餐饮菜式奖励操作流程[优秀范文5篇]

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第一篇:餐饮菜式奖励操作流程

关于各店菜式奖励操作流程

操作流程:

(1)楼面部需以出品部每周所指定的菜式为推销目标,砂窝粥类为2元/

煲、其它菜式为1元/份。

(2)为客人点菜:原自选点菜单操作不变,如推销到有提成的菜式需用(一

式三联单)登记,并注明:时间、日期、午/晚市、份量、经手人。

(3)单据开启:第一联由经手人保管、第二联交给收银员上交审记、第三

联交由楼面经理登记,单据只做内部奖励凭证,点菜还需以电脑单为主。

(4)单据审核:每月单据以审计部审核结果为准,楼面经理需每天做好登

记、确保单据正确无误,于月底上交汇总明细审计部予以审核。

(5)单据评估:如经手人失误,点错、听错、写错、等造成该菜式取消的不可提取该菜式的奖励,如:菜式时间过长、有异味、有杂物、等造成该菜式取消的,不影响该菜式提取的奖励。

(6)奖励对象:楼面部:主管、领班、服务员。

(7)奖励发放:于每月15号前发放。

(8)奖励生效:由2012年3月1号起。

2012-02-27

第二篇:餐饮传菜工作流程

传菜部工作流程

为规范本部门正常工作

正常班工作流程安排如下:

1.9:30准时参加到例会、上岗,提前15分钟换好工装,检查好自己的仪容仪表(吃早餐的员工必须前一天晚上报餐并在9:00之前到店)

2.值班的员工8:30准时到店

3.整理1楼洗手间,卫生间的卫生并保持洗手间的卫生。4.协助楼面员工做好餐前准备工作以及需要时协助厨房摘菜。5.整理好传菜的卫生(物品规类摆放整齐

美观)6.上菜期间做到准确快速的将菜肴送到客桌上

7.传菜过程中有义务带单并能准确的将单据送到厨房,通知临时菜式估清,及相关信息到各楼层,做到呈上启下的重要衔接 8.有必要时协助保安指挥车辆 9.收餐

(1)协助楼面员工把脏餐具送到厨房洗碗部(2)将潲水运到厨房后面的潲水桶

10.晚上收市

协助楼面部做好收尾工作,清理传菜间的卫生清理1楼洗手间、卫生间的垃圾桶。11.经管理人员允许后签退下班

第三篇:餐饮收银员操作流程

餐饮收银员操作流程

一、餐饮业收银员工作流程,营业中的工作流程

1、结账:根据菜单的内容核对结账单内容,金额是否正确,如有不符,及时查找原因。查不出原因,不予结账。如有打折优惠,需有指定经理签字,方可生效,如有免单,必须由当班经理和客人签字。

2、收取定金:一式三联填写,预定日期(上、下),定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后,金额分别大小写,然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名,定餐电话。将复写好的第三联交给客人,第二联随收取的定金上交,第一联为存根。

3、退还押金:客人消费后,结账后出示收据、收银根据收据存根核查,对号入座,并在结账单上注明退还押金及金额,由当班经理分别在账单及收据上签字后,将收回的收据别到该台的账单后,一并上交,在由负责人在该收据的存单上签名作废。

4、对常期关系户的挂账处理及免单处理:对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人,在留存客人的签字字样后,将字样分别报财务,收银留存,客人消费后签字,但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符,目的便于日后结账。

5、现阶段的结账方式共有五种:现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。现金的辨别方法:辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。

6、拒收支票的范围:现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。支票有污、油渍、折叠、残缺。

背书栏有笔迹、印章。

旧式支票。

支票日期距离期限低于两天。

财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。

注明须填写密码而未填写。

日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。

限额支票超出限额的10%。

检查完毕后,用小便笺登记用餐金额,支票号,有效ZJ号码(外地ZJ不行)财务电话持票人家庭住址,电话,并将支票资料登记支票记录本。

7、填写日报:收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写,注意笔迹工整,无涂改,如填写有误更改时须经理签字,报表填写完毕后,收银、当班经理、财务主管审核签字。

下班前一刻钟,做好收档工作,收档时各种器具分类收回,做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报,清理区域卫生,在餐厅无客人后方可下班,机打FP

当客人要求多开FP时,应请示部门经理,经批准后方可填写,但多开金额应按

5.5%收取税费。

FP使用完前,及时上报领取新FP。

8、FP管理:FP是财务报销依据,连号印制。FP制度应严格执行,避免违纪。

9、FP使用中应注意:

1)联号使用不能跳号

2)作废FP收回并注明“作废”字样。

3)尽量写清付款单位、名称。

4)如给支票开FP,应在注明支票号。

10、金、银优惠卡的打折计算方法:(略)

11、收银员注意事项:

1)如果有客人要求,支票返现金,应请示当班经理认可,返现金填写日报表,现金栏,并注明“返”。

2)不得单独与客人买单。

3)注意保存单据,作废单据应有主管签字,作妥善保存,结账时上交,不能私自毁单。)控制外线电话使用,营业中不得接传私人电话,可将电话内容记录下来,班后转告其本人,员工打私人电话,记录姓名及通话时话,班后上报。

5)注意保证收银台范围内外的卫生,爱护设施设备,注意保养。

二、各收款点投款步骤及保险柜开启步骤:

投款保险柜是专用保险柜,仅限于各收银点收银人员及财务出纳人员使用,其它人员未经许可,一律不准动用此柜。

收银员投款步骤:

1)、各结账点收银人员,每班次把此班收入与收入报表的数据进行核对,核对现金小计、支票小计、信用卡小计与收到的现金、支票、信用卡是否相否。

2)、根据核对无误后的数据填写投款信封,内容有日期、投款时间、收银员姓名、币别、小计、支票号、金额、信用卡号、卡别。如果长短款也应在信封上注明。

3)、把现金、支票、信用卡、点清后装入信封(注意支票不要折),用胶水(禁用订书器)封住封口,并在封口上签字留名。

4)、准确填写投款登记记录表、收银点、收银员、投入金额、收银员签名,如有说明登记在备注上。

5)、每次投款都应有监投人,投款结束后,请监投人签字证明。

6)、投款时间以每班次为一阶段,如有连班,可投一个款袋,但切勿二人共投一款袋。

三、保险柜开启步骤:

开启保险柜,应有二人同时开启取出款袋,一人拿钥匙,一人拿密码,取出款袋后,与投款登记表核对,数额相符,取款袋人应在投款登记表签字证明。款袋开启应有二人同时,袋内款项如与封面不一致,应立即追查。

袋内如有假币,或其它不完善手续的单独,应追投款收银员的责任,二人以示证明。

向财务交款记账或存入银行备查。

四、信用卡使用程序及注意事项:

(一)、信用卡分人民币卡与外卡。

人民币也称内卡有:中国工商银行卡的牡丹卡,建设的银行卡,交通银行的太平洋卡,中国银行的长城卡、农业银行的金穗卡。

外卡有:MASTER CARD v isa card 日本JCB 美国运通卡大莱卡

(二)、所有使用卡实行联网制,在本餐厅可刷中国工商银行发行的所有卡种,并且原则上有部分人民币卡可刷,个别内卡银行不受理,因为在刷卡后POS机不认可,如有此情况,可向客人解释说明,同样部分外卡也可在本银台POS机上刷卡。

(三)、结账(人民币卡)

客人使用信用卡结账时,应收取持卡人身份证,并注意使用卡需本人使用。刷卡时,卡磁条向下,由前往后迅速刷卡,卡机屏幕显示该卡卡号,核对该卡所标卡号与屏幕显示正确无误,按“确认”键。

输入消费金额,(注意小数点后面保持两位数,不足两位用零补足)按“确认”键。

输入密码:北京牡丹卡需请客人输入六位数密码,(北京牡丹卡在卡号前有“BJ”标识)外地牡丹卡,由收银直接输入六个零,其它卡也可由收银输入六个零,或请客人自行输入密码。

打印卡单,输入密码后,POS机屏幕显示“请稍候”字样。并进入打印状态,打印一页卡为一次打印如打印出纸不完整可轻按“PEEL”键或旋转其左边螺旋钮使该打印出单完整。

私下打印好的卡单,(一式三联),核对金额,在此卡单填写持卡人身份号码并拿卡单请持卡人签字。

核对客人签字是否相符,如相符将卡号名称及卡号一同抄写结账单上注意准确。请客人在结账单上签字,后将持卡人存根及信用卡、身份证一同还给客人并致谢。如有要开FP应在卡单注明已开FP。

将卡单余下两联附到结账上一同收齐上交。

在收银日报表“信用卡”一栏对应结账号注明金额。

五、注意事项:

注意核对客人卡单签字与卡后签字笔迹笔顺码相符性,尤其是大金额消费。如客人所持使用卡没有签字,则请其在所出卡单或卡上同时签字。

如客人签字与其卡所签不符。则接“5”键。重新打印一份。卡单请客人重新签字,原卡单作废,注意一定不能让客人看卡照签。如仍不相符,应请客人以其它方式结账。

退单,如打单前输入错误或退出。可按红色“清除”键,清除该字输入如在打单后要求退单,则按左上角“退货”键,然后输入刚才所出卡单的“流水号”按“确认”键,再次刷卡并核对卡号再按“确认”可进行退货并要把所有该卡操作所出卡单收齐订在相应结账单上。以便检查,原则上不予以打退后退货(除非收银操作失误)。

外地卡上不需收取持卡人ZJ,但必须确认签字,与卡背面签字相符。

如信用卡透支,则POS机不认可,该卡无法受理,好好转告客人,请客人以其它方式结账。

第四篇:餐饮收银员操作流程

餐饮收银员工作流程

到岗,换衣服,就餐

检查零钱、发票、结账单、投款信封、曲别针、笔。

点开电脑中POS系统,发票系统,厨打系统

点菜收银,核对账单,结账

记录发票号,单位名称,结账单号,结账方式,写工作小结 临时菜找餐饮经理,餐饮经理不在酒店的情况下,找厨师长签字。临时挂账必须有销售部签字

餐饮就餐转前台的,顾客不在,或者已经回到房间,必须有经理签字

有挂账协议的挂账企业,必须要有效人签字。

点菜收银,核对账单,结账

记录发票号,单位名称,结账单号,结账方式,写工作小结 临时菜找餐饮经理,餐饮经理不在酒店的情况下,找厨师长签字。临时挂账必须有销售部签字

餐饮就餐转前台的,顾客不在,或者已经回到房间,必须有经理签字 有挂账协议的挂账企业,必须要有效人签字。

无特殊情况,不能挂起,不结账状态

第五篇:餐饮、娱乐收银电脑操作流程

餐饮、娱乐收银电脑操作流程1、2、点菜(一般由楼面服务员输入具体菜项,如上汤西洋菜、鲜榨果汁、五粮液等)

① 送厨(向厨房或酒吧发出出品信息)

② 改数量(菜项的份更改)

③ 删除更改菜项(取消任意菜项)

④ 转台(原始台号全单转到新开台号)

⑤ 并台(将两张有消费的台号合并成一张台)

3、帐务处理⑥分单(某张台里的菜项分到另外的台号)

⑦ 免费赠送(按规定可赠送的项目)

⑧ 改人数(按实际消费人数更改)

⑨ 最低消费(未达到酒店规定的最低消费限额)

⑩ 酒席撇数(将宴会酒席总额分出明细菜项)

①听清楚楼面所报台号,准确打印相应帐单给楼面收款。

4、暂结②免服务费或按折扣率打折。

③单项打折(指定单个菜项打折)。

④全单打折(已点的菜项全部可打折,包括电脑已设置不能打折的菜项也能打折)

5、楼面埋单(由楼面部长级以上人员埋单,出现打折、免服务费、取消菜项必须由楼面副经理(含)以

上人员在帐单上签名确认)。

①在电脑内选择客人结帐方式补打“下脚”。

②楼面结帐经手人要在帐单上注明付款方式及签名。

6、结帐③楼面结帐经手人要在帐单上注明已开发票。

④收取现金时注意做到“唱收唱付”,如收到票券时注意检查是否有效。

⑤在《帐单控制表》上登记帐单电脑编号、付款方式等其它相关内容。

①下班必须核对缴款报表与营业报表是否相符。

7、打印报表②按各种付款方式分类整理帐单并打纸带金额,与缴款报表的收款金额核对。③每班转更(为分开每个时段的营业收入情况,所以每班必须转更操作)

注意事项:

1、结帐选择付款方式时出现错误,可进入“结帐查询”更改(只限人民币和信用卡)。

2、每班转更要看清楚本班营业收入与电脑缴款是否相符,才可进行转更操作。

3、接班或吃饭前必须使用“离开电脑”按钮更换操作员,避免别人使用自己的工号操作。

4、统计当班使用及交下班的帐单数,分别注明起始号码至最后帐单号码,交班必须认真清点,如有遗失每张按500元处罚。

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