专题:审计条例

  • 跟踪审计(样例5)

    时间:2019-05-13 23:11:28 作者:会员上传

    跟踪审计现场记录 一、现场砂浆均采用预拌砂浆 二、现场记录: (1)基础模板均采用砖模,砖模高度至防水筏板垫层顶,砖模宽度为200mm。 砖模宽度 砖模内侧面及顶面均做防水层及保护

  • 公司审计委员会工作细则(例)

    时间:2019-05-14 07:01:25 作者:会员上传

    第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《

  • 审计工作总结[样例5]

    时间:2019-05-12 07:04:31 作者:会员上传

    内部审计工作总结
    2010-7-21 11:48 合肥市审计局 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
    我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持

  • 审计桉例库桉例集

    时间:2019-05-15 11:14:50 作者:会员上传

    【拒绝表示意见的审计报告】 一、编写目标 通过学习,使同学们能熟练掌握和运用拒绝表示意见的使用范围和条件,并结合证券市场上的现实案例,增强同学们的真实感,培养其理论与实践

  • 审计通知书(范本)(样例5)

    时间:2019-05-13 09:33:53 作者:会员上传

    ****关于对**公司进行审计的通知 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年

  • 审计年终总结例文[样例5]

    时间:2020-11-08 12:02:21 作者:会员上传

    审计年终总结范文 8 8 篇总结是指社会团体、企业单位和个人对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它能帮我们理顺知识

  • 内部审计年度工作总结[样例5]

    时间:2022-07-22 04:38:45 作者:会员上传

    内部审计年度工作总结9篇总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,他能够提升我们的书面表达能力,让我们一起认真地写一份总结吧。

  • 内部审计实施办法[样例5]

    时间:2019-05-15 00:56:28 作者:会员上传

    ********公司 内部审计实施办法 (征求意见稿) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范内部审计工作,保证内部审计质量,明确内部审计的责任,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人

  • 专项资金审计方案[样例5]

    时间:2019-05-15 00:05:45 作者:会员上传

    一、专项资金项目计划的下达和执行情况。 将上级下达的项目计划与计划实施情况进行对比,审查财政、计划及专项资金主管部门是否按照国家批准的计划下达项目投资计划和财政专

  • 2021公司内部审计工作计划文本大全(样例5)

    时间:2020-11-24 10:40:57 作者:会员上传

    2021公司内部审计工作计划文本大全审计工作要以科学发展观为统领,坚持全面审计,突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计“免疫系统”功能,为促进项目建设、规范财经秩序

  • XX审计个人工作总结(样例5)

    时间:2019-05-12 15:08:14 作者:会员上传

    XX审计个人工作总结 审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资

  • 2015年仓库专项审计[样例5]

    时间:2019-05-14 22:50:17 作者:会员上传

    珲春紫金多金分公司 2015年度仓库管理专项审计报告 一、引言: 按照公司2015年度内部审计的计划安排,2015年7月8-17日监察审计处对公司仓库管理进行专项审计,审计目的:保证存货账

  • 医院审计科科长职责[样例5]

    时间:2019-05-13 18:02:54 作者:会员上传

    叶城县人民医院内审科科长工作职责 1、在院总支书的领导下,具体负责医院内部审计工作。2、组织起草、制定和完善医院内部审计制度。3、制定医院年度审计工作计划并组

  • 审计

    时间:2019-05-15 11:54:04 作者:会员上传

    实习单位情况介绍: 广东启明星会计师事务所有限公司与广东中房建设工程造价咨询有限公司、广东文曲资产评估有限公司是在同一董事会领导下的三个独立法人公司,在行业中率先引

  • 审计

    时间:2019-05-14 10:02:17 作者:会员上传

    《审计学》大作业(一) 1.ABC会计师事务所负责审计甲公司2013年度财务报表。审计工作底稿中与函证相关的部分内容摘录如下: (1)甲公司在乙银行开立了一个用以缴纳税款的专门账

  • 审计

    时间:2019-05-14 15:31:12 作者:会员上传

    一.审计产生的原因:1.权力分散的结果(股权人和管理人)2.客观条件的约束(管理者与下层管理人员)3.复杂技术的约束(信息使用者不具专业知识)4.趋利动机的存在(信息提供者在提供信息使

  • 审计

    时间:2019-05-15 02:24:46 作者:会员上传

    附件9 (审计项目全称) 审 计 报 告 (如为征求意见稿,请注明) 中国邮政储蓄银行××审计机构(公章) (审计项目全称) 审计报告 71 被审计单位: 审计期间: 审计机构: 审计日期: 审计组长

  • 审计

    时间:2019-05-13 13:00:01 作者:会员上传

    审计,是一个古老而又年轻的名词。说它古老,是因为我国国家审计的雏形出现在距今已有三千余年的西周;说它年轻,是因为新中国的审计机关仅成立了二十余年。 当人们还不了解审计为