山西煤炭集团有限责任公司某煤矿标准化考核问题清单

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第一篇:山西煤炭集团有限责任公司某煤矿标准化考核问题清单

山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿

标准化考核问题清单

一、安全风险分级管控 1、2018年度安全风险辨识评估报告未明确本矿井存在的主要危害;未明确辨识成果如何应用。2、28118综采工作面专项辨识未对可能导通2号煤采空区和奥灰水的陷落柱进行辨识。

3、西翼下组煤盘区设计专项辨识未将瓦斯突出列入重大危险因素进行辨识。

4、重大安全风险管控措施实施方案未明确技术保障措施。

5、矿建七队西翼下组煤胶带巷掘进工作面重大安全风险警示牌板公告内容与专项辨识结果不符。

6、信息化管理系统未实现上报功能。

7、掘进二队郭晓彦未参加2017年度安全风险辨识评估学习。

二、事故隐患排查治理

1、年度事故隐患排查计划没有根据年度生产衔接计划编制,不具指导性。

2、分管负责人旬事故隐患排查组织人员不符合要求。

3、责任体系中对职能科室、基层科区日常事故隐患排查频次的规定不符合要求。

4、事故隐患台账记录的验收时间不及时,没有时效性。

5、查西翼下组煤进风运料巷与西翼轨道贯通安全技术措施没有明确现场指挥。

6、矿长组织的月度事故隐患排查治理会议没有参会人员签到,统计分析报告没有对事故隐患产生的原因具体分析。

7、日常检查,没有把检查结果纳入工作绩效考核。

三、通风1、18405切眼与18403轨道巷贯通专项措施中,贯通前计划风量与贯通后实际风量差别大,贯通小结没有说明原因。

2、防爆门检查不认真,石家河回风斜井防爆门底坎用泥土封堵漏风,影响防爆门动作。

3、反风设施检查范围不全。石家河回风井安全出口反向风门检查时遗漏。

4、井下局部通风机管理牌板签字没有到具体小班。

5、下组没无极绳绞车硐室调节风窗5范围内有杂物。

6、石家河回风斜井正反向风门、下组煤无极绳绞车硐室调节风窗,无编号、无施工说明及检查维护记录牌板。

7、井下设施管理牌板缺检查维护项目栏。

8、28118综采工作面回风巷内一道密闭墙缺警标。

9、下组煤2#移动泵站,单道风门,缺反向风门。

10、石家河回风井安全出口风门未连锁。

11、下组煤无极绳绞车硐室调节不可调控,调节不正规。

12、28118综采工作面煤机司机便携式甲烷报警仪未开机。

13、井下月度瓦斯检查测点设臵计划对采掘工作面范围内密闭墙日常巡回检查周期不明确。

14、28118综采工作面回风巷内个别密闭墙缺瓦斯日常巡回检查记录牌板。

15、28118综采工作面回风巷防突回采截止线牌板缺失,回采截止线不清晰。

16、28118综采工作面进、回风巷内临时避难硐室没有装备到位。

17、下组煤2#移动泵站,缺瓦斯泵进、回气侧压力表。

18、矸石山地面瓦斯抽采泵站,缺现场抽放工岗位责任制、操作规程、抽放泵站管理制度。

19、28118综采工作面回风巷抽采管路从两道密闭墙之间穿过,不便于抽采管路的检查与维护。

20、抽采钻孔留设的人工检测孔,设臵不规范。

21、井下多处安全监控通信电缆与动力电缆搭接或间距不符合规定。

22、井下监控设备管理牌板,缺设备安装日期。

23、井下监控分站管理牌板,缺调校测试时间。

24、矸石山地面瓦斯抽采泵站安全监控设备缺管理牌板。

25、安全监控运行记录中,设备故障、报警登异常情况记录不规范。

26、下组煤无极绳绞车硐室内存放有无盖的半桶油漆。

27、井下消防器材未实现挂牌管理。

28、下组煤无极绳绞车硐室内,2部灭火器失效。

29、28118综采工作面回风隅角附近,自燃发火人工预测预报牌板缺失。

30、28118综采工作面沿途部分防尘管路材质与设计不符。

31、井下隔爆水袋管理牌板,缺检查维护项目栏。

32、井下隔爆水袋存在用活动掉挂钩吊挂、用切丝拧接,吊挂不符合要求。

33、28118综采工作面,煤机内喷雾雾化效果不好。

34、检查时未提供电雷管编号管理制度。

35、28118综采工作面过断层,现场附近未悬挂爆破作业图表。

36、下组煤2#逸动泵站单道风门,通风系统图上标注未正反向风门个两道,属图纸与实际不符。

37、通风系统图标注不全,如:风流方向、主要通风机、防爆门、安全出口等。

38、检查时,抽查在用光学瓦斯间测仪2台漏气、备用光学瓦斯检测仪5台指示灯不亮。

39、便携式甲烷检测报警仪发放记录,没有仪器领、退时间。

四、地质灾害防治与测量

1、矿井地质灾害预报制度中,对年度地质、瓦斯地质预报报送单位不全。

2、隐蔽致灾地质因素普查制度:未对地表水体、地面塌陷、裂缝、废弃井筒等调查时间做明确规定。

3、地测信息化系统:奥灰水观测数据未与上级公司联网。4、28113皮带顺槽23#测点58米处NF72正断层原始记录,现场钻探记录内容不全,煤岩层厚度现场记录与台账不一致。5、28118回采地质说明书:E109和E89陷落柱未按实际揭露的画线,文字中煤层底板岩性及厚度与柱状图不一致。6、2018年1月份18405底抽巷瓦斯地质预报内容无瓦斯参数 7、2#采掘工程平面图一处等高线注记有误,强排系统水泵参数未上图。8、2017年度矿井回采率总结内容不全,缺少具体煤厚各种损失及采取的措施。9、2#、8#煤充水性图:奥灰水等值线与水文孔数据有误,大川河最高洪水位线画的与现场不符。

10、地面河流观测原始记录,9月18日与12月10日屯兰河观测水量与台账不符。

11、井下涌水量观测2018年1月原始记录与台账数据不符。

12、年度防治水计划水害分析缺少对地面煤层气孔水害导通含水层分析。13、28113工作面超前钻探安全技术措施:(1)避灾线路图缺少火、瓦斯线路;(2)物探低阻异常区专门的探放水设计不完善。14、28115轨顺导线计算台账附图数据标注不清,六处涂改。

15、矿井建筑物沉降观测原始记录,成果缺少计算过程。

五、采煤

1、工作面支护材料设备配件备用制度内容不符合要求;

2、支护材料管理台账内容不全,不符合要求。A1:综采二队28118工作面

3、工作面120#支架初撑力不达要求。

4、工作面有1处支架侧护板有明显错茬。

5、工作面11#至15#支架歪斜角度大于5度,不符合要求。

6、工作面支架直线有1处超过50mm。

7、工作面过陷落柱处支架编号不清晰,液压支架立柱保护措施采取的不好,支架立柱镀锌面放炮崩有麻面。

8、支架操纵阀限位装臵短缺较多,且有部分起不到限位作用。

9、采煤机内喷雾效果不好。A2:综采准备队18401工作面

10、工作面119#支架初撑力不达24MPa、104#架压力表坏。

11、进、回风巷超前支护单体液压支柱压力各有1处不达要求。

12、乳化液浓度自检台账,要求每班至少检查2次,现场查每班只检查1次,且没有检查人签字,不符合要求;

13、采煤机内喷雾效果差。

14、工作面运输机语言通信装臵间隔为18~20m与规定15m要求不符。

六、掘进

1、无顶板离层仪安装示意图。

2、缺临时支护三视图。监测监控探头布臵示意图内容不全。

3、巷道开掘前制定专门措施,但无审批手续。总工程师组织规程复审纪录有签字无具体日期。

4、现场移变KBSGZY-1000与作业规程不符,无移变选型设计。

A1:22301皮带顺槽(综掘)5、2017.12月26日实际进尺12.6米,2018年1月5日实际进尺14米,(作业规程日进12米),未完全按正规循环作业。

6、掘进机电缆无拖曳、发放、防拔脱装臵。锚杆钻机、7655风钻数量现场与作业规程不一致。7、100~96架H架间底皮带跑偏;82-81架H架间皮带打卡子宽实量700mm。

8、钻场规格尺寸现场与临时性措施不符,变更后设计未更新。测顶板锚索外露长度时未进行安全确认。(长度设计7.5米,后变为8米)

9、机载临时支护图未标明临时前探梁规格、型号、数量等参数。

10、净高有一处不合格。(实测3.71米)。实测巷道坡度2度,坡度差(4度-2度)=2度,超标。

11、锚杆外露有3处超标。

12、托盘出厂检验报告规格、型号与现场不符(厚度为5毫米,现场10毫米以上)。

13、工作面泥水太大,抽水不及时。A2:22302皮带顺槽(炮掘)

14、人工运料距500米。

15、掘进队伍工种配备不满足作业要求(规程劳动组织图表中无耙装机司机)。

16、钢丝绳耙装机无卡轨器及尾轮楔安装示意图。

17、有一段皮带长280米无过桥。83~82H皮带架间接口处,皮带打卡子宽为650毫米。

18、溜子打地锚无临时性技术措施。

19、作业规程压风、供水自救内容缺压风、供水压力参数。

20、净宽有一处(实测4.3米)不合格。净高有二处(实测2.8、3.2米)超标。差角(实测6.5度)超标。前仰后倾(实测5度)不合格。巷道坡度实测(70mm/1m)超标。

21、巷道正顶有二处网兜。间距有一处超标(实测660mm)。锚索外露有一处(实测380mm),不合格。

22、P-60B耙装机无MA安全标志。23、370米处前进右手帮材料硐室无照明。24、350米11号工字钢架棚处附近巷道底板泥水太大。

七、机电

1、东翼1#带式输送机、南翼带式输送机前驱动滚筒温度保护装臵传感器安装位臵不合理,南翼带式输送机后驱动滚筒没有温度保护装臵传感器。

2、白草塔35kv变电所与矿调度室的直通电话和白草塔通风机房与矿调度室的直通电话在调度室显示均为通风机房。

3、副立井提升机房低压变压器护栏没有装设人员误入断电装臵。

4、+750中央水泵房和配电所硐室,但没有防火门,防水门由于硐室内装修造成从里边关不住。

5、+750中央变电所防火门从外侧关不住。

6、+794胶带机头配电点一台高压配电装臵铠装电缆使用密封圈式电缆连接器。

7、部分机房硐室的巡回检查制度中,检查内容和巡回检查记录内容都笼统,且不一致。

8、白草塔35kv变电所主变压器2013年进行了更新,大型设备一台一档履历中没有测试结果和联合验收报告。

9、校验用电设备动热稳定性、电缆热稳定性选用的电网最大三相短路电流值不合理,校验电网开关可靠动作系数选用的电网最小两相短路电流值不合理。

10、地面4个35kv变电所、地面压缩机未采用集中远程监控,有人值守。

八、运输

1、中央运输大巷轨道运输线路直线段一处水平8毫米,轨距607毫米一处轨缝6毫米超规定。

2、中央轨道大巷643—5道岔心轨到护轨工作边间距564毫米。568毫米水平8毫米。超规定。

3、查矿车10辆料车10辆5辆不完好完好率75%。

4、井下运输大巷行驶五台10吨电机车没有装备集中信号控制系统。

5、北一下组煤运输巷无极绳绞车无超速保护限位保护离轨道0.5米起不到保护作用。

6、架空乘人装臵没有断轴保护措施和减速器油温保护。

7、南五集运巷南五11°坡下车场没有悬挂最大提升车辆数及最大提升载荷数。

8、三环链和插销静拉力实验提供的最大静拉力不正确。

9、暂时不用的绞车开关没有及时回零闭锁。

九、职业卫生

1、职业病防治管理机构成员职责不明确。

2、职业病防治年度计划缺少进度安排、考核评价方法。3、2017年度职业病危害现状评价报告中多处粉尘浓度超标,没有向煤矿安全监察机构报告的回执。

4、井下发现矿建7队2名职工未佩戴口罩。

5、井口公告栏缺少二氧化硫职业危害因素告知卡。西翼下组煤胶带巷缺少职业危害因素告知卡。

6、只有22306轨道巷和22301胶带巷布臵粉尘浓度传感器,其他采掘工作面均没有布臵。7、2017年12月16日粉尘浓度测定报表,12505综采面采煤机司机处,22301瓦斯治理巷综掘机司机处粉尘浓度超标。8、2017年9月20日综掘队掘进机司机处、掘进5队掘进机司机处噪声超标。

9、掘进工作面没有设臵温度传感器。

10、娄二龙个人健康监护档案职业危害因素、防护措施没填写。

十、安全培训和应急管理

1、安全培训管理制度未以矿正式文件形式下发;无安全培训经费管理制度、无培训计划编制制度。

2、专职安全培训教师未及时复训。

3、未按职工工资总额提取教育培训经费,财务部门未分别列支安全培训经费、教育培训经费。

4、矿2017年职业卫生培训计划、应急救援培训计划均未明确培训对象及人数。

5、职业卫生培训内容针对性不强,所有工种培训内容均一样。职业卫生管理人员、接触职业危害的从业人员的职业卫生培训内容与安监总厅安健[2015]121号文不符;矿职业病防治领导机构成员党委副书记、生产矿长、后勤矿长、工会主席、总工程师、财务科长等多人的职业卫生考核试卷,笔体一样。

6、从事地测班组长没有取得班组长安全培训合格证。

7、应急预案培训无教案、无课表、无教学计划,考核内容针对性差。

8、矿领导无一人一档培训档案;抽查部分安全生产管理人员、一般从业人员、班组长的一人一档培训档案,记录均不全;特种作业人员一人一档培训档案初训、复训记录不全。

9、安全培训档案管理制度不完善,档案的管理部门、责任人、保存地点、保管环境、保存期限、借阅、销毁内容不明确。

10、矿建7队未制定安全生产目标;开拓二队王军伟班组长任群监员。

11、矿建7队未建立班组民主管理机构。

12、矿班组长培养机制未执行。

13、矿制定的班组制度未经职工代表大会讨论。

14、综采二队交接班记录不规范,缺少安全注意事项。

15、应急领导机构中未明确矿长是应急管理的第一责任人,分管领导不明确;应急工作机构中人员配备不明确。

16、应急投入及资源保障制度无具体内容,缺乏可操作性;应急预案管理制度无编制、备案内容,修订内容不具体;应急演练制度内容不全,缺演练规划、计划、工作方案编制等内容;应急救援队伍管理制度内容不全,缺少器材装备检查、应急训练与演练等内容;应急物资装备管理制度,各物资管理部门及职责不明确;应急档案管理制度归档程序、保存地点、保管期限、销毁程序均不明确。

17、应急物质台账无制表部门、制表人、无日期;应急物资检查记录不规范;应急技术专家库不全,缺少救护及医疗方面专家,矿长不能担任本矿的应急技术专家。

18、矿长授予带班人员、班组长、瓦斯检查工、调度人员的遇险处臵权和紧急避险权没有贯侧学习记录。

19、兼职救护队器材装备不足;救护队员15人未取得培训证书;实施应急施救训练和演练记录不全。

20、应急预案编制依据所列的部分编制依据已过期;应急预案附件所列的应急物资清单不全,缺钻机;应急预案内部评审无记录;应急预案发放环节资料不全;应急预案未与地方政府生产安全事故应急预案相衔接。

21、应急处臵卡不便携带;未按应急预案相关内容制定重点岗位应急处臵卡,重点场所应急处臵卡设臵岗位数量不足。抽查井下中央水泵房、北一下组煤采区变电所,均无场所、岗位应急处臵卡。

22、应急预案未经安全生产监督管理部门及煤矿安全监察机构备案。

23、应急预案中的响应分级未针对事故危害程度、影响范围和煤矿控制事态能力制定。

24、2017年雨季防洪应急演练方案组织机构中部分人员无职责,缺技术支撑及保障条件。2017年四季度计划的瓦斯爆炸、煤尘爆炸、矿井火灾演练未按计划开展,也未列入2018年演练计划。

25、应急演练三年规划内容不全,缺少综合预案演练。

26、应急演练未按AQ9009-2015开展评估;个别演练无图片、影像资料。

27、应急档案未分年度保存,档案无顺序无编号,档案内容不全,应急演练照片、视频等影像资料未归档保存。

十一、调度和地面设施

1、调度室2名副主任任命不明确,任命为采煤组长、掘进组长、缺2名调度副主任岗位职责、调度室无分管通信、安全监控、人员定位系统的负责人。

2、调度室无安全生产责任制、无分管调度通信、安全监控、人员定位负责人的安全生产责任制、无调度值班制度。

3、调度室存放的通风系统图、多处符号标注错误,把两道正、反向风门,画成防火门。人员定位系统图,多处未标注读卡器。避灾路线图部分工作面和巷道未标注水灾、火灾逃生路线符号。

4、未提供矿井年度生产经营计划、月度生产计划和年度采掘衔接计划、无重点工程进度图表。

5、抽查一名调度员下井情况,人员定位系统监控无轨迹显示。

6、矿领导值班记录无产量、无进尺、无各队组生产情况、无重点工程、无安全信息等内容。

7、产量在线监控系统运行不正常,无法查询2017年度实际原煤产量。

8、雨季三防文件对各单位职责分工不明确,无具体排查隐患和处理隐患时间安排、未安排清理主、副水仓、采区水仓、水沟的单位。调度室对雨季三防工作无检查、无验收、无雨季三防工作记录。

9、井下应急广播系统不能和调度室对讲。

10、调度台安全监控有线电话不能录音。

11、安全监控系统功能不完善,无监控模拟系统图、无事故统计报表功能,5个风井场地的主通风机风量不能上传和显示。

12、人员定位系统对井下重点区域、限制区域未全覆盖、读卡器数量不足、设臵不合理,主要回风巷道的进、出口;瓦斯抽放巷道的进、出口,未设读卡器。采煤工作面、备用工作面不能准确显示人员时空分布情况。

13、地面3座35KV变电所、5个风井场地的主通风机、井下中央变电所、均未实现视频监视。

14、信息管理系统功能不完善,无事故统计、无隐患排查、无风险管控功能模块,有关数据不能进行处理,未实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、存储和传输功能。

第二篇:山西宁武煤业集团有限责任公司

山西宁武煤业集团有限责任公司

关于煤矿应急管理工作情况汇报

山西宁武煤业集团有限责任公司是以宁武能源投资有限责任公司为主体于2009年组建的地方煤炭企业,现有干部职工3100余人。下辖山西宁武大运华盛庄旺、南沟、老窑沟、德盛、张家沟五个煤业公司和一个煤矸石砖厂。五个煤业公司井田总面积27.596km2,资源总储量58452万吨,生产总规模450万吨/年,拥有资产21亿元。近年来,在县委、县政府的正确领导下,按照省、市、县关于应急管理工作的部署和要求,我公司认真贯彻落实《突发事件应对法》及《山西省突发事件应对条例》,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,从源头上强化应急管理各项工作,建立健全应急管理体系,为矿井安全生产提供了有力的保障,取得了安全生产“0”事故的好成绩。现将我公司应急管理工作情况汇报如下:

一、加强组织领导,完善应急预案,提高突发事件应对能力

加强应急管理,提高预防和处置突发事件的能力,是关系到国家经济社会稳定和人民群众生命财产安全的大事,是构建社会主义和谐社会的重要内容。为进一步强化组织领导,我公司把应急管理工作提上重要议事日程。首先,成立了以总经理为组长,党委书记、安全副总经理为副组长,各煤业公司经理为成员的应急管理工作领导组。领导组下设办公室,办公室设在安全调度指 1

挥中心,调度主任兼任办公室主任。同时,根据上级部门关于应急管理工作提出的各项要求,对职能范围内可能发生的各类突发事件进行了分析研究,制定了《宁煤集团安全生产应急预案》,明确了应急工作职责,确保工作有人抓、问题有人管、责任有人担,形成了信息及时报告、反馈,突发事件及时预警、处置的应急管理运行机制。

同时为切实提高煤矿应急防控能力,我公司全面加强应急队伍建设,一是成立矿山救护救援专业队,充分发挥应急队伍在突发事件应对中的重要作用。二是重视对《突发事件应对法》相关知识及技术技能的培训,要求各单位将其作为重要内容进行学习,采取集中学习和自学的方式,使干部职工掌握突发事件应对相关知识,充分认识应急管理在平安创建中的重要作用,全面提高我公司干部职工应对突发事件的能力。

二、强化培训,广泛宣传,扎实推进应急管理工作

我们深知应急管理工作责任重大,涉及面广,需要全公司上下同心协力才能做到“防患于未然,减少损失”的工作目标。近年来,我公司结合平安创建,扎实推进应急管理工作向纵深发展,一是在庄旺、南沟两公司分别建设了50米的安全文化走廊,开展应急管理宣传。二是利用LED大屏、宣传栏、标语等形式进行应急知识宣传,着力提升干部职工的安全防范意识。三是组织开展扑火队培训及应急管理人员培训,聘请县政府煤炭顾问唐润生对各级管理人员进行应急管理专题辅导。四是开展应急技能培

训,组织开展了井下避灾与自救、森林灭火、应急装备器材使用、现场急救等技能的集中培训。五是开展应急演练,每年开展突发事件应急救援演练。通过各项措施的落实,有效提高了应急队伍的综合应急处置能力,促进了我公司矿井建设的快速有序健康的发展。

三、强化管理,落实责任,建立健全应急管理长效机制

为确保应急管理各项措施落到实处,我们实行统一调度,责任分解的办法。以集团安全生产调度指挥中心为核心,充分调动各职能部门的积极性,在集中力量抓好重点隐患治理和突发事件应急处置的同时,将责任落实到单位、到人,做到分工明确,协作配合,实行全天动态监控管理,坚决杜绝较大事故发生。同时注重信息收集和报送工作,扎实抓好值班备勤,发挥各公司信息员作用,及时发现应急突发事件,定期组织隐患排查。严格执行领导干部值班带班制度,安保部门24小时巡逻值班制度,特别加强重大节日期间的防火、防汛值班制度。加强技术投入和装备建设,结合行业安全设施建设的要求,对各公司井下六大系统进行了规范化建设,设立了井下值班调度室及相关配套设施,各公司配置了探放水设备,成立了机构,配备了人员,做到了探掘分离,实现了闭合管理,庄旺、南沟两公司购置了注氮设备、防灭火设施,各公司每年组织一次较大规模的应急救灾演练,并派出相关人员外出学习培训,提升了职工素质,增强了各级管理人员的应急技能水平。

四、健全机制,抓好事故风险预防控制

一是健全预测预警机制。按照职责分工和工作范围,完善对突发事件的预测、预报、预警体系,开展风险隐患的调查分析评估,对可能发生的突发事件的预测,及时向县应急办和相关部门上报信息,做到早发现、早报告、早预警、早处置。二是加强风险隐患排查机制。定期组织对各公司风险隐患进行排查,并进行记录,为日常预防和应急处置工作提供依据,明确各类隐患点的责任,对重大风险隐患进行实施监控,准备应对措施,动员职工群众主动参与风险隐患排查和应急管理工作。

我公司在以董事长郝彦青为首的集团领导班子的正确带领下,应急管理工作取得了可喜的成绩,实现了安全生产“零”目标,但距上级对我们的工作要求和与同行兄弟单位相比还有一定距离,做好应急管理工作任重而道远。今后,我公司将继续按照县委、政府的部署和要求,振奋精神,坚定信心,开拓进取,真抓实干,不断提高应急管理水平,为实现企业安全稳定和谐有序的发展做出新的贡献。

二0一三年三月二十日

第三篇:5.阳泉市上社二景煤炭有限责任公司标准化检查问题清单

阳泉市上社二景煤炭有限责任公司

标准化检查问题清单

一、安全风险分级管控

1、个别矿领导不熟悉自己的风险分级管控职责。

2、风险辨识评估报告中描述的风险不全面(缺项),没有具体描述采煤工作面过陷落柱等方面存在的风险。

3、15106回采工作面过构造带专项辨识评估成果没有在安全技术措施中体现应用。

4、矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行的检查分析,在布置下月工作重点时没有明确分管领导的责任分工。

5、查2018年2月7日0点班矿领导跟班记录,无跟踪发现问题整改情况的相关内容。

6、个别参与安全风险辨识评估的工作人员未参加矿里组织的安全风险辨识评估技术学习。

二、事故隐患排查治理

1、责任体系文件对矿长、副矿长事故隐患排查职责制定的简单、内容不全。

2、矿长组织的月度事故隐患排查工作方案排查方式、参加人员不明确。

3、分管负责人旬事故隐患排查组织参加人员不符合要求,没有制定工作方案。

4、事故隐患台帐登计不全,缺排查人。

5、报告制度对排查发现的重大事故隐患没有向当地煤矿安全监管监察部门报告的规定。

6、统计分析报告没有对事故隐患产生的原因做具体分析,没有提出整改措施。

7、日常检查制度内容不全,没有针对性。

三、通风

1、未提供巷道贯通通知单签字审核记录。

2、反风现场记录未提供。

3、主要通风机风量数据不能上传并显示在安全监控系统主机。

4、检查时沿途设施未按规定掏槽,四周缺少不少于0.1m的裙边。5、15106回风巷风门之间有杂物(梭车)。

6、检查时沿途多处密闭无法检查墙内气体。

7、检查时沿途多处密闭无三孔。

8、中央变电所调节风墙无法调节风量,设施与图纸不符。

9、15106回风巷电缆穿过风门墙未设套管。10、15106运输巷风桥墙面不平整,有裂缝。

11、月度井下瓦斯测点设置计划对采掘工作面进回风的电气设备检查瓦斯及检查周期没有明确。

12、多处密闭设施缺墙内外气体定期检查牌板。

13、工作面防突专项设计及安全技术措施贯彻无职工考试记录及试卷。14、15106工作面回风巷有1处压风自救装置无风。

15、地面抽采站无人工检测比对牌板。

16、人工检测记录表不规范。

17、抽采管路系统检查记录不规范。

18、地面煤仓瓦斯传感器未上传。

19、安全监控系统电缆与动力电缆交叉、打结。

20、安全监控中心多处异常记录不规范,时序未做到实时记录。21、15106工作面进风隅角用普通编织袋装煤封堵。22、15106进风巷防火门备用料未挂牌管理。

23、井上消防材料库消防器材配备不足,消防器材码放不整齐,库房内有杂物。

24、井下多处地点消防材料设置不符合规定。25、15106工作面回风侧未悬挂自然发火人工 预测预报记录牌板。26、15106回采工作面压风管路材质不符合设计要求。27、15106旧回风巷未敷设防尘管路。

28、行人斜井未安设隔爆设施,15106旧回风巷隔爆设施水量不足。29、15106工作面采煤机内喷雾失效,外喷雾不能全覆盖。30、15106旧回风巷有积尘。

31、雷管编号制度不健全。

32、月度会议纪要针对性差,纪要未签发。

33、通风系统图无主要通风机图例;防灭火系统图未标注黄泥灌站,图纸与实际不符;无隔爆设施检查记录。

34、便携式瓦斯报警仪发放未分类记录;便携式瓦斯报警仪发放记录不规范,未记录领用和交回时间。

四、地质灾害防治与测量

1、制度建设中资料收集、整理、定期分析、图纸回收、销毁制度针对性不强,不便于考核。

2、资料分析针对性不强,部分地质观测不及时、内容不完全,记录、草图不清楚。3、15108工作面地质说明书中运输、回风两巷剖面图位置不准确,运输巷无瓦斯压力及瓦斯含量内容。4、15107工作面采后总结中回采率计算不正确,工作面停采时间不具体。

5、采掘平面图井田边界线不规范,拐点位置不明显,采区边界线不全,无采区名称,部分陷落柱标注不规范,无地质剖面图位置。6、18年一月份瓦斯地质预报中综采工作面无瓦斯预报内容,地质预报里无工作面推进长度,没有对陷落柱的位置和范围确定。

7、充水性图涌水点标注不全,无水文地质剖面图位置,充水性图上矿井周边煤矿采空区及积水情况未上图。

8、防治水计划内容不完全,工程实施时间不具体。

9、中央水仓没有水位监测器。10、15102回风巷密闭不规范,未按规定留设三孔,中央水仓口清理不及时。

五、采煤

1、采煤工作面及进、回风巷的矿压观测记录结果与分析,没有形成独立的逐月总结资料,且分析结论对现行管理和类似条件的工程类比指导性不强。

2、“技术作业规程”的复审意见中,没有要求编制“补充安全技术措施”的相关指令意见。

3、“技术作业规程”和“补充技术安全措施”管理不规范,15106工作面端头支护变更已经有了合法的“补充技术安全措施”,但对执行了一年多的“技术作业规程”中相关内容也做了多余的修改。

4、在《工作面支护材料设备配件备用制度》中规定了“乳化液浓度3-5%”的不相关条款。

5、《15106综放工作面支护材料管理台账》中显示的单体支柱出入井情况,2016年10月工作面开采,2018年三季度没有出现大批量单体支柱出入井,存在单体支柱使用期限超过8个月。

6、采煤方面的管理人员和技术人员,对岗位相关专业知识掌握不熟悉,现场提问多人回答不全。

7、没有开展“零星工程施工有针对性措施”这项工作。8、15106综放工作面,第10#、21#、38#液压支架接顶不严实。9、15106综放工作面,第42#与43#、59#与60#、80#与81#液压支架错茬高度超过顶梁侧护板的2/3。

10、采煤队的班评估内容,没有突出采煤专业评分标准第三项“质量与安全”中“顶板管理”第11项的主要内容。11、15106综放工作面,采煤机的内外喷雾,没有形成有效的除尘雾化状态。12、15106综放工作面进风顺槽的胶带运输机,距离机头50米处以里的胶带,有约50多米一段胶带跑偏300mm。13、15106综放工作面,进风顺槽第8号矿压观测点缺管理牌板。

六、掘进

1、工作面作业规程和井下图牌中巷道布置图未按比例绘制,无坐标网格;图牌板图幅和字迹小看不清,距迎头远;避灾路线图避灾路线不全,避灾路线不能到达地面。

2、锚杆、锚索强度检测最晚日期分别为2017年10月27日和11月30 日,强度检测数量不足。

A1:15108运输顺槽

3、人工运料距离930m。

4、锚杆锚索外露各有3根超长,巷道有一处超挖。A2:15108回风顺槽

5、人工运料距离1000m。

6、巷道内有锚杆、水管、皮带机支架等物料无物料管理牌板。

7、锚索有2根外露超长。

8、巷道净宽有两个测点超宽。

9、班组质量验收记录表中缺锚杆间排距检测数值。

七、机电

1、计算设备综合完好率,在籍设备、不完好设备台数统计不合理。2、15#下山带式输送机超温洒水装置喷头位置安装不合理。3、35kv变电所低压变压器防护栏没有人员误入断电装置。4、15#中央配电室防火门从外侧关不住,通往回风巷道的通风孔没有关闭设施。

5、校验配电网路开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性选取的最大三相短路电流值和最小两相短路电流值不合理。

6、没有测定供电网络谐波值。7、15108运巷综掘工作面供电设计中没有供电系统图。8、15#中央配电室高压配电装置1处铠装电缆保护接地不符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求。9、15#一采区移动变电站硐室配电点K4-003馈电开关接线腔2处接线没有使用卡爪,1根动力线距接线柱裸露部分超标,动力线半导体层没清理干净。

10、阻燃胶带、电缆管理制度中缺煤矿矿用产品安全标志内容。

11、副斜井提升机没有定期测试闸瓦间隙。

12、通风机房巡回检查制度中,检查内容不具体,巡回检查记录内容不详细;悬挂的供电系统图是电气原理图;通风机司机操作规程缺“一键”倒风机内容

13、矿井35kv变电所、井下排水泵房、煤流运输带式输送机、井下变电所没有采用集中远程监控,实现无人值守。

八、运输

1、地面副井口防止杂散电流进入井下的轨道绝缘损坏。2、15106综采工作面回顺轨道多处不平不直,水平超差严重。15106新回风口一组道岔尖轨开程过大、尖轨根部轨缝超差。3、15108车场一号挡车门安全装置位置不合理、挡车横梁过高、不能阻止平板车通过。

4、现场检查井上下在用矿车多数没有编号管理、矿设备管理台帐中没有矿车、特种车辆、道岔等内容。5、15号行人斜巷架空乘人装置沿线设置的紧急停车保护装置部分不灵敏。6、15号行人斜巷架空乘人装置中间曲线段坐椅中心距巷道一侧不足0.7米。7、2号暗斜井下部车场一台JD-1绞车缠绳乱、护绳板未完全固定。

8、综采工作面回顺多处淤泥积水、道岔、无极绳尾轮等构件泡在水里。

九、职业卫生

1、无专职职防专员。

2、二景政字【2018】9号文职业卫生防治办公室成员与各成员的职责人名不一致。

3、职业卫生操作规程未及时修改补充。缺地面各工种的职卫操作规程。

4、2018年职防经费计划四无。未见2018年供应及财务计划。

5、2017~2020年职防规划红头文件下发日期为2017.11.14日。计划应增加粉传、温传、测尘、测声、现状评价、公示栏及图牌板、职防经费等内容。

6、2015~2017年未分建立职业卫生档案。缺地面各工种的内容。

7、危害告知合同接害地点雷同。

8、查2018.3职业危害现状评价报告,总尘及呼尘各有1处超标。检测、评价结果未向煤矿安全监察机构报告。

9、经现场与15108运顺班长李晋元交谈及查二景政字【2016】232号文防尘口罩滤棉发放标准采掘一线过低。耳塞未体现三种型号。无安全帽、自救器、防震动手套到失效期强制报废的管理制度。没有指导和督促劳动者正确使用防尘口罩、耳塞等的使用手册。

10、井上下各种牌尺寸规格为1.2×2.4,0.6×0.4m2,不标准。地面公示栏缺职业卫生操作规程,井下有害气体告知卡只有一氧化炭。

11、监测人员未经正规部门培训。

12、使用厂用粉尘测量仪。(Ex ib Ⅱ)

13、15108回顺无粉尘传感器。

14、粉尘监测地点布置内容不全。缺地面黄泥灌浆站、井下喷浆等内容。

15、使用厂用粉尘测量仪。(Ex ib Ⅱ)数据失真。

16、15106采煤工作面2018.3.8~3.9粉尘传感器不显示数据。15108回顺无粉传感器。

17、没有配备噪声仪。

18、噪声监测地点布置内容不全,地面缺黄泥灌浆站、井口房工业洗衣机、烘干机,井下缺中央变电所移动变压器、锚喷等内容。

19、15106乳化液泵站噪声平均【(93.7+90.9+88.8)/3=91.1分贝】。计算4小时等效声级超标。15108回风局扇噪声平均【(97.9+97.9+93.3)/3=96.3分贝】。计算2小时等效声级超标。15108运顺局扇噪声平均【(105.9+100.7+97.1)/3=101.2分贝。】计算15分钟等效声级超标。

20、15104备采面无温度传感器。永久避难硐室2017.12月及以前无温度传感器。15106采煤工作面,2017.8月及以前无温度传感器。15108运、回顺2018.1月及以前无温度传感器。

21、15#煤层属于Ⅰ级易自燃煤层,无有害化学毒物工班检测纪录。不符合总局73号令第62条之规定。

22、劳动者离矿时,没有为劳动者提供职业健康监护档案复印件。

23、工会监督检查无井下职业病危害防治的内容。

十、安全培训和应急管理

1、矿培训中心工作人员2人,人数不足;培训中心各岗位安全生产责任制与实际情况不符。

2、安全培训管理制度未按照国家安监总局92号令要求及时修订。

3、培训教师专业配备不全。

4、抽查2017年全员再培训、职业卫生培训,不同部门的培训及考核内容均一样,缺乏针对性。

5、2017年职业卫生培训未做到全员培训。

6、地测班组长未取得相应的班组长培训合格证。

7、2017年矿应急培训仅安排一期,未针对应急救援指挥人员、应急机构工作人员、应急救援队伍、现场操作人员开展针对性培训。考核内容缺乏针对性。2017年矿领导未培训应急预案。2017年矿应急培训办班计划、办班总结无具体培训人数。现场询问一名调度员,不清楚应急培训内容、不清楚遇险处置权和紧急避险权的具体表现。

8、部分一期一档无讲义,考试试卷未归档;一人一档培训记录不全,缺少违章记录。档案无借阅、销毁记录。

9、综采队2018年安全生产目标未与矿安全生产目标充分衔接。

10、矿未建立班组长培养机制。

11、综采队班前会记录无安全工作安排。

12、运搬队交接班记录交接重点内容不全,缺少安全条件、安全状况、安全注意事项;交接班记录存在代签字现象。

13、矿应急管理领导机构部门成员无职责,未明确矿长是应急管理工作第一责任人;应急管理工作机构中办公室主任、副主任无职责;应急救援指挥部设置总指挥2人,职责不明确,副总指挥及成员职责均不明确。

14、事故监测与预警制度无监测、预警内容;应急投入及资源保障制度内容不具体,缺乏可操作性;应急预案管理制度内容不全,备案、审核、发布内容不具体,缺少编制内容;应急演练制度演练计划、工作方案、评估、总结等内容不具体;应急救援队伍管理制度无具体内容;应急物资装备管理制度管理部门、检查周期不具体;安全避险设施管理和使用制度内容不全,仅有避难硐室;应急档案管理制度,管理部门与实际不符,保存期限不具体。

15、外部应急响应通讯录不全,缺少协议医院等;内部应急响应通讯录不全,缺少工会主席等。

16、安全避险系统的有效性评估工作方案无时间、分工安排,无评估过程。

17、兼职救护队经培训后尚未取得培训证书;兼职救护队员26人,配备23台4小时呼吸机;救护队未制定2018年演练计划,参加演练无记录。

18、二景政字[2018]38号矿成立应急救援指挥机构,未对应急预案中的相应机构进行调整,预案修订不及时;应急预案中预警内容不具体,缺少信息传递内容,未针对本单位控制能力制定响应分级,缺少矿基层单位响应级别;事故上报程序、时限不明确;应急预案发放不全,缺少矿领导;应急预案未与地方政府生产安全事故应急预案相衔接。

19、未针对重点场所及重点岗位风险特点制定应急处置卡,提供的所有应急处置卡内容均一样。

20、2018年应急演练计划无组织部门,综合演练计划参加人数30人,人数不足;2017年地面炸药库火灾事故应急演练工作方案无演练规模、筹备工作、技术支撑及保障条件、评估、总结内容,未制定演练保障方案,无脚本文件。

21、2015--2017年未开展综合预案演练。

22、2017年地面炸药库火灾事故应急演练过程无记录;演练未开展评估;演练总结中存在的不足之处无具体内容;应急演练无视频,照片不能反应具体演练日期。

23、应急档案未分保存,无借阅记录本、销毁记录本,未分类编号。

十一、调度和地面设施

1、调度指挥中心只有一名副主任,人员配备不足。

2、调度交接班制度内容不全,缺生产及其他情况等内容;调度交接班记录简单,交接班签字不全。

3、事故报告程序图(表)中,缺重大、伤亡事故向地方政府报告内容。4、2018年2月份月度生产计划表中,只有回采计划,缺掘进、防突、瓦斯抽采、回风巷修护、探放水等工程计划。

5、缺防突、瓦斯抽采、防灭火、回风巷修护、探放水等重点工程图(表)。

6、矿井灾害预防和处理计划会审签字不全。

7、抽查2018年2月份调度值班综合记录,记录为单页纸且记录有涂改。

8、矿领导值班带班安排表无安排日期、无签字、无公章;统计表无年份。

9、检查路线沿途多处通信缆线与动力电缆交叉、缠绕、搭接。

10、安全监控异常记录不完整且不闭合。

11、人员位置监测系统读卡器布置不合理,15106综放工作面回风路线多处未安装读卡器,不能准确显示井下人员时空分布。

12、人员位置监测系统统计报表与矿统计时间口径不一致。

13、职工食堂内,职工就餐碗筷自己存放,不能进行高温消毒处理。

14、职工食堂内卫,生熟食案板无标志;生熟食操作未分区。

15、检查时未提供职工澡堂卫生合格证。

16、职工澡堂更衣箱内消防器材布置不合理。

17、抽查职工宿舍,部分宿舍内放3张双人床(住3人),面积只有15m2,布置不合理。

18、洗衣房内有杂物,电器开关布置不方便安全操作。

19、办公楼前、工业广场车辆未按规定存放,存在越线、压线、跨停车位停车,非停车位停车。

20、职工宿舍楼前、招待食堂楼前停车场,未划线分区,车场规划不合理。

21、一楼职工澡堂厕所只有一个便池,更衣箱71个,不能满足需要。

22、办公楼一层,一个厕所门损坏;厕所缺提示。

23、职工宿舍一、二楼厕所用锁门的方式处理集中式抽水马桶溅水。

24、设备库房只有一盏照明灯亮,损坏的照明维修不及时。

25、设备库房内,不同性能材料混合存放,没有实现不同性能材料分区或专库存放。

26、设备库房一层货物摆放乱,无货物卡片。

第四篇:内蒙古伊东煤炭集团窑沟扶贫煤炭有限责任公司煤矿

内蒙古伊东煤炭集团窑沟扶贫煤炭有限责任公司煤矿

采矿权评估报告书

摘 要

中煤思维评报字【2013】第021号

评估机构:北京中煤思维咨询有限公司。评估委托方:内蒙古自治区国土资源厅。

评估对象:内蒙古伊东煤炭集团窑沟扶贫煤炭有限责任公司煤矿采矿权。评估目的:内蒙古伊东煤炭集团窑沟扶贫煤炭有限责任公司煤矿曾于2004年进行过部分价款处置,内蒙古自治区国土资源厅拟对该采矿权范围内未有偿处置的煤炭资源进行价款处置,按照国家及内蒙古自治区现行相关法律法规规定,需进行采矿权价款评估。本次评估即为实现上述目的而向委托方提供“内蒙古伊东煤炭集团窑沟扶贫煤炭有限责任公司煤矿采矿权” 在评估基准日所表现出的公平、合理的价值参考意见。

评估基准日:2013年3月31日。

评估日期:2012年5月26日至2013年6月4日。评估方法:折现现金流量法。

评估主要参数:截至2011年6月30日,矿区范围内累计探明资源储量(121b+122b+333+334)15734.00万吨,其中(121b)5404.00万吨,(122b)2730.00万吨,(333)7129.00万吨,(334)471.00万吨。(333)可信度系数取值0.8,(334)可信度系数取值0.5,评估利用的资源储量14072.70万吨。采区回采率:厚煤层75%、中厚煤层80%、临时保护矿柱40%。总可采储量10036.02万吨,2004年该采矿权进行价款评估时,评估计算期内动用的可采储量5040.00万吨,参与本次评估的可采储量4996.02万吨(10036.02﹣5040.00)。生产规模120.00万吨/年,储量备用系数1.3,评估计算年限32.03年(无基建期,上次评估30年计算期外剩余可采储量全部参与评估计算)。产品方案为原煤(长焰煤),原煤销售价格(不含税)为215.42元/吨。固定资产投资为25002.68万元。正常年单位总成本为190.06元/吨,单位经营成本为175.34元/吨,折现率为8%。

评估结论:经评估人员现场查勘和当地市场分析,按照采矿权评估原则和程序,选取适当的评估方法和评估参数,经认真估算,确定评估基准日 “内蒙古伊东煤炭集团窑沟扶贫煤炭有限责任公司煤矿采矿权”评估价值为人民币13515.54万元,大写人民币壹亿叁仟伍佰壹拾伍万伍仟肆佰元整。

评估有关事项说明:

1、本评估采矿权曾于2004年进行过价款评估,本次评估利用的可采储量扣除了2004年价款评估计算期内动用的可采储量,即本次评估的“内蒙古伊东煤炭集团窑沟扶贫煤炭有限责任公司煤矿采矿权”价值的指向为:评估基准日时点上矿区范围内尚未进行价款处置的煤炭资源的采矿权价值。

2、评估结论有效期:根据《中国矿业权评估准则》相关规定,本评估报告需报送备案后使用,本评估结论使用有效期为一年,即从评估基准日起一年内有效。

3、其他责任划分:本评估结论只对本项目评估结论本身是否合乎职业规范要求负责,而不对资产业务定价决策负责,不得用于其他目的。

4、评估报告的使用范围:本评估报告仅供委托方、评估结论备案机关以及有关的国家行政机关使用,未经委托方书面同意,不得向其他任何部门、单位和个人提供。

法定代表人:王全生

注册矿业权评估师:王全生 注册矿业权评估师:左和军

北京中煤思维咨询有限公司

二〇一三年六月四日

第五篇:山西煤炭运销集团马家岩煤业质量标准化工作总结

马家岩煤业有限公司质量标准化工作总结

质量标准化工作是煤矿企业生产管理、技术管理的重要基础工作,是煤矿实现文明作业、安全生产的前提。为不断提高全矿的装备水平、技术水平和管理水平。完善矿井安全生产系统的各个环节,促使煤矿安全生产环境和安全状况得到根本改善,切实巩固煤矿安全生产专项整治成果,根据自治区煤炭工作会议精神,决定在全矿开展“质量标准化、安全创水平” 活动。现对我矿开展此项活动的成果及不足之处进行总结:

为了能够顺利实施质量标准化的管理工作。在单位的各级 管理部门和各工段加强了对“质量标准化、安全创水平”活动 的宣传力度,并积极开展此项活动。同时认真做好“煤矿质量 标准化”活动的组织和领导工作,采取有效措施推动这项活动 的健康发展,有效提高矿井安全生产管理水平,促进安全状况 的稳步好转。

在全矿组织干部认真学习标准,努力做到人人掌握标准,人人明确职责,各岗位各工种标准齐全,监督约束机制完善,努力实现管理规范化、安全创水平的目标。

本矿井每月 20 日(或是安全大检查日)以《新疆维吾尔 族自治区煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》(以下简 称《标准及评级办法》。由矿安全质量标准化领导检查小组对)矿井进行安全检查。检查结果结束后召开相关会议,对检查出 来的问题进行及时的汇总,并下发整改通知书。限期限时进行 整改,对不能够按时完成整改要求的将会根据相关规定进行处 罚。

矿井自开始实施安全质量标准化工作以来,本着安全质量 标准化实施工作是煤矿企业安全管理、生产管理、技术管理的 重要的基础工作,是煤矿企业实现安全生产的基础保证这一原 则,从加强组织管理、加强资金投入、加强职工培训、加强现 场管理等几方面入手,使马家岩煤业有限公司的安全质量标准化实施工 作有了一个全面的发展,2009 年由上级有关主管部门对二井 田煤矿安全质量标准化实施工作进行验收,马家岩煤业有限公司都达到 了《新疆小煤矿质量标准化》所规定的地州级要求,并取得煤 矿安全质量标准化“市级矿井”的光荣称号。马家岩煤业有限公司通过 实施安全质量标准化工作,使马家岩煤业有限公司的安全状况有个很大 改善,生产状况也有明显好转,职工收入也有了较大提高,为 了保证马家岩煤业有限公司在今后的安全工作中能够长期安全稳定的 发展下去,马家岩煤业有限公司领导对安全质量标准化实施工作高度重 视,成立了安全质量标准化实施领导小组,安排专门的安全质 量标准化技术员,制定了切实可行的“质量标注化,安全创水平”的工作计划并完善了各种安全质量标准化实施的制度措 施,加强了安全质量标准化的自检工作,并进一步加强资金投 入,加强质量标准化实施工作的组织管理,加强职工培训,加 强现场管理,借马家岩煤业有限公司综采技改工程的有利时机,所有巷 道的掘进严格按照质量标准化的要求进行施工。

矿井本开展质量标准化检查活动共计 13 余次,问题累计达 179 项,其中地面工段 18 项,采区工段 20 项,掘进工段

2项,机电工段 19 项,运输工段 3 项,技术科 43 项,安全科 74 项。从本检查结果所得数据分析可 得,本矿井存在的问题依然比较多,安全生产形式依然很 严重,尤其是在“一通三防”的安全设施、设备、规章制 度和技术服务方面,明显滞后于安全生产的需要。现在已 经整改完毕 170 余项,其他几项由于自然或客观存在的环 境问题无法进行整改,但均已按照要求进行了安全处理,基本上达到了《煤矿安全规程》和质量标准化的要求。

尽管我们的工作得到了领导的一致好评,但在工作中也存 在许多问题,例如:检查不到位,存在忘检漏检;整改不能够 及时完成,一个问题往往不能够得到行之有效的及时解决,问 题重复出现率比较高;奖惩力度不够等。

针对以上存在的问题与不足之处,在明年的工作中,我们 将会加大检查整改力度,加大安全质量标准化的安全资金的投 入,同时还要加大其宣传力度,让每一个员工都能掌握有关知 识,并以安全质量标准化为工作准则,切实按照安全质量标准 化的要求去工作。力争在明年下半年本矿井达到自治区级安全 质量标准化的要求,创建成安全型、标准型、规范型的示范矿 井。

荣誉属于过去,在以后的工作中我们会积极汲取经验,总 结教训。相信在领导是高度重视和正确领导下,在广大干部职 工的积极配合和支持下,会把这项工作作为一项重要的日常管 理工作,切实加强领导,并严格标准进行检查,不断把这项工 作引向深入。我们有信心、有能力把质量标准化工作开展的更 加如火如荼。把马家岩

煤业有限公司建设成高标准,高效率的安全生产 煤矿!

马家岩煤业有限公司技术科2011 年 12 月 12日

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