XXXX镇2006年财政预算执行情况和2007年预算(草案)的报告》的决议

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第一篇:XXXX镇2006年财政预算执行情况和2007年预算(草案)的报告》的决议

XXXXX镇第十二届人民代表大会第一次会议 关于《XXXXX镇2011年财政预算执行情况和 2012年预算(草案)的报告》的决议(草案)

(2011年12月9日XXXXX镇第十二届人民代表大会第一次会议)

XXXXX镇第十二届人民代表大会第一次会议经过审议,决定批准XXXXX镇人民政府《关于XXXXX镇2011年财政预算执行情况和2012年预算(草案)的报告》。

会议认为,2011年,我镇财政在国民经济保持较快增长的同时,千方百计挖掘潜力,开避财源,加强税收征管,财政支出基本上保证了经济建设的需要,促进了各项事业的发展,这是全镇人民在镇党委的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,不断深化改革,加快工业化进程,扩大对外开放的结果,也是镇财政各职能部门共同努力,通力协作的结果。2011年财政预算的执行情况是好的,大会对此表示满意。

镇政府提出2012年财政预算草案,在保证收支平衡的基础上略有节余。会议认为,该财政预算的安排贯彻了党的十七大精神和省、市、县经济工作会议精神,指导思想是正确的,符合我镇的实际情况,所提出的各项措施也是切实可行的。

会议要求,全镇各部门各单位,尤其是财政、税务等职能部门要更加牢固地树立经济决定财政,财政促进经济的思想,密切配合,抓好聚财、理财、用财等各个环节,大力支持发展生产,加快外资引进和发展现代农业步伐,广避财源,增强财政后劲,强化税收征管,加强财政、审计监管,严肃财税法纪,坚持依法治税、依法征税,增收节支,争取我镇财政状况的根本好转而努力!

第二篇:桥镇2006年财政预算执行情况和2007年预算(草案)的报告》的决议

长桥镇第十二届人民

代表大会第一次会议材料十九

长桥镇第十二届人民代表大会第一次会议

关于《长桥镇2011年财政预算执行情况和

2012年预算(草案)的报告》的决议(草案)

(2011年12月9日长桥镇第十二届人民代表大会第一次会议)

长桥镇第十二届人民代表大会第一次会议经过审议,决定批准长桥镇人民政府《关于长桥镇2011年财政预算执行情况和2012年预算(草案)的报告》。

会议认为,2011年,我镇财政在国民经济保持较快增长的同时,千方百计挖掘潜力,开避财源,加强税收征管,财政支出基本上保证了经济建设的需要,促进了各项事业的发展,这是全镇人民在镇党委的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,不断深化改革,加快工业化进程,扩大对外开放的结果,也是镇财政各职能部门共同努力,通力协作的结果。2011年财政预算的执行情况是好的,大会对此表示满意。

镇政府提出2012年财政预算草案,在保证收支平衡的基础上略有节余。会议认为,该财政预算的安排贯彻了党的十七大精神和省、市、县经济工作会议精神,指导思想是正确的,符合我镇的实际情况,所提出的各项措施也是切实可行的。

会议要求,全镇各部门各单位,尤其是财政、税务等职能部门要更加牢固地树立经济决定财政,财政促进经济的思想,密切配合,抓好聚财、理财、用财等各个环节,大力支持发展生产,加快外资引进和发展现代农业步伐,广避财源,增强财政后劲,强化税收征管,加强财政、审计监管,严肃财税法纪,坚持依法治税、依法征税,增收节支,争取我镇财政状况的根本好转而努力!

第三篇:财政预算执行和预算草案通知的工作报告

一、XX财政预算执行情况

XX我镇财政工作紧紧围绕镇党委提出的工作任务和目标,认真贯彻十六届六中全会精神,积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政监督,较好地完成了XX财政预算。

(一)收入预算执行情况

XX年共完成财政收入3720万元。

1、预算内收入2290万元,其中:

(1)国税全口径收入1582万元,比上年增长35%;

(2)地税全口径收入666万元,比上年增长31%;

(3)财政征收的耕地占用税、契税收入142万元。

2、预算外收入1070万元;

3、上级补助收入190万元。

(二)支出预算执行情况

XX年财政总支出3419万元。

1、预算内支出2015万元;

①农业支出240万元;

②水利和气象支出11万元;

③计划生育支出19万元;

④教育支出1077万元;

⑤其他部门支出36万元;

⑥抚恤和社会福利支出232万元;

⑦行政事业单位离退休经费支出119万元;

⑧行政管理费支出237万元;

⑨转移支付支出344万元;

2、预算外支出1320万元

①农林水利和气象支出358万元;

②教育支出197万元;

③医疗卫生支出10万元;

④其他部门支出138万元;

⑤行政管理费支出304万元;

⑥文体广播支出97万元;

⑦其他支出216万元。

3、上解支出84万元。

(三)财政预算执行结果

XX财政可用财力3464万元,其中体制内支出基数补助2025万元,专项分成及补助190万元,预算外收入1070万元,预算外补助收入360万元,减去财政支出2419万元,当年净结余5万元,达到了当年财政收支平衡并略有结余,较好地完成了财政预算任务。

XX年,我们按照年初人代会的要求,努力调整工作思路,不断深化收支改革,逐步加大财政对三农的支持力度,为构建和谐社会,促进全镇经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源,做大财政收入蛋糕。

XX年,我们积极向上争取项目6个,争取资金80万元,已到账51万元;财政、国税、地税部门全力协作,当年完成税收收入1090万元,比上年增长121万元,增幅 25%。

2、保压并举,促进社会协调发展。

XX年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策,下半年起取消义务教育阶段学杂费的收取,认真执行下岗再就业税收优惠政策和黄桥老区优惠政策,认真做好招商引资、农业开发、农桥农路建设的基础上,加大对农村低保和农村大病对象的扶持,按时足额发放了粮食直补、农资增资补贴和农村低保资金,让公共财政阳光惠及普通百姓。

3、顺应改革,提高公共财政服务水平。

认真做好市镇财政体制、镇财市管、国库集中收付、政府采购改革,镇财政各项收支全面列入市级监管之中,财政管理更加规范;逐步提高事业人员保障水平,事业人员补贴提高到1万和1.6万元。

各位代表,过去的一年,我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩,但也存在一些不容忽视的问题,特别财政改革以后,财力上收,原来从镇财政留成中给予企业的扶持资金无法落实,我们将在今后的工作中认真研究,加以适当调整。

二、XX财政预算(草案)

XX我们将以上级提出的目标计划为指导,按照镇党委提出的XX工作任务,进一步深化财政改革,努力培植财源,强化收支管理,逐步建立公共财政框架,依法行政,依法理财,确保当年收支平衡。根据这一指导思想,编制XX财政收支预算草案如下:

(一)财政收入预算:

1、税收收入预算3050万元,其中:

(1)增值税全口径收入xx万元;

(2)地方工商税全口径收入550万元;

(3)契税收入100万元。

2、预算外收入预算1330万元,其中:

(1)部门收费收入183万元;

(2)部门实体上缴收入等100万元;

(3)学杂费补助及教育住房公积金补助收入258万元;

(4)镇本级非税收入460万元;

(5)捐赠收入20万元;

(6)其他收入169万元。

(二)财政支出预算3512万元

1、一般公共服务支出1135万元,其中计生站支出146万元;

2、教育支出2770万元;

3、文化体育与传媒支出15万元,其中:文化站15万元;

4、社保和就业支出420万元,其中社保所支出32万元;

5、城乡社会事务支出460万元;

6、农林水事务支出378万元,其中农技站107万元,农经站42万元,农机站61万元,企管站31万元,水利站28万元,兽医站75万元,建管所34万元;

7、村级经费202万元;

8、其他支出352万元;

(三)预算平衡方案

1、可用财力3018万元(核定支出基数1078万元,加专项分成及补助210 万元,加预算外收入1630万元);

2、支出预算3512万元;

3、当年净结余 3万元,达到收支平衡略有结余的目标;

三、深化财政改革,强化财政职能,为全面完成XX年的财政预算任务而努力奋斗

各位代表,做好XX年的财政工作,全面完成XX年的财政预算,对于深化改革,促进发展,保持稳定,具有十分重要的意义。为确保XX年财政任务圆满实现,我们必须重点做好以下几方面的工作:

(一)抓好财源建设,实现振兴财政的目标

一是继续加大对农业的投入,支持社会主义新农村建设,支持农业园区和项目建设,把农业资源转化为经济优势,进而转化为财政优势;

二是通过加大对工业园区和招商引资的投入,为进园企业做好服务工作,力争早投产,早收益。

三是认真贯彻落实上级和我镇工业发展意见,利用各级财政扶持政策做大做强工业经济。

(二)强化收入征管,坚持依法行政

全面推行社会综合治税工作,改革征管手段,严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设,不断提高财政收入质量,调整好收入结构,增加可用财力占财政收入的比重,提高财政收入在总收入中的比重,强化部门收费收入的管理,加大政府非税收入组织力度,增强地方财政活力。

(三)努力控制财政支出,提高财政资金的使用效益

一是组织编制好部门预算,准确确定部门收支预算控制数,做到人员经费编实,公用经费从紧,项目经费从严;

二是严格按预算执行,编报单位必须及早组织预算收入,序时安排预算支出,不得无预算、超预算拨款,严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付;

三是在保工资、保运转的基础上,统筹安排资金力保政府重点项目支出需要。

(四)加强财政监督,提高财政管理水平

严格“收支两条线”的管理,所有收入全额上划市财政专户杜绝坐收坐支行为;

加强对国有资产、集体资产的管理;

强化会计监管,严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度,严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平,为我镇的经济腾飞保驾护航。

各位代表,XX,我镇的财政工作任务既繁重又艰巨,但我们深信在镇党委的正确领导下,全镇上下同心同德,真抓实干,抢抓机遇,开拓进取,今年的财政预算任务就一定能圆满完成。

第四篇:财政预算报告决议

XXX镇第十七届人民代表大会第一次会议

关于财政预决算报告的决议

(草案)

(2012年2月29日XXX镇第十七届人大第一次会议通过)各位代表:

在彭州市XXX镇第十七届人代会第一次会议上,经过全体代表的充分讨论,审议并通过了同志所作的财政预决算工作报告。会议认为,一年来,镇财政所在镇党委、政府的领导下,按照“增产节约、增收节支”的原则,合理安排,组织资金,围绕促进经济增长、事业发展和社会稳定的目标,充分发挥财政调控职能,严格依法理财,积极稳妥推进各项事业改革,财政支出结构继续优化,保障和改善民生的水平进一步提高,全镇经济社会又好又快的发展,实现了镇财政预算收支继续保持平衡和增长的预期目标,圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务。报告充分肯定了镇财政所一年来的工作成就,并提出了2012年财政预算方案,有力地推动了政府各项工作的正常运转。

会议希望,镇财政所要紧紧围绕党委、政府中心工作,树立理财为公、理财为民的思想,坚持量入而出、量力而行的原则,认清形势,进一步增强紧迫感和使命感,充分发挥职能作用,积极研究

制定促增长措施,各项工作取得新的进展,为XXX镇社会经济和各项事业发展作出更大的努力。

会议号召,全体人民代表要充分行使权利,认真履行职责,积极为镇财政管理体制献计献策,提出切实可行的方法,为实现XXX镇的宏伟蓝图尽职尽责。

第五篇:2010年市财政预算执行情况和2010年预算草案

2009年市财政预算执行情况和2010年预算草案

一、2009年财政预算执行情况及主要工作

2009年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,财政部门面对严峻的经济形势和财政收支矛盾十分突出的情况,以科学发展观为指导,按照市委、市政府确定的总体目标和工作要求,协同税务部门,加大组

织收入的力度,全力支持和服务于经济发展,大力压缩一般性支出,着力保障行政事业单位的正常运转和民生项目的支出需求,继续深化财政改革,切实加强财政管理和监督,有效地维持了财政的正常运行,为市委、市政府重大决策提供了必要的财力支撑,为全市的稳定和发展作出了积极努力。

2009年2月10日,××市第十五届人民代表大会第二次会议确定我市财政总收入预算392000万元,增长12%。其中:一般预算收入140600万元,增长10%。根据年终结算汇总,2009年完成财政总收入413014万元,完成预算的105.4%,增长18%,完成一般预算收入140822万元,完成预算的100.2%,增长10.2%。财政总收入中:国税口完成122595万元,增长2.5%;地税口完成86115万元,增长11%;财政口完成204304万元,增长33.7%。

2009年全市财政总支出362225万元,完成调整预算的96.6%,增长39.7%。其中:一般预算支出186989万元,完成调整预算的96.8%,增长36.1%;政府性基金预算支出137318万元,完成调整预算的95.4%,增长62.3%;社保险基金支出37918万元,完成调整预算的100%,增长1.7%。一般预算支出中,主要支出项目执行情况是:(1)一般公共服务支出27265万元,完成调整预算的97.8%,增长15.1%;(2)国防支出1360万元,完成调整预算的100%;(3)公共安全支出15733万元,完成调整预算的98.7%,增长21.2%;(4)教育支出44845万元,完成调整预算的99.7%,增长32.8%;(5)科学技术支出4300万元,完成调整预算的99.5%,增长12.1%;(6)文化体育与传媒支出2499万元,完成调整预算的95.1%,增长35.4%;(7)社会保障和就业支出15723万元,完成调整预算的98.7%,增长131.1%;(8)医疗卫生支出10888万元,完成调整预算的97.1%,增长23.6%;(9)环境保护支出12133万元,完成调整预算的83.7%,增长131.5%(上级专款增长较多);(10)城乡社区事务支出9332万元,完成调整预算的99.3%,下降12.9%(城市基础设施配套费调整到基金支出);(11)农林水事务支出23409万元,完成调整预算的99.1%,增长35.2%;(12)交通运输支出1943万元,完成调整预算的99.9%,增长107.8%(费改税后中央转移支付补助增加);(13)采掘电力信息等事务支出2113万元,完成调整预算的81.6%,增长76.4%(上级专款增长较多);(14)粮油物资储备及金融监管等事务支出4215万元,完成调整预算的75.3%,增长196%(上级专款增长较多);(15)其他支出11231万元,完成调整预算的100%,同口径下降28.4%。

按照实现的一般预算收入及现行分税制体制计算,我市当年一般预算可用财力为126416万元(含行政事业性收费),加上上年结余、结转和上级专款以及调入其它资金,2009年一般预算合计可用财力为195122万元。据初步结算,2009年市镇两级财政滚存结余8133万元,其中:结转专项资金6168万元。

二、2010年财政预算草案

2010年预算安排的指导思想是:以科学发展观为指导,进一步增强危机意识、创新意识、责任意识,充分利用财税杠杆,积极支持和服务经济发展;强化税收征管,不断扩大财政收入规模;按照预算收支平衡的要求,优化支出结构,切实保障行政事业单位的正常运转和民生支出;进一步深化预算管理制度改革,认真贯彻中央厉行节约的八项要求,牢固树立过紧日子的思想,大力压缩行政运行成本,强化预算约束和预算的执行,全面推进财政管理的科学化和精细化;加强财政监督,整合财政资源,进一步提高财政资金的使用效益,逐步推进财政资金绩效评价体系建设,促进全市经济社会平稳较快发展。

根据上述指导思想,2010年财政收支预算建议安排如下:

全市财政总收入安排475000万元,增长15%,其中:一般预算收入安排162000万元,增长15%。按征收部门划分:国税口收入

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