专题:内审自查

  • 内审自查规定

    时间:2019-05-13 20:16:45 作者:会员上传

    消防产品型式认可内审自查规定 1. 目的 定期对消防产品型式认可质量管理体系进行审核,验证质量活动及其结果。评价体系运行的有效性和适宜性,为质量体系的改进提供依据,以保

  • 内审自查应注意问题

    时间:2019-05-12 11:29:54 作者:会员上传

    内审查找不符合项主要从以下几方面查找:
    1、原始记录修改是否复核规定。
    2、样品是否粘贴唯一性标识。
    3、检测员是否持证上岗。
    4、人员培训计划是否完善。
    5、检测报告副本

  • 2实施GSP自查内审报告

    时间:2019-05-15 12:07:52 作者:会员上传

    实施GSP自查内审报告
    为了发现问题,组织改进,不断提高。根据公司质量管理制度的要求, 由质量管理员制定了GSP自查评审表,经质量管理部提出,总经理批准,于2007年4月23日4月2 4日对

  • 质管部内审自查总结

    时间:2019-05-12 21:01:18 作者:会员上传

    质管部内审自查总结 根据公司内审实施计划规定,本公司定于2018年6月12日至13日各部门进行本部门各个环节的自查内审,我部门根据“国十条”及《药品经营质量管理规范现场检查指

  • 内审

    时间:2019-05-15 05:24:35 作者:会员上传

    内部审计职业实务准则 2000-6-17 导言内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于增加价值和改进组织的经营。它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、

  • 内审

    时间:2019-05-14 22:36:55 作者:会员上传

    1、 前言 实验室为了保证检测结果准确可靠,就必须对可能影响结果的各种因素和环节进行全面控制和管理,使这些因素都处于受控状态。影响检测报告质量的因素很多,为使这些因素全

  • 集团公司所属单位财务内审自查工作结束(大全五篇)

    时间:2019-05-13 18:02:55 作者:会员上传

    集团公司所属单位财务内审自查工作结束 2012年1月19日集团公司根据牡丹江市审计局2011年离任审计时,对集团所属单位财务状况提出的问题和不足,下发了《关于对集团所属单位财务

  • 关于开展税收执法监察内审自查工作的总结

    时间:2019-05-14 17:44:00 作者:会员上传

    根据《北碚区国家税务局2005年度目标管理和党风廉政建设工作责任书》以及《北碚区国家税务局关于开展2005年执法监察内审工作的通知》的要求,歇马税务所积极主动出击,切实以组

  • 关于开展税收执法监察内审自查工作的总结

    时间:2019-05-14 17:44:00 作者:会员上传

    根据《北碚区国家税务局2004年度目标管理和党风廉政建设工作责任书》以及《北碚区国家税务局关于开展2004年执法监察内审工作的通知》的要求,歇马税务所积极主动出击,切实以组

  • 2015年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结(5篇)

    时间:2019-05-13 20:22:31 作者:会员上传

    金台区金河镇宝陵小学 2015年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结 依据《宝鸡市金台区教育体育局关于开展教育系统2015年预算执行及财务收支情况内审自查和审计抽查工作

  • 内审报告

    时间:2019-05-14 07:13:02 作者:会员上传

    洗浴中心上半年内审报告 2011年7月1日至7月3日,本单位进行了健康管理体系的内审,历时3天,对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核,审核组由OHS管理小组成员组成。通

  • 内审工作总结范文

    时间:2019-05-14 02:40:12 作者:会员上传

    内审工作总结根据楚湘工技函[2010]16号文,关于开展2010年度“三位一体”贯标工作内部审核的通知,内审小组对公司所属各分公司、项目部及机关各部室,进行了内部审核,其审核情况如

  • 专题内审检查表

    时间:2019-05-11 23:41:19 作者:会员上传

    专题内审检查表(小包装分厂)
    内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
    一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况(10分)
    1.人员培训2.有关HACCP认证硬件实施计

  • 内审计划

    时间:2019-05-14 21:18:43 作者:会员上传

    2010年质量体系内部审核计划 一、内部审核目的 根据质量体系文件和内审计划,检查体系运行与《实验室资质认定审核准则》的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适

  • 内审总结

    时间:2019-05-14 19:57:08 作者:会员上传

    内审总结
    1、部分文件提升为二级
    ①《供方管理控制规定》提升为二级;
    ②《检测设备管理规定》提升为二级;
    ③《不合格品控制规定》提升为二级;
    ④《纠正预防管理规定》提升为二

  • 内审报告!!!

    时间:2019-05-14 06:01:47 作者:会员上传

    一、体系运行情况 1、审核目的 结合公司“三标一体化管理体系”《环境管理体系》、《质量管理体系》和《职业健康安全管理体系》管理手册来评价项目部的环境、质量、及职业

  • 武钢内审

    时间:2019-05-14 23:18:53 作者:会员上传

    武钢的“内审三部曲” 作为一家大型的国有钢铁企业,武钢内审工作的开展和绩效在业内可谓是有口皆碑。内审工作的重点到底是什么?怎样通过内审工作为企业保驾护航,防范风险,增加

  • 2017年度内审计划

    时间:2019-05-12 03:36:20 作者:会员上传

    2017年度内审计划 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划