第一篇:物资材料到货验收流程与规范
鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统
回收车间物资到货验收流程与规范 设备的到货验收
设备到货后,需凭合同及装箱单,进行开箱检查,验收合格后办理相应的入库手续,要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收,大型设备、进口设备等重要设备的验收需以上四方的部门主管到场。1.1 设备到货期验收
订货设备应按期到达指定地点,不允许任意变更。尤其是从国外订购的设备,影响设备到货期执行的因素较多,双方必须按合同要求履行验收事项。
1.1.1不允许提前太多的时间到货。否则设备购买者将增加占地费和保管费以及可能造成的设备损坏
1.1.2 不准延期到货。否则将会影响整个工程的建设、投产、运行计划。1.2 设备完整性验收
1.2.1 到货时的外包装有无损伤;若属裸露设备(构件),则要检查其刮碰等伤痕及油迹、海水浸蚀等损伤情况。1.2.2 开箱前逐件检查到货件数、名称,是否与合同相符,并作好清点记录
1.2.3 设备技术资料(图纸、使用与保养说明书和备件目录等)、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊切鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统
削液、润滑油料和通讯器材等,是否与合同内容相符。1.2.4 开箱检查、核对实物与订货清单(装箱单)是否相符,有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象则应保持原状,进行拍照或录像。2 对于一般物资到货验收
要求物资到货后,仓储保管通知采购员,采购员查询计划后通知设备管理部专工、车间材料员,与仓库保管一起对到货物资进行验收,验收后三方签字确认,如质量有问题,在收料单后备注清楚原因。
一般材料指:低值易耗品、轴承、一般仪器仪表(如:压力表、热电偶)、一般电器材料(如:小型继电器、熔断器、电缆)、五金工具、机电产品(电机除外)、钢材、一般阀门、水暖配件、标准件、化工产品(石墨电极除外)、塑料制品、一般化学试剂(常用试剂及化学玻璃仪器)、建材(砌炉材料除外)、土产日杂、一般工况配件、标准设备(含电脑、电视机)、轻质建材。3 对于特殊物资到货验收
要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收,验收后四方签字确认,如质量有问题,在收料单后备注清楚原因。
特殊材料指:加工件、主关键设备备品备件、非标设备、各鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统
类电机、特殊仪器仪表、电器材料、冷板、特殊阀门、石墨电极、特殊药剂(如:循环水所添加的各类阻垢剂、树脂等)、砌炉材料以及签订协议的物资。4 办公用品验收
对于常用的办公用品(如纸、笔、电话、硒鼓等)要求仓储保管与采购员两方进行验收,验收后两方签字确认,如质量有问题,在收料单后备注清楚原因。对于特殊办公用品(办公桌、椅等)要求部门申报人、仓储保管、采购员三方验收,验收后三方签字确认,如质量有问题,在收料单后备注清楚原因。5 油料到货验收
对于一般油品(如柴油、齿轮油、变压器油),要求仓储保管收集好合格证,清点数量进行入库。对于特殊油品(如指定品牌的油品等),要求仓储保管、采购员、车间材料员三方进行验收,验收后三方签字确认,如质量有问题,在收料单后备注清楚原因。劳保用品验收
对于工作服、劳保鞋、防护鞋、卫生用品等防护用品以及防护用具由安全环保部指定专人进行验收,对于验收中出现问题及时反馈给采购员。鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统 验收人员职责
7.1 保管负责验收到货物资数量是否与材料收料单是否一致,到货材料外观质量有无裂痕、破损。
7.2 采购员验收到货材料外观质量有无裂痕、破损;对于验收中发现的质量问题及时将问题反馈给厂商处理,并做好相关记录。7.3 车间材料员及设备管理部专工验收到货材料型号是否符合要求,型号是否一致,外形尺寸有无问题等。8 考核
验收人员如外出不能参与验收,可授权给他人进行验收,不允许不验收。如果是验收不彻底导致备件材料在使用过程中出现质量问题影响生产,将追究车间验收人员责任,按照相关制度进行考核。
第二篇:工程物资全部到货证明
表9-
2合同工程物资全部货物到达证明
项目名称:CT2010年村通二批工程 项目编号:CT2010-133 合同名称: 合同编号:
供货单位:深圳市科信通信设备有限公司 文件依据:《发货清单》、《定购材料清单》、《工程物资装箱单》、《合同承诺》
(到货物资清单):
四川移动物流中心签字(盖章):供货单位签字(盖章):
签字日期:签字日期:
建设管理单位签字(盖章):收货单位签字(盖章):
签字日期:签字日期:
注意事项:
1、本到货证明为到货付款的财务依据之一,一式四份,省公司财务部、物流中心、供货单
位、收货单位各执一份。
2、物流中心负责设备材料部分到货审核,建设部门负责软件及费用部分审核。
3、收货单位负责人必须确认合同约定主体及零配件全部到齐且完好无损才能签署本到货
证明,加盖收货单位印章,印章应覆盖签名和日期。
4、如材料规格(型号)较多,可另附清单作为附件,由收货单位负责人签字盖章。
第三篇:物资管理规范流程
中铁十八局集团隧道工程有限公司 渝黔铁路土建2标项目经理部
物资管理工作规范
项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹(需求计划、采购计划、供应计划)
1、计划统筹是物资管理的基础,是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头,工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量,计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初,工程部对施工图纸进行全面清理,核算出各个单位工程(分部、分项工程)图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的,可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计划分需求总计划和、(季度)、月度计划,需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。
4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成,计划应经项目总工程师审核,项目经理或其授权人批准。
/ 6
5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购
1、项目应成立物资采购领导小组,领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查,建立《合格供应商名册》,调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外,对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货,其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。
4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后,应签订物资购销合同。
购销合同文字应严谨,要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。
5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。
三、验收
1、物资验收主要是数量和质量的验收。
/ 6
2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。
3、地材验收是物资管理的重要内容,要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅,验收不得使用民工。
道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方; 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数,按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准,原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方;
汽车量方须用电子磅过磅,道碴容重在1.65左右。各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。
4、验收合格开出《点验单》,建立《物资明细账》;不合格按《不合格品控制程序》进行处理。
5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续,建立《材料费付款登记台账》。
四、发料
1、物资发放要严格执行发料作业程序,凭《发料单》或《物资限额台账》发料。
2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认,授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认,不得发料。
3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度,是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记,定期盘点库存,将材料实际消耗与其限额数量进行对比,计算出节超数量,对其进行考核,达到限额控制、节奖超罚的目的。
/ 6
对当天购进或供应的材料,必须在当天收回所有进(发)料单据,并按照项目、类别建立《物资明细账》,在《物资限额台账》进行逐笔登记。
4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单,双方交接签认,以明确责任。
5、发料单据应及时传递到项目财务,便于财务部门掌握材料费开支情况。
6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况,确保实现可追溯性。
7、工具发放要实行登记制度,建立台账,责任到人,交旧领新。
五、现场管理
1、物资应一次到位,避免二次倒装和搬运。
2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。
3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查,对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉;卸车后要及时回收、捆绑,保证转向架的完好状态,及时回送,收回押金。
4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料,各单位应加强维护和保养,保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。
对周转性材料各单位要造册登记,上报公司物资部一份,便于统一调用。
5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料,各种物资的包装、加固材料等,要进行回收,并有相应的奖惩措施进行考核。充分
/ 6
利用废旧物资,合理采用代用材料,以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。
6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册,将《盘点表》上报公司物资部一份。
六、化学危险品管理
项目根据施工需要使用化学危险品的,应严格按照《化学危险品控制程序》的规定,对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制,确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准,满足现场施工生产的需要。
七、物资核算
1、物资核算是项目成本控制的关键环节,是项综合性的工作,需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。目前也是我们项目管理的薄弱环节。
2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量;计划部门对工程量进行复核,加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。
3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点(半成品可视为库存),盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。
4、材料盘点结束后,物资部门要及时编制《材料节超考核表》,计算出当月各核算对象材料节超。
原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量 本月实际消耗材料数量=上月盘点库存量+本月供应量-本月盘点库存量
/ 6
5、对同一对象的核算时间点要统一,如已完成工程量截至时点是25日下午6点,材料供应核算也是截至25日下午6点。
6、对材料考核出现的节超,项目要组织相关人员认真分析原因,总结经验教训,厘清责任,制定控制和奖罚措施,超耗部分由责任人全额承担,节约部分项目与责任人按比例分成。
八、物资统计
1、物资统计是物资管理的重要组成部分,是企业重要的信息资源,是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作,建立健全物资原始记录和台账,保证统计数据的真实性。
2、为及时掌握项目材料成本控制情况,规定各项目上报的物资统计报表有(表格样式见附件):
⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。
⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》;每月30日上报。
⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》
⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》
3、项目结束后,项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管,保管期限三年。
/ 6
第四篇:酒店后厨物资验收流程
酒店后厨物资验收流程
一、菜品验收流程:
后厨主案板验收质量并签字 → 采购员验收数量、重量并签字(财务人员全程监督验收全过程)→ 采购员将送货单报财务部打印直拔单 → 报行政总厨审批 → 报财务部负责人审批 → 报总经理审批 → 货物直拔到后厨(直拔单财务部存档)。
二、调料干货的验收:
1、2、调料库仓管员自备货(属后厨常用货品),由仓管员自行验收。后厨申购调料、干货,由使用厨师验收货品质量,仓库保管员验收数量。酒店调料、干货的供应规定
一、供应商应按照酒店的要求,合理配备供应品种,为酒店提供质高价廉的,性价比高的产品;
二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量(卫生、食品)等规定指标,并按规定提供相关的检验检疫报告,配合各主管部门的检查,如有违规现象,须承担相关的法律责任和经济责任,并赔偿酒店的相关经济损失;
三、必须保证每日供应品种和数量,并按照酒店规定的时间送货,如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货,酒店将对供应能力重新进行考核。
四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品,不得随意更换品牌、规格、数量,没有订单的货品,验收人员将拒绝验收。
五、验收规定:调料、干货由仓库保管员及使用厨师共同验收产品质量和真伪,如发现有假冒伪劣产品,一次酒店处罚供应商1000元,两次酒店将停止与供应商的合作。
亳州新贵都城市酒店 2013年10月1日
第五篇:物资采购方式流程及规范
物资采购方式流程及规范
对于我们施工企业物资管理工作来讲,有三项主要的工作,即物资采购、物资收发管控和物资消耗核算,此三项工作做好了,我们的物资工作就不会出现太大的问题。
今天重点讲述一下物资采购方面的相关业务知识,与大家共同探讨。
一、物资采购的方式及选择
对我们施工企业来讲,物资采购的方式大致有以下几种,即公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购,下面就分别讲述一下:
1、公开招标:招标投标法第十条第二款规定,公开招标,也称无限竞争性招标,是一种由招标人按照法定程序,在公开出版物上或传媒载体发布招标公告,所有符合条件的供应商都可以平等参加投标竞争,从中择优选择中标者的招标方式。公开招标的优点在于能够在最大限度内选择投标商,竞争性更强,择优率更高,同时也可以在较大程度上避免招标活动中的贿标行为,因此,国际上政府采购通常采用这种方式;公开招标的缺点在于由于投标人众多,一般耗时较长,需花费的成本也较大。一般甲供、甲控物资均采用此种采购方式。
2、邀请招标:邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标,即由招标单位按照邀请招标流程选择一定数目的供应商,向其发出投标邀请书,邀请他们参加投标竞争。一般都选择3-10个之间参加者较为适宜,当然要视具体的招标的规模大小而定。在采用邀请招标采购方式时,注意以下两点:1)邀请招标的有效投标供应商不少于三家,否则无效;2)除特殊原因,潜在投标供应商数量较多的,不应当采用此办法。我们自购物资常采用此种采购方式。
3、竞争性谈判:是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。竞争性谈判采购方式的特点是:一是可以缩短准备期,能使采购项目更快地发挥作用;二是减少工作量,省去了大量的开标、投标工作,有利于提高工作效率;三是供求双方能够进行更为灵活的谈判。一般来说有两种情况:第一公开招标或邀请招标进行两轮均失败(货源供不应求、供应商报价不可接受、供应商对招标方的条件不予响应-垫付款等);第二采购单位重点关注品牌、性价比及功效等,均采用此种采购方式。
4、询价采购:询价采购是指对几个供应商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。询价采购特点:1)邀请报价的数量至少为三个。2)只允许供应商提供一个报价。每一供应商只许提出一个报价,而且不许改变其报价。不得同某一供应商或承包商就其报价进行谈判。报价的提交形式,可以采用电传或传真形式。其缺点:1)询价信息公开面较狭窄,局限在有限少数供应商,排外现象较严重;2)询价采购出现超范围适用,法律规定适用通用、价格短期内相对变化小、市场货源充足的采购项目,实际工作中则是以采购物资的数额大小来决定是否采用询价方式。询价并不是通用的“灵丹妙药”,有着确切的适用条件,实际工作中一些采购人将询价作为主要采购方式,错误地认为只要招标搞不了的,就采用询价方式,普遍存在滥用、错用、乱用询价采购方式问题,某些单位隔三差五搞询价,忙得“不亦乐乎”,被琐碎的事务缠身,采购效率和规模效应低下,还有些人借询价规避招标;3)、询价过于倾向报价,忽视对供应商资格性审查和服务质量的考察。法律规定“采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商”,这是询价采购成交供应商确定的基本原则;4)、确定被询价的供应商主观性和随意性大,被询价对象应由询价小组确定,但是往往被采购人在确定询价对象时会凭个人好恶取舍,主观性较大;5)、询价采购的文件过于单薄,往往就是一张报价表,基本的合同条款也会被省略。法律规定询价采购应制作询价通知书(或询价函),在一些询价采购活动中,询价方一般不制作询价通知书(或询价函),多采取电话通知方式,即使制作询价通知书,内容也不够完整,且规范性较差,价格构成、评标成交标准、保证金、合同条款等关键性的内容表述不全,影响了询价的公正性,不少询价采购结束后采购双方不签合同,权利义务不明确,引发了不必要的纠纷。;6)、询价小组组成存在问题,法律规定“询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二”,询价的主体应是询价小组,我们单位一般不会如此规范,只需相关部门人员组成询价小组;7)、采购活动的后续工作比较薄弱。不搞询价采购活动记录,不现场公布询价结果,询价方式随意性大。一些地方尝试采用电话询价、传真报价、网上竞价等方式搞询价采购,尽管这些有便利之处,但不宜过多地使用,法律规定在询价过程中供应商一次报出不得更改的价格,采用非现场方式搞询价存在舞弊漏洞,采购方有机会随意更改任何一家供应商的报价,或者给有关供应商“通风报信”。
询价采购适用于:采购物资数额小;物资品种、规格、型号繁多且数额较小;虽总用量较大,单批次采购量较小,且价格变化幅度较大,又无明确的价格浮动依据;等等。
二、物资采购流程及规范
(一)公开招标的流程(基本程序)及规范公开招标流程大致分为三个阶段:招标准备阶段、招标投标阶段、决标成交阶段。
1、招标准备阶段:办理招标备案-招标申请;编制招标有关文件-招标广告(公告)、招标文件。
2、招标投标阶段:1)发布招标广告;2)资格预审;3)发售招标文件;4)现场考察;5)解答投标人质疑。
3、决标成交阶段:1)开标;2)评标-初评、详评、评标报告;3)定标-确定中标人、发中标通知书、办理签订合同事宜。此三个阶段大致可分为如下九个步骤:
(1)招标公告(2)资格预审(3)发售招标文件(4)投标预备会(5)编制、递送投标文件(6)开标(7)评标(资格后审)(8)中标
(9)合同谈判与签订
(二)邀请招标的流程(基本程序)及规范
邀请招标与公开招标流程基本相同,大致分为三个阶段:招标准备阶段、招标投标阶段、决标成交阶段。
1、招标准备阶段:收集潜在合格供应商并进行资格预审;编制招标有关文件-招标邀请书、招标文件。
2、招标投标阶段:1)发招标邀请书;2)发售招标文件;3)现场考察;4)解答投标人质疑。
3、决标成交阶段:1)开标;2)评标-初评、详评、评标报告;3)定标-确定中标人、发中标通知书、办理签订合同事宜。
此三个阶段大致可分为如下九个步骤:(1)资格预审(2)发招标邀请书(3)发售招标文件(4)投标预备会
(5)编制、递送投标文件(6)开标(7)评标(资格后审)(8)中标
(9)合同谈判与签订
实际操作过程中,其运作程序为:编制物资需求计划→收集潜在合格供应商并进行资格预审→发招标邀请书→发售招标文件→召集投标预备会并答疑→收集投标文件→开标→评标(推荐前三名)→定标→发中标通知书和未中标通知书→履行合同签订手续。
(三)竞争性谈判的流程(基本程序)及规范
1、成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
2、制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请参加谈判的供应商名单。
3、谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判,并向其提供谈判文件。
4、谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中,谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商
技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的,谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
5、确定成交供应商。谈判结束后,谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价,采购人从谈判小组 提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商,并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。
(四)询价采购的流程(基本程序)及规范
1、收集潜在合格供应商并进行资格预审;
2、发出询价函;
3、限时收回报价表;
4、汇总报价表并提出拟选择的供应商。
实际操作过程中,其运作程序为:编制物资采购计划→收集潜在合格供应商并进行资格预审→发出询价函→限时收回报价表→汇总报价表并提出拟选择供应商的建议报告→批复后履行签订合同及实施采购。此次询价采购要形成完整的询价资料(批复报告、报价汇总表、询价函及报价表)被查。
在实际工作中,我们经常采用邀请招标和询价采购两种方式。实施过程中注意以下几点:1)严格履行程序;2)运作要规范;3)资料齐全完整、逻辑性强。