专题:审计制度体系
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建立独立审计制度体系的构想
建立独立审计制度体系的构想 要重塑注册会计师诚信,独立审计制度的健全和完善是当前最迫切、也是最实际的措施。本文提出如下观点: 明确独立审计准则体系在司法中的地位和
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审计制度文本
上海**实业发展有限公司 内审部审计管理监督体系及问责机制 编辑日期2015年2月25日 生效日期2015年3月01日 1 / 8 内部审计管理监督体系及问责机制 第一章 总 则 第一条为
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审计制度
汇川技术(300124)内部审计工作制度
深圳市汇川技术股份有限公司
内部审计工作制度第一章 总则
第一条 为规范并保障公司内部审计监督工作,提高审计工作质量,实现内部审计经常 -
审计制度
陕西建工集团第一建筑工程
有限公司内部审计制度第一章 总则
第一条 为了加强和规范公司内部审计工作,强化公司内部监督和控制风险,保障财务收支和经济活动遵守国家法律法规和 -
高校审计实验教学体系探讨
高校审计实验教学体系探讨 [摘要]审计工作对审计人员的专业判断能力要求较高,很多高校在审计专业教学中希望通过案例教学的方式提高学生的审计职业判断力,但收效甚微。为了
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加强廉政审计制度体系建设的实践与思考
加强廉政审计制度体系建设的实践与思考 市审计局 李 勤 何钦元 近几年来,宜宾市审计局不断加强廉政审计制度体系建设,充分发挥制度在反腐倡廉中的根本性、基础性作用,最大限度
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反腐倡廉制度体系
反腐倡廉制度体系为构建惩防体系,形成反腐倡廉的坚强堡垒。四川煤气化项目建设指挥部建立了系统的预防腐败体系。作为一项开放的系统工程纳入项目建设、企业改革、发展稳定的
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党风廉政建设体系制度
目录 第一章 纪检监察员岗位职责 ...................第二章 纪检制度 .............................第一节 党员领导干部党风廉政建设责任制 .....第二节 效能监察制度 ..
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财务预算体系制度
财务预算管理制度
一、目的
为满足我公司现代化管理的需要,合理分配企业资源,结合我公司实际情况,特制定本预算管理制度。
预算管理是利用预算对公司内各单位、各部门的各种财 -
内控制度体系
根据自查出来的岗位职责、部门业务流程等各项管理制度不够健全等问题,紧紧围绕以“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”六要素和“不相容职务分离控制、授
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审计整改制度
某某分局建立六项内部审计整改落实制度近日,为贯彻落实贵阳市人民政府《关于建立审计整改落实工作制度的通知》,进一步规范和加强全市公安机关审计整改落实工作,确保内部审计
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内部审计制度
内部审计办法 (试行) (SDLQ)QB—SJW—01 山东省路桥集团有限公司 二00六年七月 1 山东省路桥集团有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,维护集团
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内部审计制度
***股份有限公司 内部审计制度 目录 第一章 总则............................................................ 3 第二章 审计机构设置及职责...........................
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离任审计制度
华为公司离任审计制度 第一章 总 则 第一条目的 为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督,促进其在任职期间增强自我约束的意识;同时通过对工作移交情况的监督和检查,
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离任审计制度
离任审计制度 第一条 为了规范公司人员离任审计及审查报告内容,根据《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》、《基金行业人员离任审计及审查报告内容准则》和其他有关法
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内部审计制度
内部审计制度 第一章 总则 第一条为提高**有限公司(下称“公司”)内部审计工作质量,增强信息披露的可靠性,保护投资者合法权益,规范公司内部审计工作,根据《审计法》、《内部审计
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内部审计制度
48883471.doc ————————————————————————————————————————————————— ***专科集团医院 内部审计制度(2011 06讨论稿) 目 录
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离职审计制度
离任审计制度 一、目的 为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督,促进其在任职期间增强自我约束的意识;同时通过对工作移交情况的监督和检查,以保持离任后原岗位工作的