专题:集团公司审计计划
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集团公司审计自查自纠重点
中国华能集团公司 审计自查自纠工作重点内容 根据审计署这几年对中央企业审计关注的重点事项和国资委对中央企业的要求,结合集团公司近年来内部审计关注的重点环节,自查自纠的
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2011年度审计计划
**公司
2011年度内部审计工作计划
**公司按照《上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《**公司内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订2011年度审 -
审计计划
中国内部审计准则2013版第2101号内部审计具体准则——审计
计划
颁布时间:2013-8-26发文单位:中国内部审计协会
第一章总则
第一条为了规范审计计划的编制与执行,保证有计划、 -
集团公司审计监察管理规定
集团公司审计监察管理规定 第一节总则 第三百一十五条为加强,避免和制止各种违章违纪现象,促进公司及全体员工依法照章办事,提高企业经济效益,制订本制度。 第三百一十六条公司
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ABC集团公司审计监察管理制度
审计监察管理制度 1 目的和范围 为加强和规范集团审计监察工作,防范经营风险,促进企业管理水平提升,根据国家有关法律、法规和集团相关制度,结合集团实际情况,制定本制度。 集团
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集团公司采购审计方案(合集5篇)
集团公司采购审计方案“能产生效益的只有采购与销售”此话说得有点过份,但是也充分说明了采购与销售在公司管理中的重在性。在此,本人根据自己的工作经验,结合现代内审的风险要
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中国电信集团公司2010年度财务收支审计结果
中国电信集团公司2010年度财务收支审计结果 (二○一二年六月一日公告)根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2011年对中国电信集团公司(以下简称中国电信)2010年度财务收支
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2015年集团公司内部审计工作计划5篇
2015年集团公司内部审计工作计划范文 本文是一篇2015年集团公司内部审计工作计划范文,文章向大家展示了集团公司本年度内部审计工作的精心部署,体现了审计人员对公司工作的高
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集团公司工程项目内部审计管理办法(new)
建设工程内部审计管理办法 集团公司建设工程项目内部审计管理办法 第1章 总则 第1条 为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理,规范内部审计的内容、程序与方法,根
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2017年度内部审计计划
2017年度内部审计工作计划 一、集团公司内部审计工作思路 以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计等专项审计,保障集
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审计年度审计项目计划
日前,审计署编制完成并正式印发了*年度统一组织审计项目计划。该计划明确了全年审计工作的指导思想和总体思路,对审计署统一组织实施的审计项目做出了具体安排。一、*年审计工
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内部审计计划
上海月洋控股集团2011年度
内部审计工作计划根据集团公司年度内审制度的有关要求,集团财务部计划于2011年11月对2011年度上海公司和各驻外公司财务等进行一次例行内部审计,现 -
审计局年度审计计划
*年是全面贯彻落实党的*精神的第一年,是实施“*”规划承上启下的一年。我市审计工作要高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻
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2012年度审计计划草案1022
珠江石油天然气钢管控股有限公司二0一二 年度 审计计划1、导言公司(指标题所示公司,下同)审计部起草了2012年度审计计划,本计划是按照公司《审计章程》,同时参照了国际内部审计师
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人事审计计划
计划如下: 一、薪金、津贴及社会保险 1.制度 (1)对人力资源部相关人员进行访谈,了解有关薪金、津贴、社会保险的相关制度及规定 (2)获取相关制度的书面文件,检查是否通过高级管理层
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集团公司年度工作总结及计划(5篇)
集团公司年度工作总结及计划
云南##电缆桥架集团公司,是石林县一家较大的民营金属加工企业,是在石林##电缆桥架有限公司快速发展,通过组建九鼎工程模板有限公司,扩大企业产能,调 -
集团公司计划管理工作指引(本站推荐)
集团公司计划管理工作阶段性目标
第一阶段、2012年8月-9月:
1、集团公司月度工作计划及月工作计划完成情况呈报董事长,经审批合格后再发布;
2、每月至少召开一次计划管理专题会 -
集团公司物资计划管理办法
集团公司物资计划管理办法 (试行稿) 第一章 总则 第一条 为加强物资计划管理,充分发挥计划管理职能,促进物资需求单位和管理部门的工作协同,提高物资计划的前瞻性,申报计划的准