年终决算通知

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第一篇:年终决算通知

一年一度的年终决算即将到来,为了真实的反应2016年的经营业绩及财务状况,特将年终决算相关事宜通知如下:

一、发票处理 1、2016年发票收缴处理账务截止时间为12月20 日。

2、已取得发票当年不付款的发票:将发票签字后于12月20日之前上报财务部挂账,付款的时候使用支出审批表签字办理付款手续。

3、未取得发票的费用:2016年应承担尚未取得发票,尽量于 12月20日之前开回发票,开回后缴财务部挂账或付款。

4、发票不能跨年度入账,超市公司应重点清理各大超市费用发票,特别是已付款或已帐扣的,20日之前交到财务部门,如有特殊情况可以与财务部沟通,31日前交财务部入账处理。

5、以上发票需付款的各部门直接办理签字手续,需挂账的做好发票登记明细表一式两份,注明发票日期、项目、金额、发票号、经办人员等,交接到财务部门出纳人员,交接双方签字确认,由财务人员统一办理签字挂账手续。

6、以上所述发票包括所有发票,凡是2016年已经开具的,不论是否付款,一律按上述处理方式上缴财务部。7、2016年12月20日之前不能开回发票的业务,原则上2016年不再开具,也不再办理付款手续,如有特殊情况发票延迟上交或需要付款的,提前给财务部门说明。

二、往来帐清理

1、个人借款12月20日之前还款,因工作需要借周转金的个人,还款后于2017年1月可以再办理借款手续。

2、对公单位往来,经办人员12月20日前应清理,特别是预付账款及应收账款应高度重视,由财务人员督促及协助经办人员清理款项,对于发现有问题的,应及时向领导反映,查找原因,避免呆死帐的形成。

三、年终盘点

1、时间:2016年12月22-31日。财务于12月15日之前下发各部门具体盘点时间及人员分配表。

2、范围:公司、一牧分公司、畜牧公司、高官寨现代牧业所有物资,包括账面反映数及备查账账面数。

3、参加人员:财务人员、企审人员、保管、责任单位负责人、其他相关人员。

4、盘点方法:能全面盘点的全面盘点,农用材料等全面盘点有难度的采用量方、抽样过称计算总量等方法。

5、注意事项:盘点人员要做到认真负责、事实求是,在盘点过程中不仅注重数量的盘点,更应该注重质量的盘点,质量出现问题的物资单独标注,经专业人员确认后进行账务处理。

6、盘点结束后及时整理盘点结果,并反映在2016年年终决算中。此通知希望各部门领导高度重视,积极配合,以便于顺利完成2016年年终决算工作。

特此通知。

财务部 2016年11月30日

第二篇:2012决算通知

签发:___________

关于召开2011

财务决算、统计年报会议的通知 司属各单位:

根据局2011财务决算及统计年报会议的精神,结合集团公司实际情况,经研究决定,于2012年1月6日—8日(5日报到)在局教育中心召开公司2011财务决算暨统计年报会,现就有关事项通知如下:

一、会议内容:

1、公司领导讲话.2、传达省局财务决算、统计年报会议精神。

3、布置讲解财务决算报表、统计年报、2011财务决算工作补充说明和要求等。

二、参会人员:

司属各单位财务负责人,负责编制会计报表、统计报表的会计、统计人员,财资部及核算中心财务人员,审计科、人教部、设备部、工会及离退办等部门相关人员。

三、所带资料:

1、与公司往来帐复印件;

2、资金上缴、住房公积金须带现金或资金上交凭证及个人明细表,其他需上缴资金(如:管理费、折旧、资金占用费、工会经费等)按各单位资金量自行选择缴款方式。

四、其他事项说明

1、请各单位将参会人员名单、性别、是否住宿等情况于2011年12月31日前告知公司财资部杨卉,以便安排住宿。电话:0791—88221406,传真0791—882326122、本年报表审核分两批进行,具体安排如下:

第一批单位:核算中心所核算单位、南宁分公司、景德镇分公司、重庆分公司、西安

分公司、宜昌分公司、达州项目部、广梧项目部、郑漯项目部

第二批单位:除第一批外的其他单位

第一批上报时间为2012年元月12日之前,第二批上报时间为2012年元月16日之前

3、今年春节时间早,局财务决算会要求2011年公司财务决算报表于2012年元月20日之前汇总上报完毕,时间很紧,任务很重,司属各单位财务人员要根据自己的工作情况统筹安排,正确处理好财务决算与具体工作的关系,建议路途较远,做完决算还需回分公司的财务人员,在安排好分公司工作的前提下,开公司决算会时带好2011年财务决算所需财务资料,开完公司决算会后直接做决算,希望司属各单位高度重视、保证本年财务决算能都按期、高质量地完成。

特此通知!

XXX地质工程(集团)公司

2011年12月28日

第三篇:2011年终决算通知

二0一一年年终决算通知

根据集团决算、事务所年终审计以及上市公司信息披露的要求,公司需于2012年1月6日之前完成2011各项财务决算工作,现将相关事宜通知如下:

1、各职能部门费用扎账时间为:2011年12月26日(星期一即本最后一次费用报销)。2011年12月27日—2012年1月6日不再对职能部门报销;职能部门的还款手续须在2011年12月23日前办理完毕;

2、办事处费用扎账时间为:2012年1月5日(元旦放假期间不休息)。办事处所有单据的录入、网上审批在12月28日之前完成,办事处借款还款及备用金续借手续须在2011年12月23日前办理完毕,办事处一级商年终返利需全部办理完毕,二级商年终返利需办完1-10月份的。

3、仓库库存扎账时间为2011年12月21日,年终盘点时间为2011年12月28-29日;采购报帐截止时间为12月21日;采购付款截止时间为12月23日

4、固定资产盘点时间为2011年12月23日;

5、2011年12月28日以后停止办理银行付款手续;

6、开发票扎账时间:2011年12月30日;

7、回款扎账时间:以银行2011年12月31日到账金额为准;

①银行汇票、银行承兑汇票以2012年1月1日前(含)所收到的票据原件或传真件(公司必须在1月3日收到原件)为准,并将其作为应收票据计算回笼;

②其他结算方式以2011年1月1日前(含)所收到的银行结算单据为准;

8、车间成本2012年1月2日完成;

9、仓库盘点表2012年1月5日完成;

10、财务报表:2012年1月6日完成。

请各部门给予支持并相互转告。由此引起的不便,敬请谅解!

财务会计部

2011年12月13日

第四篇:关于2013财务年终决算的通知

关于律师事务所填报2013财务

年终决算报表的通知

各律师事务所:

全市律师事务所2013财务年终决算工作将定于2014年1月1日至2月20日进行,过时报送网络将关闭。现将财务年终决算工作的具体要求通知如下:

一.参加报送财务年终决算报表的律师事务所范围:凡在2013年12月1日前,在银行已开户建帐的律师事务所必须报送本的财务年终决算报表。

二.报送材料:各律师事务所统一使用律师行业财务报表软件,在规定期限内上网申报《2013年财务年终决算报表》。报表包括:资产负债表(表一)、利润及利润分配表(表

二)、决算基本数字情况表(表三)。

律师事务所应保证财务年终决算报表的真实、准确、完整。

三.填报年终决算财务报表要求:

1、应清理库存现金,帐面余额不得超过1000元。

2、盈余公积金的提取:按净利润的10%提取,累计提到实收资本的50%结止。

3、职业风险金的提取:按年收入的5%提取,累计提到实收资本的50%结止。

4、各律师事务所应及时清理往来款项,需要结转下一的,应用文字说明款项内容,以备审计。

5、各律师事务所正常发生的收入、支出、缴税等科目必须如实填报,不得为空。

6、表三《决算基本数字情况表》:

(1)填写地址,一定要填写所在的区县、电话、银行等相关内容,不得为空。

(2)单位人员数字要准确,不得为空。

(3)最下面一行,要填写“主营业务件数”明细,要与表二的“主营业务收入金额”业务分类相对应,千万不能填报金额,必须是件数,不得为空。

四、通过报表软件网上申报系统上传成功后,请在两天后再次插入光盘,及时打印三张报表,在表一(资产负债表)右上方可见律管处审核专用章,在表一(资产负债表)的左上方加盖本单位公章,以备律师事务所考核前进行审计工作时提交。

律师监管处

2013年12月25日

第五篇:财务处关于年终决算的通知

财务处关于年终决算的通知

公司各事业部、分公司,各处、室:

根据集团公司关于2011决算要求,结合公司实际,定于本报销截止时间为2010年12月23日,从2010年12月26日至2011年1月6日为公司财务处年终决算时间,在此期间暂停办理现金报销、差旅费借款、申领转账支票等业务。现就12月份有关事项通知如下:

1、在公司财务处有借款未结算的个人请务必于12月前到财务处还清借款,否则将按公司财务管理制度相关规定,从其个人工资中扣回。如有特殊原因不能报账的,必须由个人出具申请报告,书面说明理由和预计报账日期,并经部门领导和公司主管领导同意,方可延期报账。

2、在本发生预借支业务的单位,请务必于12月前将发票(或收据)交到财务处,否则将按公司财务管理制度相关规定,对单位进行处罚,有预算指标的从2012年单位预算指标中扣减。

3、12月15日以后出差的人员,请先自行垫付差旅费,待年终决算后结算。

4、各单位向财务部门领用的收据有收入的请于12月10日前上交财务处,没有收入的也必须在2011年12月15日前交财务处检查、确认。

5、当年的预算经费在2010年12月15日截至报账,严禁年终突击花钱,否则由有关部门追究经办人、部门领导的相关责任。

6、物资保障处、设备能源处等有物资采购的部门,采购发票在12月15日前交财务处挂账,并对本单位的预付款进行清理催收发票,对未能收到的发票要出具书面说明。

7、本通知由财务处负责解释,二级独立核算单位参照热行。

二0一0年十二月二日

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