审计总监工作职责2021汇总
1.全面负责审计部工作,搭建集团内控管理体系;
2.制定集团审计和风险管控制度及流程;
3.负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;
4.负责分子公司内控审计及单位负责人离职审计;
5.负责廉洁自律检查工作及离职审计工作;
6.建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。
审计总监工作职责篇21、负责对公司各单位的会计核算和预算工作进行监督检查,对资金、财产的完整、安全进行监督检查,对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督;
2、负责开展财务审计、离任审计、经济责任审计、工程管理审计等其它专项审计工作,对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计;
3、负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;
4、负责发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、负责按照审计程序和方法,获得充分的工程审计信息,为公司运营提供增值服务;
6、负责参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
审计总监工作职责篇31、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;
2、建立健全企业审计管理体系;
3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;
4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;
5、组织开展企业专项审计;
6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;
7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;
8、与内部控制审计相关的其他工作。
审计总监工作职责篇4
1.根据集团发展战略,协助中心总经理拟定法律风险管理策略方针、法律风险管理工作规划;
2.协助中心总经理建立集团法律风险管理制度、管理体系,并根据风险管理制度开展法律风险防控工作;
3.编制年度法律风险管理工作计划和工作方案,依据计划、方案开展法律风险管理工作;
4.组织集团各业务板块、各项目开展风险自查,组织开展法律风险巡查,组织开展法律风险分析和评估,督促风险责任单位进行风险事件的应对,并对事件应对、缺陷整改情况进行监督;
5.对重大合同、业务经营事项进行法律风险事前审查,提示风险;
6.组织开展法律风险管理、合同合规培训工作
审计总监工作职责篇51、搭建集团监察审计体系,建立健全各项审计规范和管理制度;
2、组织开展常规及专项审计活动;
3、编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
4、健全公司的内控体系,进行内控评估,搭建风险预警机制;
审计总监工作职责篇61、统筹集团工程审计、财务审计工作,主导工程审计工作;
2、根据董事会要求,审计集团管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行情况、合法合规性,并直接向董事会汇报;
3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;
4、做好全集团工程造价、成本监督控制等业务审计监察工作;
5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;
6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);
7、协助律师团队处理公司各类案件。
审计总监工作职责篇7
1.负责公司的审计体系搭建,制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实施程中不断改进;
2.负责公司上市后的内控体系的搭建和完善;
3.根据经营管理需要统筹开展公司财务审计、管理审计、合同审计、职能领域的专项审计和离任审计等;
4.风险控制与管理:搭建审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
5.监察工作:根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督,例如重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购、日常运营等;
6.舞弊调查工作:开展经济舞弊调查,并建立围绕舞弊调查的投诉、处理等配套机制;
7.负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,提高团队执行力和凝聚
力。