关于开展双增双节活动实施方案(范文)

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第一篇:关于开展双增双节活动实施方案(范文)

关于开展“双增双节”活动的实施方案

根据局公司《关于开展“双增双节”活动的实施意见》的要求和工作部署,进一步认真贯彻落实公司2012年职代会精神,准确把握“一个中心、两个抓手、三个突破”的工作思路,全面完成年度各项目标任务,提高集团公司盈利能力、可持续发展能力和市场竞争力,促进公司又好又快发展。结合本部门的实际情况,特制定本规划及实施方案。

一、活动目标

为了提企业高经济效益,部门成员要对当前经营形势要有清醒的认识,进一步增强紧迫感、危机感、使命感和责任感,紧紧围绕“增强盈利能力”来展开增产节约、增收节支工作,促进盈利攻坚,力争扭亏增效,大力推行开源节流,提高产能,降低能耗,为确保完成年度经营目标献计献策。

二、具体实施步骤:

(一)、意识攻坚:由部门领导牵头组织学习“双增双节”的相关文件精神,找差距查不足,确定目标,提升认识高度,要求本部门无论在任何时候,都要从企业生存与发展的全局出发,清醒认识不“双增”,不“双节”,企业生存堪忧,企业发展难以为继。要充分认清当前的严峻形势,统一思想认识到各项部署和安排上来,各项工作都要以提高经济效益为目标,集中精力、狠抓落实、强化考核,确保各项措施落到实处、取得实效,确保完成公司下达的年度考核目标。还要积极引导干部职工牢固树立资源忧患意识、节约意识和责任意识,从自身-1-

做起,从点滴做起,形成崇尚节俭、合理消费的企业文化。使部门成员对增产节约、增收节支入脑、入心、见行,形成团队合力攻坚的良好格局,让“双增双节”成为每一位员工的自觉行动。

(二)、机制攻坚:1)制定年度月季计划,落实责任人,重点抓好关键指标的管控,挖掘内部管理潜能,针对影响效益的关键环节和难点问题,制定攻关攻坚计划,尽可能集中能团结的力量加以解决。2)重整再造部门岗位管理职能和流程,自我提交岗位职责工作,经领导审核后完善,形成执行制度,部门“一把手”负总责,确定“双增双节”目标,要求主管做到流程精细化,以真抓实干的精神,落实具体牵头部门、配合部门、具体责任和进度安排,全面实行指标量化管理,将各项工作层层分解和量化,逐级签订目标管理责任书,将责任落实到每个基层、每个环节和每个人,确保各项行动方案具体落实到实处。

3)坚持做好每月考核责任制,逐步实施全员业绩考核,发挥薪酬分配的杠杆作用,形成有奖有罚、能上能下的激励机制。

(三)、增产增收攻坚:1)根据上级政策传达的文件指示,申报项目建设和经验成果,积极争取国债资金、财政贴息、技改补贴、瓦斯治理补助、环保返还款等国家政策性资金。2)推广使用先进技术,提高掘进、回采效率,促进产值,如优化开采设计、加大加长工作面、合理选择支护方式、快速掘进、科研技术专利合作。3)一通三防方面要引进新技术、新材料,改变传统的做法、方式,争取在防尘、降温、防灭火等方面取得很好效果,改善职工的工作安全系数,对于采购新技术新材料的成本,尽量选择合理的价格,又能满足矿井建设需

求。如高压喷雾、扩大制冷系统、矿用安全材料4)推动自动化办公系统的升级改造,充分利用现代化办公设备、计算机技术和通信技术来代替办公人员的手工作业,现实电子化和网络办公、信息共享、实时通信,进一步完善OA网络办公系统,扩充存储量或模块功能。推进会议视频建设,直接达到及时、高效地进行双向信息交流,实行远程管理。提高档案化电子化转换工作的程度,促进档案资源信息化应用。

(四)、节约攻坚:树立“开源是能力,节约是品质”理念,对节约办公费要厉行节约,反对铺张浪费,要求用纸张尽量双面利用,不开无人灯、无人空调;建立部门值日表,做到下班时电脑、打印机、饮水机等办公设备的电源关闭,并爱护好工作工具和设施,使得这种勤俭节约作风成为本部门的良好习惯,实现聚沙成塔、滴水成流。

最后,本部门全员要以“向科学管理要效益,向双增双节要效益,向开源节流要效益”为原则,实施“双增双节”责任管理和绩效考核、开展“双增双节”领域效能监察、建立健全“双增双节”奖优罚劣制度等,逐步构建起“双增双节”长效机制,使得“双增双节”成为全员从内心深处高度认同并不断为之努力的自觉行动,促进全员实施精细化管理,切实提高企业运行质态,做到“人人肩上扛指标、上下同心抓落实”,将压力层层传递,同心同德打赢“双增双节,盈利攻坚”战,为实现集团公司可持续性发展添砖铺瓦。

二○一二年三月八日

第二篇:酒店采购部开展双增双节活动安排

“双增双节”是增产节约、增收节支的简称。双增双节的重点在于全面提高社会经济效益。采购部作为酒店物资的采购供应部门,担负着酒店各部门的物资供给保障工作,同时也是确保降低酒店成本的第一个环节,采购物资的成本状况直接决定各部门的经营成本,影响着整个酒店成本和利润。因此,降低酒店经营成本就要从源头抓起,也就是采购部要在保证物资质量的前提下,降低采购物品价格,减少物品积压,加速物品和资金周转,节约采购费用。

采购部主要从以下几个方面开展“双增双节”工作:

一、严把采购计划关

严格各部门计划申报,严格控制各部门的采购成本率,按照酒店要求的采购成本率进行审核,对于那些不符合要求的物品不予采购。在各部门计划汇总后,交由总库进行逐项核实,如有库存,则此项物资不予采购。同时,要求各部门提高计划的周密性和准确性,减少临时采购计划,减少应急采购,减少餐饮成品菜的采购。

二、严格控制各部门办公用品和耗材的用量

按定额控制各部门的用量,对于能够维修使用的设施设备,则尽量去维修,在保证正常使用的情况下尽量延长使用寿命。

三、严格控制采购物品价格

1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。

4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

5.蔬菜平均在1元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%。

四、价值较高的物资,实行质价评议后,再进行采购

对于单价超过元的物资,采取召开质价评议会的形式,先行市场调研,再召开质价评议会,从质量和价格两方面进行评比,选取性价比最高的物资。

五、及时挂账报账,提高资金流通效率

对供货商的货款做到当月核清,当月挂账,每月付款,采购员的借款欠款也要一月一清。同时,减少现金流量,金额较大的采购,采取转账的方式进行。

六、优化采购结构

对于一些日常经常使用的物品,可由供货商代送,以减少出去外购的次数,降低外购成本。部门内部合理分工,使用车辆不得执行与工作性质无关的任务,特殊情况需向主管领导汇报,努力减低采购费用。

七、降低水、电、纸张等办公成本

办公室电脑、空调、照明灯具在下班后,要及时关闭,办公室内和公共走廊内照明灯,白天应尽量关闭。注意节省纸张,打印文件要双面打印,尽量使用无纸化办公。

采购部

2月26日

第三篇:煤矿“双增双节、降本增效”实施方案

煤矿“双增双节、降本增效”实施方案

今年以來,烏海能源公司棋盤井煤礦通過節約材料、修舊利廢、優化庫存等措施切實推進“雙增雙節、降本增效”活動。

切實控制材料消耗。該礦牢牢抓住各項成本要素,加大成本考核,實施過程節約、源頭控制,降低各項費用支出;積極推行精細化管理,根據各單位的實際生產情況合理劃分材料費用上限;重復利用16#煤層抽放的奧灰水沖洗井下巷道等。

加大修舊利廢力度。建立材料回收利用管理台賬,鼓勵回收錨索托盤、鎖具、木料等可以多次使用的材料;堅持“能維修的不加工、能加工的不購置、能自制的不外委”原則,要求各區隊加強對舊廢材料的管控,實現每月節約資金7萬元的考核目標。

合理制定庫存計劃,實現分片分區域內的資源共享,避免科隊之間的材料、設備重復儲備;嚴格控制材料申報、領用數量;杜絕材料采購中的隨意性和盲目性,減少材料積壓和浪費,從源頭上把好材料關,使每一分錢都能用到刀刃上。

提高大型設備使用率。按照“皮帶拉空不開啟”的原則,嚴格控制大型設備的運行時間,減少不必要的設備損耗和電能消耗;在確保安全的前提下,優化工藝流程,合理安排生產接續,進一步提高煤炭產量。

第四篇:“双增双节”活动方案

*****公司2013年

关于开展“双增双节”活动的通知

公司各基层单位:

开展双增双节活动是今年**公司应对金融危机,紧缩银根的重要举措。为使“双增双节”活动进展顺利,公司领导高度重视,成立了以总经理为组长的活动考核评价领导小组,审议、拟定了各单位的“双增双节”目标值。按照集团“双增双节”实施纲要所列项目,结合公司的实际情况,确定了考核评价牵头单位。各考核评价牵头单位按公司确定的各类“双增双节”的目标,按所负责的类别对其责任部门和实施责任单位进行了落实。

一、目的为进一步落实科学发展观,切实转变经济增长方式,积极应对当前困难复杂的经济局面,促进公司持续健康发展今年,**公司深入开展“双增双节”活动,决心按照集团公司的要求,把非生产性费用支出降下来,把可控成本降下来,实现节支降耗。

二、目标

以能耗定额、实际运行时数为考核计算基础,单耗不突破上一的能耗,煤、水、电实耗量各下降10%。

三、考核指标

1)2011年锅炉房供热期能耗考核(计划)指1 标

用煤指标单位:

2)公司机关、各站水、电考核(计划)指标

四、能耗管理措施

(一)制定及月份用煤、水、电计划并报主管经理,生产工程技术部审批后下达各单位。

(二)各单位设兼职节能员(公司指标由调度室负责计量,不列入考核),负责本单位考核。

(三)各单位设能耗记录本,公司定期检查,对记录不全的单位要进行处罚。

(四)当月发生的煤量以机电队锅炉房统计为准,水、电量以水电公司发行量为准。

(五)各单位能耗当月考核,奖罚一月一兑现。

(六)灰渣含碳量一月一考核(灰渣含碳量不超25%)。

五、奖罚标准 奖罚对等,以节余量计算。

水:节余量X 0.50元/吨(节水20%)电:节余量X 0.02元/度(节电量10%)煤:节余量X 8.00元/吨(煤价4%)

六、能耗考核管理小组组织机构: 组长: 副组长: 成员:

*****公司

二零一三年元月五日

第五篇:双增双节活动方案

连日来,韩城第二发电公司大力宣贯“双增双节、盈利攻坚”活动,从生产、经营、燃料、费用等各个方面挖潜降耗,节支降本,掀起了双增双节活动的热潮。

广泛宣传,层层动员。一是在前一阶段开展量化对标的基础上,公司利用网络、专栏、展板、合理化建议等多种形式,召开中干会和部门、班组动员会、讨论会,传达了发电公司侯总在“双增双节、盈利攻坚”活动视频动员会上的讲话精神,广泛宣传开展“双增双节、盈利攻坚”活动的重要性和必要性;二是继续教育员工解放思想,转变观念,动员全体干部员工认清形势,振奋精神,牢固树立过紧日子的思想;三是号召全体员工从日常工作做起,从一点一滴做起,积极建言献策,参加“五比五看”劳动竞赛和“节支降本”合理化建议活动,为“双增双节”多做贡献。

认真谋划,制定方案。一是4月1日公司召开党政联席会议,专题研究双增双节工作。根据目前面临的艰巨经营形势,班子成员和与会人员从思想观念转变、项目确定评估、燃料供应、预算管理、费用管理、车辆管理等方面进行了深入研讨,并就挖潜提效、2号机组揭缸、物资采购、节水节电、厂区绿化、综合楼装修、基建尾工等具体问题进行了讨论,理清了思路,明确了任务。二是会议特别强调,公司上下一定要以经济效益为中心,突出效益理念,树立“过紧日子”的思想,以计划为龙头,以财务为中心,实行预算刚性控制,按照量化对标、精细管理的要求,层层传递压力,扎实做好各项工作,对各项费用完成情况定期核查预警,费用管理落实到责任部门和责任人,按照绩效管理办法月度考评,确保可控费用在预算目标基础上降低10%。三是会后成立了以总经理高建谱为组长的“双增双节、盈利攻坚”活动领导小组和活动办公室,强化“双增双节”活动的组织管理,制定了详细的控制与保障措施。

完善机制,严格管控。一是公司根据全年资产经营管理目标和财务预算指标,实行“归口管理、分级负责,计划控制、执行考核”的管控机制。二是在执行管理上,以经济责任制和绩效管理体系为依托,对控制目标进行分解下达,对执行状况进行考核,凡可控费用(含修理费)超出月度计划目标值,按照超出的同比例考核全员当月月奖;超出费用计划指标的,材料费、修理费按照超支额度同比例考核责任部门当月月奖;管理费用按照超指标的30%考核责任部门当月月奖。三是继续加强项目费用管理,今年可暂缓的开支项目一律暂缓,确因生产需要发生时严格按照公司管理程序进行审批,做好招投标管理、合同管理和委托结算审核管理工作,努力降低生产成本;对于生产技改项目要进行评估,不能取得明显

效果的项目一律叫停。四是严格控制非生产性支出和计划外项目,对于会议、招待、差旅、用车等实行事前申请,审批后才能予以报账;减少各类会议、差旅、招待、办公消耗等费用,能不花的钱一分不花;规范临时用工管理,优化人力资源配置,有效降低劳务用工成本,控制压缩各项其他费用。

五个结合,减亏提效。一是公司把“双增双节、盈利攻坚”活动与量化对标相结合,按照公司量化对标检查表,将双增双节奋斗目标进行分解,按照部门职责层层落实管理责任,紧盯标杆,缩小差距,确保实现目标值。二是与提高管理效率相结合,实行目标管理责任制,制定重点工作计划和奖惩办法,全面落实管理责任,充分发挥全体员工的积极性,确保双增双节总体目标。三是与资产经营管理相结合,紧紧围绕“盈利年”工作目标,以经营减亏为中心,积极推进全员节能减排管理,不断提高设备安全水平和运行效率,努力增发电量,减少生产消耗。四是与规范管理相结合,宣贯公司三大标准,积极推进生产管理标准化和经营管理规范化,建立高效的生产经营运行体系,明确管理责任,落实管理措施,强化绩效考核,保障管理目标。五是与绩效管理相结合,强化生产经营过程管理,坚持“从目标出发,从问题出发”的工作原则,将管理目标层层分解,将管理责任落实到人,加强全厂经济活动的定量分析,将资产经营目标执行状况与绩效考核进行挂钩,建立有效的资产经营保障体系。

增发电量,降低消耗。争发电量和降低消耗是全年资产经营管理的关键,是实现“盈利年”各项目标的前提基础。一是公司以电量计划执行和提高设备利用小时为重点,建立有效的争发电量奖励机制,争取最大运行方式,不断提高发电设备利用小时;优化运行管理,开展值际发电量竞赛活动,加大绩效考核奖惩力度,各值应根据公司计划核对日均负荷差额,并抓住高峰紧盯低谷及时联系网、省调度进行调增,做到度电必争。二是加大加强设备的隐患排查和专项检查,杜绝非停事件,确保三台机组在网连续运行,月度平均电量10亿千瓦时以上,努力完成全年110亿千瓦时发电量。三是狠抓设备安全稳定运行管理,努力提升和积极落实计划电量指标,进一步强化消耗指标的责任管理,提升发电生产运营的边际收益;不断强化生产指标的考核管理,努力降低各项生产消耗指标。四是积极应对燃料市场变化,努力保障煤炭供应,不发生缺煤停机或调减电量计划事件。五是加强设备维护管理,精心点检,精心维护,及时消除设备缺陷,为机组顶得上、带得满创造条件。六是采取有效措施,抓好修旧利废,对物资库存进行盘库,保证合理的库存。

积极应对,保证电煤。一是密切关注电煤市场变化,以资产经营预警机制为指导,强化燃料采制化管理,控制高价煤采购数量,努力增加地方煤量,降低国矿煤采购量。二是国矿煤采购严格按照以质论价原则,严格控制厂矿差,做好亏吨亏卡统计工作,为索赔工作提供依据。三是进一步强化标煤单价的综合分析,在分析中体现燃料潜亏对生产经营的影响,找出问题,及时采取对策,把标煤单价降到490元/吨以下。四是强化燃料效能审计,抓好配煤掺烧工作,降低燃料成本,提高经济效益。

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