专题:审计业务管理办法
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中国农业银行审计业务管理办法
中国农业银行审计业务管理办法 (目 录) 第一章 总则 第二章 审计对象和依据 第三章 审计方式和方法 第四章 审计业务一般规定 第五章 审计业务范围 第六章 审计业务质量控制
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审计业务合同范本
合同编号: 审计业务约定书 项 目 名 称: 委托方(甲方): 服务方(乙方): 签订日期: 年 月 日 签订地点: 编制及使用说明 1、本示范文本主要适用于聘请有专业资质的审计服务机构对有关
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审计业务题
1. ABC会计师事务所接受委托,审计Y公司2008年度的会计报表。A注册会计师了解和测试了与应收账款相关的内部控制,并将控制风险评估为高水平。A注册会计师取得了2008年12月31日
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审计业务操作规程(模版)
审计业务操作规程第一条为了规范审计业务工作,保证审计业务质量,根据有关等法律法规,结合我所审计业务工作实际,制定本操作规程。
第二条本操作规程是我所及审计业务人员依法办 -
审计业务会议记录
**市审计局审计业务会议记录
日期:2011年6月27日
地点:**办公室
主持人:***
出席人员:******
审计项目:**********财政决算及其他财政财务收支审计 记录人:***
会议内容:********** -
审计业务操作程序
**市审计局审计业务操作程序
(发稿时间:2004-11-12 16:53:14 阅读次数:1487)
为进一步规范审计执法行为,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》 及国 -
业务管理办法
业务管理(试行)办法融资租赁业务管理(试行)办法 第一章 总则 第一条 为了规范融资租赁业务行为,改善业务管理水平,防范和控制业务风险,提高融资租赁业务质量,根据《中华人民共和
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审计项目管理办法
附件2:中国农业银行审计项目管理办法 (目 录) 第一章总则 第二章审计立项 第三章审计准备 第四章审计实施 第五章审计报告 第六章审计处理 第七章审计后续与跟踪 第八章项目质
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审计整改管理办法
审计整改管理办法 1 总则 1.1 目的 为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。 1.2 整改原则 对审
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内部审计管理办法[大全]
公司规章制度 内部审计管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强内部审计和监督工作,强化公司内部控制,维护公司和全体股东的权益,改善经营管理,提高经济效益,根据《中华人中共和
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内部审计管理办法
一、内部审计管理办法 第一条 总则 为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本制度。第二条 审计机构和人员(一)内部审计机构和
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内部审计管理办法
内部审计管理办法(01) 第一章 总则 第一条 为加强内部审计工作,健全内部审计制度,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署4号令)、国家烟草专卖
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工程审计管理办法
工程审计管理办法第一章 总则第一条为加强公司基本建设工程与维修工程审计工作,强化公司工程项目的监督与管理,合理确定工程造价,确保工程质量,提高投资效益,实现工程审计工作的
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公司内部审计管理办法
内部审计管理办法 第一章 总 则 第一条为了规范公司内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,充分发挥内部审计作用,根据《中国内部审计准则》、《集团公司内部审计工作制度》、
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工程审计管理办法
工程审计管理实施办法第一条为了进一步加强工程管理,完善和规范工程审计制度,达到维护企业合法权益,防止企业效益流失的目的,制定本办法。
第二条工程审计项目包括大、中、小型 -
公司内部审计管理办法(汇编)
XXXXXXXX集团内部审计管理办法
第一章总则
第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。
第二章审计机构和人员
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票据业务审计案例
赢了网s.yingle.com 遇到保险纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>> http://s.yingle.com 票据业务审计案例 票据案一波未平一波又起,业务混乱引发关注 1、某分行再曝票
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采购审计业务细则草案
采购业务审计细则 一、审计目的:根据公司的采购管理制度,对现阶段采购部门的采购管理工作及内部控制状况进行审计检查,做出客观分析评价,揭示其中存在的风险,并提出可行的建议和