公司文件收发管理制度

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第一篇:公司文件收发管理制度

公司文件收发管理制度

文件管理内容主要包括外部来函、电邮、资料和本公司内部上报下发的各种文件、资料。按照统一收发集中管理的原则自即日起本公司各类文件外来和内发统一由总经办归口管理

一、收文的管理与公文的签收

1.公司所有文件(除董事长、总经理订启的外)均由总经办专人登记签收、拆封。在签收和拆封时,需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。

2.对政府部门发来的文件要进行文件、文号、机要编号的核定,如果其中一项不对口应立即报告上级部门并登记差错文件的文号。

二、公文的编号保管

1.文件拆封和签收后应及时附上“文件处理传阅单”作分类登记编号、保管。

2.本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时送交总经办进行登记编号保管,不得个人保存,如职工工作需要借阅的可复印或借用。

三、公文的阅批与分转

1.凡正式文件均需由总经办主任或行政主管根据文件内容和性质阅签后由收发员分送领导和承办部门阅办,重要文件或急电应立刻呈送主管领导或分管领导阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事一般应在当天阅签完。

2.一般性质的函、电邮、单据等可由总经办直接分转处理。如涉及几个部门会办的文件应同各部门联系后再分转处理。

3.为加速文件运转收发员应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门如关系到两个以上部门应按批示次序依次传阅最迟不得超过两天特殊情况例外。

四、文件的传阅与督办。

1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

2.阅读文件应抓紧时间当天阅完后应在下班前将文件交收发员,阅批文件一般不得超过两天阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”总经办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

3.阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件如确系工作需要要办理借阅手续以防止丢失泄密。4.文件阅完后应交收发员切忌横传。

5.总经办对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应按照有关保密规定,并征得总经办同意后,予以复印或摘抄原件应及时归档保存。

6.按照阅文范围。一线员工。一般由有关部门定期组织学习相关文件。或由总经办通知到单位阅文。

五、发文的规定

1.公司上报下发正式文件的权力分别集中总经办和行政办公室。各分公司和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

2.各下属公司、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向总经办、行政办公室提出发文申请并将文件底稿分别交总经办、行政办公室审核。总经办、行政办公室同意发文方可按公司发文规定设置与业务分工统一归口以密×字、政×字发文。各分公司团体文件由总经办批转。

3.对公司影响较大,涉及多个以上领导分管范围的文件,须经公司领导班子研究决定后批准签发。其余文件均由主要领导批准签发。

六、发文的范围

1.凡是以公司名义、总经办、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。

2.总经办、行政办公室下发文件主要用于:(1)公布公司规章制度

(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件(3)公布公司体制机构变动或干部任免事项

(4)公布单位重大建设、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定(5)发布相关奖惩决定和通报(6)其他相关重大事项

3.总经办、行政办公室上行文、外发文主要用于:(1)对上级机关呈报、请示报告、处理决定

(2)同兄弟公司联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、管理、党群工作等事宜。

4.日常工程、技术、管理、建设工作中有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管领导批准后,由各部门书面或口头自行通知执行一般不用发文。

5.各部门如会议所作的决定,一般都不应发文,不备查考,可以部门名义用《工作简讯》发会议纪要。

七、发文程序规定

1.总经办、行政办公室同意发文后,主办部门应以公司目前方针、政策和国家法令,上级指示或工作实际需要草拟文件初稿

2.草拟文稿必须从本公司角度出发,做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写

3.文稿拟就后,拟搞人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿部门与拟稿人,并签名、盖章、标定日期和密级

4.总经办应根据董事长和总经理有关指示精神,相关文件规定,对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿部门重新拟稿

5.经总经办审查修改后的文稿,送分管领导核稿对文稿内容、质量负责 6.对审核时修改较多,有碍打印和存档的文稿,应由拟搞部门重新整理写清楚 7.文稿审核总经办签署后,按批准权限的规定分别呈送董事长、总经理处审定批准签发 8.经领导批准签发后的文稿交总经办收发员统一编号送打字室打印 9.文件打印清样,应由拟稿人校对,校对人员应在发文稿上签名

10.文件打字后,由总经办派专人按数印刷,再由收发员分发并检查落实情况。

八、文件的借阅和清退

各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件,需经本部门负责人同意,对有密级的文件须分管领导或总经办主任同意后方可借阅。

借阅文件应严格旅行借阅登记手续,就地阅看,按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾划等。

总经办收发员对承办的公文应抓紧催办,应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件,进行收缴清退工作。一般为月底一小清季末一中清、年终一总清。如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向领导报告。

文件的立卷与归档范围

1.凡下列文件统一分别由总经办收发员负责归档

(1)上级部门来文包括上级对本部门报告、申请的批复(2)总经办、行政办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、领导发言和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等

(3)高层会议、行政办公会议、中层干部会议、全体职工大会以及各种例会记录(4)总经理办公会议所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等(5)有保存价值的人民来信来访记录及处理结果

(6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表言材料等(7)上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录,以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料

(8)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品(9)单位日志和大事记

(10)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。

九、立卷要求

1.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序分门别类地进行整理归档。

2.立卷时要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全保持文件、材料的完整性。

3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料要及时立卷归档。

4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。

十、文件的销毁

1、对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,总经办应定期清理造册,并按上级有关规定办理申请销毁手续。

2、经审核同意销毁的文件,应在总经办收发员文书和正副主任以及分管领导的共同监督下销毁。

第二篇:公司文件收发管理制度

收发文件管理制度

一、总则

1、为提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据文书处理的有关规定,结合我企业实际情况,特制定本制度。

2、文件管理内容包括:上级政府部门函、电、来文,同级合作企业函、电、来文,本企业上报、下发的各种文件、资料。

3、本企业各类文件统一由办公室归口管理。

二、发文管理

1、凡以我公司名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办部门拟稿,送办公室核稿,经办公室核稿后送总经理签发。

2、经总经理签发的文件由办公室统一登记、分类编号并保留一份原件存档。

3、发出的文件、传真应追踪落实对方是否收到,对没有收到的应及时进行补发或改用其他方式发送。

4、所有由办公室发出的传真、文件等应统一登记,并标注发送单位、日期,由发件人签名。其他部门自主发送的,由发送部门自行负责。

5、发文办理工作程序:

(1)拟稿:公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿,拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。

(2)核稿:核稿是指由拟稿部门经理对拟好的文稿进行审查、核对、修改,为签发做好准备。(3)会签:凡公文涉及到其他部门有关事宜,需给有关部门会签。有关部门会签后送办公室主任处对公文进行复核,复核的主要内容为是否已协商、会签;文种、公文格式是否正确等。

(4)签发:以公司名义报送的所有公文一律送总经理签发。签发公文时如有修改,应在原文上圈改并签署姓名和日期。

(5)发文登记:此时的发文登记是指对待发文稿进行复核,重点看审批签发手续是否完备,附件是否齐全,格式是否统一、规范,符合要求的文稿由办公室根据领导签署意见成文稿的内容,并对待发文稿进行编注发文字号,确定份数后印制。

(6)用印:用印是指办公室对已印制好的公文进行盖章。

(7)存档:在发文办理流程结束后,档案管理人员按照文书档案的归档要求对所发公文进行存档(应包含底稿、正文两份,及有关电子文档,并定期将电子档备份到专门的硬盘)。没有归档和存查价值的公文,经过鉴定和总经理批准可以定期销毁,销毁秘密公文应当进行登记,由二人监销,保证不丢失、不漏销。

三、收文管理

1、所有发至本企业的文件(含传真和政府部门传达的公文、业务往来文件等),由办公室统一签收、登记、编号,送总经理阅示或送有关部门办理,为避免文件挤压,一般应在当天完成送阅。

2、接收传真应明确来文单位、接收人或部门,办公室接收后负责转交,并由接收人签收。

3、外出办公带回的文件及资料应及时向总经理上报或移交办公室,直接上报总经理的根据总经理指示办理,移交办公室的由办公室根据文件内容和性质向上级报告或指定专人、转交其他有关部门办理,并由办公室保留原件或复印件存档。

4、办公室收到文件,应根据文件内容和性质全面统筹,送总经理批示或交有关部门阅办。需要办理的公文,经请示总经理后办理,根据文件内容、总经理批示予以催办。

5、已交办公室存档的文件在借阅中应严格遵守传阅规定和保密范围,所有文件如需外借或复印必须办理文件借阅手续,经总经理批准后方可借阅。

6、个人或部门阅读文件应抓紧时间,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借给其他人,阅读完后应及时交还给档案管理员。

7、收文办理工作程序:

(1)签收:签收是指收件人在对方的公文投递单或送文簿上签字,表示收到。公司所有公文由办公

-1-室签收、拆封,对需纳入收文办理的,应统一进行收文登记。

(2)收文登记:收文登记是指对收进的公文进行注册、编写收文号等。将收到的文件先按来文机关或部门进行分类按收文日期、收文序号、来文单位、来文字号、文件标题、份数、等逐项进行登记。

(3)拟办:在收文登记后,由办公室人员送办公室主任处审核,符合有关规定的,办公室应根据文件的内容、性质、缓急程度提出办理意见和建议,送请总经理批示后交有关部门办理。

(4)批办:批办是指总经理对收文的办理写出指示性意见,并指定办理部门和传阅范围。

(5)承办:承办是指按照总经理的批办意见,指定承办部门及传阅范围。承办部门接到需办文件后,要认真及时办理,急件随到随办。需两个以上部门承办的文件,主办部门要主动会同相关部门协商办理,并负责回复办理结果。

(6)催办:催办是指根据总经理的批办意见,由办公室督促承办部门尽快上报办理结果。

(7)注结:文件办理完毕,应在《收文登记簿》或公文处理单上注结,注明办理日期,并简要写明办理结果。

(8)存档:在收文办理结束后,应根据公文的相互联系、特征和保存价值分类整理立卷,要保证档案的齐全、完整。没有存档和查存价值的公文,经过鉴定和总经理批准,可以定期销毁,销毁秘密公文应当进行登记,由二人监销保证不丢失、不落销。

四、保密文件管理

1、严格遵守保密制度,保密资料统一由档案管理员收发、传递、销毁等,并严格把关。

2、制发保密文件时,经办人要根据文件、资料的内容和定密范围,标明密级、保密期限,确定发送范围、数量,报送总经理审批后印发。

3、借阅、复印保密文件、保密资料必须严格履行审批登记手续,严禁将保密资料保密文件拿到其他营业性场所复印。

4、对保密文件、保密资料要定期清查,一般每季度清查一次。年终进行全面清查、核对,发现欠缺要及时追查,防止丢失。

五、文件的销毁

1、对于多余、重复、过期和无保存价值的文件,办公室应定期清理造册,按照公司有关规定,办理销毁手续报总经理批示。

2、经审核同意销毁的文件,应在档案管理员和办公室主任的共同监督下进行销毁。

六、附则

1、本制度由公司办公室负责解释。

2、本制度自发文之日起实施。

第三篇:公司文件收发管理制度

文件收发管理制度

第一条,为提高基建审计速度和办公质量,充分发挥工程结算资料在各项工作中的指导作用,根据区审计局关于文书处理的有关规定,结合我基建审计的实际情况,特制订本制度。第二条,文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本单位上报下发的各种文件、资料。

条 党政分工的原则本

文件(党支部和行政)

由办公室归口管理

(二)收文的管理

条 公文的签收

1.所有文件(除

订启的外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由

或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外)和邮票撕毁函件应查明原因

2.对口应立即报告第五条 公文的编号保管

在签收和拆封时收发员(文书)需注意检查封口,对开口发来的文件要文件、文号、机要编号的核定一项不对

并登记差错文件的文号

1.收发员(文书)拆封和签收后应

2.本

附上“文件传阅单”作分类登记编号、保管外出人员开会带回的文件及资料应送交收发员(文书)登记编号保管个人保存如职工工作需要借阅的可复印或借用 第六条 公文的阅批与分转

1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)分送和承办阅办为

2.应同各阅办

文件内容和性质阅签后由收发员(文书)

(或分管)阅批后分送承办

文件或急作应立刻呈送

应在当天阅签完 文件积压误事性质的函、电、单据等可由办公室直接分转后再分转

如涉及几个会办的文件

3.为加速文件运转收发员(文书)应在当天或天将文件送到和承办如关

系到两个应按批示次序依次传阅最迟超过两天(特殊情况例外)

第七条 文件的传阅与催办

1.传阅文件应共场所也遵守传阅范围和保密规定

人阅看

将有密级的文件带回家、宿舍和公

向外泄露内容 将文件转借对尚未传达的文件

2.阅读文件应抓紧当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书)阅批文件

如有批示办理

“批示”、“拟办意见”办公室应责成事宜 超过两天阅后应签名以示和人员按文件所提要求和

3.阅文时抄录全文

任意取走文件夹内任何文件及附件如确系工作需要要办理借阅手续以防止丢失泄密

4.文件阅完后应交收发员(文书)切忌横传

5.办公室对文件负有催办检查督促的责任承办理将文件压放分散如需备查应归档周转

组织学习

文件或由办公

接到文件、函电应立即指定专人办保密规定并征得办公室同意后予以复印或摘抄原件应

6.室通知到阅文范围离、退休干部阅文

(三)发文的管理 第八条 发文的规定

1.律上报下发正式文件的权力分别自行向上、向下发送正式文件

团体、需要向上反映汇报

情况或向下安排布置

工作要求发文应

党支部和行政办公室各

团体和

2.各分别向党支部、行政办公室提文申请并将文件底稿分别交党支部、行政办公室审核

分工

归口以党×字、政×党支部、行政办公室同意发文方可按党、政机构设置与字发文团体文件由党支部批转

3.对涉及多个分管范围的文件须经班子决定后批准签发其余文件均由主要第九条 发文的范围:

批准签发

1.凡以党支部、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报均属发文范围

2.党支部、、行政办公室下发文件主要用于:(1)公布(2)转发(3)公布(4)公布(5)发布(6)规章制度; 文件或

文件精神制订的文件;

; 体制机构变动或干部任免重大生产、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定; 奖惩决定和通报; 重大;

3.党支部、行政办公室上行文、外发文主要用于:(1)对(2)同兄弟群工作等事宜

4.日常生产、技术、管理、党群工作中部署、传达自行通知指示等

应按

图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排制度办理经分管

批准后由各科室书面或口头机关呈报、请示报告、决定;

重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、管理、党不用发文

都不应发文不备查考可以科室名义用《工作简讯》发会5.各科室如会议所作的决定议纪要

(四)发文程序与要求

第十条 发文程序规定:

1.各科室需要发文应事先向党支部、行政办公室

2.党支部、行政办公室同意发文后主办科室应以

申请; 方针、政策和

法令

示或工作需要草拟文件初稿;

从本

角度

情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、3.草拟文稿文字简炼、标点符号、书写工整严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写;

4.文稿拟就后拟搞人应填附发文稿纸首页详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿与拟稿人并签名、盖章、标定日期和密级;

党支部、行政的要求和

指示精神

文件规定对文稿

5.办公室应审查和修改对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿重新拟稿;

6.经办公室审查修改后的文稿送分管

核稿(对文稿内容、质量);

7.对审核时修改较多有碍打印和存档的文稿应由拟搞

8.需经会签的文稿应在交付打印前送会签

会签;

重新整理写清楚;

9.文稿审核会签后按批准权限的规定分别呈送党政

10.经批准签发后的文稿交办公室收发员(文书)

审定批准签发; 编号送打字室打印;

11.文件打印清样应由拟稿人校对校对人员应在发文稿上签名;

12.文件打字后由办公室派专人按数印刷再由收发员(文书)分发并检查(五)文件的借阅和清退 第十一条 各对有密级的文件须分管第十二条 借阅文件应工作人员因工作需要借阅

文件需经本

任何人

将文件人签写便条情况

或办公室主任同意后方可借阅

借阅登记手续就地阅看按时归还带走或全文抄录不允许拆卷和在文件上勾划等

第十三条 办公室收发员(文书)对承办的公文应抓紧催办应文件和要求限期清退的文件

文件丢失

收缴清退工作

(对事情

办妥的本

为月底一小清季末一中

报告 清、年终一总清)如查明原因和责任者并如实向

(六)文件的立卷与归档

第十五条 文件的归档范围:

1.凡下列文件(1)机关来文包括分别由办公室收发员(文书)

归档:

报告、申请的批复;

通知、、发(2)党支部、行政办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、言和生产工作的计划统计、季度、报表等;

(3)党支部会、主任办公会议、中层干部会议、职工委员会(4)支部党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等组织总结、决议、发言、简报、会议记录等;(5)有保存价值的(6)参加(7)机关的同志来来信来访记录及

结果;

例会记录; 的代表大会所的报告、会议带回的文件、资料及本在会上汇报表言材料等;

检查视察工作的报告、指示记录报的提纲和材料;(8)反映本(9)(10)

2.生产活动、先进人物事迹及

工作等的音、像摄制品;

日志和大事记; 向请示批复的文件及上报的科室各

团体日常工作中

材料 的活动资料由各

科室、团体立卷归档 第十六条 立卷要求

1.文件立卷应内容、名称、顺序分门别类地

整理归档

文件、材料的完

2.立卷时要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全整性

3.要材料要

4.上平时立卷与年终立卷归档相立卷归档 的原则工作、会议的文件的文件材料要求在下7月份以前整理完

(七)文件的销毁 第十七条 多余、重复、过时和无保存价值的文件办公室应

清理造册并按规定办理申请销毁手续

第十八条 经审核同意销毁的文件应在办公室收发员(文书)和正副主任监督下销毁

分管的公司档案管理制度 档案管理机构及其职责

1、公司档案工作实行二级管理。其中:一级管理是指公司综合处的统筹管理;二级管理是指各处及各部门的档案资料管理工作。

2、公司档案业务归属综合处,由综合处指定人员兼职负责。各处、各部门指定人员兼职档案资料管理工作。

3、公司档案管理员按照国家有关规定,以及公司档案工作制度、条例统一管理公司的档案;各处、各部门的档案管理人员应参照公司的有关管理规定做好工作,负责收集、整理、保管本部门或本单位的档案资料。

4、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定,认真细致地做好档案保管以及利用工作,充分发挥档案资料的作用。

5、公司档案管理人员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导。每年对二级档案管理进行一次检查验收。归档制度

1、凡是反映公司企业开发、生产经营、企业管理及工程建设等活动,具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。

2、凡属归档范围的文件资料,均由公司集中统一管理,任何个人不得擅自留存。

3、归档的文件资料,原则上必须是原件,原件用于报批不能归档或相关企业须保留的,综合处保存复印件。

4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。

5、业务活动中的有关请示报告及上级领导批复,属付款性质的,由财务处保存原件;属人事问题的,由劳资员保存原件;属工程项目的,由工程处保存原件。其他重要报告,在企业资料归档范围内的,连同有关资料由经办人整理后移交档案室。归档范围外的请示报告由各部门自行保管。

6、由公司对外签订的经济合同,应保留三份原件,主管经理保存一份,财务处及业务处室各保存一份。特殊情况只有一份原件时,由财务处保存原件。

7、公司级的收文、发文等文书资料均由综合处归档。

8、其它体系认证要求保存的记录、文件均按规定保存。档案保管制度

1、公司办公室应有存放档案的专门库房,各处、部门应根据保存档案数量,设置存放档案的箱柜,并具备防火、防潮、防虫等安全条件。

2、归档资料要进行登记,编制归档目录。

3、科学地编制分类法,根据分类法,编制分类目录;根据需要编制专题目录,完善检索工具,以便提供利用。

4、档案要分类,分卷装订成册,保管要有条理,主次分明,存放科学。

5、库存档案必须图物相符,帐物相符。

6、档案管理人员要熟悉所负责的档案资料,了解利用者的需求,掌握利用规律。

7、根据有关规定及公司实际情况,确定档案保管期限,每年年终据此进行整理、剔除。

8、经确定需销毁的档案,由档案管理员编造销毁清册,经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。

9、严格遵守档案安全保密制度,做好档案流失的防护工作。

10、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作,方可办理调动手续。档案借阅制度

1、档案属于公司机密,未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。

2、借阅部门保管的档案材料,须经档案所属部门负责人批准。借阅档案材料,属借阅部门经办的,由部门负责人批准;借阅非本部门经办的档案材料,须经综合处处长批准。阅档必须在办公室指定的地方,不得携带外出。需要借出档案的,须经综合处处长批准。

3、借阅档案,必须履行登记、签收手续。

4、借出档案材料的时间不得超过一周,必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的,须经综合处长报经理批准。

5、借出档案时,应在借出的档案位置上,放一代替卡,标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人,以便查阅和催还。

6、借阅档案者必须妥善保管档案,不得任意转借或复印、不得拆卸、损污文件,归还时保证档案材料完整无损。否则,追究当事人责任。

7、借出档案材料,因保管不慎丢失时,要及时追查,并报告主管部门及时处理。

第四篇:文件收发管理制度

文件收发管理制度

目的:为完善我馆的行政管理机制和文件收发管理工作,特制定该管理制度。

文件管理的内容主要包括:本单位上报下发的各种文件,资料管理。收发文管理:

一:所有发至我馆的公文(含传真公文和附有领导的批示或上级部门转我馆处理的公文),由文书统一签收,登记,编号,然后送我馆领导批示或送有关部门和个人办理。

二:接收文件负责人将“接收通知单”和接受文件分发给接收部门,部门负责人要在“接收通知单”上签字。

三:传阅的文件,交给有关人员签字传阅,传阅完毕,收回存档。四:对急办文件,有关负责人应立即将文件送交领导批阅。领导不在时,负责人应根据文件内容及时限要求,交相关部门或人事办理,事后及时与领导汇报并做好督办工作。

五:凡去区委、区政府、市局等部门开会或办事带回的各类文件及材料,一律由办公室文书人员登记存档。

六:各部门来文有限制日期要求的,办公室负责人应及时催办,发现问题,及时汇报。

七:对处理完的文件要及时整理,按照规范要求和时间顺序归档,保证应归档的文件材料齐全。

八:公司的文件由负责人起草和审核,并由上级负责人签发。九:文件签发后确认无误方能复印,盖章,发送。

十:文件和原稿,由负责人进行归档,保存备查。

十一:文件由负责人统一发送,送件人应将文件内容,报送日期,部门,接收人等有关事项填写清楚,并向文件签发人报告报送结果。

第五篇:文件收发印章管理制度

文件收、发、工作会议管理制度

一、收文管理

1、上级来文、简报、信息等要在收到后及时处理。

2、项目监理部文件管理人员要按照公文处理办法,及时准确的将文件归类并报项目总监。

3、项目监理部文件管理人员要按照文件批示要求请有关人员传阅。传阅人员必须在公文处理笺上签字。

4、文件具体承办人员需长期保存文件的要在文件处理笺上标出“×××借存”字样,文件处理笺由项目监理部文件管理人员保存。

5、未按收文处理程序操做,影响工作的,追究有关人员责任,造成重大影响和损失的,按重大责任追究办法处理。

二、关于发文

1、项目监理部发文需经项目总监批准。

2、发文程序:拟定草稿经部门负责人或主管领导审批后,加附发文处理笺,请项目总监批准打印。

3、项目监理部发文,根据需要份数打、复印,原稿由项目监理部文件管理人员存档。

三、工作会议

1、项目监理部每周召开一次工作会议。

2、要求全体人员参加,并写出会议记录或记入监理日志。

3、每周工作会议检查上周工作会议落实情况。

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