成品出入库及发货工作流程5篇范文

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第一篇:成品出入库及发货工作流程

成品出入库及发货工作流程

1、销售内勤在销售合同规定的交货期到期前5-7天向生产计划部和生产管理部

下发《发货通知单》,生产计划部和生产管理部在接到《发货通知单》后应在半个工作日内给予明确答复,能按期完工的签署生产完工日期。

2、如遇特殊情况无法在交货期前完工的,生产计划部和生产管理部需给出新的交货建议期。销售内勤需立即向业务员报告。业务员与客户进行沟通,重新确认交货期。销售内勤将客户重新确认后的交货期批注在《发货通知单》上,并下发至生产计划部和生产管理部签署完工日期。

3、销售内勤将签署完工日期的《发货通知单》抄送质检、仓库、物流部门做好

相应的发货准备工作。

4、产品完工后,生产管理部申请成品检验工作,质检合格的签发合格证书。生

产部门负责按照合同要求对产品进行包装、贴唛。销售内勤负责跟踪货物的包装过程,对装箱过程进行拍照留存。销售内勤需跟踪装箱清单、合格证等随货文件的齐备。

5、产品完全达到发运状态后,生产管理部填写《入库单》申请办理成品入库手

续,仓库确认质检已经合格后实地查看货物并加贴仓库标签。随后仓库管理员在ERP中做入库单。

6、货物发运前,销售内勤制作《发货审批表》,提交仓库和财务进行审批。审

批通过后销售部门在ERP中录入销售出库单,仓库进行审核确认。同时《发货审批表》交物流部门安排发货,货物出厂前仓库开具仓库发货单作为出门凭证。

7、货物发出后,物流部门在《发货审批表》上签注发货日期,并按月存档。

8、物流发货员跟踪货物的运输情况,及时收回物流发货单回执联。

第二篇:成品的出入库管理

成品仓管员岗位职责

一、入库管理(风机盘管半成品按此规定):

1.(质检检验合格的生产流程单)仓管员接到生产部的“入库单”,应对实物与生产订单编号、产品名称、规格型号、数量(其他性能)等进行核对;全部正确后方可办理入库。并按指定库位分区、分类存放好产成品,并标识。

二、产成品的出库管理:

1.空调公司产成品的出库管理: 1.1销售产品的发出:

a、由销售部销售员填写“发货申请单”,交预算部/财务部审核签字后,发邮件给到成品管理员及工厂生产跟单,申请发货。

b、成品仓管员凭有预算部及财务部签名的“发货申请单”,按“销售合同生产单号”办理发货,同时“申请用车”,打印一式五联“送货清单”,原单留仓库作入用友系统出库依据,其它四联交司机随货交客户签字确认,留一联给客户,司机带回有客户签字的三联送货清单,回单分别给到生产部跟单/销售员/财务部,以核对出货清单及收款处理。

c、成品出库装车前,需与客户沟通好,产品送到时间/地点。

d、拒绝办理“无发货申请单”或“无财务签名的发货申请单”的出货申请。(特殊情况除外,如得到总经理同意的发货申请)1.2自营产品的发出:

a、自营产品入库后,由成品仓管员即时通知到相关项目工地施工员,得到项目工地同意后,按自营产品生产订单工号办理出货。同时“申请用车”,打印一式五联“送货清单”,原单留仓库作入用友系统出库依据,其它四联交司机随货交工地仓管签字确认,留一联给项目工地,司机带回有客户签字的三联送货清单,回单分别给到生产部跟单/预算部/财务部,以核对出货清单及收款处理。b、成品出库装车前,需与项目工地沟通好,产品送到时间。

2、数控公司产成品的出库管理:

2.1由外贸业务员填写“发货申请单”,交外贸部经理/财务部审核签字后,发邮件给到成品管理员及工厂生产跟单,申请发货。

2.2成品仓管员凭有外贸部经理及财务部签名的“发货申请单”,按“销售合同生产单号”办理发货,并登记每一台设备出厂的设备编号。产品出库装好车后,须对出库产品进行场拍照并存档处理。

2.3拒绝办理“无发货申请单”或“无财务签名的发货申请单”的出货申请。(特殊情况除外,如得到总经理同意的发货申请)

三、其他规定

1.不允许非工作人员进入仓库,对未经允许擅自进入仓库的员工,作违反公司制度处理;仓库管理员应及时制止,制止无效,要报告仓库主管,仓管人员不制止,也不报告仓库主管,作违反制度处理。

2.仓库重地,严禁烟火,严禁明火,环境清洁整齐、货物堆放安全、防火、防潮、防盗。

3.单据必须做到日清月结,出、入库单(必须所需项目清晰明了、各项签名到位:如仓管员、统计员、领料人、权限审批人、质检),并于每周六整理好(需写明移交单据的编号)交到综合部经理处,(财务签收)

4、于次周一交财务及采购。

5、每月月结时,于次月2号前办理好所有出、入库手续,并上交相应出、库单据到财务及采购。

6、对于外购维修急用的,要求办理入库后,要同时要求使用人员办理出库手续,做到一进一出方可。

7、材料直送工地的单据上,必须有相应工地仓管的签字+工地施工员验收签字,两个签名都有的情况方可办理出、入库手续。

仓管员最重要额职责是什么,如何做好? 生产部是否要打入库单(红字表示需删除)

第三篇:材料和成品出入库管理规定

原材料和成品出入库管理规定

为了加强仓库管理,完善材料和成品出入库手续,保证公司成本和费用核算真实,经与相关部门和相关人员协商,制定以下管理规定。

一、材料出入库:

(一)材料入库:

1、大宗原材料及烟煤:物资送到公司后,先经过地磅房过磅,须取样的物资试化验室人员必须取样,卸车后由仓管人员开出过磅单,凭过磅单上的物资净重由仓管人员开具入库单,并经质检部质检人员在入库单上签字,作为检验物资合格的凭据,没有质检人员签字,不允许办理物资入账手续。须取样的物资为工业萘、硫酸、烧碱、甲醛、木钠、木镁、木钙、烟煤等,洗油和氢钙不须取样。

2、编织袋及其他物资(不含柴油):供应商或采购人员将材料送到公司后,编织袋需由质检部进行质量检查,合格后仓管人员清点无误方可办理入库手续(入库单上须有质检部相关人员签字);其他材料(含机修材料)由相关使用部门予以验收质量,仓管人员清点无误后办理入库手续,质量验收部门在入库单上签字(以作为经过质量检验的凭据)。对于已经办理了入库手续而在使用时发现质量不合格的各类物资,由采购人员出具借条从仓库中借出到供应商处更换,合格物资如数换回后,仓管人员方可将借条还给采购人员。

(二)材料出库:

1、大宗原材料及烟煤:每班各工序生产作业完成后,由生产领班组织相关人员填写领料(出库)单,硫酸、烧碱、甲醛、洗油等液体原材料应根据 计量桶刻度计算消耗量,工业萘、氢钙、木钠等有包装的原材料则根据使用数量填写原材料领料(出库)单;若是复合车间领用的木钠、木镁、木钙等材料,须注明“复合”字样。烟煤则根据使用车数折算消耗量(吨),领班签字后于下班前将领料(出库)单交于仓管员。月度终了时根据盘点情况进行调整,具体调整由财务部办理。

2、编织袋及其他物资:根据生产经营需要由使用人员领取,领取前先填写领料(出库)单,由领班签审,仓管人员见领料(出库)单才能发放(仓管人员一定要熟悉材料存放地点,逐步做到不麻烦使用人员到仓库查找材料)。

二、成品出入库:

(一)成品入库:

1、所有生产的成品,由搬运工拉到成品库,保管员当场清点数量后办理成品入库手续,开具成品入库单,当班领班和质检员必须在入库单上签字(根据公司工作制度,夜班的入库单质检员可以在第二天补签)。

2、坚决杜绝将成品从干燥车间直接拉到货运车旁上车而不经过入库点数的行为。

3、若成品需到复合车间复配,必须由仓管人员现场点数后方可拉到复配车间:①若直接从干燥车间拉到复配车间,先由仓管员填写成品入库单,当班领班在入库上签字;然后由仓管员开具红字成品入库单(等同于成品库出库单,生产操作人员在单据上签字);②若从成品库拉到复合车间,也由仓管员开具红字成品入库单(等同于成品库出库单,生产操作人员在单据上签字)。

4、复配好的产品入库,按正常成品入库(即第1条)执行。

5、对于不同的复配产品,仓管员要做好标识,防止成品错发给客户。

6、成品入库,搬运工一定要将成品包装袋码放整齐堆高一致,以便于成品出货点数及盘点。

(二)成品出库:

1、仓管员根据财务部电脑打印的《产品送货单》(一式五联)组织搬运工装车,上车后请货运司机清点并在《产品送货单》上签字,保管员作为经办人签字。以上签字要求字体清晰、不潦草。

2、若因停电或其他原因无法电脑打印《产品送货单》,可以手写《产品送货单》。

3、成品仓管将已签收的《产品送货单》进行分配:存根联(白色)第二天交财务部对账;客户联(红色)和回执联(绿色)交货运司机送货到目的地后请客户签收,回执联由货运司机交回本公司作为送货到客户的凭据;保管联(蓝色)由仓管员进行保存登帐;门卫联(黄色)交公司后门保安予以车辆放行。

三、相关规定:

(一)开具的入库单或出库单(无论材料还是成品),仓管员必须在次日内进行保管帐登记,并经常核对库存,做到账实相符。

(二)无论是本公司职工还是其他公司人员到仓库借用物资(含工具),必须打借条(含借用时间段,何时归还),由生产部领导签字同意后方可借出,到期按时督促归还并检查是否损坏。

(三)对于大宗原材料、烟煤、编织袋、机电维修材料、试化验材料、低值易耗品等,生产部和质检部都应做最低安全库存,同时安排人员经常检查 库存情况,根据消耗及时制订采购计划,以免影响生产经营运作。

(四)财务部凭仓管员开具的原材料入库单、复合产品入库单和《产品送货单》结算搬运工的装卸费;

(五)相关人员若不遵守上述规定,每次(单)扣除绩效奖10元;一个月内五次以上予以警告处分,根据公司相关奖惩规定另扣除绩效奖50元。

以上规定已经征求过公司工会意见,工会表示同意。本规定自公布之日起实施。

第四篇:成品仓库出入库和管理作业指导书

逸信成品仓库出入库和成品仓管理作业指导书

1.目的

为了规范并加强仓库管理工作,规范成品的收发、储存等作业程序,不断完善仓储管理,特制定本程序。

2.范围

适用于本公司成品仓库的管理。3.定义:

本公司成品仓库管理的物料。4.职责 4.1仓储课:

产品仓负责对产成品的入库、出库、储存、盘点等管理工作。4.2业务部:负责制定送货计划,呆滞成品报废确认与审核;

4.4品管部:负责部分成品入库工作,把控物料进出库、储存过程中的品质管理 4.5生产制造部:成品入库工作。5.程序内容

5.1仓库管理总原则 5.1.1料账一致原则。

5.1.2先进先出原则(即FIFO)。5.1.3同类归一原则。

5.1.4标识清楚、面向通道原则。4.1.5大货堆垛,小货上架原则。5.1.6排列整齐,易于取放。5.1.7安全原则。

5.2 成品入库

1)经品管部成品检验员(FQC)全检合格或经出厂检验员(OQC)抽检合格的产品方可办理入库手续。未盖检验“合格”章的成品,成品仓库管理员有权拒绝入库。2)糊盒车间、品管部成品检验车间指定专人负责成品入库工作,入库员将成品输入到ERP并将《交接(入库)单》打印出来和成品仓管员当面清点、交接清楚,交接双方均应在《交接(入库)单》上签名确认,一式三联(仓库联、计划联、留底联),成品仓管员在ERP进行审核(糊盒入库员是没有审核权限)。3)仓管员将产品入库归位,糊盒车间、品管部成品检验车间未经仓管员允许私自拉货进去并将通道堵住每次罚款20元/次。

4)订单外的产品由仓管员另做手工帐(放在共享让所有人可见),订单外的产品上货架库存并每月将库存三个月以上的产品列个清单交由部门经理处理。

5.3 出库管理

5.3.1五项原则:一查询,二核对,三先出先进, 四发料,五扣数。5.3.2成品出库

1)订单库存超过30天的成品若要出货,成品仓库管理员应事先通知品管部出厂检验员重新执行出厂检验。

2)若是上批留下的尾数产品、次品,此批须一起出货的,品管部接到《生产工作单》或《事务联络单》应提前到成品仓库领取并重新检验。

3)成品仓库管理员根据业务部制定的《送货计划》查询并备好第二天要出货的产品。4)成品仓管员凭权责人员签核的《成品出库单》发货给到成品仓库领货的送货员。双方对产品防护和交付控制要到位。

5)成品仓管员应仔细核对《成品出库单》与实物,看清客户名称、品名、单号、数量,确认无误后方可发货。

6)成品仓管员发料后应及时在ERP系统中输入扣减的数量(发料的数量)。必要时做手工账并扣减数量。送货单一式三联(送货联、留底联、财务联)客户签收后仓库及时送单。

7)订单产品库存超一个月,仓管员将清单列出来上报部门经理处理。5.3.3库存产品出库

1)客户订单经业务部或工程部查询成品仓库库存,需在工单体现库存发货,糊盒车间、品管部成品检验车间向仓库领库存产品。

2)成品仓管员将库存产品发料到领料部门并及时在手工帐上扣除。3)糊盒车间、品管部成品检验车间检验包装好的产品按5.2流程处理。4)成品仓库出库按5.3.3流程处理。5.4盘点中发现的呆滞物料处理

1)订单内成品库存超过1年的视为呆滞产品,订单外成品库存超3个月视为呆滞产品。

2)仓库每月28日前须更新每月的《呆滞物料清单》及《呆滞成品清单》,报送给相关部门人员签字确认(如:业务部、品管部、生产制造部、财务部),各部门特别是业务对成品的呆滞物料提出后续客户是否会使用的情况后,由运营中心经理根据各部门的意见提出报废申请交给总经理签字处理。

3)相关仓库管理员根据指示执行。5.5 安全管理 5.5.1消防安全

1)仓库管理员应遵守严禁烟火规定,并监督进入仓库的任何人员遵守该规定。

2)配足消防设施与消防器材,勤于点检与保养,确保设施与器材处于有效状。3)仓库管理员应应学会使用灭火设施与器材,并积极参加公司组织的消防演习。4)确保消防通道的畅通、消防设施与器材没有被物料遮挡。

5)化学品单独隔离存放,灯管应使用防爆灯管,包括开关等。应有醒目的禁烟禁火标示,应备好沙子等泄露应急物资。5.5.2 防盗防损

1)仓管员暂时离开仓库,下班时,确保关门上锁,防止物料丢失。2)做好防潮、防水、防晒、防蚊虫、防鼠、通风等工作。

3)物料搬运过程中,应轻拿轻放,应平稳,不得有物料翻到、撞伤、外包装刮擦破损等现象。如果包装损伤仓管员自行包装或生产沟通重新包装。

4)成品物料叠放高度不得高于1.6米,叠放宽度不得超出栈板界限。5.6 “6S”管理

5.6.1参照公司6S管理制度执行。并做好以下几点工作。5.6.2同类归一。相同物料应集中存放。

5.6.3标识应清楚,客户、品名、入库日期、数量,标识卡应朝通道,应方便阅读。5.6.4划分库区库位,大货堆垛,小货上架。

5.6.5排列整齐,划定主通道和辅助通道,每板物料、每款物料都易于查找与取放。6.使用表单

《交接(入库)单》

《产品标识卡》 《品质异常改善通知单》 《送货计划》 《成品出库单》 《呆滞成品清单》 《呆滞物料清单》

第五篇:成品出入库检验作业办法

成品入、出库检验作业办法

1.目的

为防止不合格品流入成品库或客户手中,确保入、出库之成品能满足客户要求;减少客户抱怨或退货,使作业条理化、规范化管理、特制定本作业办法.2.适用范围

本厂入、出库检验作业均适用之.3.参考文献

参考本厂之「测量与监视控制程序」.4.权责

4.1品保部:负责成品入、出库前之检验判定及标示.4.2仓储部:负责合格品入库、出库作业,仓储之不合格品处理.4.3责任单位:负责成品线材入库前之摆放、标示,并放置于成品「待验区」内及不格品的处理.5作业程序 5.1成品入库检验

5.1.1现场单位放置于成品「待验品」之成品必须达到以下要求: 5.1.1.1须附有内容完整、正确的标签及成品入库标签.5.1.1.2按不同的品名规格、颜色、印字内容分别摆放整齐.5.1.1.3所有成品入库标签均需注明操作员姓名.5.1.2成品检验员按<检验抽样>进行抽样,依或「产品检验规范」等进行检验、判定及标示,并将检验结果记录于「成品入库检验报告」上。

5.1.3对于判定合格之成品,在成品入库标签上盖合格章或签名;判定为不合格品者,以「不合格品单」或「不合格品标签」标示.5.1.4仓库依据成品检验员的标示加以确认,将盖有合格章或签名之产品入库;不合格品由成品检验员通知责任单位,按照<不合格品控制程序>处理.5.2成品出库检验

5.2.1成品检验员接到「出货通知单」后,对仓库所备之产品按照「检验抽样计划」进行抽样,依「QC工程图」或「产品检验规范」及客户的特殊要求进行抽样检验,并将检验结果记录于「产品出货检验报告」上。

5.2.2在库品之检验,若属不合格品,需及时标示并通知仓库或责任单位接「不合格品之管制」处理.6.附记事项

6.1所有成品不得先入库或装车后再检验.6.2对于入库“待验区”内经判定为不合格品者,责任单位应于当天把不合格品拉出“待验区”,进行处理.若三天内仍放置于“待验区”内,一律按内部抱怨处理.6.3出错货或未经检验之产品而装车出货者,一律按照内部抱怨处理.6.4对于客户要求提供出货检验报告之产品,必须附有检验报告方可出货.6.5确因交期急需,临时到现场提货时,必须在提货前1小时通知品保部检验,合格后方可出货.进料检验作业规范

1、目的

对来自于外部供方处的物料进行检验或试验,以确保投入使用的物料满足预期的要求。

2、范围

适用于本公司所有组成最终产品的物料,包括采购的生产用原料,辅材,包装物等。

3、权责

3.1品保部IQC负责对所有进料物资进行验收。

3.2品保部仪器管理人员负责对所有物料验收所需的监视和测量装置的确认和维护。

4、作业流程

4.1仓库管理人员在接收到外来的物料时,对物料种类、供应商、订单号码、数量等信息进行确认;

4.2上述信息经确认无误后,仓库管理人员将物料存放在待检区域,仓库管理人员将“进料验收单”交IQC确认;

4.3 IQC对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的《采购单》《采购规范》进行核对,无误后进行抽样或全数检查,并依据检验结果记录于《进料检验报告》;

4.4 对于经检查确定合格的物料,IQC以绿色“合格”产品标示单予以标识,并在《进料检验报告》及《进料验收单》结论栏注明“允收”或“合格”结论;

4.5仓库管理人员凭印有检验员编号章的“产品标示单”及注有“合格”或“允收”结论的《进料检验报告》办理物料入库;

4.6 对于经检验确定不合格的物料,IQC立即以红色的“不合格标签”予以标识;

4.7仓库管理人员要协助IQC对不合格物料进行隔离,并同时将该批原料登记于《不合格品处理跟踪表》上(生产退料亦同); 4.8 IQC在对物料进行有效隔离后,立即发布《进料品质异常单》,经部门主管人员批准后发放到仓储,采购等部门会签;

4..9《进料品质异常单》由品保课主管或工程师会同采购、工程、生管或使用部门协调一致,并签署处置结论;

4.10评审结果确定物料能够使用并经(副)总经理核准,IQC以“特采标签”对物料进行标识,并予以隔离,因环境关物质含量或相关ICP报告有异常之原料不予特采,IQC须要求仓管员立即隔离;IQC将处理结果记录于《不合格品处理跟踪表》上;

4.11仓储部指定使用部门作业人员对特采物料进行挑选或修整或克服使用;必要时,经挑选或修整后的物料由IQC(或生产线IPQC)重新进行验收; 4.12仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的《进料验收单》办理物料入库;

4.13经确认不能使用的物料,仓库管理人员予以拒收; IQC对拒收的物料用“不合格标签”有效标识及隔离,IQC将处理结果记录于《不合格品处理跟踪表》上,采购部凭拒收结论通知供应商退回物料; 4.14采购单要及时将协调一致后的结论以《进料品质异常单》的方式传递到供应商处,供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策;

4.15SQE对供应商提出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪,并将跟踪的结果在《进料品质异常单》改善追踪栏内报告给主管人员及采购部;

4.16只有当跟踪结果证实供应商所采取的措施已经得到有效的实施,并且通过验证证实供方实施这些措施的结果有效,才能关闭该项目,否则SQE要以《纠正/预防措施报告》方式通报给采购部,采购部将结果通报供应商,供应商必须按SQE提出的要求重新采取相应的改善措施,SQE继续跟踪验证,直到项目得到关闭。

5、抽样方案

5.1进料检查按《检验抽样计划》进行抽样,采用一般Ⅱ级(其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外);

5.2 AQL值(合格质量水平)按相关检验要求的规定执行,若相关检验要求没有规定或没有相关检验要求时,所有致命(严重)缺陷(CRI)的AQL值为0收1退,主要缺陷(MAJ)的AQL值为0.25,一般缺陷(MIN)的AQL值为1.0。

5.2.1同类物料采用正常一次抽样方案,连续5批抽样(不包括送样及小批量试样批)达到允收标准后,可采用放宽检查一次抽样方案,当连续20批以上达到允收标准后可采用特宽检查一次抽样方案。5.2.2 同类物料在任何情况下出现1批量产品CRI(严重缺陷)或2批物料MAJ(主要缺陷)或3批MIN(次要缺陷)时,均采用加严一次抽样方案检查,若仍不符合,下批起采用加严检查二次抽样方案。5.2.3 同类物料在任何情况下连续2次采用加严二次抽样方案检查的物料批合格可转入加严检查一次抽样方案进行检查,连续2次采用加严一次抽样方案检查的物料批合格可转入正常检查一次抽样方案检查,但若IQC或其他部门提出其它要求时,经品保部主管批准后按提出的要求检查。

5.2.4数量小于50PCS/m/Kg的,且属于送样试用的物料,IQC进行全数检查。

5.2.5硬件产品(指有形产品,其量值具有计数的特性),以供方提交的一批次(同期交付,同一规格型号,同一供方提供)为一交验批,流程性材料(指有形产品,其量值具有连续的特性)经供方提供的一独立包装为一检验批。

6、取样:进料物料由IQC检验人员采用随机取样的方式进行取样,取样后,检验人员要对样品进行标识。

7、检验和试验 7.1检验人员抽取样本后,先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短的试验项目,待这些项目全部完成后,再进行破坏性及周期较长的检验项目。7.2检验和试验工艺

7.2.1外观检查环境要求:采用常态照明(40W日光灯使光线充足),待测量物品测量面与检验人员肉眼距离25~35cm,观察角度要求垂直于待测量物品被测面的±45º角,观察时间为10±5秒;

7.2.2 监视和测量装置要求:卡尺精度等级不低于0.02mm,分厘卡(千分尺)精度等级不低于0.01mm,其它或自制的检具等装置要满足相关的工艺、检验文件或工程图面上的测量要求;

7.2.3 当现有条件不足以对规定的项目进行检验或经检验不能确定是否能够接收时,由IQC通知材料使用单位或生管安排对物料全部或部分项目进行工艺验证,工艺验证时取样按生产单位使用需求通知IQC取样,取样后进行标识并在24h内交生产单位试用,经工艺验证后的工件由工艺验证部门IPQC确定结果,IPQC将结果以《联络单》形式反馈于IQC。

制程检验作业规范

1、目的:规范制程过程检验方法,以保证产品质量及提升员工品质意识。

2、范围:公司制造车间适用

3、权责:

3.1品保人员:负责产品首件检验、制程中检检、产成品检验,追踪异常改善措施;

3.2生产人员:负责各个质量控制环节自检,及时知会IPQC首检,分析并实施异常改善措施;

4、作业流程: 5、4.1首检:

4.1.1首检须首先确认产品指令的有效性,内容包括《生产工单》、《SOP》、《生产排程表》等要件,各指令文件须一致方可执行生产其指令。

4.1.2原材料的确认,IPQC须依据《生产工单》、《SOP》等文件资料至上线原料暂放区确认原材料的规格型号等内容,无误后方可正式投入生产。

4.2制程中巡回检验

4.2.1产品在制程中车间物料员又领入新的原料亦须按原料领用规定执行,操作人员须及时知会IPQC;如原料有异常须以《联络单》写明原料型号,规格,数量,供应商等内容通知IQC处并要求车间及时退回仓库;

4.2.2产品在制程中IPQC须定时对各机台生产之产品进行巡检,操作员、包装员亦须进行自检;

4.2.3车间班长、QC须定时对IPQC、操作员的检验项目、过程进行稽查;

4.3完工成品检验

对于完工之成品IPQC须按抽样计划抽检(如有特别要求之产品须全检),合格后方可盖“QC PASS”章放行入库; 4.4异常处理

4.4.1制程中不合格产品IPQC须以“不合格标签”标识,并要求操作员隔离;同时IPQC须开立《品质异常单》经QC审核交由生产部门分析不良原因及改善措施;对改善措施QC须现场跟进并上报,确认改善措施有效后方可在《品质异常单》签名确认关闭该文件; 4.4.2 IPQC判定之不合格品如因与相关方讨论后可特采处理,特采须生产、品保主管人员审核,(副)总经理核准后IPQC方可放行; 4.4.3对于特采之成品出货QA以核准后的《特采申请单》接受并放行,否则不予接受放行;

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