审计主审职责内容

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审计主审职责内容

1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计主审职责21、协助拟定审计计划和方案,按计划进度完成审计工作;

2、协助完善内部审计流程及审计规范,监督有关规章制度的实施;

3、定期开展内部审计项目,对流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行;

4、负责对公司状况、经营成果、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督审计;

5、单独编写审计工作底稿、完成审计报告,整理归档审计资料;

6、监督审计报告整改的落实情况;

7、其他相关经营审计、调查分析、内部控制监督等工作。

审计主审职责31、负责拟定公司年度审计项目方案;

2、组织实施审计项目;

3、在项目实施过程中对内对外沟通协调;

4、编制审计项目底搞和报告;

5、完成上级领导安排的其它工作。

审计主审职责4

___起草、审查合同、协议及其他法律文件;

2.负责为公司内部各组织提供法律事务上的咨询服务;

3.参与公司业务/合同的论证,给予法律意见;

4.负责审查公司日常经营过程中的法律文书、合同,监督合同的履行;

5.协助处理法务纠纷/诉讼处理;

6.负责公司相关法律法规的整理,并提供合理的法律意见等。

审计主审职责51、协助审计主管对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计;

2、审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行;

3、通过审核查实,对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议;

4、根据审计方案,在审计经理及主管的指导下,在规定的时间内,完成现场审计工作;

5、实施现场审计工作,撰写审计底稿及报告。

审计主审职责61、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

审计主审职责7

1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;

3.督促跟踪审计结论和建议的落实;

4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;

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