第一篇:人民医院1月份门诊病人分析报告
***人民医院1月份门诊病人分析报告
一、基本情况
1、门诊预约挂号总人数为*人次,实际接诊患者为*人次。平均每日接诊人数约为*人次。每位医师平均日接诊约为*人次。
2、门诊病人的就诊人数
(1)门诊挂号人数排在前10位的科室及人次: 儿 科:* 急诊科:* 妇产科:* 眼 科:5* 口腔科:* 五官科:* 外四科:* 外二科:* 外三科:* 外一科:* 本月门诊挂号人数最多的科室是儿科、其次是急诊科。最少的是普外科。
(2)实际接诊人数排在前十位的科室及人次:
儿 科:* 妇产科:* 眼 科:* 口腔科:* 五官科:* 外四科:* 外二科:* 急救科:* 外三科:* 内二科:* 本月接诊人数最多的是儿科、其次是妇产科。
3、疾病病种(按疾病诊断名称例数前十位的疾病):
皮肤科:湿疹(*例)、痤疮(*例)妇产科:盆腔炎(*例)、附件炎(*例)儿 科:支气管肺炎(*例)、支气管炎(*例)眼 科:双眼结膜炎(*例)骨 科:腰部疼痛(*例)内一科:胃炎(*例)内二科:高血压(*例)
本月接诊病种最多的是湿疹、其次是盆腔炎。
4、初诊、复诊情况:初诊病人占100%,复诊病人占0%,初诊率最高的科室是儿科。
5、患者分类:本月就诊人次全部是本县内人口。
6、就诊患者职业分布:以农民为主,其次为个体工商户,再次为干部。
二、存在的问题
1、个别医师对电脑的应用掌握不够熟练。
2、门诊日志登记项目填写不全,如初步诊断、住址等。有漏诊现象。
3、个别医师对门诊与医技、功能科室的服务流程内容掌握不够扎实。
三、改进措施
针对上述问题,定期对医务人员进行培训学习,不断提高业务水平与服务能力,增进与患者沟通协作,避免医疗安全隐患的发生,减少医疗纠纷,努力为患者提供方便、快捷、高效的基本医疗服务,使我院成为患者放心、满意的医院。
医教科
二0一六年*月 日
第二篇:6-9月份经济分析报告
6-9月份经济活动分析报告
部门:建设管理中心 联系人:辛小瑜
一、本期工作完成情况及亮点
1、哈郑线(陕西段)基础开挖共完成242基,占总量的85.2%,浇制完成基础117基,占总量的41.2%,铁塔到货共37基。到目前为止,已完成基础转序,迎接国网公司安全质量检查,现场安全局面稳定,未发生安全事故和事件。
2、天水~宝鸡750kV输变电工程(陕西段),截止目前,750kV天宝线管理策划文件编写已完成,并通过评审。线路物资导线、铁塔、地线招标已完成,变电物资一次设备、二次保护招标正在进行。施工单位驻地已经确定,并积极与地方政府展开沟通,确保工程顺利开工。基础施工图已全部到位,目前等待工程核准后开工。
3、韩城电厂关停电网加强工程、大西铁路客专供电工程项目管理策划文件编制中,物资招标内容核对中。
4、榆横电厂750kV送出工程业主项目部布置完毕,项目策划文件及一级进度编制完成。
5、建设管理中心办公地点已调整完成,人员到位22人(其中3人在基建部挂职)。目前正在进行建设管理中心,各项制度管理汇编及整理工作。
6、省公司基建部组织建设管理中心人员进行项目管理培训,邀请省公司专家针对项目管理涉及的进度、安全、质量、技经、基建管控等方面进行了详细的讲解,新进人员全体通过考试并将分数报备省公司;经研院组织建设管理中心新进人员进行为期3天的ERP信息系统操作培训,邀请ERP项目组专家授课,针对相关项目立项、合同订单、服务申请等操作进行了详细讲解,并对新进人员进行了上机考核,强化了实际操作水平。
二、工作中遇到的问题及措施
1、PS用户权限开通不完善,需进一步与项目组人员联系完善建设管理中心人员PS用户权限。
2、由于现场阻挡等原因,哈密南-郑州±800千伏特高压直流输电线路工程(陕西段)进度缓慢。
3、需要协调帮助,尽快完成建设管理中心网络的调整及相关信息系统的设置,以保证正常尽快投入工作中。
三、相关工作建议
无。
四、下期主要工作安排
1、继续加强±800kV哈郑(陕西段)线路工程项目管理,进一步完善工程流动红旗竞赛和创优资料。
2、进一步完善750kV天宝线路工程(陕西段)、榆横750kV电厂送出工程、330kV大杨变扩建工程、西郊热电厂330kV送出工程、韩城电厂关停电网加强工程、大西铁路客专供电工程的项目管理策划文件的审批、技术及综合方面工作的协调,确保工程的顺利开展。
3、进一步加强建设管理中心人员在项目管理涉及进度、安全、质量、技经、基建管控、ERP信息系统操作等方面的知识及技能培训。
第三篇:2014年10月门诊病人满意度调查分析
2014年10月门诊病人满意度调查分析
为了提高医疗质量及门诊病人的满意度,门诊部办公室于10月14日-10月17日发放了门诊满意度调查表10份,调查结果如下:
一、门诊部总体满意度情况:
调查门诊病人10人次,调查项目共260项,其中满意项目168项,基本满意项目28项,未填项目64项,总满意率95.71%。
二、门诊部各部门满意度情况:
1.门诊卫生状况:调查项目10项,满意项目10项,基本满意项目0项,满意率100%。
2.门诊安保状况:调查项目10项,满意项目 4 项,基本满意项目 5项,满意率75%。
3.门诊挂号人员:调查项目20项,满意项目17项,基本满意项目3项,未填项目0项,满意率95.5%。
4.门诊收费人员:调查项目20项,满意项目15项,基本满意项目4项,未填项目1项,满意率93.68%。
4.门诊医师:调查项目50项,满意项目46项,基本满意项目1项,未填项目3项,满意率99.36%。
5.门诊护士:调查项目40项,满意项目30项,基本满意项目3项,未填项目7项,满意率97.27%。
6.CT室:调查项目20项,满意项目10项,基本满意项目5项,未填项目5项,满意率90%。
7.X线:调查项目20项,满意项目12项,基本满意项目3项,未填项目5项,满意率94%。
8.MRI:调查项目20项,满意项目15项,基本满意项目1项,未填项目4项,满意率98.13%。
9.中心药房:调查项目20项,满意项目15项,基本满意项目1项,未填项目4,满意率98.13%。
10.中药房:调查项目20项,满意项目14项,基本满意项目1项,未填项目5项,满意率98%。
11.检验科:调查项目20项,满意项目14项,基本满意项目1项,未填项目5项,满意率98%。
12.彩超室:调查项目20项,满意项目15项,基本满意项目0项,未填项目5项,满意率100%。
13.心电图室:调查项目20项,满意项目11项,基本满意项目0项,未填项目9项,满意率100%。
14.胃镜室:调查项目20项,满意项目13项,基本满意项目0项,未填项目7项,满意率100%。
15.查询系统:调查项目10项,满意项目7项,基本满意项目2项,未填项目1项,满意率93.33%。
16.保护患者隐私措施:门诊医务人员在为患者检查、治疗时均注意保护患者隐私。
三、存在问题:
骨外科医师未向患者讲解健康知识。
四、原因分析:
就诊病人较多时,门诊医师未注意对患者进行健康教育。
五、整改措施:
要求接诊医师在诊疗过程中必须对患者进行健康指导。
六、效果评估:
10月23日对以上问题进行督查:
整改后,病人反映骨外科医师都做了健康指导。
门诊部办公室
2014-10-23
第四篇:1-8月份经济形势分析
今年以来,在市委、市政府的领导下,全市国民经济继续保持了平衡较快的增长态势,经济运行质量不断提高。
经济运行的主要特点
工业生产较快增长
三大需求拉动强劲。
金融市场形势稳定。
存在的问题及建议
总体来看,前八个月我市经济运行情况良好,经济运行质量不断提高,整体经济朝着健康、向上的方向发展,但经济运行中还存在着诸如投资结构不尽合理、工业企业亏损较多、县域经济发展不平衡等问题,针对以上问题,建议如下:
强化投资导向作用,提升经济发展的后续能力。继续优化投资环境,放宽投资领域,积极鼓励和正确引导民间和外商投资,在保证二、三产投资的同时,加强对一产的建设投资。大力发展特色农业,加快农业产业化进程。鼓励投资农业综合开发,加强农副产品综合加工利用,提升产品科技含量,培植产供销、贸工农一体化的农业产业化龙头企业,推进农业产业化经营。逐渐形成一个以主导产业为支撑,高新技术产业为先导,服务业全面发展的项目建设格局。
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探索新型工业化道路,加速推进集约化进程。针对前面提到的工业企业亏损问题,探索新型工业化道路,加速推进集约化进程成了我市今后工作的着力点。一方面,企业要加快自身内部结构调整,转变经济增长方式,练好内功,加强管理,提高资源生产率和能源利用率,加快经济增长方式的转变,尽快实现由粗犷型向集约型的过渡,有效缓解经济发展中能源资源的瓶颈制约。另一方面,政府管理部门要通过宏观调控手段,努力为企业营造良好、健康的经营环境。
突出特色经济,加快县域经济协调发展。针对前面提到的我市县域经济发展具有不平衡性的问题,夯实县域经济发展基础,全面推进县域经济健康、协调发展是我市整体经济发展的着力点。在今后的工作中,应始终坚持“城乡统筹、三化互动”的原则,用好省支持县域经济发展的激励机制,做到因地制宜、统筹规划、突出重点。把科学发展观贯彻到各项工作中去,进一步优化以工业为主体的特色县域经济产业结构,构筑以城带乡梯度推进的县域经济发展体系,建立健全财权、事权相统一的县域经济调控机制,突出特色经济,尽全力实现县域经济的跨越式发展。
第五篇:月份财务分析表
月份财务分析表 资 产 项 目上月 价值本 月 价值净 增 加负 债 净 值上月 金 额本 月 金 额净 增 加现 金应 付 帐 款银 行 存 款应 付 票 据应 收 财 款暂 收 款应 收 票 据其 他制 品库 存小 计在制品价值借 款原 料库 存股 本物 料库 存本 期 盈 余 累积盈 余其 他合计小 计存 货 类 别原 料物 料在 制 品制 成 品固 定 资 产上期 结存折旧 准 金本 期 进 库存出保证金一 折让暂 存 款本 期 结存其 他本 期 出 库小 计生 产 耗 用合计其 他 耗 用资 产 负 债 简 表本 月 份 损 益 表印刷包装材料现金存款应付款项项 目会 计 费成 本 帐制模制版应收款项借 款销 货福利劳保存货价值本期盈余佣 金维护修理固定资产净 值原料成本消 耗 费其他资产合 计物料成本其 他资 产 负 债 净 增 加直接工资合 计现金存款应付款项制造费用销 管 费 用 明 细应收款项借 款
(一)在制增加薪 资存货价值本期盈余制品成本海上运费固定资产
(一)制品增加运 费其他资产销货成本邮 电 费合 计合 计毛 利交 际 费本 月 份 现 金 收 支 状 况销管费用报 关 费货款收入原料款+其他收入旅费交通出售资产物料款-其他支出文具印刷借 款工资支出净 利广告税捐代收款各项费用制 造 费 用明 细利 息其他收入购置资产薪 资预提奖金偿还借款 折旧合计 合计 水电动力其 他现金减少 现金增加 托外加工合计