内部审计调查问卷

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第一篇:内部审计调查问卷

附件2

内部审计调查问卷

为掌握内部审计基本情况,促进内部审计的全面转型与发展,中国内部审计协会现以调查问卷的形式开展内部审计发展状况普查。此次普查的对象是,国有资产监督管理部门履行出资人职责的国有企业本级及所属单位(含全资、控股和占主导地位的单位)。

请贵单位认真阅读问卷,并根据实际情况选择您们认为合适的选项,回答相关问题。

一、基本情况

1.贵公司的单位名称(公司或部门公章)

2.贵公司的注册类型?

有限责任公司国有独资公司

股份有限公司其它,请说

明。

3.贵公司的主营业务是,所属行业是?

4.贵公司的其它基本情况?

(2006年年底的资产总额、年销售额、利润总额和职工人数等)

二、内部审计机构基本情况

1.贵公司的内部审计机构名

称?

2.内部审计部门在贵公司中的隶属关系?

董事会

监事会

总经理

副总经理或总会计师

与纪检、监察部门合署办公

3.贵公司的内部审计部门是否设立分支机构?如是,请介绍相关情况。

4.贵公司全资、控股、占主导地位的所属单位共有家?其中,设置独立内部审计机构的有家,合并设立的有家,没有设立的有家?

三、内部审计制度建立情况

1.贵公司的章程或有关文件中是否规定了内部审计的职能、地位和工作范围?

2.请详细说明贵公司制定内部审计制度和工作规范的情况?

四、内部审计人员情况(本级及下属公司)

1.贵公司内部审计人员有名,其中,专职人员名,兼职人员名。

2.在贵公司内部审计人员中:

(1)博士人。

(2)硕士人。

(3)本科人。

(4)大专人。

(5)其它人。

3.在贵公司内部审计人员中:

(1)会计师人,其中:高级会计师人。

(2)审计师人,其中:高级审计师人。

(3)经济师人,其中:高级经济师人。

(4)工程师人,其中:高级工程师人。

4.在贵公司内部审计人员中:

(1)注册内部审计师(CIA)人。

(2)注册会计师(CPA)人。

(3)特许公认会计师(ACCA)人。

(4)内部控制自我评估师(CCSA)人。

(5)注册信息系统师(CISA)人。

(6)注册管理会计师(CMA)人。

(7)注册舞弊检查师(CFE)人。

(8)注册数据处理师(CDP)人。

(9)内部审计人员岗位资格证书人。

(10)其它,请说明。

5.贵公司内部审计人员的平均年龄为岁。

6.贵公司从事内部审计工作的人员中:

(1)1至5年人。

(2)5至10年人。

(3)10至20年人。

(4)20年以上人。

五、内部审计工作情况

1.贵公司内部审计机构经常开展的审计项目和各占比重情况(可多选)?

财务审计,占全部审计项目的比重为%。风险审计,占全部审计项目的比重为%。

内部控制审计,占全部审计项目的比重为%。合规审计,占全部审计项目的比重为%。舞弊审计,占全部审计项目的比重为%。

投资项目审计,占全部审计项目的比重为%。物资采购审计,占全部审计项目的比重为%。

经济责任审计,占全部审计项目的比重为%。经济效益审计,占全部审计项目的比重为%。IT审计,占全部审计项目的比重为%。

专项审计(调查),占全部审计项目的比重为%。其它,请说明。

2.如贵公司未开展风险导向审计,主要的原因是什么?

领导重视不够

传统审计所占比重较大

行业需求不明显

其它,请说明

3.您们认为当前制约贵公司内部审计业务发展的主要因素?

领导重视不够

机构设置不合理

审计人员专业技能缺乏

审计人员配备不足

审计经费不足

其它,请说明

4.贵公司的内部审计工作是否执行内部审计准则? 全部执行

部分执行

没有执行

5.2006年,贵公司的内部审计工作都取得了下述哪些成效?

查出损失浪费金额万元

增加效益万元

发现大案要案线索的件

提出建议被采纳条

向司法机关移送案件件

建议给予行政处分人

移送司法机关处理人

财务决算审签个

6.除了第5点所列出的作用外,贵公司认为内部审计还应该在哪些方面发挥积极作用?

第二篇:内部审计调查问卷(政府机构)

内部审计调查问卷(政府机构)

为掌握内部审计基本情况,促进内部审计的全面转型与发展,徐州市审计局现以调查问卷的形式开展政府部门内部审计发展状况普查。请贵单位认真阅读问卷,并根据实际情况选择你们认为合适的选项,回答相关问题(需书面回答的问题,如留白不够可另附纸)。衷心感谢你们对我会工作的大力支持。

一、基本情况

1.单位名称________________________ 2.组织机构类别?

A办公室和政府组成部门 B政府特赦机构 C政府直属机构 D政府办事机构 E政府直属事业单位 F政府部门管理的机构

G其他,请说明________________ 3.本单位本系统的管理体质? A垂直领导b业务领导

4.本单位行政编制数______人

5.本单位直属单位________________家。

二、内部审计机构基本情况

1内部审计机构名称________________ 2.内部审计机构的级别及分管领导? 说明:1“分管领导”请作职务描述。

2“合并设置”指内部审计机构与财务、人事、纪检监察等职能部门合属办公或在这些部门内设置。

□处级,□独立,分管领导________________。

□不独立,与________________合并设置,分管领导________________。□科级,□独立,分管领导________________。

□不独立,与________________合并设置,分管领导________________ □其他,请说明________________。3.内部审计机构的人员编制和说量?

行政编制,编制数________________人,实有人数________________人 事业编制,编制数________________人,实有人数________________人

4.直属单位有________________家,其中设置独立内部审计机构的有家,合并设立的有---家,没有设立的有________________家

三、内部审计制度建立情况

1.贵单A是B否制定了内部审计工作规定,是A否B对内部审计的职能、地位和工作范围作出规定。

2.贵单位的内部审计工作是否执行内部审计准则? A全部执行B部分执行C没有执行

3.请详细说明贵单位制定内部审计制度和工作规范的情况

四、内部审计人员情况(本级及直属单位)

1.贵单位内部审计人员有________________名,其中,专职人员________________名,兼职人员________________名。2.在贵单位内部审计人员中 1博士________________人 2硕士________________人 3本科________________人 4大专________________人 5其他________________人 3.在贵单位内部审计人员中

(1)会计师________________人,其中:高级会计师________________人。(2)审计师________________人,其中:高级审计师________________人(3)经济师________________人,其中,高级经济师________________人(4)工程师________________人。其中,高级工程师________________人 4.在贵单位内部审计人员中:

(1)注册内部审计师(CIA)________________人。(2)注册会计师(CPA)________________人

(3)特许公认会计师(ACCA)________________人(4)内部控制自我评估师(CCSA)________________人(5)注册信息系统师(CISA)________________人(6)注册管理会计师(CMA)________________人(7)注册舞弊检查师(CFE)________________人(8)注册数局处理师(CDP)________________人(9)内部审计人员岗位资格证书________________人(10)其他,请说明________________ 5.贵单位内部审计人员的平均年龄为________________岁。6.贵单位内部审计人员中从事内部审计工作:(1)1至5年________________人(2)5至10年________________人(3)10至20年________________人(4)20年以上________________人

五、内部审计工作情况

1.贵单位内部审计机构经常开展的审计项目和各占比重情况(可多选)? A财务审计,占全部审计项目的比重为________________% B风险审计,占全部审计项目的比重为________________% C内部控制审计,占全部审计项目的比重为________________% D合规审计,占全部审计项目的比重为________________% E投资项目审计,占全部审计项目的比重为________________% F物资采购审计,占全部审计项目的比重为________________% G经济责任审计,占全部审计项目的比重为________________% H经济效益审计,占全部审计项目的比重为________________% I IT审计,占全部审计项目的比重为________________% J专项审计(调查),占全部审计项目的比重为________________% K其他,请说明________________ 2.如果单位为开展风险导向审计,主要的原因是什么? A领导重视不够;

B传统审计所占比重较大; C行业需求不明显;

D其他,请说明________________。

3.你们认为当前制约贵单位内部审计业务发展的主要因素? A领导重视不够; B机构设置不合理; C审计环境不理想; D编制不够;

E审计人员专业技能缺乏; F审计人员配备不足; G审计经费不足;

H其他。请说明________________。

4.2007年,贵单位的内部审计工作都取得了下述哪些成效? A查出损失浪费金额________________万元; B增加效益________________万元;

C发现大案要案线索的________________件; D提出建议被采纳________________条; E向司法机关移送案件________________件; F建议给予行政处分________________人; G移送司法机关处理________________人; H财务决算审签________________个。

5.请介绍贵单位内部审计在促进提高公共资金使用效益方面发挥的作用?

6.请介绍贵单位内部审计在风险管理、内部控制及组织治理领域中发挥的作用以及内部审计开展风险导向审计情况?

7.请介绍贵单位审计信息化建设的情况以及发挥的作用?

8.除了前几项所列出的作用外,贵单位认为内部审计还应该在哪些方面发挥积极作用?

第三篇:内部审计调查问卷(民营企业)

内部审计调查问卷(民营企业)

为掌握内部审计基本情况,促进内部审计的全面转型与发展,浙江省内部审计协会现以调查问卷的形式开展民营企业内部审计发展状况普查。请贵单位认真阅读问卷,并根据实际情况选择你们认为合适的选项,回答相关问题。衷心感谢你们对我会工作的大力支持。

一、基本情况

1.公章)。

2.注册类型?

有限责任公司股份有限公司

合伙企业个人独资企业。

4.贵公司否设立内部审计机构,内部审计机构否独立?

5.贵公司的其它基本情况?

(2007年年底的资产总额、年销售额、利润总额和职工人数等)

二、内部审计机构基本情况

1。

2.内部审计部门在贵单位中的隶属关系?

董事会

监事会

总经理

副总经理或总会计师

财务部门或与纪检、监察部门合署办公

3.贵单位二级、是或由总部直接派驻审计分部,其管理体制如何,请介绍相关情况。

三、内部审计制度建立情况

1.贵单位的章程或有关文件中是否规定了内部审计的职能、地位和工作范围?

2.请详细说明贵单位制定内部审计制度和工作规范的情况?

3.贵单位的内部审计工作是否执行内部审计准则?全部执行

部分执行

没有执行

四、内部审计人员情况(本级及下属单位)

1兼职人员名。

2.在贵单位内部审计人员中:

(1

(2

(3

(4

(5

3.在贵单位内部审计人员中:

(1

(2

(3

(4

4.在贵单位内部审计人员中:

(1)注册内部审计师(CIA

(2)注册会计师(CPA人。

(3)特许公认会计师(ACCA

(4)内部控制自我评估师(CCSA人。

(5)注册信息系统师(CISA

(6)注册管理会计师(CMA

(7)注册舞弊检查师(CFE)

(8)注册数据处理师(CDP

(9人。

(10

6.贵单位从事内部审计工作的人员中:

(1)1至5

(2)5至10人。

(3)10至20人。

(4)20

五、内部审计工作情况

1.贵单位内部审计机构经常开展的审计项目和各占比重情况(可多选)?

%%%%%%%%%IT专项审计(调查)

2.你们认为当前制约贵单位内部审计业务发展的主要因素?领导重视不够

机构设置不合理

审计环境不理想

审计人员专业技能缺乏

审计人员配备不足

审计经费不足

3.2007年,贵单位的内部审计工作都取得了下述哪些成效?

4.请介绍贵单位内部审计在风险管理、内部控制及组织治理领域中发挥的作用以及内部审计开展风险导向审计情况?

5.请介绍贵单位审计信息化建设的情况以及发挥的作用?

6.除了第3、4和5点所列出的作用外,贵单位认为内部审计还应该在哪些方面发挥积极作用?

第四篇:内部调查问卷

东阿泉公司内部管理调查问卷

各位员工:请认真填写本调查表,该问卷是无记名填写,是为了提高公司管理和效益而设,请放心大胆填写,不要有顾虑,谢谢!〔除特别指出外,都为单项选择〕

1、当前您的月平均劳动收入〔月工资+奖金+年底分红/12〕水平是:

〔请填写〕

2、目前您期望的合理月收入水平是:

〔包括工资+奖金〕

3、您认为公司的报酬制度〔针对您的投入和付出〕是否公平:

A很公平

B比拟公平

C一般

D不太公平

E

很不公平

4、如果别的公司以更高的薪水聘您,您会怎么办:

A立即跳槽

B可能会跳槽

C不清楚

D毫不理会

E其它

〔请填写〕

5、对自己的收入是否满意:

A很满意

B根本满意

C一般

D不太满意

E很不满意

6、公司里的员工之间是否有对工资攀比的现象:

A很多

B较多

C一般

D较少

E很少

7、公司的工资制度〔包括工资标准和工资提升制度〕是否完善:

A

很完善

B

比拟完善

C

一般

D不太完善

E很不完善

8、您认为您的工资水平与同行其它企业相比:

A很高

B较高

C差不多

D较低

E很低

9、您对公司的福利待遇满意吗?

A很满意

B根本满意

C一般

D不太满意

E很不满意

10、请简单描述一下您的薪资构成情况:

11、您对公司的整体满意程度是:

A非常满意

B比拟满意

C一般

D不太满意

E很不满意

12、您认为目前公司的开展前景:

A

很好

B

较好

C

一般

D

较差

E很差

13、公司内部人才选拔与提升制度是否完善:

A

很完善

B

比拟完善

C

不太完善

D

很不完善

E

完全没有

14、您认为您晋升的时机如何

A很大

B较大

C不大

D完全没有

15、公司的规章制度是否完善:

A非常完善

B比拟完善

C一般性

D不太完善

E很不完善

16、公司的规章制度的执行情况:

A很好

B较好

C一般

D较差

E很差

17、公司的规章制度在实施过程中是否公平

A一视同仁

B比拟公平

C有一些不平等

D存在双重标准

18、您认为当前的工作考核是否合理:

A很合理

B比拟合理

C不清楚

D不太合理

E完全不合理

19、您的岗位工作结果的考核方式是:

A

定期形式检查

B

定期按目标任务检查

C

无定期形式检查

D

无定期按目标任务检查

E

无检查

20、公司的中层干部是否得到尊重:

A很受尊重

B比拟受尊重

C一般性

D不太受尊重

E很不受尊重

21、您周围的同事是否发牢骚:

A很多

B较多

C一般

D较少

E很少

22、公司的员工在执行任务中是否有打折扣的现象:

A很多

B较多

C不清楚

D较少

E很少

23、公司内是否有派系斗争:

A很多

B较多

C一般

D较少

E很少

24、公司的奖罚制度是否合理

A

很合理

B较合理

C一般

D不很合理

F

不合理

25、部门之间的协作关系怎样:〔本位主义〕

A很好

B较好

C一般

D较差

E很差

26、公司内上级对下级是否信任:

A很信任

B比拟信任

C一般

D不太信任

E很不信任

27、您认为公司员工之间的人际关系:

A非常复杂

B比拟复杂

C一般

D比拟融洽

E非常融洽

28、您认为您的上级工作能力:

A很强

B较强

C一般

D较差

E很差

29、您认为公司管理层的团结程度:

A非常团结

B比拟团结

C一般

D不太团结

E非常对立

30、您认为公司的凝聚力:

A非常强

B比拟强

C一般

D比拟差

E非常差

31、您的工作压力:

A很大

B比拟大

C一般

D比拟轻松

E非常轻松

32、经常向上级反映工作中出现的问题吗:

A

经常反映

B

偶尔反映

C

不清楚

D从不反响映

E根本不反映

33、当您发现了不属于你职责范围的问题时,您会怎样:

A主动帮助解决

B视情况去解决

C向领导汇报,等待指示

D提醒该职责范围的人去解决

E不去理会

34、当上层的决策与您的看法不符时,您的行动是:

A无条件执行

B主动与上级协调,而后执行

C按自己的方式执行

35、当您的问题得不到上级明确答复时,您会:

A

越级汇报

B按自己的方式解决

C再次与上级沟通

D

不去管它,由它去

E

与同事商量解决

36、您在执行上级命令时,有无越级指挥现象:

A很多

B较多

C一般

D较少

E很少

37、您认为公司中是否有多头指挥的现象:

A很多

B较多

C一般

D较少

E很少

38、公司的领导是否听取员工的建议:

A经常

B偶尔

C不清楚

D很少

E几乎没有

39、公司领导在处理员工之间的矛盾是否公平:

A很公平

B比拟公平

C一般

D不太公平

E很不公平

40、公司是否明确规定了您的职责权限:

A非常明确

B根本明确

C不清楚

D不太明确

E不明确

41、您的上司在您完成任务过程中是否进行检查?

A进行屡次检查

B

检查较多

C

很少进行检查

D

完全不进行检查

42、您的上司对您的工作完成效果是否进行总结?

A

每次都进行总结

B

定期进行总结

C

很少进行总结

D

无总结

43、--总经理对与他不同意见的反响:

A不能接受

B不太能接受

C一般

D比拟能接受

E很能接受

44、--总经理是否听取下级建议

A经常

B偶尔

C不清楚

D很少

E几乎没有

45、--总经理的决策是否及时:〔可以多项选择〕

A很及时

B比拟及时

C一般性

D不太及时

E很不及时

46、--总经理的命令是否经常更改:

A经常

B偶尔

C不清楚

D很少

E几乎没有

47、公司的上级与下级之间的交流时机:

A很多

B较多

C一般

D较少

E很少

48、您认为公司员工的工作效率:

A

非常高

B

比拟高

C

一般

D

比拟低

E非常低

49、您认为公司哪个部门最需要加强:

A销售部门

B办公室

C财务部门

D技术部门

E采购、供给部门

F其它部门

50、您认为公司最吸引您的是

A工资高

B能力得到充分发挥

C能学到很多知识

D公司开展前景好

E

可能得到局部股份

51、您认为本公司组织机构存在哪些问题:〔选出主要三项〕

A组织机构设置重叠

B职责不清

B部门之间协调不好,扯皮多

D领导决策不及时

E领导决策不科学

F决策执行缓慢

G多头指挥

H越级指挥

52、您认为公司前期出现产品质量不稳定的现象是由于:

A天气较热

B外包装的原因

C技术不稳定

D人为管理因素

53、您认为公司员工的整体素质:

A很好

B较好

C一般

D较差

E很差

54、目前您和上级的关系

A上级非常重视我B上级比拟重视我C关系一般

D上级比拟无视我E上级非常无视我55、您是否感到工作平安

A太平安了,象铁饭碗

B比拟平安

C一般性

D不太平安

E太不平安了

56、您否感到能力充分发挥

A充分发挥了

B比拟充分发挥了

C一般性

D有局部能力没发挥

E完全埋没了我的才华

57、您有什么后顾之忧:

A

住房问题

B

经济困难

C

孩子问题

D

加班太多

E健康问题

F

可能会被炒鱿鱼

G公司前途不明

58、您认为东阿阿胶集团的管理模式:

A很好

B较好

C一般

D较差

E不适应企业现状

59、您认为公司还有哪些不完善的地方〔请填写〕

60、您认为公司在管理方面存在的最大问题〔请填写〕

以下由销售经理〔包括销售副总〕、销售人员完成:

1、您认为中间商对公司产品的认同度:

A很高

B较高

C一般

D较差

E很差

2、您认为中间商对推销公司产品的积极性:

A很高

B较高

C一般

D较差

E很差

3、您认为公司对你们的考核指标:

A很合理

B比拟合理

C一般

D不太合理

E很不合理

4、您认为您的工作积极性的发挥程度:

A很高

B较高

C一般

D较差

E很差

5、您认为公司对您的报酬设计是否合理:

A很合理

B比拟合理

C一般

D不太合理

E很不合理

6、您认为公司对您的考核应是:〔请填写〕

7、您认为公司的销售政策是否有稳定性:

A非常稳定

B比拟稳定

C一般

D不太稳定

E很不稳定

8、您认为公司的促销策略配合产品销售的效果:

A很好

B较好

C一般

D较差

E很差

9、您认为怎样能够改善公司的销售业绩:〔请填写〕

10、您认为公司在销售方面应加强哪方面的工作:〔请填写〕

您的根本资料:

1、您是:

A干部

B普通员工

2、您的年龄是

岁。

3、您的性别:

A

B女

4、您的职务:

〔请填写〕

5、您所在的部门是:

6、您的文化程度是:

A

初中以下

B

初中

C

高中或技校

D中专

E大专

F本科或以上

7、您的职称:

A没有职称

B初级职称

C中级职称

D高级职称08、您在本公司工作的时间是:

年〔请填写〕

9、

第五篇:审计条例调查问卷

学习贯彻落实《中国工会审计条例》调查问卷

1、中华全国总工会2011年4月颁布的《中国工会审计条例》,您是否知晓?(是

否),通过什么方式?(报刊杂志、培训学习、网站、文件)

2、你单位工会经审会与同级工会委员会是否同时考察、同时报批、同时选举产生?(是

否)

3、你单位经审会是否向同级工会会员大会或会员代表大会报告经审工作?(是

否)

4、你单位经审会是否每年在同级工会全委会上报告经审工作?(是

否)

5、县区总工会经审会是否对基层工会经审会进行业务指导和督促检查?(是

否)

6、你单位工会委员人数

人,经审委员人数

人,经审委员中具有审计、财会专业资格的人数

人。

7、你单位经审会委员空缺时是否及时替补?(是

否)

8、你单位经审会主任是否按同级工会副职级配备,并纳入同级工会领导干部序列。(是

否)

9、你单位工会审计人员是否从事被审计单位的经济管理活动?(是

否)如果从事了有

人。

10、你单位经审会主任是否参加(或列席)主席办公会 议、常委会议或研究工会重大经济活动的会议?(是

否)

11、你单位经审会对同级工会及所属企事业单位和下一级工会及所属企事业单位的下列事项是否进行审计?

①经费预算执行情况和财务状况。本级及事业(是

否)下一级及事业(是

否)

②经费计提和拨缴情况。对下一级工会(是

否)每年审

个单位。

③各类专项资金的筹措、拨付、管理和使用情况。(是

否)

④资产的管理、使用和处置情况。(是

否)

⑤5万元以上的基本建设和维修改造工程项目。(是

否)

⑥基层工会撤并时的财务清算情况。(是

否)⑦经审会接受书面委托对所属企事业单位、基层工会主要负责人进行经济责任审计。(是

否)

12、经审会按规定要求被审计单位按时提供各类会计资料及经济活动资料时,是否有拒绝提供资料的情况发生。(是

否)如有,发生过

次。

13、你单位工会审计中是否严格按照全总规定的审计程序进行操作。(是

否)

14、你单位经审会是否做到年初有经审工作计划,年末有工作总结。(是

否)

15、你单位对上级、本级经审会审计提出的整改意见,是否做到及时整改。(是

否)

16、你单位工会领导班子是否每年听取经审工作汇报及对本级的审计结果报告。(是

否)

17、你单位对经审会开展审计工作是否提供必要的物质保障和工作条件。(是

否)

18、你单位是否按照规定按比例(或定额)安排经审专用经费,并纳入本级工会经费预算。(是

否)

19、你单位工会每年是否举办工会审计人员培训,(是

否)是否支持工会经审人员参加省、市工会举办的经审、财会业务培训。(是

否)

20、您是否知晓或参与你单位工会固定资产定期清查工作。(是

否)

21、你单位是否按要求上报工会会计报表。(是

否)上报的工会会计报表是否经同级经审会审查盖章。(是

否)

22、你单位是否制定有经审工作制度。制定了

项制度。(是

否)

23、你单位每年是否上报(或在其他报刊杂志发表)经审工作信息和调研报告。(是

否)上报(发表)

篇。

24、为推动和提高我市经审工作全面发展,2008年以来市总经审办先后下发了相关文件,请罗列出您知道的文件名 称?(可另附纸张)

25、您是否赞同市总聘请的特邀审计员参与市总对下审计工作。请分别阐述您的理由和观点。(可另附纸张)

26、您认为工会经审工作存在哪些问题?您有什么好的建议和意见?(可另附纸张)

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