第一篇:申请安全标准化三级达标资质考评的请示
XX交通运输集团有限公司*分公司文件
****〔2013〕*号签发人:某某某
XX交通运输集团有限公司*分公司
关于申请道路旅客运输(城市公共汽车客运、出租汽车、道路危险货物运输)三级达标
资质考评的请示
市交通运输局:
根据交通运输企业安全生产标准化建设工作的要求,对照《XX省交通运输企业安全生产标准化达标考评细则》及我公司安全管理工作实际,对安全生产标准化建设情况进行了认真的自评,自评结果满足三级企业达标考评标准,特申请道路旅客运输(城市公共汽车客运、出租汽车、道路危险货物运输)三级达标资质考评。
当否,请批示。
附件:1.企业达标考评申请表
2.企业基本情况表
3.企业安全组织架构
4.企业安全生产工作报告
5.企业自评报告自评表
6.营业执照复印件
7.经营许可证复印件
8.近三年来生产事故责任认定情况
9.自评表(千分制)
10.***企业关于选聘考评机构的申请报告
XX交通运输集团有限公司*分公司
2013年8月××日(空4个字)
(联系人:***,联系电话:***)
抄送:市运管处(注:各市企业应级抄送)
XX交通运输集团有限公司*分公司2013年8月31日印发
第二篇:安全标准化三级达标考评实施办法
附件1:
危险化学品从业单位
安全标准化三级达标考评实施办法
为贯彻落实2009年全国、全省危险学品安全监管工作会议精神,认真完成我市危险化学品从业单位安全标准化三级企业在达标考评工作,特制定本办法。
一、指导思想
以贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针和科学发展观为指导,以安全生产法律法规、行业规范、规程、标准为依据,通过实施企业安全标准化三级达标考评,落实企业安全责任、规范企业安全生产行为,实现企业安全生产的动态过程控制,切实提高企业本质安全水平,逐步建立健全安全生产监管体系和企业安全生产长效机制。
二、工作目标
2009年底,完成对中央和省属在兰危险化学品生产企业申请安全标准化二级企业的初审上报工作,完成对市属以下重点危险化学品生产企业符合申请安全标准化三级企业的考评工作。
二、工作程序
1、申报三级企业先由企业自评,按照安全标准化考核评级程序和流程(附件
2、附件3),向企业所在地县(区)安监局提出申请,县(区)安监局审核并签署意见后,向兰州市安监局提出申请;
2、市安全监局组织对申请安全标准化三级企业进行考评。申报三级企业《申请书》的填写、需提交的文件以及县(区)安监局受理企业的申请和对企业现场考评的程序方法,参照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的申请与考评规定执行。
3、达到三级安全标准化企业的由市安监局颁发安全标准化三级企业等级证书。
四、工作安排
(一)自评阶段
2009年6月30日前,各相关企业成立由主要负责人任组长,各相关职能部门以及工会参加的安全标准化自评小组进行自评。
(二)申报阶段
2009年7月1日至7月31日,企业自评后,形成自评报告,向考核机构提交书面考核申请。
(三)审核发证阶段
2009年8月1日至9月30日,考核机构收到企业的考核申请后,按照《规范》的要求进行考核,形成考核报告,考核合格后颁发安全标准化三级企业证书。
五、工作要求
(一)提高认识,加强领导。各县区安监局要强化宣传教育,进一步提高开展标准化达标工作的认识,采取有力的组织措施,加强达标评级工作的领导,确保工作目标的完成;各相关企业要进一步落实企业主体责任,把安全标准化工作纳入重-2-
要议事日程,按照《规范》要求,积极开展达标活动,实现企业安全生产标准化。
(二)高度重视,精心组织。根据国务院安委会办公室《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》(安委办„2008‟26号)“剧毒化学品、易燃易爆化学品生产企业和涉及危险工艺的企业(以下称重点企业)要在2010年底前,实现安全生产标准化全面达标”规定要求,以及2009年全省危险化学品安全监管工作重点的要求,各县区安监局及危险化学品相关单位要按照市局的统一安排部署,制定方案、周密安排、精心组织、全面推进,确保达标工作有序开展。
(三)积极督促,严格审查。各县区安监局要努力完成2009年危险化学品达标工作目标,督促危险化学品相关企业积极申报危险化学品从业单位三级考评。在受理中,工作人员要仔细审查申报资料,对已达到安全标准化二级及二级以上,应鼓励企业申报更高一级安全标准化企业。审查部门和人员要对审查结果负责,签署意见,签字确认。
(四)依据规范,严格考评。危险化学品从业单位三级考评组要在市安监局的领导下,依据《规范》,严格按照《危险化学品从业单位安全标准化考核评级办法》、《危险化学品从业单位安全标准化考核评价标准》和省安监局《关于增加危险化学品从业单位安全标准化三级企业考核等级的通知》的标准要求,实施考核评级,对审查符合标准要求的危险化学品从业单位颁发安全标准化三级企业证书,对不符合规定要求的企业,县区安监局要督促企业认真抓好整改。
第三篇:加油站安全标准化三级达标专项考评必需文档资料
加油站安全生产标准化三级达标专项评审
所必需的文档资料
5.1.负责人与职责 5.1.1.负责人
5.1.1.1.企业主要负责人授权书 5.1.1.2.安全生产标准化实施方案 5.1.1.3.安全文化建设方案 5.1.1.4.安全承诺书 5.1.1.5.安全承诺告知资料
5.1.1.6.主要负责人组织或参与安全生产标准化记录 5.1.1.7.安全生产工作汇报资料
5.1.1.8.企业主要负责人定期组织召开安全会议记录 5.1.2.方针目标
5.1.2.1.安全生产方针
5.1.2.2.安全生产目标(包含各级组织)5.1.2.3.签订量化的各级组织安全目标责任书 5.1.2.4.安全生产目标考核记录 5.1.3.机构设置
5.1.3.1.安全管理机构设置文件,明确管理部门 5.1.3.2.安全管理人员任命书
5.1.3.3.各级机构负责人员任命书
5.1.3.4.主要负责人安全资格证书(复印件)5.1.3.5.安全生产管理人员任职资格证书(复印件)5.1.4.职责
5.1.4.1.安全职责文本
5.1.4.2.安全生产责任制考核制度 5.1.4.3.安全责任定期考核记录 5.1.4.4.安全责任定期奖惩记录 5.1.5.安全生产投入及工伤保险
5.1.5.1.安全生产费用台帐(安全投入费用发票复印件、参加工伤保险费用复印件等)
5.1.5.2.工伤保险凭证(参保证明、工伤保险缴费回执)5.2.风险管理 5.2.1.范围与评价方法
5.2.1.1.确定风险评价范围,附评价范围 5.2.2.风险评价
5.2.2.1.定期对作业活动和设备设施进行风险评价,附评价报告 5.2.3.风险控制
5.2.3.1.重大风险清单 5.2.3.2.风险控制措施
5.2.3.3.根据风险评价的结果,落实所选定的风险控制措施,确定优先
控制的顺序,采取控制措施,附结果、控制措施
5.2.4.隐患排查与治理
5.2.4.1.隐患治理台帐 5.2.4.2.隐患整改通知书 5.2.5.风险信息更新
5.2.5.1.危险有害因素识别资料 5.2.5.2.风险评价记录或报告 5.2.5.3.评审或检查风险控制结果记录
5.2.5.4.当发生事故或变更时及时进行的风险评价记录 5.2.5.5.作业许可证 5.3.法律法规与管理制度 5.3.1.法律法规和标准的识别和获取
5.3.1.1.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 5.3.1.2.定期进行更新的记录 5.3.1.3.文件发放记录
5.3.1.4.对从业人员进行宣传和培训的记录 5.3.1.5.告知书 5.3.1.6.宣传材料
5.3.1.7.及时传达给相关方的记录 5.3.2.法律、法规和标准符合性评价
5.3.2.1.编制符合性评价报告
5.3.2.2.定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价的记录
5.3.2.3.不符合项原因分析记录 5.3.2.4.不符合项整改记录
5.3.2.5.明确本企业有无违法现象和行为 5.3.3.安全生产规章制度
5.3.3.1.制订健全的安全生产规章制度,附包括但不限于以下内容的汇编
5.3.3.1.1.安全生产责任制
5.3.3.1.2.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度
5.3.3.1.3.安全生产费用管理制度(确定提取标准(产值小于1千万元提取4%,产值为1千万元-1亿元提取2%,产值为1亿元-10亿元提取0.5%))
5.3.3.1.4.风险评价管理制度 5.3.3.1.5.安全例会管理制度 5.3.3.1.6.安全教育培训制度 5.3.3.1.7.安全防火管理制度 5.3.3.1.8.电气安全管理制度 5.3.3.1.9.安全检查管理制度 5.3.3.1.10.消防安全管理制度 5.3.3.1.11.安全事故管理制度 5.3.3.1.12.交接班管理制度 5.3.3.1.13.危险作业管理制度 5.3.3.1.14.隐患排查治理管理制度 5.3.3.1.15.领导干部带班制度 5.3.3.1.16.特种作业人员管理制度 5.3.3.1.17.安全生产奖惩管理制度 5.3.3.1.18.变更管理制度
5.3.3.1.19.仓库、罐区安全管理制度 5.3.3.1.20.关键装置、重点部位安全管理制度 5.3.3.1.21.安全设施管理制度 5.3.3.1.22.监视和测量设备管理制度 5.3.3.1.23.设备检维修管理制度 5.3.3.1.24.检维修作业现场安全管理制度 5.3.3.1.25.生产设施拆除和报废安全管理制度 5.3.3.1.26.危险化学品安全管理制度 5.3.3.1.27.承包商管理制度 5.3.3.1.28.供应商管理制度 5.3.3.1.29.职业危害防治管理制度 5.3.3.1.30.职业卫生管理制度
5.3.3.1.31.个体防护用品(具)和保健品管理制度 5.3.3.1.32.作业场所职业危害因素检测管理制度 5.3.3.1.33.应急救援管理制度
5.3.3.1.34.安全标准化自评管理制度 5.3.3.2.发放到有关的工作岗位的记录 5.3.4.操作规程
5.3.4.1.所有岗位操作规程 5.3.4.1.1.加油作业 5.3.4.1.2.卸油作业 5.3.4.1.3.发电、变配电作业 5.3.4.1.4.计量作业 5.3.4.1.5.清罐作业 5.3.4.1.6.电器检修作业 5.3.4.1.7.加油机维护检修作业 5.3.4.1.8.交接班作业 5.3.4.1.9.灭火预案演练作业 5.3.4.1.10.消防设施维护作业 5.3.4.1.11.油罐维保作业 5.3.4.1.12.油罐验收作业 5.3.4.1.13.升降级作业 5.3.4.1.14.数质量校验作业 5.3.4.1.15.职业危害防治操作规程 5.3.4.2.危险性作业操作规程 5.3.4.2.1.动火作业 5.3.4.2.2.进入受限空间作业
5.3.4.2.3.破土作业 5.3.4.2.4.临时用电作业 5.3.4.2.5.高处作业 5.3.4.2.6.断路作业 5.3.4.2.7.吊装作业 5.3.4.2.8.设备检修作业 5.3.4.2.9.抽堵盲板作业 5.3.4.3.操作规程发放记录
5.3.4.4.明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和次数,定期进行评审和修订的记录
5.3.5.修订
5.3.5.1.修订和评审制度文本
5.3.5.2.安全管理制度和操作规程定期评审和修订记录,有评审小组各类人员签名
5.4.培训教育 5.4.1.培训教育管理
5.4.1.1.全员安全培训教育目标和要求 5.4.1.2.安全培训教育计划文本 5.4.1.3.从业人员培训教育记录 5.4.1.4.从业人员岗位标准 5.4.1.5.员工台帐
5.4.2.管理人员培训教育
5.4.2.1.企业主要负责人安全资格证(复印件)5.4.2.2.安全生产管理人员安全资格证(复印件)5.4.2.3.其他管理人员资格证复印件 5.4.2.4.制定培训内容:附培训内容 5.4.3.从业人员培训教育
5.4.3.1.三级安全培训记录 5.4.3.2.三级安全培训考核记录
5.4.3.3.安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法培训记录
5.4.3.4.再培训记录
5.4.3.5.特种作业人员管理台帐
5.4.3.6.特种作业人员特种作业操作资格证(复印件)5.4.4.新从业人员培训教育
5.4.4.1.对所有新从业人员进行的岗前安全培训教育记录 5.4.5.其他人员培训教育
5.4.5.1.对转岗、脱离岗位一年以上者,进行车间、班组安全培训教育、考试记录
5.4.5.2.对承包商的作业人员进行的安全培训教育记录 5.4.6.日常安全教育
5.4.6.1.安全活动计划 5.4.6.2.管理部门安全活动记录 5.4.6.3.班组安全活动记录(班组安全活动应有内容、有记录;企业管理人员和安全员对安全活动记录,检查、管理人员的签字记录)
5.5.生产设施及工艺安全 5.5.1.生产设施建设
5.5.1.1.罐储资料 5.5.1.2.加油枪资料
5.5.1.3.管道设计、施工、验收资料 5.5.1.4.消防验收意见书 5.5.2.安全设施
5.5.2.1.安全设施台帐 5.5.2.2.防雷检测报告
5.5.2.3.防静电设施设计、施工、资料 5.5.2.4.防静电设施维护记录 5.5.2.5.消防设施台帐
5.5.2.6.安全设施指定专人(责任人姓名)负责管理,定期检查和维护保养记录
5.5.2.7.安全设施定期检修记录 5.5.2.8.安全设施设备检修计划
5.5.2.9.监视和测量设备台帐(定期进行校准和维护活动的记录)5.5.3.工艺安全
5.5.3.1.压力容器和压力管道检验报告
5.5.3.2.泄压和排空系统安全阀检验报告
5.5.3.3.紧急停车系统、监控、报警系统、联锁系统调试记录 5.5.3.4.各类动设备档案
5.5.3.5.安全联锁设施停用审批手续,危险有害分析 5.5.3.6.事故应急处理预案 5.5.3.7.工艺操作记录 5.5.4.检维修
5.5.4.1.检维修记录 5.5.4.2.检维修方案
5.5.4.3.设备设施交付检维修手续 5.5.4.4.检维修现场安全检查记录 5.5.5.拆除和报废
5.5.5.1.设施拆除和报废审批手续 5.5.5.2.拆除作业风险分析记录 5.5.5.3.拆除计划或方案 5.5.5.4.设施拆除交接手续 5.6.作业安全 5.6.1.作业许可
5.6.1.1.动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检维修作业和抽堵盲板作业等危险性作业履行严格的审批手续记录
5.6.2.警示标志
5.6.2.1.工作场所职业危害因素检测结果资料 5.6.2.2.预防及应急救治措施 5.6.3.作业环节
5.6.3.1.安全防护用品(具)台帐
5.6.3.2.动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、破土作业、施工作业、高温作业等作业证
5.6.3.3.制定控制措施文件 5.6.3.4.作业活动监护人技能资料 5.6.3.5.危化品运输协议 5.6.4.承包商与供应商
5.6.4.1.安全协议书 5.6.4.2.现场安全检查记录 5.6.5.变更
5.6.5.1.变更管理制度(对人员、管理、工作、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划地控制)
5.6.5.2.变更的实施应履行审批及验收程序
5.6.5.3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制 5.7.产品安全与危害告知 5.7.1.化学品档案
5.7.1.1.危险化学品档案
5.7.2.化学品安全技术说明书和安全标签
5.7.2.1.危险化学品安全技术说明书和安全标签 5.7.3.化学事故应急咨询服务电话
5.7.3.1.设立24小时应急咨询服务固定电话,并有专业人员值班 5.7.4.危险化学品登记
5.7.4.1.按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记,附登记证书 5.7.5.危险告知
5.7.5.1.劳动合同
5.7.5.2.培训记录,包括CSDS培训 5.8.职业危害 5.8.1.职业危害项目申报
5.8.1.1.按照《职业危害因素分类目录》逐一辨识,识别出法定职业病目录所列的职业危害因素
5.8.1.2.法定职业病目录所列的职业危害因素,及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报表及批复资料
5.8.2.作业场所职业危害管理
5.8.2.1.职业卫生档案 5.8.2.2.从业人员健康监护档案 5.8.2.3.职业健康检查报告 5.8.2.4.职业卫生档案 5.8.3.劳动防护用品
5.8.3.1.个体防护用品台帐
5.8.3.2.发放个体防护用品和器具记录 5.8.3.3.指定负责保管人 5.8.3.4.定期检查和校验记录 5.8.3.5.主管人员检查记录
5.8.3.6.职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐 5.8.3.7.劳动防护用品使用情况检查记录 5.9.事故与应急 5.9.1.事故报告
5.9.1.1.制定事故报告制度和程序
5.9.1.2.按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门记录
5.9.1.3.建立事故档案 5.9.2.抢险与救护
5.9.2.1.应急救援预案 5.9.2.2.防护器具清单 5.9.3.事故调查和处理
5.9.3.1.事故调查报告 5.9.3.2.事故台帐、5.9.3.3.事故整改和预防措施 5.9.3.4.“四不放过”记录
5.9.3.5.发生事故后应急预案评审报告 5.9.4.应急指挥与救援系统
5.9.4.1.应急预案 5.9.4.2.应急救援队伍
5.9.4.3.应急救援组织机构网络图 5.9.4.4.应急指挥系统的职责 5.9.5.应急救援器材
5.9.5.1.应急救援器材台帐
5.9.5.2.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录 5.9.5.3.应急通讯网络 5.9.6.应急救援预案与演练
5.9.6.1.应急预案 5.9.6.2.应急预案培训记录 5.9.6.3.应急预案定期演练记录 5.9.6.4.定期评审应急预案记录 5.9.6.5.应急预案备案回执 5.9.6.6.通报当地应急协作单位记录 5.10.检查与自评 5.10.1.安全检查 5.10.1.1.5.10.1.2.安全检查计划
检查记录(各种检查形式的《安全检查表》)5.10.1.3.5.10.1.4.检查表发放记录 检查表修订记录
5.10.2.安全检查形式与内容 5.10.2.1.5.10.2.2.5.10.2.3.5.10.2.4.安全检查台帐 奖惩与检查挂钩情况 定期综合检查计划
检查记录与计划不符做出变更说明
5.10.3.整改 5.10.3.1.5.10.3.2.隐患整改通知书
对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析,制定整改措施及时整改,对整改情况进行验证记录,《安全检查表》逐项检查整改记录
5.10.3.3.5.10.3.4.隐患整改台帐(包括通知单、许可证、风险分析)企业无力解决的重大事故隐患,书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告记录
5.10.3.5.检查组织和人员将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门,重大隐患及整改情况由安全技术部门汇总并存档
5.10.4.自评 5.10.4.1.5.10.4.2.5.10.4.3.5.10.4.4.建立自评管理制度
每年至少一次对安全标准化进行自查自评报告 自评会议记录
进一步完善安全标准化的计划和措施 说明:
1.现在未发生的不代表以后不发生,除了本单位不涉及的项目,其他方面应有相应的空白记录表格;
2.主要负责人安全承诺应有签名;
3.这份文件所列出的项目是加油站安全生产标准化必须有的资料,请逐条对照,如还存在缺项请补齐。
谢谢!
第四篇:企业安全生产标准化达标考评目录
目录
一、安全目标
1、简介.....................1-
22、安全工作方针与目标..............3-
3、中长期规划................4、计划....................5、目标考核与奖惩..............二、管理机构和人员
1、安全管理机构............2、管理人员配备............三、安全责任体系
1、健全责任制................2、考核奖惩文件.................四、法规和安全管理制度
1、《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》.2、安全法律法规宣传...........3、安全管理制度...........4、岗位安全生产操作规程............5、制度执行....................6、台帐及档案管理..............五、安全投入
1、资金投入...................2、费用管理....................六、装备设施
1、车辆管理....................七、科技创新与信息化
1、科技应用..............八、队伍建设
1、培训计划.............2、宣传教育.............3、管理人员.............4、从业人员培训...........九、作业管理
1、现场作业管理.............2、安全值班...............3、相关方管理...........4、驾驶员管理...........5、营运车辆管理..............6、运输管理................7、警示标志...............十、危险源辨识与风险控制
1、危险源辨识...........2、风险控制..............十一、隐患排查与治理
1、隐患排查................2、隐患治理...............十二、职业健康
1、健康管理...............2、危害告知.................3、环境条件.................十三、安全文化
1、安全环境.................2、安全行为.................十四、应急救援
1、预案制定...............2、预案实施.............3、应急队伍..............4、应急装备..............5、应急演练..............十五、事故报告调查处理
1、无事故证明.............十六、绩效考核与持续改进
1、绩效评定.............2、持续改进............3、安全管理体系建设..........
第五篇:企业安全生产标准化达标考评检查表
企业安全生产标准化达标考评检查表
表1-1 安全生产目标管理考评检查表 序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
一、安全管理机构和职责 是否成立了安全生产管理委员会 是否设立了与本企业相符的安全管理机构,1 安全管理机构 按比例配备了安全生产管理人员 厂级、车间级、班组级三级安全网络健全,并有效运行; 公司专、兼职安技人员达到职工总数的2‰ 2 人员配备-5‰,各级安全管理人员应持证上岗。是否制订了各级管理人员的安全责任制如总经理、各部门和各车间中层管理人员、安全员、员工等;如:
1、主要负责人安全生产职责;
2、分管负责人安全生产职责;管理人员职责
3、各部门负责人生产职责;
4、中层管理人员职责;
5、安全员的安全生产职责;
6、班组长安全生产职责;
7、保管员、电工等人员的安全职责; 是否制订了各职能机构的安全职责;
1、安全生产主管部门安全职责;
2、财务主管部门安全职责; 4 职能部门职责
3、生产主管部门安全职责;
4、技术设备主管部门安全职责;
5、各车间安全职责;等
二、安全目标管理 1 工作计划 公司是否制订了安全工作计划及措施,是否将安全目标、指标分解到各车间和各部门。2 安全目标管理 按照部门职能及安全目标区分是否制订了 考核办法,并由完成情况记录台账;
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
三、安全生产投入 是否建立安全生产投入保障制度; 是否按规定足额提取了安全费用; 1 安全投入保障 是否做到了专款专用; 是否建立了安全费用台账;
四、法律法规与安全生产管理制度 是否收集了适用的安全生产法律法规与行业
标准规范,并及时掌握其修订情况;是否将相 1 信息收集整理 关法律法规及行业规范编印下发,指导从业人员; 是否建立了以下规章制度: 必须具备的:
1、安全生产职责;
2、安全生产投入保障制度;
3、文件和档案管理制度;
4、隐患排查与治理制度;
5、安全教育培训制度;
6、特种作业人员管理制度;
7、设备设施安全管理制度;
8、建设项目安全设施“三同时”管理制度;
9、生产设备设施验收管理制度; 基础管理和专业
10、生产设备设施报废管理制度; 2 管理
11、施工和检维修安全管理制度:
12、危险物品及重大危险源管理制度;
13、作业安全管理制度:
14、相关方就外用工管理制度;
15、职业健康管理系列制度(附后);
16、防护用品管理制度;
17、应急管理制度;
18、事故管理制度;等 参考部分细化制度:(根据各单位实际制定)
1、安全目标、指标管理制度
2、安全承诺制度
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
3、安全生产法律、法规和其他要求管理制度
4、安全生产责任制管理制度
5、安全管理机构配置和人员配备管理制度
6、安全生产规章管理制度
7、安全生产“五同时”管理制度
8、特种作业人员安全管理制度
9、防火安全管理制度
10、现场安全监控制度
11、安全生产会议管理制度
12、安全例会与安全活动日制度
13、季度安全会议制度
14、安全记录和档案管理制度
15、外部联系与内部沟通管理制度
16、供应商与承包商管理制度
17、安全标准化系统管理评审制度
18、施工安全管理制度
19、安全生产奖惩制度 20、危险源辩识与风险评价管理制度
21、危险源点监控巡查制度
22、培训需求识别与分析制度
23、培训要求和评审制度
24、设计管理制度
25、安全设施“三同时”管理制度
26、供配电系统管理制度
27、防灭火的系统管理制度
28、电器临时线和安装审批管理制度
29、设备设施管理制度 30、特种设备及其操作人员安全管理制度
31、关键设施、重点部位安全管理制度
32、设备设施维护管理制度
33、安全警示标志管理制度
34、作业环境安全管理制度
35、危险作业审批制度
36、交接班制度
37、劳动防护用品采供、发放管理制度
38、职业安全健康教育制度
39、职业卫生管理制度
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 40、安全投入保障制度
41、工伤保险保障制度
42、安全检查和隐患整改管理制度
43、安全隐患排查制度
44、纠正与预防措施实施的保障制度
45、应急管理制度
46、安全事故、事件报告制度
47、事故、事件调查与跟踪制度
48、事故、事件回顾规定
49、安全绩效监测制度 50、标准化系统内部评价制度 其它符合国家法律法规和标准的行业规章 企业是否根据生产特点,编制岗位安全操作规 程,并发放到相关岗位;所有工种有相应的操 作规程或作业标准书并列;如: 3 操作规程
1、维修电工安全操作规程;
2、行车工操作规程:
3、自卸司机安全操作规程;等 每年是否修订相关文件,4 修订与管理 是否落实文件和档案管理制度,确保效力
五、安全教育培训 是否明确培训管理机构; 1 教育培训管理 是否制定培训计划; 中、高层管理人 是否对公司中、高层管理人员进行安全培训; 2 员安全培训 查培训资料和资格证书; 员工三级教育 是否对新员工进行三级安全教育,查原始记 3 录。是否对特种作业人员(含电工作业、金属焊接、特种作业人员 切割作业、起重机械作业、企业内机动车辆驾 4 安全教育 驶、锅炉作业等)进行安全培训,查原始记录 和操作证 安全管理人员 是否对专、兼职安全员进行了专业培训和安全 5 的教育 教育;
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 是否对公司全部班组长进行安全教育; 6 班组长教育 是否对转岗、离岗一年以上重新上岗者组织安 7 复工教育 全教育培训,查原始记录; 其它人员的教育是否对相关方的作业人员进行入场前的安全 8 培训 教育培训;是否对外来人员履行告知义务; 培训教育档案 各类安全教育培训档案(培训名称、培训内容、9 考核成绩等)是否齐全;
六、生产设备设施
1、设备设施建设是否纳入“三同时”管理范 围,查设备安装、调试、验收档案;
2、是否建立和执行了设备设施变更管理制度,1 设备设施建设 查生产设施、设备变更台账和相关资料;
3、是否完善了设备设施管理,查设备设施技 术档案;
1、是否制定了安全操作规程: 运行保
2、是否制定了设备维护保养责任制; 障
3、是否配套安装了安全防护设施和装置
4、是否对员工进行了培圳、考核;
1、设备是否实行“定人定机”,专人负责制;
2、是否严格遵守操作规程,未违规作业: 设备运
3、是否做设备班前、班中、下班的正确使用 行 和维护保养; 设备运
4、是否建立设备保养卡片、做好运行、维护、2 行管理 保养记录;
1、是否建立了设备周、月、季、半年、年检 查计划;查《设备检查记录》
2、是否落实了预检预修,查技术部门根据设检查检备运行情况及要求制订的定检计划和检查内修 容;
3、检修、保养时是否制定设备设施检修方案,明确检修规程、隐患控制措施及相关保障,建立相关记录;
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
1、是否有新技术、新设备提高设备安全性、经济性的论证资料;
2、是否严格执行生产设备设施到货验收制
新设备设施验收 度;
3、涉及重大安全设施的改造,是否严格执行 安全“三同时”手续:
1、是否符合有关法律法规、标准规范; 设备报废的基本原则:
(1)国家或行业规定的淘汰设备;(2)设备己过正常使用年限或正常磨
损后达不到要求;(3)设备发生操作意外事故无法修复; 旧设各设施拆除、(4)设备安全技术水平达不到要求; 报废(5)设备存在重大安全隐患,己发生事 故,且无法改造;
2、是否按规定手续处置报废设备设施;
3、对涉及危险物品的设备,是否制定危险物
品专项治理方案和应急措施,并严格组织 实施; 是否建立了如下管理台账: l、设备设施管理台账;
2、设备设施技术档案;
3、设备设施故障和维修记录; 设备设施台账管
4、设备设施维修计划; 4 理
5、特种设备压力容器检测台账及相关资料整理、管理
6、生产设施设备变更台账和相关资料:
7、监视与测量设备台账:
8、设备安装、调试、验收档案;
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
七、作业安全 l、作业现场是否符合相关规范,查验收报告:
作业现场存在的隐患是否整改;具体:(1)厂区管理 a工厂各功能是否按规定独立布置,特种作业区(如储油箱、气站等)是否留有足够的安全距离: b厂房之间是否保留了至少10米以上的间距,消防通道保障是否到位:
c厂区道路是否平坦,在危险区域是否设有警示标识;等(2)作业环境管理 a作业现场是否实施划区管理,设备设置与工艺流程保持一致,设备之间、设备与墙之间及操作空间是否留有足够的间距;2米以上运输线必须有牢固的护罩(网): b车间内各类通道是否用醒目的划线界定,并留有足够宽度,是否保证通道畅通,不被堵现场管理与过程塞或侵占(人行通道不少于1米,车行通道不 1 控制 少于是1.8米); C作业场所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定区摆放,工件材料等堆放是否整齐,(其中高度不许超过2米,高比宽不大于2比 1)d存在交叉作业的工位是否指定专人负责,并落实了各类警示、告之措施: f消防措施是否获得审批,是否存在“多合一”问题:查相关资料和现场; g用电安全是否符合规范等;
2、特殊作业场所是否实施作业许可管理,如: 动火作业、受限空间内作作业、临时用电作 业、高处作业等,是否制定了相关作业方 案,查记录、实施方案(含危害因素分析,安全措施等);
3、危险作业时,是否指定专人现场管理:查 人员职责分工及专项工作方案;
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
1、所有工种是否制定了操作规程,员工是否 存在违规作业行为,查日常检查记录;
2、设备设施是否正常运行,是否及时处置设 2 作业行为管理
备故障及定期检修,查日常运行、维护保养、检测检修记录:
3、工艺技术是否属于淘汰技术,及在具体操
作中的改进与创新情况,查相关记录;
1、对作业场所是否进行危险因素辨析;查“三 同时”资料;
2、对存在危险的作业场所和设备设施是否设
置明显的警示标志(含:危险提示、警示、危 3 警示标志 险种类、后果及应急措施等);
3、是否建立动态警示管理机制,确保检维修、施工、吊装及不良地形下作业的安全(现场检查与抽察相结合): 注:以上危害因素均含职业危害
1、是否对承包商、供应商的资格进行审定与 备案:查备案企业的相关资料;
2、建立数据库,对长期供应企业的资质进行
跟踪管理: 4 相关方管理
3、是否委托安全主管部门对进厂区企业的生
产行为进行统一安全管理;
4、不得将相关项目合同委托不具备资质的或 条件的相关方;查相关企业的资质备案;
八、隐患排查和治理
1、是否建立隐患排查治理制度;
2、是否对发现的隐患进行分级、建档;查资料 1 隐患排查管理
3、是否对隐患进行整改,查整改记录;
4、是否与外包方签订安全生生产管理协议,明
确对事故隐患排查、治理和防控的管理责任:
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 是否在综合检查、专业检查、季节性检查、节 2 排查范围方法 假日检查、日常检查中对生产经营各个环节中发现的隐患进行登记,查检查记录:
1、对发现的一般隐患,是否及时进行治理;
2、对发现的重大隐患,是否制定事故隐患治理方 案并向安全监管部门和有关部门报告; 3 隐患治理
3、是否设立专项经费保障隐患排查治理工作;
4、是否对隐患排查治理工作进行定期检查,落实对隐患治理的效果评估及销号工作;查记录
九、重大危险监控 是否对本单位的危险设施进行重大危险源辨 1 辨识与评估 识与安全评估;查相关资料; 是否按规定对重大危险源登记建档,并向相关 2 建档与备案 部门备案;查相关资料; 是否建立健全重大危险源安全管理制度,制定 3 监管与管理 具体的安全管理技术措施;查相关资料;
十、职业健康 是否建立职业健康管理机构,配备相应管理人员: 是否制定如下工作制度:
(1)化学品管理制度;
(2)个人职业病防护用品管理制度;(3)职业卫生培训制度;(4)职业病危害告知制度;(5)职业卫生档案管理制度: 1 职业健康管理(6)职业健康检查管理制度;(7)职业病危害因素检测制度;(8)职业病危害事故应急救援预案;(9)职业报告制度;(1 0)职业卫生经费管理制度; 是否依据上述工作制度抓好落实;查合同、查
现场、查各类记录; 是否对作业场所危害因素进行申报: 2 职业危害申报 每年5月份前是否落实对作业场所危害因素的变更申报;
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 十一“三同时” 对新建、改建、扩建项目是否坚持“三同时” 1 审批制度 制度;对高危行业是否落实安全预评价、设施
设计及验收评价审查; 在安全设施设计中有无安全设计专篇,是否进 2 安全设施设计 行备案;查相关部门出具的文件; 项目是否组织验收,有无安全验收报告,是否 3 安全验收资料 进行备案;查相关部门出具的文件;
十二、事故报告、调查和处理 是否按照“四不放过”原则处理事故 1 事故处理 是否建立事故档案,档案有无事故分析、事故照
事故档案 片、结案和处理等资料 有无月度、职工伤亡统计表,项目填写是否 3 事故统计 齐全、准确。是否建立相应的事故报告规定
事故报告
十三、应急救援
1、是否建立了应急救援的体系,是否指定专人负 责;查文件 应急救援体系建
2、是否明确了应急救援的目标,组织了应急救援 1 设 队伍,并组织了相应训练;
3、无需建立应急救援队伍的,是否与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议; l、是否针对重点作业岗位,制订了应急救援预案; 2 应急预案
2、预案是否报当地主管部门备案;
3、对应急预案是否进行定期评审、修订和完善 是否按预案配备应急装备、储备应急物资;并进 3 应急保障 行经常性的检查、维护、保养:查物品 是否每年组织应急救援演练,进行综合评估; 4 应急演练 是否启动过相关应急预案,开展事故救援;查记 5 事故救援 录
十四、绩效评定和持续改进
序号 项 目 检 查 内 容 自评结果
1、企业是否每年对安全生产标准化实施情况进行
综合评定,并将评定结果以正式文件形式通报,1 绩效评定 作为安全生产工作目标和指标完成情况考评的重要依据;查文件;
2、企业发生亡人事故后是否进行重新评定; 企业是否根据每年评定结果对安全生产目标、指 2 持续改进 标、规章制度、操作规程等进行修改完善,不断提高安全绩效,查相关资料