专题:内部控制标准
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浅议内部控制缺陷的认定标准
浅议内控缺陷的认定标准 广州青叶浩勤会计师事务所 张俊杰 在内控审计中,对内控缺陷性质如何认定大多依靠注册会计师的职业判断能力,要判断就要有个基本的标准,没有标准的判断
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内部控制的一般标准(写写帮推荐)
编者按:证券投资基金行业是一个以信用为基础的行业,基金管理公司"受人之托、代人理财",管理着众多投资者的资产,面对的是风险较大的证券市场,其运作规范和健康发展问题至关重要。
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内部控制评价标准的思考
内部控制评价标准的思考平湖支行 谢晓 摘要:本文简述内控评价的解释和由来,分析我国内控评价的现状,再研究、探讨国际上内控评价体系的发展历程,从中得到一些体会和经验,最后根
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内部控制材料
内部控制规范 第一章 总则第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规
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运用内部控制标准加强中小学幼儿园财务管理
运用内部控制标准加强中小学幼儿园财务管理 【摘要】国家在基础教育方面的投资随着经济的发展不断加大,但是目前中小学幼儿园的财务管理体系非常不完善,经常因此出现资金使用
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内部控制管理制度
内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司内部控制是一种自
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内部控制审计报告
内部控制审计报告 2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内
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内部控制自查报告
内部控制自查报告按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求,我中心在7月21日至8月10日期间,对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息
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内部控制工作方案(范文大全)
内部控制工作方案 为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定
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内部控制调查报告
扬州鸿信线路器材有限公司 内部控制调查报告 [内容提要] 本调查以扬州鸿信线路器材有限公司内部管理制度和内部会计制度,合起来即是内部控制制度为研究对象,通过对其内部控制
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内部控制管理制度
内部控制管理制度第一章总则第一条为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。第二条公司内部控制是一种自律行为,是
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内部控制案例
(1)三九集团的财务危机 从1992年开始,三九企业集团在短短几年时间里,通过收购兼并企业,形成医药、汽车、食品、酒业、饭店、农业,房产等几大产业并举的格局。但是,2004年4月14
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事业单位内部控制浅议
去年参加了县财政局举办的《企业内部控制基本规范》的培训,培训内容多与企业相关,很少涉及事业单位。行政事业单位作为国家政策的直接贯彻和执行者,其收入基本来源于财政资金,随
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内部控制制度
北京安家永富资产管理有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京安家永富资产管理有限公司(以下称“公司”)的内部控制,促进公司合法合规、诚信经营,提高风险防
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内部控制管理制度
XXXXXXXXXX有限公司 内部控制管理制度 编 制:企业管理中心 审 批: 董事办 XXXXXXXXX 有限公司 (制度管理文件) 二○一三年十二月 目录 1、 总则 .......................
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内部控制工作方案
局关于推进单位内部控制工作方案 局机关各股室、局属各单位: 为深入贯彻落实财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《省财政厅关于印发行政事业单位内部控制基本操
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内部控制工作总结
内部控制工作总结 篇1根据公司要求,我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查,具体情况如下:一、推进安全标准化,实施全过程风险管理,完善公司安全管理体系从20xx年起,我处开始
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内部控制管理办法
BIC-03.02内部控制管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为了加强和规范集团内部控制规范建设,提高集团经营管理水平和风险防范能力,促进集团可持续发展,同时规范内部控制评价程序