专题:机构内部交易记录制度

  • 私募基金公司机构内部交易记录制度

    时间:2019-05-12 02:49:42 作者:会员上传

    XXX公司 机构内部交易记录制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部交易记录管理,完善业务信息留痕机制,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办

  • 内部控制制度-关联交易

    时间:2019-05-12 01:51:01 作者:会员上传

    内部控制制度 ——关联交易 第一章 总 则 第一条 为了规范某某公司(以下简称“公司”)关联方及其交易行为,防范关联交易损害中小股东利益,确保维护投资者、债权人合法权益,根据国

  • 防范内幕交易及内部员工交易制度

    时间:2019-05-13 16:07:26 作者:会员上传

    北京安家永富资产管理有限公司 防范内幕交易及内部员工交易制度 第一章 总则 第一条为规范北京安家永富资产管理有限公司(以下简称“公司”)员工个人投资行为,防止出现利益冲

  • 会计机构内部稽核制度(合集五篇)

    时间:2019-05-14 17:50:02 作者:会员上传

    会计机构内部稽核制度《会计法》第三十七条规定:“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。”这是

  • 银行客户身份资料和交易记录保存制度

    时间:2019-05-12 06:52:21 作者:会员上传

    客户身份资料和交易记录保存制度1.制度要求:金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。2.记录保存的完整性(1)金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身

  • 职业学校内部机构设置

    时间:2019-05-13 16:23:13 作者:会员上传

    职业学校 内设组织机构及其职责 一、机构设置 办公室、实训处、招生就业处、培训部、总务处、教务处、学生处、电子信息工程部、服装商务部、基础部、机电工程部、安保处、

  • 排污权交易制度

    时间:2019-05-14 07:39:17 作者:会员上传

    排污权有偿使用和交易制度 一、案例介绍 位于长江三角洲的江苏省,经济发展迅速,用电需求量与日俱增,扩建、新建电厂的呼声越来越高。江苏太仓港环保发电有限公司就是因苏州市用

  • 保证金交易制度

    时间:2019-05-14 21:14:57 作者:会员上传

    什么是保证金交易制度?
    保证金制度
    为在股指期货交易中确保履约,维护交易双方的合法权益,实行保证金制度。即在股指期货交易中,交易者必须按照其所交易期货合约价值的一定比例缴

  • “辩诉交易”制度

    时间:2019-05-12 06:53:03 作者:会员上传

    “辩诉交易”制度辩诉交易,是指检察官与被告人或其辩护律师在检察官向法庭提出公诉前,私下进行商量,讨价还价,最后达成协议:被告人答辩有罪,检察官则相应地减少控罪或降低控罪幅度

  • 讲义 关联交易内部控制

    时间:2019-05-15 01:02:53 作者:会员上传

    关联交易内部控制 知识点1:关联交易概述:(一)关联方界定不准确、关联交易及其披露违反国家相关法律法规;(二)关联交易未经适当审批或超越 1.什么是关联交易 本章所称关联方是指一方

  • 客户身份资料及交易记录保存制度(推荐阅读)

    时间:2019-05-15 12:01:34 作者:会员上传

    xxx农村信用社客户身份资料及
    交易记录保存管理办法第一章总则
    第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范营业网点客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民

  • 机构调研访谈记录

    时间:2019-05-14 06:56:11 作者:会员上传

    机构调研访谈记录  时间:2012年7月11日上午9:30——11:30;  地点:荣信电力电子股份有限公司(以下简称“荣信公司”、“公司”) 六楼会议室;  参会人员:证券事务部:张(洪涛)部长;公(绍壮)助

  • 防范内部交易、利益冲突的投资交易制度(证券投资)(共五则)

    时间:2019-05-14 09:36:57 作者:会员上传

    杭州蝴蝶资产管理有限公司防范内部交易、利益冲突的投资交易制度及从业人员 买卖证券申报制度(证券投资) 第一章 总则 第一条 为规范杭州蝴蝶资产管理有限公司(以下简称“公司

  • 内部稽核制度

    时间:2019-05-15 00:35:47 作者:会员上传

    内部稽核制度 为加强公司财务会计资料及原始凭证信息的真实、准确、可靠,防止和减少会计工作差错,按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求,制订内部稽核制度。主要内容如

  • 内部招聘制度

    时间:2019-05-14 07:42:20 作者:会员上传

    内部招聘制度 一、 目的 为满足员工职业生涯发展需要,全面培养和发展各方面优秀人才并使其最大限度地发挥自身优势,促进各类人才在学校内部合理、有序流动,从而优化人力资源配

  • 内部沟通制度

    时间:2019-05-14 13:18:59 作者:会员上传

    内部沟通制度1.目的:
    确保公司各部门、各层次之间信息得到交流,加强配合,促进公司质量管理体系的有效性,形成和谐有序、团结奋进的内部环境。2.适用范围:
    公司各职能部门及领导层

  • 内部稽核制度

    时间:2019-05-13 22:27:40 作者:会员上传

    内 部 稽 核 制 度1、实行内部稽核制度,是为了加强会计人员相互制约,相互核对,提高会计工作的质量,防止会计事务处理中发生的失误和差错以及营私舞弊等行为。
    2、凡涉及款项、财

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 15:46:36 作者:会员上传

    内部审计办法 (试行) (SDLQ)QB—SJW—01 山东省路桥集团有限公司 二00六年七月 1 山东省路桥集团有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,维护集团