专题:审计及风险管理委员会
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风险管理审计办法
***********公司 风险管理审计办法 编 号:TS-KP-XS-** 版 本: 2013 编 制:审计部 批 准:董事会 2013年**月**日 ****************公司内部控制体系 风险管理审计办法 目录:共
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企业风险管理和审计
摘 要 论文摘要:本篇论文通过先进的风险管理理念、理论、方法、技术以及国内部分学者关于风险管理的研究成果,以COSO2004年9月制定发布的《企业风险管理—整合框架》为理论基
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内部审计与风险管理
内部审计与风险管理 摘要:近年来,风险管理已成为内部审计的重要领域。本文在阐述了风险、风险管理的涵义的基础上,对内部审计参与风险管理的动因、内部审计如何参与风险管理进
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内部审计与风险管理
内部审计与风险管理 编辑:凌月仙仙 作者:刘世谨 出处:中国论文下载中心 日期:2004-1-1 [关键词]内部审计;风险管理;动因 [摘要]近年来,风险管理已成为内部审计的重要领域。本文在
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审计风险
一、内部审计概述
随着经济一体化的进程,审计在维护秩序、提高经济效益方面发挥着越来越重要的作用。内部审计指部门或单位内部独立的审计机构和审计人员,依照律、法规、政策 -
内部审计全面风险管理报告
内部审计全面风险管理报告 我国《内部审计具体准则第17号--重要性与审计风险》中对审计风险的定义是:审计风险,是指内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的
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江苏省风险管理审计操作指南
江苏省风险管理审计操作指南 江苏省风险管理审计操作指南 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计人员对组织活动中的风险管理状况进行审查与评价,提高内部风险管理审计质量,
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企业风险管理审计案例研究
某肉制品企业风险管理审计案例分析 工管5班js0844549 黄薇 一、公司简介某集团有限公司是中国最大的肉制品生产企业之一,其产品包括冷鲜肉、冷冻肉、以及以猪肉为主的低温肉
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审计委员会工作条例
某某集团有限公司 监事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了明确监事会审计委员会(以下简称“委员会”)的职责,强化对集团公司董事会、经理层的监督,完善公司治理机构,
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审计委员会议事规则[★]
中国石油天然气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为了规范董事会审计委员会的组织、职责及工作程序,确保公司财务信息的真实性及内部控制的有效性,根据《中华人
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审计委员会工作细则
【】股份有限公司审计委员会工作细则
【】股份有限公司
董事会审计委员会工作细则第一章总则
第一条 为强化董事会决策能力,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效 -
审计委员会议事规则
安徽安利合成革股份有限公司审计委员会议事规则 安徽安利合成革股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章总则 第一条为强化安徽安利合成革股份有限公司(以下简称“公司
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审计委员会工作报告
审计委员会工作报告 审计委员会工作报告1 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司
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试论审计风险
试论审计风险 审计风险是一个非常重要的概念。在审计理论中,审计风险与审计重要性和审计证据等概念密切相关;在审计实务中,审计风险是审计人员在制定审计计划、执行审计程
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审计部门风险
审计部门风险报告 有审计就有风险。审计风险按照审计的阶段,可分为:1、审计计划风险;2、审计执行风险;3、审计报告风险。 一、审计计划风险 (一)审计计划风险内容 企业内部审计计
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规避审计风险
改制上市公司的三年业绩审计是一个风险较高的的审计领域,如何最大限度的降低审计风险,是注册会计师和会计师事务所都在认真思索的问题。充分重视并积极介入改制上市公司的资产
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经济技术开发区管理委员会经济责任审计范例(合集5篇)
关于XXX经济技术开发区管理委员会 原主任XXX任期经济责任审计的结果报告中共XX县委:
根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和中共XX县委组织部(X组字[201X]X号)文件委托,我局 -
浅议审计结果公告的风险控制和管理(范文模版)
【摘要】在推行政务公开、建设透明政府的大背景下,实行审计公告制度是大势所趋,是审计事业发展的一个方向。审计公告工作是一项新的工作,没有成熟的经验,社会影响大,风险大。在实