第一篇:质量体系举例
某电气公司三体系文件管理手册
4.2文件要求
4.2.1总则
根据三个标准的要求,本公司制定并建立了个体化管理体系文件,这些文件包括:
1)管理方针颁布令
本方针形成文档,付诸实施,予以保持,传达全员参与,也可为公众所获取。
2)管理目标、指标的颁布令。
3)管理手册。
4)程序文件。
5)工作文件。
6)管理体系所要求的记录。
这些文件覆盖了公司一体化管理的全部过程,描述了一体化管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法(具体见工程施工过程模式图),同时也符合国家有关的法律法规及其它要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围,确保所有文件得到控制。文件经发布后实施,通过对全休员工的宣传教育和培训学习,确保在实施过程中一体化管理体系的文件化,以及过程运作和控制的有效性。
4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册
1)本管理手册是本公司一体化管理体系运行的纲领性文件。
2)在管理手册中,本公司制定了质量、环境、职业健康安全方针和目标(指标)(详见颁布令),明确了一体化管理体系的范围,其中在对ISO 9001标准的过程要求进行合理删减后,可覆盖公司的全部管理活动。
3)结合工程项目施工过程的特点,以及活动、服务所涉及的环境影响/危险源,形成相应的程序文件和工作文件,是本管理手册的支持性文件,是对本手册实施方式的具体说明和指引。
4)本管理手册各章节描述了一体化管理体系的过程和各环节之间的相互作用。
5)本管理手册是一体化管理体系文件的一个组成部分,按《文件控制程序》的要求作为受控文件。
4.2.3文件控制
为对一体化管理体系运行中的所有文件(包括记录的格式)进行控制,本公司编制了《文件控制程序》,对以下内容作了规定:
1)将文件进行分类,规定了各类文件的批准人,以确保文件的准确性、实用性。
2)对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。
3)文件的更改过程予以记录,并采用修订状态的标识,以便于工作识别文件的现行状态。
4)由办公室对文件进行归口管理,以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。
5)对各部门的文件作统一编码的要求,保证文件保持清晰,方便查找。
6)对外来文件进行统一登记,并建立受控文件清单,保证外来文件得到识别,并控制其分发。
7)规定了作废文件的处理方法,对作为参考而保留的作废文件加适当的标认以防止误用。
8)作为记录的文件,应按4.2.4要求进行控制。
4.2.4记录的控制
本公司制定了在一体化管理体系运作过程中所需要使用的记录表格,并按照《记录控制程序》进行管理。
1)记录作为一体化管理体系有效运行的证据,必须予以保持。
2)记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。
3)记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置的方法由办公室统一规定,相关部门配合实施。
电子业质量环境体系文件
4.1总要求
公司根据GB/T19001-2000 —ISO9001:2000《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004—ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求建立质量环境一体化管理体系,形成文件,加以实施、保持并且持续改进质量、环境管理体系有效性,并确定它将如何实现这些要求。
为建立质量环境一体化管理体系,公司应:
a)识别质量环境一体化管理体系所需的过程,及其在公司中的应用,以确保产品或服务满足顾客要求和环境要求;
b)确定这些过程的顺序和相互作用;
c)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需要的准则和方法;
d)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和对这些过程的监视;
e)监视、测量和分析这些过程;
f)实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,公司应确保对其实施控制。本公司的外包过程为模具加工,公司将按本手册7.4条款的要求加以控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
根据公司的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度和人员的能力,本公司质量环境一体化管理体系文件包括:
a)形成文件的质量、环境方针和质量目标、环境目标、指标;
b)质量环境管理手册;
c)本文件所要求的形成文件的程序(包括用于描述质量、环境一体化管理体系所需活动的体系的各个程序);
d)公司为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件;
e)标准所要求的记录。
4.2.2质量环境管理手册
公司编制和保持质量环境管理手册,质量环境管理手册包括以下内容:
a)质量环境一体化管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;
b)为质量环境一体化管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;
c)质量环境一体化管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件控制
4.2.3.1控制范围
a)质量环境管理手册;
b)程序文件;
c)其他支持性文件,包括作业指导书、检验规范等;
d)记录;
e)适用的外来文件(指标准、法律、法规、顾客的图样等)。
4.2.3.2控制内容
a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的。
b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准。
c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
d)确保在使用处可获得有关版本的适用文件。
e)确保文件保持清晰、注明日期(包括修订日期),标识明确,妥善保管,并在规定期间内予以保存。f)确保外来文件得到识别,并控制其分发。
g)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时(如为法律、积累知识、保留信息的目的),对这些文件进行适当地标识。
4.2.3.3具体执行《文件与资料管制程序》。
4.2.4记录控制
4.2.4.1控制范围
a)与质量环境一体化管理体系运行有关的记录。
b)与产品过程符合性有关的记录。
4.2.4.2控制内容
a)标识;
b)贮存;
c)保护;
d)检索;
e)保存期限;
f)处置。
4.2.4.3控制要求
保持记录清晰,易于识别和检索。
4.2.4.4具体执行《记录管制程序》。
第二篇:质量体系
合规性可以根据自身组织需要进行划分,一般分为体系文件和外来文件两大类
体系文件包括:质量管理体系大致结构:
1、质量手册
2、程序文件
3、作业指导书
4、记录及表单
任何质量管理体系都是以以上4种文件呈金字塔型结构组成,记录用来表明组织在实施
质量管理体系过程中所作的工作。
外来文件包括:国家、行业、地方与组织相关的法律法规、政策条文、国标、行标、地
方标准等。
3.1 一层文件:质量手册
3.2 二层文件:程序文件
3.3 三层文件:作业指导书(设备操作规程、作业标准(规范)、工作职责等)。
第三篇:质量体系工作计划
篇一:质量管理体系工作计划
质量管理体系工作计划
一、目的
为了有计划地开展质量管理工作,推动质量方针和质量目标指标的完成,促进质量管理和质量管理体系运行保持,不断持续改进,增强顾客的满意。
二、工作计划
1、质量目标的分解:管理者代表应根据《质量手册》,结合公司组织机构的调整,对各部门的质量管理职责、质量目标指标进行进一步的分解、细化,制订《各部门质量管理职责》,明确各部门的质量管理职责、权限和义务。明确质检员的质量管理职权,明确各部门质量目标的考核指标。
2、制订质量目标考核办法:在细化各部门质量职责和质量目标的基础上,企规办在2013年1月份对质量目标进行分解、细化,明确、统一质量目标指标的计算方法,确定不同指标的权重系数。并根据各部门的质量目标分解计划,制订《质量目标分解、考核管理办法》下达给各部门,作为公司考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。
3、加快内审员的培训:因内审人员调整,计划在2013年的3月份组织内审培训学习,增加内审员,满足质量体系内部审核需要。
4、内部审核和协助外部监督审核:由管理者代表牵头、质量部协助完成管理评审工作,包括制定详细计划、准备报告等,评审完拟写管理评审报告。计划在6月份完成公司内审工作,并在7月份协助完成外审工作,并督促完成在审核中发现的不合格项的整改工作。
5、实施持续改进:在完成管理评审工作后,针对管理评审发现的问题,提出整改措施。并结合公司组织机构变化和iso9001质量管理体系标准要求,对质量管理体系文件是否需要修订或换版。总结好的经验,弥补不足,持续改进。
6、完善体系文件,加强体系监督:根据工作需要适时完善质量手册和程序文件,同时督促各部门完善第三层次的工作文件,重点在生产部,品质部的第三层次质检文件也要进行简化和完善。各职能部门对负责过程加强监督,收集真实有用的数据,从中发现不符合体系要求环节,做出相应的改善。也希望各部门大力配合质量部的工作,理顺流程,共同把好质量关。
7、数据的统计分析:数据的统计分析是一项重要的工作,也是一门专业学科。我们要以完善质量目标考核为契机,加强公司的统计信息体系建设,培养、锻炼队伍,规范、完善定期报表制度。为建立统一的反映质量目标完成情况的信息反馈系统,制订公司的《定期报表制度》,通过批准后下达各部门执行。
8、严格质检程序、把好质量关:质量部要进一步加强质量管理工作,在做好日常的质量检验、计量管理工作的前提下,积极开展以下工作:
a、对所使用的计量、检验设备定期送国家质监机关按标准要求进行检定、校准;并对公司重要的原材料的质量情况,进行一次供应商调查,必要时进行质量验证检验。b、严格按照操作规范,利用考核机制等加强执行力;采用培训、实践、考核等多种方法提升检验人员的检验技能;
c、为提高产品质量,发现产品质量方面存在的问题,组织对产品进行一次型式试验,将产品样品送客户认可的国家质检部门,进行一次型式试验,取得试验报告,以改进、提高产品质量。
9、加强培训:培训工作做得好与坏,直接关系员工的质量意识、岗位技能的提升,也直接关系质量好坏。因此在今年要加大管理培训和质量培训,重新组织学习产品标准,学习质量管理体系标准文件,并逐步加大外部培训方面的投入,希望能从外面联系专家给予指导和交流。
10、增强顾客满意:经营部门要组织对重点客户进行回访,了解、征询客户对我公司产品、服务的意见,考察市场同类产品的趋势、动态,调查主要竞争对手的经营、促销做法。对顾客的抱怨、意见和反馈,要认真研究,分类排队整理,提出改进的措施,并由生产部牵头,质量部协助逐项解决落实。
11、强化客户投诉的管理。经营部门要加强对客户投诉、客户服务的管理工作,明确对客户的退货请求的分级处理原则与流程,凡属顾客要求退货的,要在查明情况的前提下进行必要的解释和说明,以减少退货数量。必须认真对待顾客的投诉,凡属顾客投诉都必须做好记录,并对投诉问题进行分类汇总,由质量部牵头召集有关部门人员进行专题研究,提出整改措施、办法;将整改措施的整改指令落实到相关的责任部门,落实到生产现场和及相关工序的直接操作人员,并对执行落实情况直接上报。篇二:质量体系工作计划
质量体系工作计划
篇三:质量管理体系建立工作计划-x 质量管理体系建立工作计划 no: 篇四:质量管理体系运行工作计划
2010年质量管理体系运行工作计划
在管理人员年会上提出的要求,结合外部第一次监审向我公司提出的建议,2010年我公司质量管理体系运行工作安排如下; 1、1-3月,各部门对照李总的讲话要求,认真把本部门的各项流程和规章制度进行细化、优化(各部门的流程清单已经下发),把本部门的管理水平上一个新台阶,适应公司发展需要
2、各部门明年至少有3个大的进步(改进目标或方向),根据内审、管理评审和外部监审提出的问题,自己确定目标,有的目标能落实在文件或流程中,需在此次修改的文件或流程中体现
3.、4-5月份对各部门修改的规章制度和流程进行评审,批准和发布执行 4、8月份对各部门进行巡查,检查细化、优化文件的落实情况和改进目标的实
施情况,同时普查各部门的质量记录是否符合要求 5、10月份进行内审,此次内审覆盖iso9000所有的条款,内审依据是公司的“质量手册”和流程﹑管理制度及作业文件,涉及所有相关部门,内审检查表由内审员自己填写,内审小组不再包揽,这也是上次监审对我们提出的要求,要求各位内审员履行自己的职责,提前做好准备 6、11月份进行管理评审,各部门需提交质量管理体系运行报告等相关材料,总结一年的工作情况。7、11月底进行质量管理体系的外部第二次监审,各部门要做好充分的准备,尤
其是上次提出的不合格的部门,这次要重点检查
8、各部门要妥善保管好质量管理体系受控文件,我们已经发现有的部门把受控
文件到处乱扔,需要更改换页时,找不到文件,希望各部门经理予以重视。以上是2010年质量管理体系运行工作的初步安排,如遇特殊情况可能有所变动,各位经理有什么问题请及时与管理者代表沟通,大家共同努力,完成李总和监审对我们提出的要求
2009-12-24 篇五:公司质量管理工作计划范文
公司质量管理工作计划范文
2009-09-19 11:01:17| 分类: |字号 订阅
公司质量管理工作计划范文
一、目 的
为了有计划地开展质量管理工作,推动质量方针和质量目标指标的完成,促进质量管理和质量管理体系的持续改进,增强顾客的满意。
二、工作计划
1、质量目标的分解:管理者代表应根据《质量手册》,结合公司组织机构的调整,对各部门的质量管理职责、质量目标指标进行进一步的分解、细化,制订《各部门质量管理职责》,明确各部门的质量管理职责、权限和义务,明确质检员的质量管理职权,明确各部门质量目标的考核指标。并颁发《质检员授权书》,提高质检人员的工作权威。
2、制订质量目标考核办法:在细化各部门质量职责和质量目标的基础上,企划部在某年2月份对质量目标进行分解、细化,明确、统一质量目标指标的计算方法,确定不同指标的权重系数。并根据各部门的质量目标分解计划,制订《质量目标分解、考核管理办法》下达给各部门,作为公司考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。在某年1月份,在汇总各部门上质量目标指标完成数据的基础上,对全公司质量目标指标的完成情况进行评估、考核,公布质量目标计划的执行结果数据,评估结果反馈公司领导和各部门,对没有完成的要做出相应的分析,并采取必要的奖惩应对措施。
3、加快内审员的培训:因质量管理体系标准已经换版、升级为2008版,原由的内审员资格证书已经作废。因此,计划在某年的7-8月份组织内审培训学习,对原内审员进行一次标准改版的培训,以便取得新版本的内审工作资格。
4、内部审核和协助外部监督审核:由管理者代表牵头、技术部协助完成管理评审工作,包括制定详细计划、准备报告等,评审完拟写管理评审报告。计划在某年的5月份完成公司内审工作,并在此基础上,6月份组织进行管理评审工作,并力争在6-7月份协助北京方圆认证公司完成外审工作,并督促完成在审核中发现的不合格项的整改工作。
5、实施持续改进:在某年6月份完成管理评审工作后,针对管理评审发现的问题,提出整改措施。并结合公司组织机构变化和iso9001质量管理体系标准换版,对质量管理体系文件进行一次修订、换版,重新修订、编写《质量手册》和《程序文件》,修订和编写第三层《作业文件》,总结好的经验,弥补不足,持续改进。
6、完善体系文件,加强体系监督: 09年10-12月份将根据工作需要适时完善质量手册和程序文件,同时督促各部门完善第三层次的工作文件,重点在生产部,品质部的第三层次质检文件也要进行简化和完善。具体分工是:
1)由管理者代表负责新版《质量手册》文件的起草、修改工作;
2)由管理者代表负责牵头,技术部、品质部参与完成新版《程序文件》的起草和修订工作;
3)由技术部牵头,制造部、品质部参与完成第三层次《作业文件》的起草、修订工作。
因此各职能部门对负责过程加强监督,收集真实有用的数据,从中发现不符合体系要求环节,做出相应的改善。也希望各部门大力配合质管部的工作,理顺流程,共同把好质量关。
7、数据的统计分析:数据的统计分析是一项重要的工作,也是一门专业学科。我们要以完善质量目标考核为契机,加强公司的统计信息体系建设,培养、锻炼队伍,规范、完善定期报表制度。为建立统一的反映质量目标完成情况的信息反馈系统,制订公司的《定期报表制度》,通过批准后下达各部门执行。
8、严格质检程序、把好质量关:品质部要进一步加强质量管理工作,在做好日常的质量检验、计量管理工作的前提下,积极开展以下工作:
a、在年内组织对所有计量、检验器具送国家质监机关进行一次鉴定、校准;并对公司重要的原材料的质量情况,进行一次供应商调查,必要时组织进行质量验证检验。
b、在公司质检文件完善后,严格按照规范操作,利用考核机制等加强执行力;采用培训、实践、考核等多种方法提升检验人员的检验技能;
c、为提高产品质量,发现产品质量方面存在的问题,会同技术部组织对产品进行一次型式试验,将产品样品送客户认可的国家质检部门,进行一次型式试验,取得试验报告,以改进、提高产品质量。d、通过培训,在设计人员中大力推行田口设计技术,在质检人员中大力普及qc七大工作方法,提升我们的设计、管理、质检水平,大力弘扬一种敬业爱岗的企业文化,提高员工责任心。
9、加强培训:培训工作做得好与坏,直接关系员工的质量意识、岗位技能的提升,也直接关系质量好坏。因此在今年要加大管理培训和质量培训,重新组织学习产品标准,学习质量管理体系标准文件,并逐步加大外部培训方面的投入,希望能从外面联系专家给予指导和交流。(详见某年《员工培训计划》)
10、增强顾客满意:营销部门今年要组织对重点客户进行一次回访,了解、征询客户对我公司产品、服务的意见,考察市场同类产品的趋势、动态,调查主要竞争对手的经营、促销做法。对顾客的意见和反馈,要认真研究,分类排队整理,提出改进的措施,并由制造部牵头,技术部、品质部协助逐项解决落实。
第四篇:质量体系管理制度
质量体系管理制度
一、目的公司质量体系持续有效的运行,需要各部门、各单位、各项目经理部认真贯彻、严格执行质量手册和程序文件,使质量管理更加规范化、标准化,实现顾客满意的最终目标,特制定本管理制度。
二、适用范围
公司所有与质量管理体系有关的部门、单位(包括一些改制单位)
和项目经理部。
三、内容和要求
1、由管理者代表组织,工程管理部具体负责,每年对各部门、各项目经理部至少进行一次质量体系内部审核;
2、各项目部要建立、健全质量体系管理组织机构,并把职责落实到人;
3、质量体系管理要覆盖标准全部内容,并针对工程特点有所侧重进行;
4、各部门、各单位、各项目经理部在质量体系运行中,按公司文件化体系要求进行管理,并做好各种记录,各部门、各单位、各项目经理部积极配合公司质量体系内审工作;
5、内审提出的问题以不符合报告单形式开据,被审核部门、单位或项目部按报告要求限期整改,并制定纠正和预防措施,杜绝类似情况的发生;
6、质量体系内部审核,审核结论以报告的形式下发各部门、单位和项目经理部,并做为双文明评比审核的一个重要组成部分;
7、管理评审一般一年进行一次,由最高管理者、管理者代表组织,工程管理部负责具体工作;
8、各项目经理部和有关部门提交管理评审输入材料,要认真总结工程质量动态情况和预防措施实施效果情况,并根据这些信息提出合理化建议;
9、由最高管理者签发管理评审报告,由工程管理部负责发放到各项目经理部,根据最高管理者的指令性要求,进行限期整改,并形成文字性资料;
10、对公司所属有关单位质量体系运行情况,工程管理部将结合“双文明”每季度考核一并进行,考核内容分二大部分,一部分是日常管理情况,一部分是内、外审核情况;
11、每年年终对质量管理体系运行好的单位和项目经理部给予一定额度的奖励,对质量管理体系运行不重视,不按程序文件管理的单位和项目经理部要给予通报批评,并处以一定数额的罚款,限期整改,不予兑现质量目标合同奖;
12、第二年管理评审会议上公布一年来各部门和各项目部质量体系运行情况,并根据考核得分情况进行表奖。
第五篇:质量体系认证
什么是质量体系认证?
质量体系认证是认证的一种类型。质量体系认证具有以下特征:
1、认证的对象是质量体系,更准确地说,是企业质量体系中影响持续按需方的要求提供产品或服务的能力的某些要素,即质量保证能力。
2、实行质量体系认证的基础是必须有关于质量体系的国家标准。国际标准化组织1987年3月发布的ISO9000质量管理和质量保证系列标准(2000年修订为第三版),为各国开展质量体系认证提供了基础。申请认证的企业应以系统标准为指导,建立适用的质量体系;认证机构则按系列标准中的质量管理体系标准要求进行检查评定。
3、鉴定质量体系是否符合标准要求的方法是质量体系审核。由认证机构派注册审核员对申请企业的质量体系进行检查评定,提交审核报告,提出审核结论。
4、证明取得质量体系认证资格的方式是质量体系认证证书和体系认证标记。证书和标记只证明该企业的质量体系符合质量管理体系标准,不证明该企业生产的任何产品符合产品标准。因此,质量体系认证的证书和标记都不能用于产品,不能使人产生产品质量符合标准规定要求的误解。
5、质量体系认证是第三方从事的活动。第三方是指独立于第一方(供方)和第二方(需方)之外的一方,他与第一方和第二方既无行政上的隶属关系,又无经济上的利害关系。强调体系认证要由第三方实施,是为了确保认证活动的公正性。