专题:百事集团内部审计案例
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从百事集团看企业内部审计
从百事集团看企业内部审计 健全的审计监督机制是企业集团财务管理不可缺少的组成部分。无论是外部治理还是内部治理,一个重要的关键环节是所有者能够正确评价经营者履行受托
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内部审计案例
[内部审计案例]—因势利导,化不利为有利 【背景简介】 审计组:3人 审计范围:销售政策执行 被审计单位:某区域基层销售单位 审计方式:对38位业务人员进行逐一跟踪审计,针对存在问题
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集团内部审计构想
集团公司内部审计构想 作为大型民营企业集团,建立健全内部审计制度尤为重要,内部审计在查错防弊,保护企业财产安全,健全内部控制制度,提高经营管理水平和工作效率,防范经营风险,优
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集团内部审计管理办法
地产集团公司文件 内部审计监察管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范内部审计工作,明确审计机构及人员的职责,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作
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集团2013年度内部审计工作计划
**集团有限公司 2013年度内部审计工作计划 一、指导思想 2013年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕集团中心、突出重点、求
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集团内部审计情况分析报告[范文]
**集团 2010年度内部审计情况分析报告 应**集团领导要求,现将2010年**集团内部审计情况进行归纳和分析,具体内容汇报如下: 一、内部审计情况分析 通过2010年已审的18项审计项
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集团内部审计工作总结[五篇材料]
审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设,推进依法审计、文明审计。要加强管理,严明纪律,强化监督,提高审计工作效率和审计工作质量,促进审计工作发展,为推进集团
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XX集团——内部审计办法
**集团内部审计办法第一章 总则第一条 为建立健全内部审计制度,加强集团内部的管理和监督,提高企业管理水平,根据国家 颁发的有关内部审计管理条例和相关审计法规,结合本集团具
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某集团内部审计制度
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某集团内部审计制度
(试行)
第一章总则
第一条为加强对集团及所属各子公司的内部监督和风险控制,保障集团及各子公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 -
XX集团内部审计制度
XX集团内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范XX集团公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责,根据《中华人民共和国公
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集团公司财务内部审计制度
有限责任公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则……………………………………………………………………………………(1) 第二章 内部审计机构和审计人员………………
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建工集团内部审计管理办法
建工集团内部审计管理办法 (建审105号) 第一章 总则 第一条 为加强内部监督和风险控制,规范内部审计工作,促进企业持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规,参照
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2009内部审计情景案例精选集
1、/跨越雷池/人力资源审计引发大麻烦 2009年内部审计版面开篇情景案例由水落提供,本案例引发的讨论超过了以往各类案例, 网友投注了空前关注,并在个别观点上出现了针锋相对的
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2009年内部审计情景案例精选
案例1:跨越雷池——人力资源审计引发大麻烦案例2:天机泄露——内审报告落入税务局之手 案例3:有所作为——不出差情况下,审计师在总部办公室做什么?案例4:单文孤证——当事人质疑
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内部审计案例与答案
案例一:大地电焊条公司在销售过程中,销售业务是按照销售合同进行的,当生产车间产品完工后,填制产成品入库单,验收合格后入库。销售部门根据销售合同编制发货通知单,分别通知仓库发
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集团内部审计操作步骤及说明
集团内部审计操作步骤及说明 集团内部审计实施过程是一个严密谨慎的过程,在实际操作过程中存在有不确定性,所以在进行内部审计时要按设定的步骤,统一严格实施。 内审过程一般可
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集团内部审计工作总结最新2020(五篇范文)
工作中,有付出就有回报,但并不是意味着蛮干,讲究方法,对工作客观总结分析这就是方法。下面是小编整理的关于集团内部审计工作总结最新范文2020,希望能够帮到大家。集团内部审计工
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内部审计
企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问