专题:内部审计案例与方法

  • 内部审计案例

    时间:2019-05-15 00:16:00 作者:会员上传

    [内部审计案例]—因势利导,化不利为有利 【背景简介】 审计组:3人 审计范围:销售政策执行 被审计单位:某区域基层销售单位 审计方式:对38位业务人员进行逐一跟踪审计,针对存在问题

  • 内部审计案例与答案

    时间:2019-05-12 07:03:41 作者:会员上传

    案例一:大地电焊条公司在销售过程中,销售业务是按照销售合同进行的,当生产车间产品完工后,填制产成品入库单,验收合格后入库。销售部门根据销售合同编制发货通知单,分别通知仓库发

  • 内部审计的程序与方法

    时间:2019-05-12 07:08:09 作者:会员上传

    江西联创光电科技股份有限公司
    内部审计程序与方法◆ 确定被审计公司
    1.按年度审计计划对下属子(分)公司进行内部审计
    2. 根据公司总部或子公司董事会授权
    3. 根据制度规定(如

  • 2012内部审计的程序与方法范文大全

    时间:2019-05-12 07:04:47 作者:会员上传

    单项选择题
    3编制书面的正式的审计报告的主要原因是( )。
    记录所有审计发现和建议采取的行动
    为外部审计师评价对内审部门的可信赖程度提供正式的途径
    将高级管理层要求采取的

  • 内部十种审计方法

    时间:2019-05-13 23:11:17 作者:会员上传

    一、假设问题存在审计求证法 审计人员带着疑问和问题去实施审计是目前较为普遍采用的一种审计方法,也是最见成效的。 这一点符合国家审计存在的前提假设,即国家审计制度的设计

  • 内部审计目标和方法

    时间:2019-05-12 07:03:50 作者:会员上传

    内部审计的目标和方法
    内部审计是在企业内部建立的一种独立的审查和评价活动。内部审计对企业管理起制约、防护、促进和参谋作用。现代企业内部审计工作应适应改革的发展方

  • 内部审计的程序与方法答案

    时间:2019-05-15 00:19:27 作者:会员上传

    1.《中国内部审计准则》关于内部审计的最新定义是(内部审计是企业内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动。它的目的是为组织增加价值并提高组织的运作效率。它通过审查和

  • 内部审计的程序与方法[推荐5篇]

    时间:2019-05-12 07:04:39 作者:会员上传

    内部审计的程序与方法1、 《中国内部审计准则》关于内部审计的最新定义是(内部审计是企业内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动。它的目的是为组织增加价值并提高组织的

  • 内部审计方法--货币资金(一)

    时间:2019-05-14 06:45:58 作者:会员上传

    货币资金内部控制审计(一)一、现金审计的基本方法和内容(1)通过审查企业现金管理的内部控制制度,选择审计方法。对内控制度比较健全、完善的企业,可以采取抽查办法进行审计。抽查可

  • 工程建设项目内部审计方法

    时间:2019-05-14 08:26:32 作者:会员上传

    工程建设项目内部审计方法 大型国有企业基本建设项目通常周期长、投资大、质量要求高,在现阶段还承担着引领行业发展方向和支撑军工、能源等国有基础产业发展需要的重要责任,

  • 五大创新内部审计方法

    时间:2019-05-13 07:20:08 作者:会员上传

    五大创新内部审计方法 五大创新内部审计方法 扩大金融内部审计监督覆盖面 银行在对审计行业进行改革的时候,需要对审计方法进行创新,加强内部审计,只有这样才能够促进扩大金融

  • 2009内部审计情景案例精选集

    时间:2019-05-14 02:08:36 作者:会员上传

    1、/跨越雷池/人力资源审计引发大麻烦 2009年内部审计版面开篇情景案例由水落提供,本案例引发的讨论超过了以往各类案例, 网友投注了空前关注,并在个别观点上出现了针锋相对的

  • 2009年内部审计情景案例精选

    时间:2019-05-14 09:41:42 作者:会员上传

    案例1:跨越雷池——人力资源审计引发大麻烦案例2:天机泄露——内审报告落入税务局之手 案例3:有所作为——不出差情况下,审计师在总部办公室做什么?案例4:单文孤证——当事人质疑

  • 《内部审计与内部控制》

    时间:2021-09-29 00:20:06 作者:会员上传

    内部审计与内部控制一、什么是内部审计1、概念u《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效

  • 浅谈内部审计与外部审计

    时间:2019-05-13 02:22:12 作者:会员上传

    最新【精品】范文 参考文献专业论文 浅谈内部审计与外部审计 浅谈内部审计与外部审计 [提要] 审计是公司治理过程中比较重要的部分,它按审计对象的关系不同可分为内部审计

  • 行政事业单位内部控制审计要点和方法

    时间:2019-05-14 01:21:16 作者:会员上传

    行政事业单位内部控制审计要点和方法 内部控制审计是以内部控制为对象,在评审被审计单位内部控制制度的基础上,抽查会计资料的内容、范围和程序,据以进行符合性和实质性测试的

  • 公路部门内部审计重点及方法探讨

    时间:2019-05-15 00:21:22 作者:会员上传

    公路部门内部审计重点及方法探讨 公路部门内部审计重点及方法探讨 [摘要]随着公路事业的发展,内部审计在公路管理中起着越来越重要的作用,特别是在国务院《关于加强审计工作的

  • 内部审计

    时间:2019-05-15 00:44:59 作者:会员上传

    企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问