专题:上市公司内部控制现状

  • 上市公司内部控制审计案例参考实务

    时间:2019-05-14 23:51:51 作者:会员上传

    上市公司内部控制审计案例参考实务 一、内部控制审计与财务报表审计整合的意义、功能与作用 内部控制审计与财务报表审计的整合对于上市公司、注册会计师以及需要使用企业财

  • 我国上市公司内部控制存在问题及对策

    时间:2019-05-14 16:45:41 作者:会员上传

    本科生毕业设计(论文)封面 ( 2015 届) 论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数 论文完成时间大学教务处制 会计原创毕业论文参考选题 (200个) 一

  • 我国上市公司内部控制相关问题研究[最终版]

    时间:2019-05-14 22:49:38 作者:会员上传

    我国上市公司内部控制相关问题研究 摘 要:上市公司的内部控制问题是一个既古老又弥久常新的话题。随着时代的发展、经济的进步、历史的变迁,内部控制问题逐渐得到了丰富与完善

  • 上市公司内部控制信息披露探讨论文(五篇范例)

    时间:2019-11-30 09:55:38 作者:会员上传

    摘要:内控信息披露是上市公司内控管理中的重要工作,在开展这项工作的过程中,上市公司需要以财务部发布的相关标准为依据,对企业内控信息所具有的完整性、合法性、有效性以及合

  • 上市公司内部控制缺陷披露研究论文(五篇材料)

    时间:2019-10-26 07:05:08 作者:会员上传

    一、上市公司内部控制缺陷信息披露制度的产生1、社会需求基于信息不对称理论,其一,企业经营者掌握的企业信息远多于投资者,两者之间即出现了信息不对称问题,不利于市场经济健康

  • 上市公司内部控制存在的问题及对策研究

    时间:2019-05-12 02:17:41 作者:会员上传

    上市公司内部控制存在的问题及对策研究 摘要:本文简单介绍了上市公司内部控制研究现状,以具体的研究数据结果为依据,针对上市公司内部控制存在问题,以及上市公司内部控制研究策

  • 拒绝虚假《上市公司内部控制自我评价报告》(最终定稿)

    时间:2019-05-12 18:32:17 作者:会员上传

    拒绝虚假《上市公司内部控制自我评价报告》
    2010年,证监会、财政部等五部委明确要求68家规定实施上市公司和216家自愿试点上市公司按照《企业内部控制基本规范》(简称:《规范》

  • 关于加强上市公司内部控制制度建设的几点建议(精)

    时间:2019-05-14 19:54:56 作者:会员上传

    关于加强上市公司内部控制制度建设的几点建议 [摘要] 内部控制制度是现代管理的一个重要组成部分,是国家机关、企业、事业单位内部各种形式控制的总称。从内部控制和内部控制

  • 公司内部控制制度

    时间:2019-05-13 22:51:39 作者:会员上传

    内部控制管理制度总则 第一条 为规范和加强公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公 司可持续发展,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《企

  • 公司内部控制工作总结

    时间:2019-05-11 22:46:39 作者:会员上传

    公司内部控制工作总结 2009年,公司按照工程公司(2009)109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署,开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来,本公司在内控体系

  • 《公司内部控制管理办法》

    时间:2021-09-16 09:20:05 作者:会员上传

    内部控制管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范某有限公司(以下简称公司)的内部控制管理水平和风险防范能力,促进公司持续、健康发展,按照财政部等五部委联合下发的《企业

  • 《保险公司内部控制基本准则》

    时间:2019-05-12 02:12:33 作者:会员上传

    《保险公司内部控制基本准则》 第一章总则 第一条为加强保险公司内部控制建设,提高保险公司风险防范能力和经营管理水平,促进保险公司合规、稳健、有效经营,保护保险公司和被保

  • 财产保险公司内部控制制度

    时间:2019-05-14 16:51:45 作者:会员上传

    财产保险公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为保证**股份有限公司(以下简称公司)的内控工作的正常、有序开展,确保公司各项经营活动规范、健康、持续开展,根据《中华人民共和

  • 小额贷款公司内部控制制度

    时间:2019-05-14 12:50:35 作者:会员上传

    公司内控管理制度 长兴长信小额贷款有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为促进公司建立和健全内部控制,防范金融风险,保障公司体系安全稳健运行,依据《中华人民共和国银

  • 油田公司内部控制工作总结

    时间:2019-05-11 23:02:41 作者:会员上传

    油田公司内部控制工作总结
    2010年,油田公司按照中国石油股份公司的统一部署,开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。一年来,油田公司在内控体系的贯彻上,突出“执行”二字,重在

  • 保险公司内部控制研究

    时间:2019-05-14 04:40:20 作者:会员上传

    论文摘要 内部控制是由企业的董事会、管理当局和其他人员为实现财务报告的可靠性、经营的效果和效率、相关法律法规的遵循目标提供合理保证的过程。有效的内部控制系统,是企

  • 公司内部控制制度(大全5篇)

    时间:2019-05-14 02:48:05 作者:会员上传

    内部控制制度 第一章 总则 第一条为强化公司内部管理,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,提高信息披露质量,实现公司治理目标,根据《公司法》等法律、法规和及《公司

  • 小额贷款公司内部控制制度

    时间:2019-05-15 02:18:00 作者:会员上传

    小额贷款有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条、为强化公司内部管理,提高经营效率和盈利水平,增强财务信息可靠性,防范和化解各类风险,保证国家法律法规切实得到遵守,结合本