专题:社会责任内部审核程序

  • 内部审核程序

    时间:2019-05-13 16:16:46 作者:会员上传

    内部审核控制程序 RSD/QEO 24-02/2016/A/0 1、目的 制定本程序规定内部审核的要求和方法。保证公司内部管理体系审核,使管理体系满足标准、法律、法规和其他约定文件的要求,使

  • 内部审核程序

    时间:2019-05-12 07:01:45 作者:会员上传

    标题:内部审核
    文件编号:LAB-QM-023
    生效日期:2006年07月01日
    编制人:XXX
    批准人(签字): XXX
    版本号:A 修订号:0 发布日期:2006年06月06日 发布部门:管理层 审核人: XXX 页码:第 1 页 , 共

  • 内部审核程序

    时间:2019-05-14 14:31:43 作者:会员上传

    SCMT/CX-06/0-13 内部审核程序 1.目的 验证本中心管理体系、检验检测活动及其结果以及相关计划在实际执行过程中所有规定和要求的适宜性,体系运行的可行性及有效性,为改进管理

  • 内部审核程序

    时间:2019-05-12 07:00:50 作者:会员上传

    社会责任管理体系内审程序1.0目的审核社会责任体系的运作及其文件是否符合要求,确保社会责任体系持续有效的运行。2.0职责2.1管理代表负责:2.1.1 批准社会责任管理体系内部审

  • 内部结算审核程序

    时间:2019-05-14 11:38:28 作者:会员上传

    内部结算审核细则 一、 工程量计算 (1)合同内工程以经监理工程师、业主代表及施工单位三方确认后的竣工图为计算依据,按国家现行工程量计算规范计算。 (2)工程设计变更,设计方下发

  • 200647112844782_17.71内部审核程序

    时间:2019-05-12 07:00:38 作者:会员上传

    中国北车集团大连机车车辆有限公司企业标准内部审核程序Q/DLG17.71-2005
    1范围
    本标准规定了内部审核的职责、内容、依据和方法。
    本标准适用于公司职业健康安全与环境管理

  • 11内部审核程序

    时间:2019-05-12 07:00:50 作者:会员上传

    文件编号: LH/P11-2010四川良和消防工程有限责任公司
    内 部 审 核 程 序编制:技术部
    审批:2010-09-01发布2010-09-01实施
    1 目的
    验证公司管理体系的符合性和有效性,及时发现管

  • 内部审核程序2

    时间:2019-05-12 07:00:49 作者:会员上传

    QG/CW-209-2010
    4.1 年度内部审核计划
    4.1.1 根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果,由质量管理办公室负责策划对各部门全年审核方案,编制“年度内部审核计

  • 12-质量体系内部审核程序

    时间:2019-05-13 23:25:43 作者:会员上传

    唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—12---2013 管理体系内部审核程序 编 制: 审 核: 批 准: 日 期: 唐山方舟实业有限公司修造船厂 唐山

  • 内部质量体系审核程序(五篇)

    时间:2019-05-12 07:01:33 作者:会员上传

    RD-CX-14-2011



    版本号.修订号: 3.0



    第一章 目的

    根据质量手册的要求,审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求, 确保质量管理体系持续有效地

  • 什么是社会责任审核?

    时间:2019-05-13 16:26:23 作者:会员上传

    什么是社会责任审核?
     社会责任标准即SA8000标准,是1997年公布的全球第一个有关企业道德规范的自愿性国际标准。近年
    来,越来越多的跨国公司在订单中加入社会责任条款,要求企业

  • BYJ-CX-D-011.内部审核程序(共五篇)

    时间:2019-05-14 00:12:14 作者:会员上传

    内部审核程序 1. 目的 为了更好的验证QEO管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。2. 范围 适用于公司QEO管理所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3. 职责 3.1 管理者代表

  • 内部审核总结报告(参考)大全

    时间:2019-05-13 22:24:21 作者:会员上传

    东莞市XXXX五金电子 内部审核总结报告№:001QP12-05A东莞市XXXX五金电子内部质量体系审核报告QP12-05A

  • 内部审核报告

    时间:2019-05-14 03:18:58 作者:会员上传

    *** ***公司QHSE管理体系审核报告 ***组 ***年八月二十八日 -1- **QHSE管理体系内审报告 为进一步推进QHSE管理体系规范有效运行,不断提高QHSE绩效,根据公司《关于开展质量、

  • 2017年度内部审核报告

    时间:2019-05-14 03:18:57 作者:会员上传

    2017年度内部审核报告 编写_____________ 审核_____________ 批准_____________ 2017年 12 月26 日 2017年度内部审核报告 根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日

  • 《内部审核控制程序》

    时间:2021-09-27 11:20:08 作者:会员上传

    内部审核控制程序1目的验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。2适用范围适用于公司内部

  • 2015内部审核总结报告

    时间:2019-05-15 13:50:56 作者:会员上传

    2015年度内部审核总结报告 文件编号:QR/Q4-HR-03 审核目的:检查本公司质量体系的符合性、有效性以及认证产品的符合和一致性。 审核范围:本厂质量保证能力要求。 审核人员: 审

  • 内部审核控制程序

    时间:2020-09-10 09:40:09 作者:会员上传

    医疗投资有限公司文件编号XXX-QP8.2.4-2016版本号B/0文件名称内部审核控制程序页数41目的为了确认质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2范围适用