专题:我国内部审计问题分析
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我国内部审计存在的问题及对策
我国内部审计存在的问题及对策 写 作 提 纲 一、内部审计的内涵及特征 (一)内部审计的内涵 (二)内部审计的特征 二、我国内部审计存在的问题 (一)企业管理当局对内部审计缺乏正确
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我国商业银行内部审计存在问题及对策
我国商业银行内部审计存在问题及对策 摘要:各银行制定了一系列账户管理制度,适应了经济发展的客观需要,规范了市场秩序,促进了银行业的健康发展。但是银行执行这些账户管理制度
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3 浅析我国内部审计存在的问题及对策
中南林业科技大学涉外学院论文我国内部审计存在的问题以及对策分析 1 引言 内部审计是我国社会主义审计体系的重要组成部分,是企业组织内部的一种独立评价活动。1983年9月,随
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地税内部审计问题范文大全
(三)夯实内部审计基础工作。为加强审计工作效率,确保审计工作流程化、规范化操作,自去年起,遵照《大庆市内部审计流程化管理实施意见》及《审计操作流程表》,规范审计程序。从编制
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浅谈内部控制审计相关问题
浅谈内部控制审计相关问题 摘要:本文在阐述企业内部控制与内部审计的基础上,指出强化内部审计对于企业内控制度的意义,并提出如何强化内部审计以适应内控制度的要求。 关键词:内
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烟草行业内部财务审计问题分析及对策探析
烟草行业内部财务审计问题分析及对策探析一、烟草行业内部财务审计存在的问题(一)预算编制不合理问题 烟草行业内部财务审计所存在的主要问题之一就是对预算的编制内容太过粗
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我国内部审计的独立性问题
我国内部审计的独立性问题2002-9-5 8:31 唐建兵 【大 中 小】【打印】【我要纠错】内容提要:内部审计的独立性是审计理论和实务必须认识和解决的问题。受托经济责任需要内部
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内部审计发现的问题
2001年.四川省各级审计机关根据审计署的绕~部署. 对中国人民保险登司四1ll省分公司及所属的分支公司1999-2000茸度的资产 负情、损益进行了审计。本文拟就审 计中发现的闻题相
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地税内部审计问题[全文5篇]
(三)夯实内部审计基础工作。为加强审计工作效率,确保审计工作流程化、规范化操作,自去年起,遵照《大庆市内部审计流程化管理实施意见》及《审计操作流程表》,规范审计程序。从编制
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住房公积金内部审计问题浅析
住房公积金内部审计问题浅析 2010-11-17 11:51 转载自网络 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
摘要:内部审计是对内部控制执行情况进行评价的一种设置,是对内部控制的再控制。 -
集团内部审计情况分析报告[范文]
**集团 2010年度内部审计情况分析报告 应**集团领导要求,现将2010年**集团内部审计情况进行归纳和分析,具体内容汇报如下: 一、内部审计情况分析 通过2010年已审的18项审计项
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我国国有企业内部审计的现状及问题分析
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我国国有企业内部审计的现状及问题分析 作者:刘伟平
来源:《沿海企业与科技》2005年第09期
[摘要]文章对我国国有企业内部审计的发展进行了阐述,分析了 -
我国商业银行内部审计的问题与对策浅析 w(合集五篇)
我国商业银行内部审计的问题与对策浅析 经过20多年的发展,我国已经逐渐形成一个多元化、多层次的银行体系,该体系包括国有商业银行、股份制商业银行、政策性商业银行、农村信
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内部审计
企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问
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内部审计(合集)
最近我再次学习了的《中国共产党党章》,通过认真学习,我对党章有了更新更高的认识,对我们党的性质,理想目标,指导思想,基本要求,党员义务权益有了更深的理解,受到了一次深刻的党的政
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内部审计
事业单位内部审计存在的问题及解决对策
一、事业单位内部审计概述
事业单位内部审计作为一种经济活动由来已久, 随着社会化在生产的开展和管理要求的不断提高, 内部审计也经 -
内部审计
14、内部审计和政府审计、外部审计并列为三种主要审计业务之一。在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计
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内部审计
三、明确审计重点内容,拓展审计范围 在国外先进内部审计思想的推动下,我国内部审计理论已逐渐涉及以风险为导向的审计,但实践中我国企业内部审计工作仍更多的局限于财务报表项