可长时间使用的 “低值易耗品”,应由仓库保管员建立个人辅助帐,由使用者维护保管,部门负责人综合管理。使用者离开公司时必须退回仓库,否则必须按规定赔偿。正常损坏不能使用的低值易耗品由使用部门提出报告,主管副总裁审批后,交仓库注销辅助帐。

4.8.4其他物资入库应由以下人员验证审核,由后勤库管员负责验收入库,登记建帐和发放出库:

(1)办公用品由需求部门部长验证审核签字;

(2)电器、电话及其维修物资应由电工组长验证审核签字;(3)车辆及其维修物资应由车队长验证审核签字;

(4)后勤服务、水暖、房屋等维修物资应由维修工和后勤主任验证审核签字;(5)计划外物资应由需求部门部长验证审核。

4.8.5 专项物资指技改项目或基建用物资。专项物资到公司后由基建办负责人组织验收。由有关库管员负责验收入库、登记建帐、维护保管和出库:(1)建筑用物资应具有合格证、材质化验单等质量证明资料,基建办负责人组 织建筑工程师检验验收,办理入库;

(2)生产设备由基建办负责人组织生产准备部长进行检验验收并签字;(3)其它物资由基建办负责人组织有关部长和采购员参加检验验收并签字;(4)属于销售易货物资由营销中心负责填写入库单,并派人参加入库验收;(5)专项物资出库单应有领用部门负责人、基建办负责人、库管员签字 4.9仓库物资核算

4.9.1 仓库物资帐要实行数量、金额全面核算。为工作简便、可比、通用起见,材料单价执行计划价格,一个计划期内执行,年终决算按实际结算,而在核算产品实际成本时可由财务中心按物资分类差率还原为实际价格。

4.9.2仓库保管员负责仓库物资日常核算。当天整理出、入库单,核对计划价格、实际价格,录入计算机,同时按出、入库单及时改写料签。

4.9.3 财务中心负责审核确认。材料会计应第二天核对入库单,采购计划、采购合同及仓库计算机录入数据,准确无误后及时“确认”、及时过帐。

4.9.4赊购入库。月末结转时仓库保管员将无发票的入库单按计划价格办理赊购入库,同时自动生成赊购冲回单据,月初自动冲回。

4.9.5 物资盘点。仓库物资实行计算机动态管理,随时入、出库,随时盘点。库管员应有计划地每天核对一部分库存,每月实现全面循环自盘点一次。每月将库存物资报表报财务中心。4.9.6 全面财产清查

4.9.6.1为保护公司财产的安全、完整,公司要组织财产的单项清查和全面清查。7月末由财务中心和仓库组织单项清查;11月末由财务中心和仓库组织对库存物资的全面清查。

4.9.6.2财产清查可以现品为准逐项清查,作好标识,防止重查、漏查,再核对仓库与财务帐面是否帐卡物相符,发现差异,找出原因,及时调整处理。4.9.6.3 物资监审:财务中心、仓库、生产准备部长、材料会计要不定期地对合同、库存物资进行抽查,确保物资数量、价格准确,仓库管理规范化。4.9.7 仓库实行计算机动态管理和永续盘存制,公司审计员应不定期组织财务人员对仓库的帐、物进行监督抽查。

第三篇:财务部函件物资控制管理程序

财务部函件

呈:董事局

由:财务部

事由:有关物资申购、验收、领用、退货、退仓管理流程

日期:200**年0*月10日CW200****

为了有效的控制好物资采购成本及控制好公司的成本费用;特制定以下管理流程:

一、签收单据管理程序:

1、各部门必须提供经部门最高负责人或被授权人的签名模式(详见附件),方有权签物资申购单、收货记录单、物品领料单。

2、财务部必须认真核对各部门之人员签名模式,未经负责人或被授权人签名确认,仓库有权拒绝收货和发放工作。

二、申购管理程序:

1、一般物资需提前七天以上填写物资申购单;需定版生产类的物资需根据供应商生产周期提前填写物资申购单。

2、急需采购物资的需提前三天填写物资申购单;特急采购小金额(1000元以下的)之类的必须电话知会财务总监,采购方可采购事后补物资申购单。

3、各部门所需采购物资由经部门最高负责人或被授权人填写好“物资申购单”(需注明所需材料品名、规格、型号、单位、数量、需到货日期)并签名,经仓库确认是否有存货100元且单项总额为500元以上的须填写

三家供应商、电话、报价)呈报总经办(单项价格100元以下或多项加总额1000元

以下,超额后须呈报董事局审批。

三、采购及订货管理程序:

1、自行采购:由采购组货比三家进行采购,并在原始送货单或发票、收据上注明采购供货商家的联系电话、联系人以便收集核查。

2、供应商供货:经采购组根据货比三家后进行报价,填写报价表经采购主管、财务总监、董事长(董事)签批选定供应商后执行;同时根据实际情况确定是否签订购销合同及协议或签发订货单。

四、验收管理程序:

1、财务部采购组在“物资申购单”上注明到货日期,并在货到前一天通知财务部仓库组及使用部门,以便仓库作好收货准备工作。

2、物资到货时,由仓库组、使用部门一起进行验收工作。需技术监定方面的还须监定部门负责人参加。(如工程或电脑方面)

3、经验收合格的物资,统一由仓库开据“收货记录单”(白联:财务部,红联:供应商,蓝联:仓库,黄联:使用部门)并需仓库、使用部门、采购员共同签名确认。

五、退货管理程序:

1、所有不合格的物资,退货时必须由仓库开具退货单(用收货记录单以负数表示开据并明退货原因),保安部方可放行。

2、所有退货单须注明退货原因经使用部门负责人、仓库组、采购组一起签名方为有效。

六、领货管理程序:

1、入库后的物资部门需领用的要填写好申领单(注明货物名称、规格、型号、单位、数量),----(白联:仓库,红联:财务,黄

联:领货部门)

2、所有申领单必须经部门最高负责人或被授权人签名,交财务总监签(或其授权人)审核,送总经理签批方可到仓库领用。

3、仓管人员必须严格审核领料单是否有有效人员签批,否则可拒绝发货。

4、领货时须经仓库发货人及部门领货人共同签认。

七、退仓管理程序:

1、所有领用出的物资,经从仓库领出而不合用的物资必须办理退仓手续,退仓时必须由仓库开具退仓单(用申领单以负数表示开

据并明退仓原因),仓库人员方可办理退仓工作。

2、所有退仓单须注明退货原因经申领部门主管(使用部门主管)、仓库部共同签名方为有效;退仓后仓库人员须及时处理,办理退货或调换物资。

妥否敬请董事局批示!以便各部门共同严格执行!

核准:张会忠(财务总监)

第四篇:GMP全面的管理程序文件车间物资管理程序(推荐)

车间物资管理程序

1.适用范围

本标准适用于生产车间原料、辅料、包装材料、生产辅助用品等物资的管理。

2.职责

班长:依照该程序进行领料、退料。

车间物料员:依照该程序进行车间物资管理。

QA现场监控员:依照该程序对车间物资管理过程进行监控。

3.内容

3.1.领料

3.1.1.车间物料员根据批生产指令、批包装指令填写《车间物料领料单》(每次只能备一批

产品所需的物料),一式两份,由车间主任、QA现场监控员核查后,交库管员按单备料。

3.1.2.由车间物料员依据领料单对库房所备物料进行逐一核对、检查,要求物料包装清洁、完好,品名、规格、数量相符,有检验合格报告书。

3.1.3.领取印刷性包装材料时,除进行以上复核外,还要与相同版本的包材标准样张核对、检查,要求物料编码正确,印刷字迹、图案清晰,无明显色差,尺寸大小相符。

3.1.4.由转运人员按《转运SOP》将物料转运至车间。

3.1.5.由车间物料员按《物料进出一般生产区SOP》和《物料进出洁净区SOP》,将物料转

入中间站,并及时填写《车间进出站台帐》。有洁净度要求的原料、辅料需分零的,由库管员和车间物料员在车间洁净区内的称量间进行物料的称量、发放,并填写《称量原始记录》,多余的物料由库管员包装好,并填写好《桶笺》,送回库房保管,及时填写《物料分类帐》及《货位卡》,注明称量损耗量。

3.2.中间站/暂存间管理

3.2.1.物料员参照《库房物料管理程序》进行中间站/暂存间管理,及时上、下帐,做到帐、卡、物相符。

3.2.2.中间体管理

3.2.2.1.据生产工艺要求,由物料员请验。

3.2.2.2.依据检验结果,并经QA现场监控员确认,合格者,发至下工序;不合格者,执行《不

合格品管理程序》。

3.2.3.零头物料管理

3.2.3.1.处理执行《零头物料处理SOP》。

3.2.3.2.原辅料、包装材料、中间体的零头

 按品种、批号码放于相应货架上。

 同品种或同规格的下一批号生产时,物料员将零头发放至相应工序使用。

 转换品种、规格时,由物料员对零头物料中与下一品种生产无关的物料进行盘存,经

QA确认合格者,退还库房;不合格者,转入车间不合格品库/区,按《不合格品管理程序》处理。

3.2.3.3.外包装成品零头管理

 随同批成品寄库。

 同品种、同规格的下一批号生产时,与该批的产品组成合箱,在批生产记录中、装箱

单及外包装、产品合格证上注明。(合箱仅限两个批号)

3.2.4.不合格品管理

3.2.4.1.转入车间不合格品库/区。

3.2.4.2.大量质损的物料(超过5‰)经QA现场监控员确认(必要时取样检验)后,填写《车

间物料退料单》,退还库房。

3.2.4.3.其余的按照《不合格品管理程序》及时进行处理,并填写《待处理物料台帐》。

3.3.中间站/暂存间发料

3.3.1.经检验合格和QA现场监控员确认放行的物料方可出站。

3.3.2.不合格、待验物料不得发放。

3.3.3.由班长根据批记录,到相应中间站/暂存间领取物料。

3.3.4.领料人核查物料无误后,双方在批记录上签名,完成交接手续。并由物料员及时填写

《车间物料进出站台账》。

3.3.5.发放经QC检验的中间体,须附上检验合格报告书。

3.3.6.印刷性包装材料由物料员计数发放,领用人逐一点数,并与标准样张核对,无误后,履行交接手续。

3.3.7.生产过程中,各工序现场的物料须摆放《物料标志卡》,标明物料编码、物料名称、物料批号、数量、加工状态、件数等内容。

3.4.车间物料入中间站/暂存间

3.4.1.物料员依照批记录核对物料的品名、规格、数量相符,且包装完好后,由双方在台帐、批记录上签字,完成交接手续,并由交料人将物料转入中间站/暂存间指定位置。

3.4.2.成品由物料员到操作现场检查,要求品名、规格、数量、包装质量、有效期、批号与

批生产记录一致,无误后,由操作人员运至成品库存放,物料员填写《寄库通知单》办理寄库手续,并在接到库管员发放的《入库单》后及时填写《车间成品入库台帐》。

3.5.退料

3.5.1.范围

3.5.1.1.生产中发现的质损(即质量不符合工艺要求)物料

3.5.1.2.原辅料、包装材料、中间体的零头

3.5.2.将零头物料包装好,称量,附上《桶笺》,并填写《车间物料退料单》,经QA现场

监控员确认后,退回库房。

3.6.其它物资管理

3.6.1.领用

3.6.1.1.物料员填写“领料单”(一式3份),交车间主任审批。

3.6.1.2.物料员将审批后的“领料单”交予相应库房的管理员,按单领取,并根据“领料单”

第一联登记车间的物资台帐。

3.6.2.发放

物料员将所领物资发放给需用人,并履行签收手续。

4.相关文件

《库房物料管理程序》

《不合格品管理程序》

《称量原始记录》

《车间物料进出站台账》

《待处理物料台账》

《寄库通知单》

《桶笺》

《车间物料领料单》

《物料标志卡》

《车间物料退料单》 1209·003 1202·019 2109·003 2209·005 2209·006 2309·005 2309·006 2309·007 2309·008 2309·009

第五篇:车辆管理程序

车管部工作流程

(一)、车辆年审过线前的场检(车管员、维修人员、安检员)

1、车管员检查车辆各种证件是否齐全、有效,各种费用是否按要求缴纳,车辆保险是否按要求购置。

2、车管员通知业务部在网上查验车辆是否有登记违章记录,如有违章记录,则由业务部及时通知违章司机于年审日期前,将违章情况处理完毕。

3、维修人员检查车辆灯光、仪表、刮水器是否正常有效。

4、检查车辆轮胎是否符合安全要求。

5、检查车身、后视镜是否完好。

6、检查车辆所喷绘的标识是否完好。

7、检查随车安全设备(三角木、消防锤、灭火器等)是否齐备。

8、检查发动机、底盘是否存在液体渗漏情况。

9、试车检查:车辆在正常挂挡运行时,转向系统、制动系统、传动系统是否正常,驻车手制动是否正常有效。

10、以上各项检查完毕合格后,由车管员、安检员在检验单上签名确认。

(二)、行驶证年审(车管员、司机、维修人员、安全技术人员)

1、年审时间:根据交通部门规定:自行驶证登记日期之日起5年内,每年审一次,超过5年的,每半年审一次。

2、准备材料:根据每台车行驶证年审日期,提前15天准备该台车所需的各种材料、证件等(申请表、交强险副本、组织机构代码证复印件、委托书、代办人身份证复印件、GPS数据接入证明、安装证明、安装发票及服务发票复印件),复印件需加盖单位公章。

3、年审前必须安排维修人员及安全技术人员对车辆进行年审过线前的场检及车架码拓印。

4、年审地点:三水先达机动车检测站(碧云路)或三水德信机动车检测站(邓岗)。

5、验车流程:填写《申请表》,检测站验车(转弯灯、刹车灯、大灯、雾灯、倒档灯、灭火器、安全锤、座位数等)、缴费、过线、环检(尾气)、验车(核对车架码、发动机号码)。

6、如车辆经检验合格的,可领取《过线报告》和《环检报告》,经检测站签章后完成年审。

7、如车辆检验不合格的,则按要求将不合格的项目处理完毕后,再经检测站检验合格后,方能签章,完成年审。

(三)、营运证审验(车管员)

1、年审时间:根据交通部门规定:营运证年审月份为车牌号码最后一位数字(“0”为10月),必须在二级维护有效期内进行。

2、准备材料:根据每台车营运证年审月份,提前15天准备该台车所需的各种材料、证件(营运证原件正本、副本、二级维护卡、IC卡)等。

3、年审地点:三水交通局运管科(环城路71号)。

4、年审流程:将营运证原件(正本、副本、二级维护卡、IC卡)交三水交通局运管科人员审验。

5、经检验合格的,运管科签章后,完成营运证年审。

(四)、营运证季审(车管员)

1、季审时间:根据交通部门规定:营运证季审是每4个月审一次,最迟不得超过有效期一个月内,上半年内的第一次季审需连同评定客车技术等级。

2、准备材料:根据每台车营运证季审月份,提前15天准备该台车所需的材料:承运人责任险生效后当次季审需提交新的《承运人责任险保单复印件》(加盖公章)、行驶证、营运证。

3、季审地点:交由公司指定的汽车修理厂进行拆四轮保养,摄像传输数据(摄像时间不

低于3小时),车辆维护完毕后,开车到三水畅达机动车检测站(百旺城内)检验。

4、经检验合格的,领取过线合格表,检测站签章后,完成营运证季审。

5、如检验不合格的,则处理不合格项目后,重新进行检测,合格后才能签章,完成季审检验。

(五)、车辆过户办理(车管员)

1、国税申报(消费者销售二手车办理减(免)增值税),领取二手车交易书。

2、国税申报需提供以下资料: ① 机动车行驶证原件及复印件。

② 除个人外的非管辖业户提供组织机构代码证及复印件。

③ 该车辆的固定资产账册复印件(固定资产目录、销售和购进当年的明细账等,如有账册的,按交易合同的2%交纳税款,如无账册的,则按交易合同的3%交纳税款)。

④ 《广东省二手车买卖合同》

(买卖双方要签署或盖章)。⑤ 《二手车销售减免税报备表》一份。

⑥ 准备交付金额(按买卖合同的金额*百分比)。以上所有复印件必须加盖公章

3、由二手车交易市场开具二手车交易发票。开具二手车交易发票时需提供以下资料: ① 国税出具的销售二手减免税交易书。

② 身份证明(组织机构代码证或个人身份证明)。

③ 属代办的还需提供二手车市场委托书、代办人身份证复印件。④ 登记证书复印件。⑤ 发票税金。

以上所有复印件必须加盖公章

4、领取交易证明,二手车交易发票

5、正式转移登记办理(转移登记分辖区内和辖区外两种)

A.二手车转移登记办理地点:【19座以上(黄牌车)到车辆管理所(佛山国际车城)办理转出手续 】

转出手续办理流程: 照相、交警验车、受理、取号、受理。办理手续时需提供以下资料:

① 机动车注册、转移、注销登记/转入申请表

② 组织机构代码证原件及复印件 ③ 委托书

④ 登记证书原件

⑤ 行驶证原件

⑥ 过线检测报告(新规定:可免交)

⑦ 机动车查验记录表(验车)(要先拓印车架码、发动机码)⑧ 二手车交易发票转移登记联

转入手续办理流程:办理完转出手续3—5个工作日后,提档后到三水公路局办理户籍注销手续,办理完毕后到转入地车辆管理所(三水先达机动车检测站)办理转入手续,要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档,重新受理,审核无误后上牌。

B.二手车转移登记办理地点:【19座以下(蓝牌车)到属地车管所或交警大队办理转出手续】

转出手续办理流程:

照相、交警验车、受理、取号、受理。办理手续时需提供以下资料:

①机动车注册、转移、注销登记/转入申请表 ②组织机构代码证原件及复印件 ③委托书 ④登记证书原件 ⑤行驶证原件

⑥机动车查验记录表

⑦二手车交易发票转移登记联 ⑧验资报告

转入手续办理流程:办理完转出手续3—5个工作日后,提档后到三水公路局办理户籍注销手续,办理完毕后到转入地车辆管理所(三水先达机动车检测站)办理转入手续,要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档,重新受理,审核无误后上牌。

(六)、车辆注册入户办理(车管员)

1、办理地点:【新车(黄牌车/大客车)注册:到佛山车辆管理所(佛山国际车城);(蓝牌车、小车)注册:到三水车辆管理所(四公里处)】

2、车辆过线

3、车辆照相

4、拓印

5、验车(要求:安装好GPS、灭火器、安全锤、三角木、座位数要一致、轮胎要符合技术要求等;所需材料:整车合格证、发票、组织机构代码证、查验表、车辆照片)

6、取号(备齐有关材料)

7、受理(要求:新车注册受理前要先购买交强险,购置税。所需材料:购车发票、整车合格证、组织机构代码证、交强险副本、购置税副本、申请表、委托书、代办人身份证、车架码、发动机码,透明胶拓印等资料,如是小车的,还须提供验资报告)

8、取档回三水车管所,再由检测人员拆档、核实,选车牌号码,上牌。

9、上牌后,7-10个工作日到三水车管所领取行驶证和登记证书。

(七)、购买车辆年票(车管员)

1、购买时间:新车或过户车辆须在登记证书核发后15个工作日内,其余车辆为每年的4月底前。

2、购买地点:三水公路局。

3、准备材料: ①行驶证原件 ②登记证书原件 ③组织机构代码证原件 ④申请表(盖公章)

(备注:已扫描的可以不用带原件)

(八)、购买车船税(车管员)

1、购买时间:最迟不超过本12月30日。

2、购买地点:三水机动车检测站(由站内地税人员收取车船税费)

3、准备材料: ①税务登记证(地税)复印件 ②营业执照复印件 ③行驶证复印件 ④登记证书复印件 ⑤年票复印件

⑥自用车辆声明表(地税人员签章)⑦自用车辆审批表(地税人员签章)

(九)、购买车辆保险费(车管员、车管部经理、出纳)

1、车辆保险到期前30天,车管员做好向各保险公司询价的流程,要求于保险到期前20天,询价完毕。

2、汇集、整理各保险公司的报价后,由车管员编制汇总表交车管部经理审核,再转交总经理审定。

3、保险到期前15天,将经审定后的保险报价表,①以传真、短信、电话方式通知各挂靠车主,要求于保险到期前7天内,将保险费款项汇到公司指定账户,由公司车管员统一购置。②本公司所属自有车辆,由车管部经理按总经理审定的保险公司报价,在保险到期前7天内,通知财务部备款,做好相关手续后,交车管员统一购置。

4、由车管员通知保险公司经纪出单,由车管部经理通知财务部划账。

(十)、证件办理 A.营运证办理(车管员)

1、办理地点:三水交通局运管科(环城路71号)。

2、填写《购置新车申请表》,填写前,首先上网查找符合要求的车辆类型,装备等级中级以上,道路燃油值要达标。

3、准备材料: ①营运证申请表 ②购置新车申请表

③承运人责任险保单复印件(加盖公章)④登记证书复印件 ⑤转籍证明(旧车转入时)

⑥由代办汽修厂出具的技术检测合格报告(新旧车都须要)

4、办理流程:将以上材料交三水交通局运管科人员审验。

5、经审验符合条件的,三水交通局运管科签章后,完成营运证办理。

B.节日加班证办理(车管员)

1、办理地点:三水交通局运管科(环城路71号)。

2、准备材料:

①与车站签定《进站加班协议书》的复印件 ②客运加班申请书的复印件 ③加班证申请表(加盖公章)

3、办理流程:将以上材料交三水交通局运管科人员审验。

4、经审验符合条件的,由三水交通局运管科签章后,完成节日加班证办理。

C.省际包车临时包车牌办理(车管员)第一次办理时

1、办理地点:三水交通局运管科、佛山市交通局运管科。

2、准备材料:

①省际包车临时包车牌申请表(加盖公章)

3、办理流程:将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交三水交通局运管科人员审验,三水交通局运管科加具意见并签章后,再将《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科申领临时包车牌。

第二次办理时

1、办理地点:佛山市交通局运管科。

2、准备材料: ①省际包车临时包车牌申请表(加盖公章)②旧的省际包车临时包车牌

3、办理流程:将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科人员审验。

4、经审验符合条件的,由佛山市交通避运管科签章后,完成省际包车临时包车牌办理。

(十一)、车辆发生交通事故后向保险公司索赔(车管员、司机)

1、报案:由事故司机立即向交警部门报案后,48小时内,向投保的保险公司报案。

2、向交警部门索取《事故责任认定书》:交警部门处理事故完毕后,由事故司机向交警部门索取《事故责任认定书》和事故证明等,分清事故责任。

3、索赔准备:由车管员向事故司机收集事故的相关信息,了解事故经过,收集、整理有关资料、票据,包括:《机动车保险索赔申请书》、行驶证、驾驶证、由交警部门出具的《交通事故责任认定书》、保险单、车辆的定损单、修理发票,如涉及第三方车辆的,要求提供第三方车辆的行驶证、驾驶证、交强险复印件、定损单、车辆修理发票,如涉及人员伤残的,要求提供伤者的病历、药费清单、医疗费发票、身份证复印件、伤残者收入情况证明、伤残鉴定书,如涉及人员死亡的,要求提供死亡证明、被抚养人证明材料、死者家庭情况证明、交通费、住宿费报销凭证。

3、向保险公司索赔:将收集到的有关资料、票据备份存档后,向保险公司经纪提交有关资料、票据,办理索赔手续,保险赔付金额与保险勘查员的定损金额一致,超出部分由被保险人自付。

4、车管员将索赔结果向车管部经理汇报,并由车管部经理反映给行政部、业务部、财务部。

5、领取赔款时,向保险公司提供领取赔款授权书、被保险人身份证、领取赔款人身份证。

车辆违章处理

一、资料准备

1、机动车申请表

2、机动车查验记录表(要扫码)

3、排气烟度检测报告

4、机动车安全检验报告

5、机动车交通事故责任强制保险单(副本)

6、机构代码(记得盖公司公章,红色)

7、机动车业务委托书(该公司公章,红色,附加受委托人签字和身份证复印件)

8、数据接入证明

9、卫星定位运营商产品安装及数据传输证明

10、广东省国家税务局通用机打发票

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