专题:内部控制与会计信息化

  • 手工模式与会计信息化模式

    时间:2019-05-12 12:31:42 作者:会员上传

    一、手工会计模式与会计信息模式核算的相同点(1)目标一致,无论是手工会计模式还是会计信息化模式,其目标都是进行会计核算,提供与决策 相关的会计信息,参与企业经营决策,提高企业经

  • 金融与会计法规学习心得(合集)

    时间:2019-05-12 12:29:41 作者:会员上传

    金融与会计法规学习心得
    班级:208206404 学号20820640427 姓名李锐
    学习金融会计法律法规之前,金融会计法律法规给我的印象往往是比较实质性的意义。比如哪些经济行为或事情可

  • 浅谈会计电算化与会计人员素质

    时间:2019-05-12 13:33:52 作者:会员上传

    浅谈会计电算化与会计人员素质
    严庭桂
    随着计算机技术在各个领域的广泛应用,传统的工作方式发生了根本性的改变,办公现代化已经进入了各个行业。会计工作也从繁琐的手工记账和

  • 公司治理 企业管理与会计信息系统

    时间:2019-05-12 12:28:21 作者:会员上传

    公司治理 企业管理与会计信息系统 2006-4-5 0:0【大 中 小】【打印】【我要纠错】
    【摘要】本文在公司治理和公司管理整合的框架中,全面论述了会计的地位和作用:会计信息系统

  • 信息化环境下行政事业单位内部控制解析

    时间:2019-05-13 18:24:18 作者:会员上传

    【摘 要】行政事业单位是一个独立的行政机构,并且在管理和控制的过程中说国家进行财政拨款,所以在行政事业的管理和控制中是非常简单的。但是,由于行政事业单位在管理缺乏一定

  • 内部控制材料

    时间:2019-05-14 10:27:00 作者:会员上传

    内部控制规范 第一章 总则第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规

  • 会计出纳部工作总结与会计工作总结1

    时间:2019-05-11 19:47:50 作者:会员上传

    会计出纳部工作总结范文与会计工作总结1合集 会计出纳部工作总结范文 会计出纳部年终工作总结 200x年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我

  • 会计出纳部工作总结与会计工作总结1

    时间:2019-05-13 23:08:36 作者:会员上传

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  • 会计出纳部工作总结与会计工作总结1

    时间:2019-05-11 22:47:15 作者:会员上传

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  • 会计出纳部工作总结与会计工作总结1

    时间:2019-05-11 22:47:24 作者:会员上传

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  • ERP系统与会计信息系统的融合

    时间:2019-05-12 01:07:51 作者:会员上传

    ERP系统与会计信息系统的融合 2012年09月14日 14:46 来源:《金融经济》2012年第1期下 作者:张锦中 字号 打印 纠错 分享 推荐 浏览量 摘要:企业在应用ERP系统之后,使得许多工作

  • 内部控制管理制度

    时间:2019-05-14 03:46:59 作者:会员上传

    内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司内部控制是一种自

  • 内部控制审计报告

    时间:2019-05-14 07:03:06 作者:会员上传

    内部控制审计报告 2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内

  • 内部控制自查报告

    时间:2020-08-25 07:40:00 作者:会员上传

    内部控制自查报告按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求,我中心在7月21日至8月10日期间,对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息

  • 内部控制工作方案(范文大全)

    时间:2019-05-15 02:55:12 作者:会员上传

    内部控制工作方案 为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定

  • 内部控制调查报告

    时间:2019-05-12 01:24:32 作者:会员上传

    扬州鸿信线路器材有限公司 内部控制调查报告 [内容提要] 本调查以扬州鸿信线路器材有限公司内部管理制度和内部会计制度,合起来即是内部控制制度为研究对象,通过对其内部控制

  • 内部控制管理制度

    时间:2021-08-05 19:20:01 作者:会员上传

    内部控制管理制度第一章总则第一条为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。第二条公司内部控制是一种自律行为,是

  • 内部控制案例

    时间:2019-05-14 13:32:55 作者:会员上传

    (1)三九集团的财务危机 从1992年开始,三九企业集团在短短几年时间里,通过收购兼并企业,形成医药、汽车、食品、酒业、饭店、农业,房产等几大产业并举的格局。但是,2004年4月14