三季度经营会发言稿

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第一篇:三季度经营会发言稿

工作报告

尊敬的公司领导及各位同事:

我自2016年3月份通过竞聘进入审计部,在中心主任和部门经理的领导下,紧紧围绕公司的“四个创新”工程,按年度审计计划开展审计工作,现将工作情况报告如下:

一、2016年3-9月份工作完成情况

2016年3-9月份,我共参与完成编制部门规章制度两份;完成两项工程项目审计任务,编写审计报告两份,编写内部审计询证函9份,对被审计单位提出问题或管理建议32项。现已完成年度审计计划的60%。除了完成绩效台账要求的工作外,我还参与了高新技术企业的申报工作、参加了EPC项目管理体系建设专项工作组。由于今年是我国财税改革的重要年份,建筑业进行了营改增,企业所得税也出台了很多优惠措施鼓励企业研发和进行基础设施领域的投资,为了今后更好的进行内部审计工作,我还特别加强了增值税和企业所得税相关政策法规的学习。

关于内部审计工作,我们的主要做法是:

(一)进一步规范财务审计

我们按照《内部审计暂行规定》并参照《国有企业财务审计准则》规定的程序和方法对公司资产、负债、损益的真实、合法、效益进行审计监督,对会计账簿中反映的被审计工程项目部相关的会计信息依规作出客观、公正的评价,形成审计报告,出具审计意见和决定,其目的是揭露和反映工程总承包项目资产、负债和盈亏的真实情况,查处其财务收支中各种违法违规问题,维护股东权益,为公司管理层提供决策支持。

(二)继续深化经济责任审计

按照审计时间的不同,经济责任审计分为事前经济责任审计、事中经济责任审计和事后经济责任审计。目前我们的着眼点于事中与事后审计。

事中是在经济责任的履行过程中,对责任人的履职情况进行审查和评价,以检查财务收支、企业的生产经营活动是否存在差错或舞弊行为,督促责任人正确履行经济责任,以便及时发现问题,防患于未然,保障公司资产的安全、完整。

事后是在终止经济责任关系或者责任人调离时,对其履行经济责任情况进行的审计。如工程主体验收时,对工程项目部的经济活动和经营成果的合法性、真实性、有效性进行审查和评价,确认经济责任履行情况,以解脱责任人所负的经济责任。

待项目经理目标责任考核办法制定出台后,我们将继续深化经济责任审计,对经济责任人完成其承担的目标责任情况进行审计,为人力部门考核项目经理或者兑现项目奖金等提供参考依据。

(三)按需开展专项审计调查,例如固定资产管理专项审计、设备维护费用专项审计、工地燃油消耗专项审计等。

二、2016年四季度的工作思路

2016四季度,我们将根据按照年度审计计划,对滨州项目进行今年的第二次审计。本次审计仍然以过程追踪审计为主,审查目的一共三项。一是审查项目部本周期对公司相关管理制度的遵循程度;二是现场核实滨州项目对首次审计成果的利用情况;三是计划开展固定资产管理专项审计。

四季度我们将编制2017年度审计计划及审计预算,对于审计部未来的工作,我有如下的打算:

(一)积极探索绩效审计

未来的审计工作要在发现问题、查处财务问题的基础上,逐步锻炼对一项经济活动进行全面分析、研究的能力,对发现的问题进行剖析,提出切实可行的合理的建议,帮助被审计单位改进,促进其管理、提高效益。

(二)增加专项审计调查在年度审计项目中的比重

增加专项审计调查事项,重点调查公司制度执行中存在的问题和重大决策的落实情况,促进加强宏观管理,完善相关制度。

(三)加强学习,努力提高内部审计师的业务素质。

随着公司境外战略的确立,境外工程项目将越来越多,国际结算将成为一个新的风险点。下一阶段将把国际结算作为一个学习课题,补充学习国际结算的相关知识,努力提高业务水平。

三、存在的主要问题

回顾6个月来的审计工作,我们取得了一定的成绩,但与公司的要求还有不少差距,特别是在“四个创新”新形势下如何进一步发挥内部审计的职能,为实现公司的经营目标和增加公司的价值服务,还有待于我们去探索、去研究。

(一)工程项目绩效审计还没有被提上议事日程

开展工程项目绩效审计是审计部的未来的发展和方向,但由于工程项目的绩效考核文件尚未出台,暂时无法开展。例如尚未明确如何评价工程项目的经营业绩;运用什么样的绩效标准对工程项目的价值和贡献进行评价;对工程项目的绩效评价应包括哪些内容、涉及哪些衡量标准等。

(二)审计成果的利用效果有待验证

审计成果是审计监督结果的直接体现。及时全面落实审计决定,是强化审计监督的重要保证;将审计成果转化为建章立制、规范管理、促进发展是审计监督的最终目标。

未来我们将把敦促审计整改和促进审计成果有效运用作为一项长期任务来抓,注重健全长效机制,切实维护审计监督的严肃性、权威性,充分发挥审计在促进公司“四个创新”工程的作用。

(三)内部审计师的后续教育时间安排过少,方式有待于改进。个人建议审计部乃至风控中心应参照财务中心的继续教育培训模式,选择大成方略等培训机构,有针对性的进行相关培训项目,不断提升风险控制技能。

第二篇:三季度经营情况分析

二O一二年三季度经营情况分析

(2012年10月10日)

今天我们在这里召开三季度工作会议,总结、剖析三季度公司在经营上存在的亮点与不足,探讨、思考如何应对市场逆势,安排、部署四季度工作,全力推进四季度各项工作目标圆满完成。

一、三季度经营指标完成情况

(一)收入完成情况

三季度累计实现主营业务收入万元,完成年计划的%。没有完成进度计划。其中:

--##:累计收入万元,(较上年同期)同比%,完成目标计划 万元的%。

--**:累计收入万元,(较上年同期)同比%,完成目标计划 万元的%。

--**:累计基础物流收入万元,(较上年同期万元),同比%,完成目标计划 万元的%。

(二)成本费用完成情况:

三季度成本费用总额万元,比上年同期万元增加万元,增幅%;比预算万元增加万元,增幅%。其中:

主营业务成本万元,比上年同期万元增加万元,增幅 %; 管理费用万元,比上年同期万元减少万元,降幅%; 营业税金及附加万元,比上年同期万元增加 万元,增幅 %; 财务费用万元,比上年同期万元减少万元,降幅 %。

(三)利税完成情况:

三季度实现利润万元,同比万元,增长%,完成全年目标利润的%。

实现税金万元,同比增加万元增幅%,总体税负%,同比 1

下降%。主要原因是

(四)吞吐量完成情况:万吨,同比略有增长,增幅%。门面、场地、仓库出租率均达100%

累计进库量万吨,同比增加万吨增幅 %

累计出库量万吨,同比增加万吨增幅 %

期末库存万吨,同比减少吨降幅 %

(五)资金运营情况:

经营活动现金净流量为万元,投资活动现金净流量为万元,筹资活动现金净流量为。随着公司经营业务的扩大、项目推进的加快,资金运营难度不断加大。

二、三季度主要工作开展情况

(一)在基础物流经营方面

1.引进凯斯、创裕两家客户,闽旭、巨川等一批经营大户将原存放中铁物流园物资转移至我仓库。

2.完成西区及正管货场17个货架近1000吨管材物资搬迁,实现了改造与招商同步、开工与承租同时,并预收承租钢强门面、新建二期门面定金30万元。“红卫管材型材交易市场”转入正常经营状态。

3.承租柳建3300平方的加工场地,已收取了3万元的转租定金,实现了承租—招租的有效对接。年可增收7万元。

4.建材市场收取客户广告费3.75万元,与客户共同开展迎接国庆节日广告宣传(公交车车体广告、报纸宣传),为客户营造良好的促销氛围。

(二)在业务转型发展方面

1.开平行吊、生产线安装、调试完成,实现正式投产。

2.完成两台大型货车挂靠手续、取得自开票资格,制定了公司《配送业务管理办法(暂行)》,新增柳州市多得多、柳州市凯斯两家客户,每家运输量约在800吨左右。

(三)在技改投资方面

新开工项目7个:展旭公司办公室、生产线基砊、三台行车安装;门面二期改造、红卫10T东龙门吊承轨梁翻修、新增一号专用线道口改造;两台20T龙门吊安装等。

完工交付使用项目8个:二线建材门面、钢强门面改造、展旭公司办公室、生产线基砊、三台行车安装;新增一号专用线道口改造、二棉仓库天面防水维修、库区道路维修等已经完工。

此外,完成建材市场零星维修、酸灌拆除后地面基础硬化。

(四)在财务管理及政策利用方面

1.制定《成本核算实施细则》、《财产收支审批制度》、《原始记录管理制度流程》、《办公用品管理办法》。

3.重新申报延期享受西部大开发税收优惠政策,并获得自治区工信委批复,(2012-2020年)可享受企业所得税减按15%征收优惠。

4.取得集团《国有土地无偿划拨使用》批复,并向税务部门申报相 关资料,办理仓储物流用地享受土地税减半征收优惠。

(六)在人力资源管理方面

1.制定《2012年员工薪酬分配制度 》,按照全员竞聘实施方案重新核定岗位薪金,对效益公司实行二次分配,给予部门科室更大的分配权,促进部门加大对员工管理的主动性,进一步调动员工积极性。

2.制定《内部退养制度》,对符合条件的员工可以享受资源申请可提前办理退养。

3.按照集团实施竞聘上岗工作要求,制定《员工竞聘上岗实施方案》,实行双向自愿原则,采取笔试和考核相结合的方法开展全员竞聘,全体员工参与了竞聘。竞聘过程秉承公平、公正、公开原则,职工思想稳定、未出现脱岗现象,岗位交接顺利,实现了人力资源的优化配置。

5.三季度组织财务部负责人对各中层干部进行财务知识培训,解读集

团有关财税政策及承兑汇票使用。组织进行了保管知识竞赛和起重、交通安全知识抢答竞赛等。组织培训次数较少。

(七)在企业精细化管理方面

1.根据目标考核机制持续开展部门业绩考核,每月每季对各部门阶段工作完成情况进行考核通报,办公室持续落实每周一例会领导布置事项追踪。实施中层干部个人季度交叉考核,中层干部正职对副职考评和正职交叉考评,切实体现相互协作在。新增《生产周期表》、《客户物资动态周报表》、《工程进度周报表》等13份生产经营动态报表。

2.严格按照合同管理办法和合同审批流程执行,三季度共签订合同72份,其中仓单质押监管合同11份。所有合同已电子录入并存档备查。

3.与区市发改委密切沟通,以现有仓储管理系统为依托,构建电子监控、钢材信息平台及电子商务升级改造系统,申报国家信息系统财政补贴工作已通过市级审核。

4.三季度下发《仓库保管制度》、《水电管理办法(试行)》、《办公用品管理办法 》、《公章管理办法 》等。

(八)在安全生产管理方面

1.制定《安全生产标准化项目规划书》,分解任务、落实责任。补充完善《安全生产责任制》、《安全教育制度》、《安全生产检查制度》、《安全生产事故管理制度》,新制订下发《规章制度管理办法》、《安全生产目标管理制度》等26个规章制度,统一了班组安全日检查表、避雷设施月检查表、库区环境考评检查表、货场作业环境考评检查表等20多项表格,完善记录台帐80多种。

2.两次组织召开安全标准化工作专题会议,对照安全标准化工作进展情况,研究落实方案。8月中旬对安全达标验收的准备工作进行内部自检,共提出16条整改意见。及时完成整改,全面提高生产现场的安全管理水平。

(九)在党建群建工作方面

1.按集团党委要求稳步推进,开展“解放思想、赶超跨越”大讨论有关活动并及时上报各类材料。7月17日组织安排属地党委时事政治报告会;9月各支部召开民主生活会,开展批评与自我批评效果显著;

2.中心组坚持每月开展学习;

3.发展党员按计划进行。

4.8月8-10日分批次组织全体职工到七彩山庄开展员工活动。

5.慰问困难职工、八一慰问部队、军属、发放慰问费等三、三季度存在的问题与不足

(一)完成目标差距大。受宏观经济影响,市场持续低迷,转型业务未及时突破。

(二)成本费用居高不下。三季度成本费用率82%,同比增加10.27个百分点。

(三)安全生产事故仍有发生。安全达标检查中仍存在不安全项,职工中暑、配电房电箱起火、职工违规操作等事故共发生7起。

(四)部门协调配合不到位。办公会布置的工作没有落实好,领导交办的工作没有落实好。

四、四季度各项工作要点安排

1.全力以赴做好开平业务。将开平业务作为四季度重点来抓,督促合作方抢机遇、占市场,通过建立健全合作议事制度,定期协调以指导解决生产经营的各项问题;完善设备操作规范、加强人员安全生产培训,建立安检维保方面的制度保障;推荐引进市场内已有的成熟管理模式等努力拓展销售,扩大贸易额,力争实现生产经营目标任务。

2.提升服务加强揽货力度。储运部、市场部加强现场管理,提高服务质量,确保经营环境秩序稳定。加强走访客户的力度,及时调整门面改造升级项目满足客户的门面需求。

3.调整政策稳住现有客户。今后将在延长合同履行期限基础上稳定客户长期经营。

4.争取物流配送有新突破。在确保每月完成原有资源配送量800吨的前提下,加强与汽车租赁公司联系,委托运输公司代理运输业务,扩大运输范围,完善服务管理机制和高效的物流运作流程,增加配送吨位。

5.规范用工提高人员素质。严格按照《劳动合同法》规范用工,加强与外用工协商力度,在劳务派遣的同时,纠正原来不规范、不合法的做法,及时缴纳医疗保险、试用期开始缴纳五险等。加强考核提高素质。计划将特种作业人员操作技能与考核相结合,制定安全起重操作考核与工资挂勾的考核办法。

6.切实加强年末维稳工作。结合安全生产标准化达标评审整改要求,继续加强现场安全生产管理,完善安全生产标识。加强市场巡防力度,增强年末安全维稳紧迫感和责任感;认真排查化解内外不稳定隐患,做好安全预警预防工作,加强公务车辆使用管理等。

8.做好2013年预算工作。结合当前经济发展形势,做好2013年发展规划和经营目标预测和筹划,及时制定明年经营、投资和财务各项费用预算。

三季度我们通过转变观念、理顺各方面的关系,以期在经营层面更加坚实基础,为公司转型升级做好准备。虽然取得了一些成效,但距离我们的目标还有很大差距。在国家宏观形势和市场经济急剧变化的今天,我期望全体职工要有危机意识、风险意识,决不能停留在现在的局面上沾沾自喜。四季度是冲刺全年目标任务的关键时刻,时间紧迫、任务更为艰巨。但信心比黄金贵,我们一定要认真总结、拓宽思路、抢抓机遇,为实现全年目标任务而不懈努力。

第三篇:银行行长在年末经营会发言稿

同志们:

大家好!

我行在银监部门的悉心指引和帮助下,大家紧密团结以党委为领导核心班子周围,认真贯彻省、市行行长会议精神,工作会议精神,从带队伍、抓管理夯基础、抓业务促发展入手,推动各项工作稳健扎实开展,取得了较好的工作成绩。现在就一年来我行各项经营指标完成情况分析报告如下。

(一)存款工作

人民币存款的计划任务万元,完成万元,超额完成了任务%,比去年增长了%;外币存款的计划任务万美元,完成万美元,超额完成了任务%,比去年增长了%。大家都非常重存款工作,才有这么好的成绩;特别是公司银行部,个人存款、对公存款、外币存款都超额完成任务,分别是计划任务的103%,104%,130%;其它各单位的实绩也比去年同期有所增长。

(二)国际业务工作

有国际业务工作的各单位都超额完成了年初定下的计划任务。桂圆支行年初计划8,000万美元,年末实际完成了8,083万美元,完成全年计划的101%;分行营业部年初计划12,000万美元,年末实际完成了18,148万美元,完成全年计划的151%;桂城支行年初计划2,500万美元,年末实际完成了3,970万美元,完成全年计划的159%;公司银行部年初计划80,000万美元,年末实际完成了94,016万美元,完成全年计划的118%;分行(含桂城支行)年初计划102,500万美元,年末实际完成了124,217万美元,完成全年计划的121%。

(三)效益指标

各个单位的效益指标的人均利润,1-4季累计都超过了100万元。特别是分行(含桂城支行)达到了236.4万元;分行营业部达到了180万元。

(四)个人业务

1、个人储蓄存款计划任务完成情况,除了公司银行部的不能按计划完成外,其它各单位都按计划数超额完成。

2、有新增标准保费的单位,都不能按计划完成,这方面的工作有待加强。

(五)银行卡业务

有银行卡业务的各单位,对此项工作整体上完成得比较好。特别是季度白金卡超额完成得比较好。

(六)票据业务、个贷业务、电子银行业务

这几项工作工作完成得不够理解,有该业务的单位要加强努力,分析原因,改进方法。

希望我行全体干部职工精诚团结,脚踏实地,扎实工作,凝心聚力干事业,以确保2014年的各项经营目标的实现,为我行的发展做出新的贡献。

第四篇:邮政三季度经营分析

ⅩⅩ县邮政局三季度经营分析

一、全局经营情况

三季度全局累计实现邮政业务收入127.69万元,累计完成择档计划的77.31%,高出形象进度2.31个百分点;完成市局计划的80.19%,高出形象进度5.19个百分点;下半年剔除速递、物流专业外完成邮政业务收入90.84万元,完成市局计划的55.39%,超形象进度5.39个百分点。

总体收入超过形象进度,但专业发展不平衡的局面依然没有改观,仍有六个专业没达到形象进度。其中零售完成年计划的22.4%、包裹完成年计划的41.71%、汇兑完成年计划的48.58%、分销完成年计划的53.53%、集邮完成年计划的65.58%。其中报刊专业完成市局计划未完成择档计划,同比为负增长的仍有三个专业,分别是汇兑专业同比负增长26.57%、分销专业同比负增长30.36%、零售专业同比向增长40.43%。

邮务类业务收入完成130.53万元,完成年计划的70.94%,占总收入比重31.91%,同比增幅18.41%;速递物流类业务收入完成120.98万元,完成年计划的77.55%,占总收入比重29.58%,同比增幅41.75%;金融类业务收入完成157.47万元,完成年计划的83.32%,占总收入比重38.5%。从三大板块完成情况看,金融板块占总收入比重呈逐月上升趋势,而邮务类则呈下降态势。原因是金融板块中代理保险业务得到长足发展,极大的拉动了金融业务收入的增长。而邮务类板块一季度贺卡收入列完后,一直没有大的收入来源,导致邮务类收入占总收入比重的持续下降。

班组支局经营情况

邮政营业部:累计实现业务收入32.43万元,完成年择档计划的76.76%,同比增幅13.99%,同比绝对值增长4万元。

魏僧寨支局:累计实现业务收入106.15万元,完成年择档计划的70.77%,同比负增长4.5%,同比绝对值下降5万元。

柴堡支局:累计实现业务收入37.8万元,完成年择档计划的78.75%,同比增长23.09%,同比绝对值增长7万元。

房寨支局:累计实现业务收入40.68万元,完成年择档计划的79.76%,同比增幅9.95%,同比绝对值增长2.3万元。

四个单位中除魏僧寨支局外全部达到形象进度,三个支局受储蓄收入影响的因素逐渐减小,魏僧寨支局由于储蓄基数较大,活期比偏低导致收入迟迟跟不上进度。四季度该支局应在活期储蓄的发展上下大功夫,争取年底全面完成收入计划。

二、重点工作开展情况

1、思乡月完成情况。

今年思乡月共向市局要数73896元,未完成市局下达的10万元目标。完成思乡月收入万元,较去年略有增长。但从全区来看我们还很落后,在15个县局中有8个县局完成或超额完成了市局计划,我们排名倒数第四。

2、“两推进一确保”工作开展情况。我局虽然专业之间发展差距很大,但仍然可以确保全年收入计划的完成。专业化经营也在按照市局布署稳步推进。营销体系建设方面,营销机构已经成立,可能是新机构缺乏营销工作经验,营销队伍的作用没有充分发挥。今后大客户中心要按

照市局要求继续完善各项工作制度、强化营销措施、突出营销职能。

3、短信“跨季大会战”完成情况。在4月1日至9月30日的“跨季大会战”活动中,我局共净增短信2405条,超市局计划数1266条,完成市局计划的211.17%,全区排名第9名。累计在网户数为7168户,占可发展活期比为23.03%,占比全区排第三者名。其中速递短信全区排名第一,但汇兑短信全区倒数第一,各单位在以后工作中抓好邮储短信和速递短信的同时也不能把汇兑短信丢掉。

4、邮政金融业务三季度完成情况。在三季度金融业务考核的五项指标中,只有绿卡和保险两项完成计划,其余三项总体上均未完成。其中最差的是储蓄余额净增,三季度净增计划是905万元,结果非但未增长反而下降212万元。截止9月30日9个月时间储额仅净增567万元,完成年计划比例18.92%。时间已过去四分之三,完成计划五分之一还不到。储额增长缓慢的原因:1是三个邮政支局所在镇,普遍存在新增私有合作社现象,尤其魏僧寨支局附近,新增三家合作社,这些人员多为原信用社代办人员,在村里有一定的人缘,且他们存款利率高于国家规定利率,手续简单,对我们的储额增长造成一定影响。2是县城区域内无邮政代理网点,失去了县城区域内的大市场。

活期比例较年初增加5.21个百分点达到30.67%,与年计划相差0.25个百分点,完成年计划比例89.66%。活期比自一季度后也是徘徊不前,一季度活期比曾达30.92%。商易通安装本季度为0。代理保险业务累计完成保费额1608.5万元,超过形象进度180万元;保险收入累计完成65万元,完成年计划的83.61%。

三、第四季度工作安排

从现在开始,各专业、各单位都要坚定完成全年任务的信心,四季度有关奖励政策的出台更是为各单位冲刺全年计划提供了政策支持。各专业、各单位要尽快统一思想,积极行动起来,盯住目标、强化措施,尽最大努力加快发展进度。特别是目前进度差距较大的专业、单位,要将四季度具体的增收措施形成材料上报县局经营部。

代理金融专业:

1、现在已到各项金融业务发展的旺季,各支局在发展好保险业务的同进一定要把储额促上来,不能顾此失彼。保险业务所带来的收入只是一时的,而储额的增长所带来的收入才是持续性的。

电子商务专业:

1、是短信业务开发,短信“跨季大会战”已结束,电子商务专业要尽快制定出四季度短信业务发展措施办法。

2、一定要加强对“缴费一站通”业务的认识,“缴费一站通”业务与短信业务同属木本业务,也可以说是“一劳永逸”的业务。“缴费一站通”业务考核办法已经下达,各相关单位一定要不折不扣的抓好落实。

分销专业:

1、复合肥销售已接近尾声,但分销收入还有很大差距,目前完成分销业务收入16.06万元,完成年计划的53.53%,绝对值相差13.94万元。农邮化肥除柴堡支局销售2吨外,其他单位均没有销售。还有广星复合肥目前还有38吨、氨基酸化肥库存19吨,各专业要利用有限的几天时间争取将库存化肥销售出去。为弥补收入缺口,分销部要在酒水、日用品分销上开辟收入来源,力争完成收入任务。

2、加大复合肥欠款催收力度。化肥共出库193.75吨应收款436600元,实收款108838元,外欠款327762元。各欠款单位要在10月20日?前

将欠款交清以县局资金压力,过期不交者县局将采取相应措施。

以三大战役为核心,为明年经营工作打下坚实基础。

打好2010年贺卡营销战役,贺卡收入实现53万元。一是要通过全方位、多渠道的宣传攻势,营造贺卡销售氛围。二是积极探索代理销售模式,与超市、报刊亭、彩票销售点等人员流动性较大的机构洽谈合作,方便用户购买。三是强化方案营销,突出定制型贺卡和高收益品种的开发。四是与数据库营销相结合,提供完善的售中、售后服务,实现营销创新。虽然函件业务今年已完成全年市局计划,但要是剔除08年贺卡收入函件专业仅完成业务收入6万余元。2010年贺卡业务若抓不住,明年函件收入的完成将难上加难。

打好2010报刊征订占役,实现报刊流转额146万元。一要突出宣传收订重点,根据读者群的不同,细分报刊市场,进行针对性宣传推介,努力提高宣传效果。二要借助“建国60周年”有利时机,做好党报党刊及相关刊物的征订工作。三要加大形象期刊的开发力度,重点加强与移动公司、保险公司、银行等行业客户的联系,主动出击拓展行业客户市场。四要开发好报刊文化礼品市场,拓展发行专业新的收入增长渠道。

打好2010年新邮预订和形象宣传年册征订战役。集邮部一定要利用往年预订邮票的个人名址信息和征订形象年册的企业客户信息,做好老客户的回访和营销。二要利用大型企业、党政机关年终评比、表彰和联系客户的时机,加大邮政形象年册的宣传力度,使形象年册成为企业表彰先进和馈赠客户优选的文化礼品。三要充公发挥协会作用,选好时

机开展一次邮展活动,培养集邮爱好者,发展壮大集邮队伍。强化安全生产,确保全年通信安全。四季度进入业务发展旺季,也进入了各类安全事故和违规行为的高发期,为确保邮政通信安全,要强化四个方面的工作。一是要强化营业窗口收寄安全管理。要严格执行收寄验视制度和禁限寄规定,严防禁寄物品流入邮政渠道。二是要强化投递服务管理,全面提升投递服务质量,杜绝用户投诉。三是要强化机要邮件的安全保障工作。机要员要严格执行四项基本制度和机要通信工作十大纪律,确保机要文件的安全传递。四是杜绝违规经营情况发生。要严格执行中国邮政集团公司“八条禁令”,自觉维护全网经营秩序。

ⅩⅩ年10月8日

第五篇:公司三季度经营分析报告

一、1-9月份计划管理工作总结

今年前三季度以来,计划部通过认真总结之前计划管理工作中的得与失,并结合公司发展需要、工作计划以及个项目总控计划的要求,特执行了定人、定项目、定目标、定责任的一对一精细化管理方式,通过对各项目一对一的管理,更快速的发现项目存在的各类问题,更准确的解决项目面临的各类技术及合约的制约因素,更实际的协调各部门存在的沟通联系不畅等问题,较好的完成了计划管理工作的各项工作任务。

重点完成工作如下:

1、根据工程建设需要,组织完成半总控计划修正及调整工作。

2、组织完成15年新开工项目(幸福里三期B区、阳光里小学、公共绿地及社区服务中心、幸福里小学及公共绿地)总控计划的制定。

3、组织8次月计划会工作,对各部门每月重点工作完成情况及下月重点工作进行通报、协调及安排。

4、完成八次进度考核评比并形成汇报材料。

5、每月调整完成各部门月度工作计划,并对计划执行情况时时监督、适时督促、提醒、督促。

6、完成1-9月份每周的各部门工作进度检查及督办。

7、重要工作重点督办,针对重要事项发出10分督办单。

8、配合保障房管理中心完成第三季度保障房巡查工作。2、1-9月各项目实际完成情况及未完成工作项的原因:

商务中心项目:商务中心今年1-9月份主要完成了各项收尾、整改和验收工作,并于今年7月29日完成整个项目的竣工验收工作,1、但此时间较计划时间已严重滞后,滞后的主要原因为:○技术问题:参与商务中心项目的设计单位有七家,施工单位有十六家,现场施工标段划分众多,施工中难免会出现各种各样的技术问题,图纸变更太

2、多,技术问题解决的时效会严重制约现场工程的进展。○材料供货:

3、施工部署:施幕墙石材供货严重滞后,无法满足现场施工需要;○工组织混乱,工序颠倒,各工种相互影响,各自为战,关键工序不能及时完工,工作面不能完整交接,后期成品保护压力大。

空港花园小镇:空港花园1-9月份主要完成了B地块的收尾、整改及验收工作;小学及社区服务中心二次结构、室内装饰及大面积装饰工作;公共绿地灌木、地被及篮球场施工。以上工作均存在不同程度的滞后情况。主要原因为:B地块为代建项目,管理难度本事就比较大,而且项目部也未拿出切实可行的措施和办法,导致项目管理逐步失控,对后期的产品质量造成了非常大的隐患。

阳光里小镇:室内精装修完成90%,室外总体管道工程基本完成,主干道路,正在进行路基施工;景观工程完成30%;安防工程室内穿线基本完成,室外预留预埋工程基本完成,以上工作较总控计划滞后

1、施工单位资金调配不力:资金调配不约1-2个月,滞后原因为:○力,导致材料供应不及时,影响现场施工进度,项目部已向施工单位

2、室外总体与周边外部协调不力:室公司约谈,但效果不太理想。○外前期现场施工工序及技术准备不到位,导致正常施工节奏难以保证,影响整体进度。

幸福里小镇:幸福里目前正在进行室内装修及外立面装修施工,室外总体施工,车库内安装工程施工。其中室内装修及室外总体施工

1、现场组织不力:室内精装进度滞后约1个月左右。滞后原因为:○修前期工作面移交较慢,各种装修材料封样不及时,导致装修工作未

2、受合同影响:室外总体合同能一开始就大面积铺开,进度滞后。○签订工作较慢,滞后总控计划月1个月,现场等待单位进场时间较长,导致施工开始节点滞后。

幸福里三期(A区):各楼栋正在进行主体施工,最快的施工至主体十八层,慢的至主体七层,地下室外墙进行防水及回填土施工。其中地下室外墙防水及回填土施工较为滞后,滞后月半个月。滞后原因:天气因素:地下室外墙防水施工主要从7月份开始展开,但天气因素估计不足,影响了防水及回填土的施工进度。

3、管理工作存在问题,解决措施

1、总控计划时间节点把控力度仍有不足,实际进度滞后总控计划的情况较普遍的存在。

管理过程中,重点、难点、控制点等把控力度不足,各阶段工作主次性分别不明显,困难估计不充分,进度保证措施不足,纠偏力度不强,容易产生被问题牵着走的情况,而不能很好的做到事前预判、事中控制,往往形成事后调整的被动局面,导致关键工作落实力度差。

改进措施:部门内细化人员分工,责任到人、到项目,实行一对一的管控及总体把控相结合的多重管理体系,将整体把控和精细管理相结合,做到问题的早预计、快解决、重落实的工作态度,提高积极主动性,并提前熟知工程的特点、难点、重点,随工程进展不断动态调整,做到重点工作监控有力对项目的计划及进度管理形成事前分析,事中跟踪,事后总结的制度化。

4、四季度工作重点

阳光里项目部:顺利完成各项收尾工作,确保阳光里项目树立交房,并让群众满意。具体措施为:加快完成剩余工作,项目剩余工作主要为室外总体路面及景观工程,加强现场盯控,确保工程质量,主体工程开始分户验收,完善室内整改工作,确保工程实体质量及使用功能、观感质量。完成整体工程各专项及整体竣工验收工作,完善交房策划工作,确保工程顺利交付。做好现场资料收集及竣工资料整理、确认,为工程竣工结算提供完善资料,确保工程结算工作顺利进行。

商务中心项目部:完成遗留质量问题的整改工作,配合各类装修改造工作和竣工资料的收集和整理工作。具体措施:由于商务中心项目比较特殊,验收并不是工程及工作的终点,后期的整改及收尾工作同样不得马虎,要进一步发挥服务精神,积极完成收尾工作。

空港花园项目部:B地块完成交房工作;公共绿地及社区服务中心投入使用;小学项目竣工。具体措施:加强B地块质量问题整改力度,保证让回迁村民满意。小学、服务中心扭转以往松散管理的局面,吸取教训,积极向上,认真面对自己的问题及不足,从而完善管理工作中的不足。

幸福里项目部:室内装饰装修施工完成;外立面装饰施工完成;室外管网道路路基施工完成;景观绿化地形整理施工完成。具体措施:由于四季度要经历冬季施工,因此项目会重点安排室外立面真石漆施工,室内装修湿作业、室外管网湿作业等必须在冬季施工前全面完成,防止冬季施工队质量的影响,对进度的不可控

幸福里三期A区:主楼主体结构施工基本完成;全面进入装饰施工;主楼地下室及基坑周边回填施工。具体措施:A区项目工程量大、施工工期紧,要做到总控计划和计划、月计划、周计划协调一致,同时积极借鉴其他项目工程管理经验,避免同类问题再次出现,对施工单位没有完成的计划要求其分析推迟原因以及补救措施,使进度持续可控。

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