公司差旅补贴标准

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第一篇:公司差旅补贴标准

公司差旅、误餐、补贴报销标准

为给公司员工提供一个良好的工作环境和条件,也为规范和明确员工出差、误餐、补贴等报销标准,特制订《公司差旅、误餐、补贴报销标准》(以下简称标准)。具体如下:

一、公司本部:员工享受公司提供免费午、晚工作餐。

二、差旅标准

员工因公出差,车船旅费按实报销,乘坐出租车、飞机、列车软卧、轮船二等舱以上需总经理批准。住宿费每人每日包干按50元(一人出差按80元)标准报销,生活补贴按每人40元/天标准报绡;部门经理以上级别按实报销(不另报出差补贴)。凡合同约定甲方提供住宿的不报住宿费。出差人员回公司后必须在五日内报清其各种帐目,还清其借款。

三、误餐补贴

员工外勤误餐每日补贴午、晚两餐,正点吃饭标准每餐20元/人,早餐自理。如夜间工作超过22点,每日增加10元/人补贴。凡合同约定甲方提供伙食的不报误餐补贴。转场途中误餐按上述标准报销。高原地区按每餐(午、晚两餐)30元/人标准报销。

四、驻场伙食补贴

员工随设备长期驻场作业享受驻场伙食补贴(连续在外驻场作业一个月以上方可享受驻场伙食补贴),1、合同约定甲方提供伙食:公司额外提供伙食补贴每人15元/天,两个驾驶员按实际工作天数报销,所报补贴一人一半;

2、甲方不提供伙食的:(1)成都周边按每日40元/人标准报销,两个驾驶员按实际工作天数报销, 所报补贴一人一半;公司提供返司公交卡;(2)异地无法回公司食宿,按每月900元/人报销。(3)进入藏区作业亨受高原补贴每日80元/人(不另发生活补贴15元/天).(4)合同约定甲方提供住宿的不报住宿费;不提供住宿的报公司据实处理。中途有休息或顶班要按实扣除。特殊情况,须报营运经理(严军)批准据实处理。驻场的驾驶员、起重工,被客户投诉要求公司更换的,经公司核实,确因本人原因被投诉的,回公司的差旅费(路费、住宿和生活补助)不予报销。

五、加班补贴

国家法定节假日,加班补贴标准按日工资的300%发放;公司规定休假日,加班补贴标准按日工资的200%发放。

六、高温补贴

每年7.8.9三个月根据《成都市高温情况公告》情况发高温补贴。

七、散租出勤补贴 1、100吨(不含100吨)以下汽车吊驾驶员,每月定额任务累计出勤25个台班(含顶替其他吊车台班), 每超出一台班奖励80元。100吨(含100吨)以上汽车吊的驾驶员, 每月定额任务出勤20台班,每超出一台班,奖励80元。100吨(含100吨)以上汽车吊的驾驶员,因工作需要顶替其他吊车出勤(在100吨上汽车吊不足20个台班情况下,累计台班数)25个台班内无奖励(大车出勤20个台班+小车出勤5个台班也按此标准执行), 每超出一台班,奖励80元。

2、起重工、指挥工及高空作业人员每月定额任务累计出勤25台班,每超出一台班,奖励50元。

3、因工作需要修理工顶替吊车或绳工出勤,按每台班80元/人补贴标准(月底由财务统一造表、严军核实签字)发放。

4、驾驶员(拖车、货车)每月定额任务出勤25台班,每超出一趟次,奖励80元。

5、学工每出勤1天补贴20元;

6、所有出勤统计以运营部统计吊装费收入的天数为准。调度员必须在每天12点前将前一天散租派车记录单交统计员(别兴蓉),统计员必须在当天下午填写前一日吊车散租出车记录,唐家勇负责督促指导。以上三环节将列入年终考核范畴。

7、以上补贴次月10号前统计列表发放。

8、公司每年将给小吊车司机提供大吊车实习顶岗的机会,实习顶岗期间工资补贴按原岗位标准发放。综合实习顶岗时间满1年者,将有资格担任大吊车见习司机资格,见习期为3个月,见习期工资补贴按照大吊车助手工资标准发放。见习期合格后,放可转为大吊车正式司机,工资补贴按照大吊车正式司机标准发放。

八、报销办法

1、营运吊车费用报销必须在吊车回公司三日内将作业的派车单,运单交到财务方能报帐。(短信、邮件、传真等)

2、营运吊车人员借款、报帐必须车长签字并承担责任。报帐单必须单车单填,单次单填,不能一张凭证多车混填,多趟混填。

3、所有报销凭证经营运经理(严军)签字才能交财务审核。

4、所有员工报销时必须冲清前面的借款、欠款。特殊岗位例外。

九、附则

1、本标准从2014年8月1日起开始执行。

2、本制度最终解释权归公司财务部。

3、各部门遵照以上办法和标准认真执行。

4、此文件将在公司网群上公示一周,公司同仁有意见看法即时反馈。

第二篇:差旅报销及补贴标准

差旅费用及补贴标准

1、申请。

全体人员出差,需在明道OA系统提交“出差申请”,由部门经理、人事部门等相应人员审批后,人事部门备案管理。

2、交通。

1)全体管理者及员工出行交通均由综合部门统一订购(或自行垫付,需提前沟通),原则上出行标准为最低舱位票价(动车二等座、长途硬卧等),若乘坐者欲自费升舱,需在出票前自行与综合部门负责人员沟通协商。

2)出差人员有义务妥善保管火车票等票据以备报销使用,如遗失综合或财务部门有权利要求其按价补齐。

3、住宿。

1)全体管理者及员工出行由综合部门统一订购(或自行垫付,需提前沟通),部门经理及以上级别人员住宿标准为一线城市人民币600元/天/间,二线三线城市为人民币400元/天/间,两人出行同住一间;普通员工住宿标准为一线城市人民币400元/天/间,二线三线城市人民币300元/天/间,两人出行同住一间。如需自费提高住宿品质,需与负责人员提前进行沟通协商。

2)普通员工与部门经理因同一差旅目的出行,在得到综合部经理批准的前提下,可以入住与经理同一级别的酒店。

3)北京、上海、广州、深圳为一线城市,其他城市为二线三线城市。4)境外住宿标准与国内一线城市标准相同。

4、补助。

1)部门经理以上人员出差享有人民币200元/天/人的生活补助,员工出差享有人民币100元/天/人的生活补助。

2)生活补助需在出差结束后由本次出差级别最高的人员(或代表)凭目的地餐费、交通费发票领取。

5、报销。

1)差旅费用为凭票报销,包括交通、住宿、补助均需凭相应发票报销。

2)出差结束后一周之内,由本次出差中级别最高人员(或代表)在OA系统上填写“差旅费用报销”申请,并将所有票据交由财务人员审核核算。

3)财务人员审核没有问题,由部门经理等审批,后由财务人员支付。

6、

第三篇:公司差旅标准制度

出差制度及补助标准细则

目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条 员工出差依下列程序办理:

(一)出差前,当事人部门应填写“出差申请单”写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人、财务总监、董事长视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务总监暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后7日内报。

第二条 出差审核权限:

(一)当日往返的市内出差由财务总监、总经理核准。

(二)2日(含2日)以上出差的由董事会秘书处备案后报财务总监、董事长批准。

第三条 出差延误处理。出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关董事会秘书处电话联系。除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。

第四条 出差费用补助标准: 1.补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费)。(2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区,北京、上海、广州、深圳,100元/天; 二类地区,省会城市,80元/天;

三类地区,除一类二类以外的其它地区,50元/天。(3)其它补助为50元/天,按照出差自然天数核发。

2、住宿标准:一类城市200元/天,其他150元/天。

2.交通:飞机、火车、长途汽车(财务总监根据出差人职务和出差事由核准交通工具选择)

3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销(超出部分由个人承担)。

4下列费用不得报销:(1)健身娱乐美容费用

(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用 第五条 费用报销程序:

所有报销单据报销有效期为7日。当天出差的费用7日内必须交至财务部审核;

短期出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范,报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票。经财务总监审核签字后,交财务部审核签字,总经理或者董事长审批。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

第四篇:第五章 差旅费用及补贴报销标准

第五章 差旅费用及补贴报销标准

第二十五条:补贴标准:

1、交通费用:报销省际和区间交通费用,区内(市内)交通费不属报销范畴;报销标准为火车硬卧或同等级交通工具费用,超出部分自理;以交通凭证票面金额为报销依据,标准线下差额部分不予报销。

1、差旅补助:地级县市按180元/人/天标准实行出差补助(住宿费:120元,餐费40元,市内交通:20元)。省会城市直辖市以及经济特区,按200元/人/天标准实行出差补助(住宿费:130元,餐费50元,市内交通:20元)出差地落地食宿日为补助起止日期。

2、短途出差:出差时间当天往返,报销往返车票外,餐费补助为20元/人/天,东阳市区餐费补助为15元/人/天。

3、销售人员赴外参加集体活动(如展会等),由公司统一安排交通,食宿及相关事宜。销售人员不享受出差补助;销售人员出差期间参与公司统一活动,报销时应扣除活动期间天数补助。

4、销售人员到出差目的地后,当天用当地固定电话向主管汇报一次。第二十六条:出差报销要点:(差旅费报销需提供以下材料)

1、出差记录表格。

2、商家名片,图文资料等。

3、出差总结报告。

4、交通票据(长途车船票,区间交通微机票据)。

5、差旅费用报销单或差旅费用报销细则。第二十七条:报销程序:

出差人员:填写报销单→销售总监核准→总经理批准→财务;报销。出差返回后一周内报销完毕。无故超出按每天扣罚20元。第二十八条:客户招待标准:

1、客户来访:如需招待则按60元/人标准报销招待费(含陪同人员)。陪同人员不超过3人。特殊情况需超出标准,必须向公司办或总经理说明原由并申请。否则,超出部分不予报销。

2、客户招待:住宿费原则上不属报销范围,特殊情况(长期合作伙伴或集体采购商)需提前提出申请。销售总监核准后方可执行。否则,费用自理。

3、报销必须提供有效票据,产生费用后3天内完成。

第五篇:差旅报销标准

差旅费用报销制度

一、员工长途出差交通费实行凭票实报实销办法,乘坐火车,在车上过夜6小时以上(含6小时)或连续乘车时间超过12小时(含12小时)的可乘坐硬卧。如符合乘坐硬卧标准,实际乘坐硬座,按硬卧票价100%补足其差额。乘坐飞机需得到经理批准,自行购买飞机票,将按火车硬卧价报销。

二、出差期间除长途车票以外的其他公共交通费用(如公交车,出租车等)补助包含在伙食及住宿补助内,不再另行实报实销原则。

三、特殊情况需要实报实销,需请示上级同意,如在8点-18点之内乘坐出租车也需得到经理批准。

四、报销时必须凭报销凭证方能报销。

五、报销程序

1、人员应于出差返回后三个工作日内,报销差旅费;

2、报销人如实填写“费用报销单”,经财务人员审核票据后,附“出差申请表”报总经理审批,方可报销;

3、报账后结欠部分金额或一周内不办理报销手续的人员欠款,在其工资中扣除。

六、生活费报销

出差地点区分为特殊城市(特区、上海、北京),省会城市及其他城市。特殊城市50元/天,给予补助,省辖市按40元/天,给予补助,县级市及以下按30元/天,给予补助。特殊生活费报销需得到上级批准。

七、住宿包干制报销记时

住宿时间标准从到达出差地,或者中转目标地为准开始核算!

八、出差报销规定:

出差地点区分为特殊城市(特区、上海、北京),省会城市及其他城市。特殊城市实行实报实销制,省辖市按180元/天,给予补助,县级市及以下按150元/天,给予补助。此报销费用含目的地区域的市内交通费用。

九、出差人员住宿费凭据报销办法,按出差实际住宿天数计算报销。

出差时间不满12小时但产生了住宿按一天计算。

出差时间超过36小时但产生了一晚住宿按照包干制1.5天费用报销。

出差时间超过12小时但没有产生住宿按照0.5天费用报销(不再享有生活补助)。出差时间低于12小时且没有产生住宿进行实报实销,享有生活费补助。

十、出差住宿费和伙食补助费在规定的限额标准内凭票据报销实际住宿费和伙食补助,超过规定的限额标准部分由本人自付(如有特殊情况,超标部分由财务部核实后报总经理审批方可报销),一律不予报销。

十一、出差住宿费和伙食由加盟商免费接待或亲友接待的,如无住宿费和伙食发票的一律不予报销。

十二、填制差旅费报销单时必须注明出差地点、出发时间以及回程时间。

十三、回公司后三日之内不报销、不上交相关费用、未上交相关回执,当月所有提成奖金减半。

四川XX管理有限公司

执行日期: 2015年5月18日

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