专题:公司出差报销流程
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公司出差申请单及报销单
出 差 申 请 单制表:差 旅 费 借 款 单差 旅 费 清 单审核人:部门领导(经理):出差人:制表:于海涛差旅费报销单年月日原始单据张
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服装公司出差报销制度
奥吉菲财务部费用报销管理规定 1 奥吉菲财务部费用报销管理规定 一、为完善公司报销管理规定,制定本报销程序。 二、本规定适用范围 本规定适用除大货面料、辅料、成衣采
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出差报销规定
出差报销规定 一、交通工具的规定 1、城市间乘坐交通工具的规定 跨省或省内城市间的交通,一般乘用的公共交通工具为:动车、高铁二等座、火车硬卧、长途公共汽车、城市地铁、轮
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出差报销政策
人事政策及操作程序指南 主题:出差报销政策 修订日期: 2008年2月15日 文件版本:第一版 为提高工作效率,控制公司成本,统一管理,以及明确差旅费用支出标准,规范报销手续,特制定
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出差报销管理制度
出差报销管理制度3篇一、目的为加强对出差人员费用管理力度,有效控制公司经营成本,规范费用报销管理流程,特制订本制度。二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、
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出差报销标准
北京XX有限公司
——关于出差费用标准的暂行规定
为完善公司内部约束机制,提高出差办事效率,现暂定出差差旅费规定如下:
一、 出差申请:
销售部门人员出差需填写“出差申请单”, -
出差报销规定
差旅费报销管理规定 进一步加强差旅费管理,规范员工出差报销手续,实现技术、信息等资源共享,根据财务管理制度,结合实际情况,特制定本规定。 一、 适用原则: 在维护企业形象和不影
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出差报销管理制度
出差报销管理制度
一、交通工具
1、属于用户支付的情况,按合同规定的交通工具。(本项目销售人员负责与用户方的报销事宜)
2、属于公司支付的情况,按照公司规定,通常采用火车卧铺 -
OA出差报销申请的操作流程
OA出差报销申请的操作流程 1、售后服务 按照通力总公司要求,由销售填写日程新增(大部分领导或者本人下发),进行任务安排。 首先注意: 销售在建立项目时要将所有相关工程师加进项
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公司采购及报销流程
公司采购及报销流程 一、申请,审批 1. 物料需求部门(人员)在今目标上提出物料采购申请审批,完整填写《采购申请单》上传至为附件,按实际需求及公司库存状况提出申请。 二、采购 1.
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公司财务室报销流程
甘肃中安房地产开发有限公司财务报销流程为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度,员工报
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公司费用报销流程
公司费用报销流程一、费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(项目经理)确认签字-----工程部经理签字确认---财务总监审核(单据、数据等方面要求
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2016年公司出差报销管理制度(示本)(本站推荐)
2016年公司出差报销管理制度(示范文本) 为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,小编特制定以下制度,欢迎大家参考。【一】 一
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关于培训出差报销标准
关于培训、出公差报销的补助的补充说明 各学校: 鉴于目前区国库支付中心的要求,对于培训、出差的报销支出补充以下: 1、培训:到省外(1)如果是全部委托旅行社承担,去参加培训的,那就
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出差报销管理制度.修改doc
出差报销管理制度 1.0目的 因公司对外往来及业务发展需要,为进一步完善公司财务管理,规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求,遵从真实、节约的原则,根据公司的实际
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出差报销制度(细则)
出差报销管理制度 攀枝花小一科技有限公司 出差报销管理制度 攀枝花小一科技有限公司 出差报销管理制度 出差报销制度 一、 标准: 1、 部长及以上管理人员:因公出差可乘坐飞
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出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度 出差费用标准: 1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准
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出差费用报销制度
出差费用报销制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
1、公司员工因工出