第一篇:公司招待费用管理办法
湖南皓志新材料股份有限公司
业务招待费管理办法
第一条
业务招待费是在业务经营活动及与之相关的工作中所发生的必需、合理的应酬费用,如餐饮、住宿、娱乐、礼品及烟酒等费用。
第二条
业务招待费的支出应有利于公司经营业务的正常开展;有利于拓宽公司的经营业务范围和领域;有利于沟通、改善、促进公司与各有关单位的正常交往关系。业务招待费的支出应遵循“必需、合理、节约”的原则,从严控制。
第三条
业务接待原则上在公司食堂或定点餐馆、酒店进行。人资(行政)负责选定定点招待的餐馆及酒店(宾馆),并与之签订长期优惠合同。
第四条
招待客人,就餐人数(含陪同人员)3人以内(含),一类地区(北京、上海、广州、深圳)按125元/人,其他地区按100元/人标准以内招待;就餐人数(含陪同人员)超过3人,一类地区(北京、上海、广州、深圳)按100元/人,其他地区按80元/人标准以内招待。原则上不上酒水,不搞娱乐休闲。如需要宴请,须征得部门负责人同意,然后按不超过150元/人标准接待(含酒水);如需要休闲娱乐,按不超过200元/人标准接待。
第五条
业务招待费用预算执行公司全面预算管理制度,烟酒费用归口人资(行政)统一预算管理。业务招待费必须严格控制在规定的年度预算限额内,每月的费用预算中单独列出,经月度工作会议审核通过,超预算部分除董事长特批外不予报销。
第六条
各部门(营销中心除外)因业务开展需要,如需烟酒开支,应编制月度烟酒采购计划,经总经理签字后于每月30日前报送人资(行政);人资(行政)根据计划统一实施定点采购。烟酒费用统一由人资(行政)办理费用报销手续。
第七条
人资(行政)建立台账登记各部门烟酒领用情况,严格按计划控制各部门的烟酒领用,对无计划、超计划的烟酒领用申请一律不予发放;对于当月暂未领用的烟酒可顺延至下月。人资(行政)于每月30日将部门烟酒领用明细报送财务部。
第八条
赠送礼品、纪念品等属特殊接待范畴,应在事前向部门负责人申请,说明礼品名称,数量,价格,事由。批准后按申请标准执行,不得擅自改变标准。
第九条
根据资金审批权限,部门负责人审批标准范围内的招待费用,总经理负责审批超标准的招待费用。所有单笔金额在1000元以上的招待费用及礼品、纪念品等,须经总经理批准。
第十条
严禁弄虚作假、虚报冒领、少吃多开、一单多开等违纪行为。违者将追究当事人与部门负责人的责任。非工作需要所发生招待费用均由个人自理。
第十一条
本办法适用总经理及公司各部门。
第二篇:公司招待费用管理办法
公司招待费用管理办法
总则:
一.根据公司实情,结合行业特点,针对公司外勤人员(市场部等人员)招待客户费用制定如下办法:
1.招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费,列入管理费用帐户。
1.招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则,能免则免,能省则省。
2.招待费的使用只限于招待客户用餐、娱乐、购买礼物,不得挪作他用。
管理细则:
一.1.招待费一定要先申请后使用,即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续,否则财务会计部有权拒绝报销。
2.凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理
3.招待客户时,严格控制陪餐人数,一般情况下,陪餐人员只限
于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。
4.来宾就餐标准分为三个档次,一档标准为50元/人;二档标准为35元/人;三档标准为25元/人。客户具体就餐标准由部门负责人确定,原则上不能超标。
二.公司招待方式为:定点招待和非定点(自主招待凭证报销)
招待相结合非定点招待:
1.普通员工没有招待费用权限。
2.部门经理(正副级)招待费用权限为0元—500元人民币(包
含500元)。
备注:超过500元以上,需提前由申报总经理,有总经理授权
方可实施。
3.员工如有要招待,需申报部门经理,有部门经理陪同招待并签
字报销。
4.具体操作可分为①事前支钱后凭证报销。②本人垫付事后凭证
报销等。
备注:具体预支和报销流程详见财务制度。
定点招待:
5.定点招待单位有:御尊足道、明豪酒店、龙德美容等,如有新
单位再另行通知。
6.对于定点单位的招待费用,需提前申报总经理,有总经理授权
金额消费等。
7.具体操作参考非定点招待办法。
附则:
一.1.违反本规定者所用业务招待费一律自理,不予报销。
2.违反规定之情节恶劣者,除业务招待费不予报销外,将对主要招待人员和审批人给予一定的行政和经济处罚。
3.本规定自颁布之日起施行
*因招待费用属纯利润支出项目,因此招待费用将作为员工、部门的奖金、业绩的评判标准之一请慎之。
2011-4-7
第三篇:公司业务招待费用管理办法
平朔公司业务招待费用管理办法
为进一步加强公司业务招待管理工作,规范来宾接待范围、标准、审批程序,做到厉行节约、杜绝浪费,特修订本办法。
本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用,包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。
一、接待权限
1、为统一接待标准、避免多重管理,公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。
2、按照对口原则,公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待;党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待;需公司级领导出面陪同的,由领导批示后安排陪同。
3、来公司办理日常单一业务的来宾,经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后,原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。
二、接待范围和标准
本办法所指接待范围包括:中煤集团公司内部来宾,各级政府来宾,与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。
(一)餐饮标准
1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时,一般在平朔宾馆安排自助餐,由公司办公室接待室安排、业务对口部门 1-2名人员陪同;特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次,陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。
2、地方政府厅局级(不含)以下来宾到平朔时,一般宴请一次,陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准;其余在平朔宾馆安排自助餐,必要人员陪同。
厅局级(含)以上来宾到平朔时,参照政府有关接待标准执行。
3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待,一般宴请一次,陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准;其余在平朔宾馆安排自助餐,业务对口部门1-2名人员陪同。
4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外,在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排,酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟,午餐一般不得饮酒。
5、在朔州以外地区安排招待的,经公司相关领导批示后,按当地平均水平执行,但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。
(二)住宿标准:
1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导,由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级(副市级)以上领导安排套间。政府机关副处级(副县级)以上领导安排单间。一般来宾安排标间。
2、集团公司二级单位,以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾,一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公 司安排,需公司相关领导特别批示。
3、在朔州以外地区安排住宿的情况,一般不得安排在五星级酒店,并不得安排与工作无关的陪同人员。
(三)纪念品赠送标准
1、为严格落实《八项规定》精神,平朔公司一般情况不向来宾赠送纪念品。如有对方向我方赠送纪念品在先、我方需要回赠,或业务沟通必须的特殊情况,在公司领导批示后方可赠送。
2、赠送纪念品一般选取反映平朔公司和朔州地方文化、特点、特色的物品。
3、纪念品由公司办公室统一选定、统一管理、登记造册,使用部门填写纪念品使用申请单,经公司分管领导批准后到办公室领取发送。公司部门及二级单位原则上不得自行对外赠送纪念品。
4、按照集团规定,不得与集团公司系统内部单位之间收受纪念品。
(四)参观费及其他接待费用
1、平朔公司一般情况不安排来宾参观平朔公司以外的场所、景区,也不安排其它娱乐活动。如有特殊情况,在公司领导批示后方可进行。
2、对集团公司系统内部人员,不得安排任何与工作无关的参观、娱乐活动。
三、接待程序:
1、各类接待工作由公司办公室接待室或业务对口部门了解 来访者目的和要求,拟定接待日程及内容,报请公司领导批准。
2、公司办公室对各类接待工作登记造册,包括来访者单位、姓名、人数、时间、内容、接待人员等。
3、对直接和业务对口部门联系的来访部门和人员,应先报公司办公室接待室做出安排后接洽,一般不擅自接待。特殊情况应在接待后及时将来访情况、接待情况报公司办公室接待办备案。
4、每次接待任务完毕,应尽快整理相关资料,做好报销和归档工作。
四、外事接待
1、外事工作直接受公司主要领导的领导,一切重大事宜请示公司主要领导决定。
2、接待中要注意礼节,尊重外宾的生活习惯,不能把国内的习惯或观念强加于外宾。
3、外宾接待标准参照内宾标准。
五、注意事项
1、凡涉及参观重要部门,索取机密资料等事宜,均须报请公司领导批准。参加过程中,接待人员要严格执行保密制度。
2、来宾在公司内的各种活动均须由接待人员和业务对口部门派员陪同,不得自行活动。
3、接待工作涉及公司形象,接待工作人员要有高度的责任心,要注意言语和形象。
六、其它要求
1、各单位要完善业务招待费管理制度,明确开支范围、标准、审批程序和管理纪律。要进一步规范业务招待费会计核算,不得超标准、超范围列支,不得将业务招待费调整到其他科目列支,不得用业务招待费挤占其他专项费用。
2、各单位要认真落实有关规定,严格执行本办法要求。平朔公司将在任中审计、离任审计、定期专项审计和财务检查等相关审计或监督检查工作中,对各单位、各部门业务招待费控制及财务列支情况进行专项检查,对发现问题的单位将予以通报批评,对有关责任人作出严肃处理。
3、公司纪检监察部门要加强管理,将业务招待工作列入日常监察范围,并督促接受职工群众的监督。
七、本办法自公布之日起生效。
第四篇:公司业务招待费用管理制度
招待费用管理制度
一、制定目的:
为加强公司各部门业务招待费开支的管理,本着合理开支,勤俭创业的原则,保证公司对外业务的正常开展,创造良好的经营环境。现结合公司具体情况,制定本制度。
二、适用范围:
1、上级主管部门、各级政府部门前来考察、指导、调研、参观;
2、公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务;
3、公司业务相关部门安排来访的人员。
三、管理要求
1、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外,一律不准宴请和变相请客送礼,如确实需要宴请和赠送礼品时,经分管副总审批同意后,本着从简而不失礼节的原则,严格控制费用支出。
2、凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。凡属于公司供应商客户原则上不予招待(特殊客户除外)。
3、公司办、财务部对公司的业务招待费报销规定的健全及有效性实施负责。并严格按其操作流程层层把关。
四、业务招待费用开支程序及标准
1、各部门使用业务招待费用必须认真履行审批手续,即计划招待客人时,必须事前征得本部门分管领导同意后填写接待用餐派餐 1
单,报公司办核准登记。
2、特殊情况来不及填写接待用餐派餐单的必须报办公室并做好记录,事后一天内及时补办相应的审批手续。
3、各部门接待一律安排在职工食堂就餐。若确因特殊情况需在外就餐的,须报接待部门分管副总同意后到指定餐馆就餐。
4、因特殊情况不能在指定餐馆就餐的,接待部门报分管副总批准后方可。事后报公司办核实签字,财务部审核,分管财务副总签字后方可报销。
5、在公司食堂和定点餐馆就餐的由财务部统一按流程审核、结账。
湖北丰利化工有限公司
二〇一二年五月十六日
第五篇:某某公司招待费用管理制度
**公司
招待费用管理制度
(修订)
第一章 总则
为进一步规范各类业务接待行为,厉行节约,有效控制接待费用,严格执行内控管理各项规定,根据中共中央“八项规定”、国资委“六项禁令”及++公司业务接待等相关管理要求,特制定本制度。
第二章 招待费管理
公司对业务招待费进行总量控制,并分公司内和公司外两部分进行管理。招待分为公务接待和商务接待。
第三章 业务招待费的使用
1.公司内招待费由食堂所属部门统一安排和管理。2.公司内招待分为工作餐和招待餐两部分。
3.公司内招待费的使用实行用餐审批单制度,各部室需要发生业务招待费时,必须到公司食堂所属部门填写开餐审批单,在开餐审批单上标明来客单位及人数、用餐标准、陪餐人数,并经部门分管领导或公司负责人批准后才能开餐。没有经过审批的开餐一概不予报销。
4.如遇特殊情况(指节假日、休息日或下班后)未能及时办理开餐审批单的,可以先口头请示分管领导或公司负责人同意后开餐,上班后在两天内补办好开餐的有关手续,否则由开餐人员自已负责。
5.招待费原则上执行对口单位陪餐,部室负责招待的陪餐人员原则上不允许超过2人;公司领导接待的由综合办公室或公司领导指定陪餐人员,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。
6.招待费必须用在协调外部关系上,不允许私人公款用餐或内部吃请,一经发现严肃处理。
7.公司中层干部及业务人员外出联系业务,原则上不准发生招待费,如有特殊情况需要发生招待的,必须先请示分管领导或公司负责人同意后方能招待,否则一概不予报销。
8.公司外部招待必须经公司负责人同意后到综合办公室备案后方可执行,用餐后发生的招待费必须索取正规发票,经分管领导、公司负责人审批后到财务部报销。
9.食堂所属部门每月负责将餐费支出情况进行统计,按时向公司负责人汇报。
10.公司外部发生的业务招待费除公司领导或指定负责招待人员可以在开餐饭店签单挂帐外,其他人员一律实行现金结帐,过后直接用发票办理报销。
11.公务接待标准统一按工作餐标准执行,商务接待标准统一按招待餐标准执行。12.公务接待范围特制局系统内单位。
第四章 业务招待费的开支范围
1.到公司检查、指导工作的上级公司领导及随行人员; 2.地方政府或部门的重要领导及随行人员; 3.与公司发生业务来往的客户或供应商; 4.公司股东方相关企业或单位;
5.对公司进行指导、检查、验收、调研、参观的专家、领导、同行或进行技术交流与合作的科研院、校、所、单位、部门专家;
6.公司人事招聘相关的疆内、外高校;
7.应邀到公司参与指导生产、改进工艺技术等方面的兄弟单位专业技术人员;
8.公司组织活动期间或履行社会责任期间对接的农牧民或相关非营利性公益组织;
9.临近矿山企业;
10.其它经公司负责人批准的接待人员。
第五章 业务招待费开支标准
1.工作餐标准:早餐7元/人/餐;午餐30元/人/餐;晚餐30元/人/餐。
2.内部招待餐标准:早餐10元/人/餐;午餐50元/人/餐;晚餐50元/人/餐。
3.外部招待餐标准: 县城:早餐15元/人/餐;午餐60元/人/餐;晚餐60元/人/餐(餐厅、宾馆、酒店)。早餐20元/人/餐;午餐100元/人/餐;晚餐100元/人/餐(农家乐、星级宾馆、酒店)。
地、市:早餐25元/人/餐;午餐100元/人/餐;晚餐100元/人/餐(餐厅、宾馆、酒店)。
省、自治区:早餐30元/人/餐;午餐120元/人/餐;晚餐120元/人/餐(餐厅、宾馆、酒店)。
首都、直辖市及国内一线城市:早餐40元/人/餐;午餐150元/人/餐;晚餐150元/人/餐(餐厅、宾馆、酒店)。
4.招待人员应严格按照招待餐标准执行招待,原则上不许超出招待标准,但确需超出招待标准接待的须请示公司负责人同意后方可执行。
5.内、外部招待坚决杜绝提供鱼翅、燕窝、鲍鱼及其它奇珍异品或高档酒,严禁提供香烟,负责一律不予报销。
第六章 费用结算时间
公司内部发生的挂帐招待费每月25日至30日之间由食堂所属部门统一审核、结算一次,在办理好报销有关手续后,到公司财务部报帐。
第七章 其他事项
本制度自印发之日起正式执行,原《**公司招待费用管理制度》(号)同时废止。公司其它规定与该制度不一致的以该制度为准。未尽事宜由综合办公室负责解释。