第一篇:共青团宁蒗县委
共青团宁蒗县委
关于开展“学习雷锋精神 培育和践行社会主义核心价值观”主题实践活动的通知
各乡(镇)团委,各中学团委、各小学少队部:
2014年是毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词51周年。51年来,雷锋精神已成为民族精神的重要组成部分,成为激励我们前进的强大动力。为传承和弘扬雷锋精神,促进社会主义核心价值观广泛传播,根据团省委、团市委的安排部署,结合当前开展的党的群众路线教育实践活动,团县委决定在全县青少年中广泛开展“学习雷锋精神培育和践行社会主义核心价值观”主题实践活动。现将有关事宜通知如下。
一、指导思想
高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,按照总书记系列重要讲话的要求,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、团的十七大、团十七届二中全会以、省第九次党代会、省委九届七次全会、省委工青妇工作会议、团省委十三届四次全会精神以及市县有关会议精神,大力弘扬雷锋精神,培育和践行社会主义核心价值观,为宁蒗实现科学发展和谐发展跨越发展作出新的更大的贡献。
二、活动主题
学习雷锋精神培育和践行社会主义核心价值观
三、活动目的以弘扬雷锋精神、培育和践行社会主义核心价值观为主要内容,通过各种形式的学习实践活动,把学雷锋活动和共青团的各项工作有机结合起来,促进公民道德素质和社会文明程度不断提高,按照广泛参与、形式多样、活动经常、机制健全的要求,深入开展雷锋精神推广活动,扎实推进我县青少年思想道德建设和精神文明创建,教育引导全县广大青少年学雷锋、做雷锋,树立热爱党、热爱国家、热爱社会主义的崇高理想和坚定信念,弘扬服务人民、助人为乐的奉献精神,干一行爱一行、专一行精一行的敬业精神,锐意进取、自强不息的创新精神,艰苦奋斗、勤俭节约的创业精神,促进青少年道德素质和社会文明程度不断提高。
四、活动内容
以“学习雷锋精神培育和践行社会主义核心价值观”主题活动为契机,通过项目化、制度化、品牌化运作,促进学雷锋志愿服务常态化。
(一)讲好雷锋故事
开展“雷锋的故事”、“每天读一篇雷锋日记”等活动,掀起广大青少年对雷锋同志的浓厚兴趣,为广大青少年塑造真实的雷锋。
(二)传播雷锋精神
深入开展“雷锋精神进校园”活动。在中学,集中开展以“雷锋精神代代传”为主要内容的主题团日(班会)活动, 对校园内外、同学身边的雷锋式先进人物及其感人事迹进行展示传播, 并就近就便组织开展志愿服务活动。在小学,动员各级少先队组织和少先队员举行一次升国旗仪式,召开一次主题队会,在升国旗仪式上,介绍雷锋事迹,学唱雷锋歌曲,创建“雷锋队旗”,在主题队会上,通过讲讲雷锋故事、谈谈心中感受、夸夸身边榜样、想想爱心计划,推动少先队员“知雷锋、爱雷锋、找雷锋、做雷锋”。
(三)践行雷锋事迹
加强典型引路。通过组织化动员,树立宣传一批青少年可亲、可信、可学的“活雷锋”典型,激励广大青少年崇尚先进、争当先进。持续开展“做好事做善事做志愿者”主题教育实践活动,引导青少年弘扬社会公德、职业道德、家庭美德,锤炼个人品德。
五、工作要求
(一)高度重视,提高认识。在全县开展“学习雷锋精神培育和践行社会主义核心价值观”主题教育实践活动是深化我县青少年思想引导工作的有效载体和具体内容。各级团组织和少先队组织要加强协调,相互配合,推动形成良好的工作格局。
(二)精心组织,务求实效。要制定符合实际、操作性强的实施方案,广泛动员社会各方力量共同参与组织实施。避免“一阵风”、“走过场”等形式主义,力争使社会公众对雷锋精神和志愿服务理念更深切的认识和体会。
(三)大力宣传,营造氛围。要充分运用报纸、广播、电视、互联网等媒体及所属宣传舆论阵地进行宣传;要及时挖掘、报道活动中涌现的先进典型和活动亮点,努力掀起学习雷锋好榜样的热潮,引领社会文明新风,为建设美好幸福宁蒗提供强大的精神动力,营造良好舆论氛围。
请各团组织和少先队组织将活动开展情况及时上报团县委办公室。联 系 人:吉火乌嘎
联系电话:5521953
邮箱:hoabcd@126.com
共青团宁蒗县委
2014年3月6日
第二篇:共青团黄石委2017年预算说明
共青团黄石市委2017年预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我委“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制,草案所列内容准确、真实、完整。我委将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。
单位负责人签字(盖章):
一、部门概况
共青团黄石市委为纳入财政预算管理正县处级事业单位,根据市编委“三定”方案,核定行政编制12名,依据黄编文[2016]15号文件人员编制划转1人,实际核定人数11人,目前实际配备行政编制11人,团市委二级单位黄石市希望工程办公室核定全额拨款事业编制2名,均无退休人员。
主要工作职责:领导全市共青团工作;负责市青联、市学联和市少先队委员会工作;调查青年思想动态和青年工作状况问题等,为市委、市政府决策提供依据;组织全市团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用等;负责指导并组织全市青少年思想教育、宣传文化活动,推优表彰优秀青年;做好全市青年统战工作;参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作,协助或受市委、市政府委托处理、协调青少年利益相关事务;负责未保委日常工作等。
二、部门(或中长期)工作重点
2017年,我单位将主要依据市委市政府和团省委的指示及要求,围绕青少年开展活动。
三、收支预算安排情况
(一)部门财政拨款收支预算安排情况
2017年,我委财政拨款预算主要用于支付在职人员工资及津补贴、按标准缴纳住房公积金和医疗保险;办公经费主要用于团市委行政运行。项目支出方面,申报项目预算110万元,主要用于青少年开展活动。
(二)部门“三公”经费财政拨付款预算情况
我委“三公”经费严格遵守厉行节约的原则,严格控制财务开支,现有小车1台;小车主要用于日常公务接待。
四、其他需要说明的事项
(一)人员经费
我委目前有公益性岗位5人、劳务派遣4人,工资、社保及公积金共计为每年30.62万元,挤占了在职在编人员的人员经费,导致2016年我委人员经费不足,特申请追加2017年人员经费预算30.62万元;另外,对于公益一类事业编人员奖金及第十三个月工资、公务交通补贴在2017年预算系统人员工资部分未给于核算,经请示预算科,同意在“二下”阶段给于补录系统,我单位公益一类人员全年奖金为3.09万元,第十三个月工资为0.16万元,公务交通补贴为0.54元,合计3.79万元。人员经费共计追加34.41万元。
(二)项目经费
目前青年工作经费预算财政局初步核定的为110万元,取消了之前的所有“项目经费”:一是志愿者服务专项经费5万元;二是未成年人保护工作经费6万元(团省委要求在财政预算中必须有此项目);三是预防青少年犯罪专项经费11万元(团省委要求在财政预算中必须有此项目)。申请将此三项传统工作与青少年工作经费分开核算。
(三)公用经费
我委每年的公用经费不足,其中工会经费严重不足,员工的福利不能保障。工会经费是依据单位全年工资总额的2%计提并纳入当年的行政经费预算,计提后的金额再从行政经费打入市总工会账户,市总工会依据单位打款金额的50%返给本单位,用于开展日常活动,我委2016年总计只有8350元,基本工会福利都无法保障,更无法开展工会活动。因此申请追加公用经费预算10万元,用于工会经费不足时开展工会活动划拨使用。
共青团黄石市委 2016年11月17日
第三篇:青少年维权岗-共青团湖北委
湖北省2013优秀(杰出)“青少年维权岗”
公示名单
2013杰出“青少年维权岗”名单(共20家)襄阳市南漳县综治办
黄冈市黄州区南湖街道办事处综治办 孝感市中级人民法院少年审判庭
荆门市京山县人民法院少年审判庭 十堰市张湾区人民检察院 随州市广水市人民检察院
宜昌市公安局夷陵区分局小溪塔派出所 江汉油田公安局向阳派出所 襄阳市儿童福利院
襄阳市红光社区居委会 湖北省琴断口监狱
湖北省沙洋范家台监狱
武汉市劳动和社会保障监察支队 宜昌市劳动保障监察局
武汉市文化市场综合执法支队
湖北省传染病防治研究所免疫预防部
宜昌市三峡电视台《法治宜昌》栏目组
神农架林区文化市场执法大队
黄石市工商局消费者权益保护分局
十堰市工商局花果分局
2013优秀“青少年维权岗”名单(共170家)
综治系统
武汉市公安局治安管理处一大队 宜城市综治办 宜都市综治办
荆门市掇刀区综治办
法院系统
武汉市铁路运输中级法院刑事审判第一庭 武汉市中级人民法院立案一庭
武汉经济技术开发区人民法院刑事审判庭 武汉市黄陂区人民法院刑事审判庭 黄石市下陆区人民法院少年审判庭
十堰市中级人民法院未成年人案件综合审判庭 十堰市茅箭区人民法院少年审判庭 郧县人民法院少年审判庭
宜城市人民法院未成年人案件综合审判庭
襄阳市樊城区人民法院未成年人案件综合审判庭 老河口市人民法院刑事审判庭
襄阳市中级人民法院未成年人案件综合审判庭 襄阳市襄城区人民法院未成年人案件综合审判庭 宜昌市中级人民法院刑事审判第二庭 长阳土家族自治县人民法院少年审判庭 石首市人民法院刑事审判庭
监利县人民法院刑事审判第一庭
荆门市中级人民法院未成年人案件综合审判庭 安陆市人民法院少年审判庭 大悟县人民法院少年审判庭 应城市人民法院少年审判庭
黄冈市中级人民法院未成年人案件综合审判庭 麻城市人民法院未成年人案件审判庭 咸宁市咸安区人民法院立案庭
随县人民法院未成年人案件综合审判庭 建始县人民法院刑事审判庭 利川市人民法院少年审判庭
天门市人民法院未成年人案件综合审判庭 神农架林区法院刑事审判庭
检察系统
武汉市蔡甸区人民检察院侦查监督科
武汉市硚口区人民检察院未成年人刑事检察科 武汉市青山区检察院未成年人刑事检察科 阳新县人民检察院
黄石市下陆区人民检察院
房县人民检察院未成年人刑事检察科 郧县人民检察院侦查监督科
襄阳市襄城区人民检察院公诉科 枣阳市人民检察院公诉科 宜昌市人民检察院公诉处 当阳市人民检察院公诉科 荆门市人民检察院 京山县人民检察院
孝感市人民检察院公诉处 应城市人民检察院公诉科 黄冈市人民检察院公诉处
麻城市人民检察院侦查监督科 咸宁市咸安区人民检察院公诉科 赤壁市人民检察院公诉科 随州市人民检察院公诉处 恩施州人民检察院公诉处 巴东县人民检察院公诉科 仙桃市人民检察院公诉科 潜江市人民检察院公诉科
神农架林区人民检察院批捕公诉部
教育系统
黄石市教育局 十堰市实验中学 十堰市柳林小学
襄阳市第二实验小学 荆州市荆州中学 黄冈市黄州中学 咸宁市实验小学
咸宁市崇阳县城关中学 神农架林区实验小学
公安系统
武汉市公安局江岸分局花桥街派出所 武汉市公安局江汉分局民意街派出所 武汉市公安局硚口分局宝丰街派出所 大冶市公安局东风路派出所
黄石市公安局黄石港分局社区警务八大队 丹江口市公安局丹赵路派出所
十堰市公安局张湾区分局东岳路派出所 襄阳市公安局襄城区分局王府派出所 襄阳市公安局襄州区分局黄集派出所 宜城市公安局南营派出所
宜昌市公安局西陵区分局窑湾派出所 洪湖市公安局茅江派出所
荆州市公安局沙市区分局胜利街派出所 荆门市公安局掇刀区分局掇刀石派出所 鄂州市公安局鄂城区分局西山派出所 孝感市公安局孝南区分局车站派出所 云梦县公安局交警大队城区中队 麻城市公安局龙池桥派出所 浠水县公安局团陂派出所 崇阳县公安局天城派出所
随州市公安局经济开发区分局淅河派出所 恩施市公安局舞阳坝派出所 仙桃市公安局干河水陆派出所 天门市公安局岳口派出所
神农架林区公安局松柏派出所 神农架林区公安局刑侦支队
民政系统
省民政厅基层政权和社区建设处
武汉市民政局基层政权和社区建设处 黄石市福利院
黄石市救助管理站 十堰市救助管理站 襄阳市救助管理站 宜昌市救助管理站
荆州市第一社会福利院 孝感市孝南区社会福利院 黄冈市救助管理站 黄冈市社会福利中心 随州市社会福利中心
司法系统
湖北省未成年犯管教所
湖北省未成年犯管教所四管区 湖北省江北监狱
湖北省襄南监狱教育科
湖北省狮子山戒毒所三大队 武汉女子监狱七监区
武汉市硚口区司法局普法宣传科
武汉市江岸区司法局法律援助工作管理科 武汉市汉阳区依法治区领导小组办公室 武汉市新洲区司法局宣教科 湖北省沙洋广华监狱 湖北省沙洋平湖监狱 湖北省沙洋小江湖监狱 湖北省沙洋戒毒所
随州市炎帝律师事务所 湖北省横空律师事务所
人力资源和社会保障系统
武汉市人力资源和社会保障局调解仲裁管理处 武汉市洪山区劳动保障监察大队 阳新县劳动保障监察大队 十堰市劳动保障监察支队 襄阳市劳动保障监察支队
宜昌市伍家岗区劳动保障监察大队 荆州市劳动人事仲裁院
荆州市荆州区劳动保障监察大队 黄梅县劳动保障监察大队
住建系统
襄阳市建筑市场管理处
文化系统
黄石市群众艺术馆
十堰市文化市场综合执法支队 宜昌市夷陵区文化体育局
公安县文化市场综合执法大队 孝感市体育艺术学校
随州市文化市场综合执法支队 恩施市文化市场综合执法大队
卫生和计划生育系统
湖北省妇幼保健院 十堰市人民医院
天门市第一人民医院
新闻广电系统
十堰市《法在身边》栏目组
宜昌市三峡广播电视总台新闻中心《直播宜昌》栏目组 孝昌县文化市场综合执法大队
工商系统 十堰市工商局12315消费者申诉举报指挥中心 宜昌市工商局西陵分局
鄂州市工商局城西分局西山工商所
黄冈市工商局12315申诉举报指挥中心
咸宁市咸安区工商局12315消费者申诉举报中心 恩施州工商局12315申诉举报指挥中心 仙桃市工商局12315申诉举报指挥中心 潜江市工商局东城工商所
神农架林区工商局木鱼工商所
质监系统
湖北省质监局稽查局
湖北省质监局纤维检验局
湖北省产品质量监督检验研究院业务部 武汉市质监局稽查分局机动队 十堰市质监局稽查分局 宜昌市质监局稽查分局 宜昌市质监局质量科 荆门市质监局稽查分局
鄂州市产品质量监督检验所 黄冈市质监局稽查分局 天门市质监局稽查分局
共青团系统
中共湖北省委办公厅直属机关团委 共青团南漳县委
共青团十堰市张湾区红卫街道委员会 共青团伍家岗区区委
共青团宜都市聂家河镇委员会 居民调解网
第四篇:共青团江西委2018年部门预算
共青团江西省委2018年部门预算
目 录
第一部分
共青团江西省委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
共青团江西省委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分
共青团江西省委2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》 第四部分
名词解释
第一部分
共青团江西省委概况
一、部门主要职责
共青团江西省委是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。主要职责是:领导全省共青团工作;指导开展全省青少年的思想政治教育和精神文明建设、团的组织建设和团干部、团员队伍建设,加强青年统一战线工作;落实青少年事业发展规划,开展服务全省青少年学习成长、生产生活、创新创业、社会交往等相关活动;指导和帮助省青联、省学联开展工作以及负责承办省委和共青团中央交办的其他事项。
二、部门基本情况
2018年共青团江西省委共有预算单位3个,包括共青团江西省委本级和2个二级预算单位(江西省希望工程服务中心、江西青年职业学院)。编制人数小计236人,其中:行政编制人数39人,全部补助事业编制人数197人。实有人数小计265人,其中:在职人数200人(包括行政在职人数37人,全部补助事业在职人数163人),离休人数4人,退休人数59人,遗属人数2人。在校学生4848人,其中:高等学校专科生3899人,中等专业(职业)学校、技校生949人。
第二部分
共青团江西省委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年江西省团委收入预算总额为10238.05万元,较上年增加616.63万元,其中:一般公共预算拨款收入4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元;事业收入3285万元,较上年预算安排减少310万元;其它收入30万元,与上年持平;国库集中支付网上结转2068.95万元,较上年预算安排增加541.93万元。
(二)支出预算情况
2018年共青团江西省委支出预算总额10238.05万元,较上年增加616.63万元。
按支出项目类别划分:基本支出6063.34万元,较上年预算安排增加994.85万元,其中:工资福利支出4749.94万元,商品和服务支出887.01万元,对个人和家庭的补助425.96万元,资本性支出0.43万元。项目支出4174.71万元,较上年预算安排减少378.22万元,其中:商品和服务支出2642.64万元,对个人和家庭的补助157.72万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出1294.35万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1187.08万元,较上年预算安排减少20.71万元,其中:行政运行591.29万元,较上年预算安排减少87.33万元;一般行政管理事务396万元,较
上年预算安排增加28.35万元;事业运行161.59万元,较上年预算安排增加0.07万元;其他行政团体事务支出38.2万元,较上年预算安排增加38.2万元。教育支出8764.17万元,较上年预算安排增加565.38万元,其中:中专教育113.56万元,较上年预算安排增加36.99万元;高等职业教育8650.6万元,较上年预算安排增加528.39万元。文化体育与传媒支出12万元,较上年预算安排增加12万元。社会保障和就业支出87万元,较上年预算安排减少8.59万元,其中:未归口管理的行政单位离退休63万元,较上年预算安排减少8.59万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元,与上年持平。医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加 9.23万元,其中:行政单位医疗45万元,较上年预算安排增加 9 万元;事业单位医疗 16 万元,较上年预算安排增加0.23万元。住房保障支出77.69万元,较上年预算安排增加 10.21 万元。其他支出49.11万元,其中:用于教育事业的彩票公益金支出39.11万元,较上年预算安排增加39.11万元;其他支出10万元,较上年预算安排增加10万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出4749.94万元,较上年预算安排增加1191.25万元;商品和服务支出3529.65万元,较上年预算安排增加403.81万元;对个人和家庭的补助583.68万元,较上年预算安排减少378.5万元;债务利息及费用支出80万元,较上年预算安排减少428万元; 资本性支出1294.78万元,较上年
预算安排增加286.07万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少458万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年共青团江西省委财政拨款支出预算总额4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出1058.2万元,较上年预算安排增加36.8万元;教育支出3587.6万元,较上年预算安排增加337.3万元;社会保障和就业支出87万元,与上年持平;医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加10.6万元;住房保障支出60.3万元,与上年持平。
按支出经济分类划分:基本支出3412.1万元,较上年预算安排增加220.69万元,其中:工资福利支出2664.98万元,商品和服务支出663.31万元,对个人和家庭的补助83.81万元。项目支出1442万元,较上年预算安排增加164.01万元,其中:商品和服务支出748万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出614万元。
(四)政府性基金情况
2018团省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 887.01 万元,比2017年预算增加157.22万元,增长 21.54 %。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额581.34万元,其中:政府采购货物预算240.5万元、政府采购服务预算340.84万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日,部门共有车辆7辆,均为一般公务用车,包括轿车4辆,商务车1辆,中大型客车1辆,其他车辆1辆。
(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 4 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金1672万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年共青团江西省委“三公”经费一般公共预算安排59.11万元,其中:因公出国(境)费20万元,公务接待费12.91万元,公务用车运行维护费26.2万元。较上年无增减变化。
第三部分
共青团江西省委2018年部门预算表
一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》
第四部分
名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):
指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。
(五)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指团省委及下属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
(七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指团省委本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(十)其它支出(类)其他支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。
第五篇:共青团漯河委2018部门预算公开
共青团漯河市委2018部门预算公开
目
录
一、部门基本情况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成(三)人员构成情况
二、2018部门预算情况说明
三、名词解释
附件:
2018 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、主要职能
共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作,共设4个内设科室,分别为办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年青部。其机关的主要工作任务是:领导全市共青团的工作;领导全市青联、学联和少年先锋队的工作,对全市性青年社团组织实行指导和管理;参与制定青少年事业发展规划,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理;促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;在全市经济建设中,组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用;会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,执行国家青少年外事政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作,负责青年对外宣传工作;参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
(二)部门预算单位构成
共青团漯河市委为市财政局的一级预算单位,部门预算 由1个二级预算单位组成。具体为:
1、共青团漯河市委员会
2、漯河市志愿者服务中心
(三)人员构成情况
漯河市交通运输局机关及归口预算管理单位共有在职职工10人,无离退休人员。
二、2018部门预算情况说明
2018年部门预算主要任务是:服务党政中心工作,围绕创新驱动、经济转型升级、城乡融合发展、生态环境保护等全市重点工作,持续深入开展青年志愿者、青年文明号、青年创新创业、希望工程圆梦行动等活动,团结带领全市广大团员青年在服务漯河高质量发展中贡献青春力量;发挥好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能,研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设,指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作,巩固党执政的青年群众基础。
(一)收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计269.53万元,支出总计269.53万元,与2017年相比,收、支总计各增加10.51万元,增幅4.06%。主要原因:2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。
(二)收入预算说明
2018年收入预算269.53万元,其中:2017年部门预算结转20.37万元,财政拨款收入249.16万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元;
(三)支出预算总体情况说明
2018年支出预算269.53万元,其中:基本支出161万元,占59.73 %;项目支出108.53万元,占40.27 %。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算269.53万元。与2017年相比,收、支总计各增加10.51万元,增幅4.06%。主要原因:2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。
(五)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为269.53万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出231.67万元,占年初预算85.95%;社会保障和就业支出(类)21.5万元,占年初预算7.98%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.21万元,占年初预算2.68%;住房保障(类)支出9.15万元,占年初预算3.39%。
(六)支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2018年预算支出269.53万元,其中:人员经费171.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费98.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
(七)政府性基金预算支出情况说明 2018年无政府性基金预算支出。
(八)我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。
(九)“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为2.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加1万元。具体支出情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元。
(2)公务用车购置及运行费1.5万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费、公务用车购置费预算数与 2017 年持平,原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
(3)公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年增加1万元。增加的主要原因是:团省委对我市“青年之家”基层组织建设、青年志愿者工作、共青团改革等指导调研。
(十)其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算9.35万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要。
(2)政府采购支出情况
我委2018年无政府采购预算安排。(3)政府购买服务支出情况 我委2018年无政府购买服务预算安排。(4)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金10万元,主要是:1.“漯河市青年联合会第四次代表大会”7万元。2.“预防青少年违法犯罪活动”经费专项资金3万元等。2018年,我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金22.53万元,主要对“预防青少年违法犯罪活动”专项资金3万元经费,19.53万元“大学生志愿者服务贫困县”工资及补助经费进行绩效评价。
(5)专项转移支付项目情况
2018年,我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。
三、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
2018 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表