专题:审计监察管理办法

  • 内部审计监察管理办法

    时间:2019-05-14 04:49:37 作者:会员上传

    内部审计监察管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司内部审计监察工作,提高审计监察工作质量,促进公司发展,根据《审计法》、《行政监察法》、《审计署关于内部审计工作的规

  • (内部审计监察管理办法)

    时间:2019-05-15 00:36:42 作者:会员上传

    内部审计监察管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范公司内部审计监察工作,提高内部审计监察工作质量,防范资金风险,促进公司健康稳定发展,根据《审计法》、《行政监察

  • 审计与监察下载

    时间:2019-05-14 03:01:38 作者:会员上传

    审计、监察............................................................................................................ 1 第一节总则.............................

  • 审计监察组组长

    时间:2019-05-12 07:10:11 作者:会员上传

    岗位描述
    审计监察组组长
    岗位名称:
    审计监察组组长
    直接上级:
    审计监察部经理
    直接下级:
    审计监察员
    本职工作:
    审计监察工作的组织实施
    直接责任:
    (1) 认真执行公司各项规章制度,

  • 内部审计监察制度

    时间:2019-05-15 02:24:37 作者:会员上传

    内部审计监察制度 1 目的 为了加强公司内部管理和审计监督,维护股东的合法权益,保障企业经营活动健康发展,保证资产的增值保值,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国

  • 监察审计考核题库

    时间:2019-05-12 17:40:58 作者:会员上传

    监察审计考核题库一、填空题。
    1、收受供应商、施工方等合作伙伴礼品、礼金(价值小于或等于()元人民币),没及时上交给公司监察审计部或向监察审计部报告的(收到礼品、礼金在()天内没

  • 05审计监察室主任

    时间:2019-05-12 07:11:42 作者:会员上传

    AMS·模板库JS-DS/GW-05
    岗位描述
    审计监察室主任
    岗位名称:
    审计监察室主任
    直接上级:
    董事长
    直接下级:
    审计监察员
    本职工作:
    主持对公司各项经营管理活动的审计、监察工作。

  • 杨审计监察工作计划

    时间:2019-05-12 07:12:29 作者:会员上传

    审计监察部
    审计监察工作计划
    第一部分总体工作思路
    2014年,审计监察部将紧紧围绕集团发展方向、近期及年度目标、重点工作内容,并结合集团总裁办和相关领导要求及公司发展需

  • 2012年审计监察工作总结

    时间:2019-05-12 07:07:31 作者:会员上传

    2012年审计监察工作总结
    二○一二年我局审计监察工作在局党委的领导和支持下,按照“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针,坚持以交通经济建设为中心,不断加大

  • 监察审计案例分析

    时间:2019-05-12 07:10:06 作者:会员上传

    案例:某上市公司收到举报信,下属XX子公司总经理,年薪10万元,但工作3年却拥有3套总价值为300万的房子。这时公司总部需要派审计人员去做审计。如果你是审计人员,应从哪几个方面入

  • 安全监察管理办法2013

    时间:2019-05-14 22:50:31 作者:会员上传

    关于下发《祥升煤业安全监察管理办法》的 通 知 各部室、队组: 为进一步落实责任,完善责任,做到各司其职、各负其责,形成安全管理长效机制,实现我矿安全生产奋斗目标,特制定下发《

  • 保险有限公司 内控合规监察/审计办事处管理办法

    时间:2019-05-12 20:38:07 作者:会员上传

    内控合规监察/审计办事处管理办法(暂行)第一章总则第一条为充分发挥各内控合规监察/审计办事处(以下简称内控办事处)的职能作用,保障内控办事处各项工作规范、有效开展,特制定本办法

  • 审计项目管理办法

    时间:2019-05-15 01:11:32 作者:会员上传

    附件2:中国农业银行审计项目管理办法 (目 录) 第一章总则 第二章审计立项 第三章审计准备 第四章审计实施 第五章审计报告 第六章审计处理 第七章审计后续与跟踪 第八章项目质

  • 审计整改管理办法

    时间:2019-05-15 03:11:25 作者:会员上传

    审计整改管理办法 1 总则 1.1 目的 为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。 1.2 整改原则 对审

  • 内部审计管理办法[大全]

    时间:2019-05-14 16:23:15 作者:会员上传

    公司规章制度 内部审计管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强内部审计和监督工作,强化公司内部控制,维护公司和全体股东的权益,改善经营管理,提高经济效益,根据《中华人中共和

  • 内部审计管理办法

    时间:2019-05-14 23:29:22 作者:会员上传

    一、内部审计管理办法 第一条 总则 为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本制度。第二条 审计机构和人员(一)内部审计机构和

  • 内部审计管理办法

    时间:2019-05-15 00:44:59 作者:会员上传

    内部审计管理办法(01) 第一章 总则 第一条 为加强内部审计工作,健全内部审计制度,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署4号令)、国家烟草专卖

  • 工程审计管理办法

    时间:2019-05-12 07:07:54 作者:会员上传

    工程审计管理办法第一章 总则第一条为加强公司基本建设工程与维修工程审计工作,强化公司工程项目的监督与管理,合理确定工程造价,确保工程质量,提高投资效益,实现工程审计工作的