第一篇:出卷阅卷管理规定及试卷模式(最新)
出卷阅卷管理规定
试卷是重要的教学原始材料之一,是评定学生学习成绩的重要依据,试卷的批改是一项严肃、认真的工作。为了规范试卷管理,统一试卷批改标准,特制定此规定。
一、出卷要求
1、要使用学院统一模板(见附件1);
2、难易程度要适中,题量要适度,题型要多样化;
3、试题无错误;设计了答题卡的试卷,答题卡应与试题卷相符,并应有试卷装订线内的栏目;题号无重编和漏编。
二、阅卷要求
1、教师在批改试卷时应本着严肃认真的态度,严格按照试卷的评分标准批改,避免出现误判、错判和随意扣分、送分现象,累加总分应准确无误;
2、在批改试卷时,笔的颜色必须使用红色,不得使用其他颜色;
3、批改试卷时对评判标记的具体要求如下:
(1)每道小题的批改:试题完全正确的标对号(√),完全错的标叉号(×),否则标半对号;对错误的和不完整的小题,在小题右侧记负分;
(2)所有大题均在标题左侧方框内标出正分,表示该大题所得分数;
4、批改标记和分数应书写工整,易于辨认;对于在批改试卷中的误笔(包括分数改动),应在其错误处打双横线后改正,并在其下方签署改判教师的全名;
5、保持试卷的整洁,不得在试卷上出现与试卷批改无关的字迹;
6、试卷批改后,必须进行认真复查。对成绩不合格的试卷,特别是55-60分的试卷要逐一进行认真、细致的复查,严防误判、漏判。
7、阅卷人必须在评卷人栏内签名。签名要签全名,易于辨认。
三、试卷分析及存档要求
1、在考试结束的一周之内,教师应该完成试卷批改和成绩登录,并将考试成绩送达学生所在院系、部;
2、教师在阅卷结束后,要认真做好试卷分析工作,对卷面成绩进行分组统计,总结学生在答题中存在的问题;
3、由教研室主任负责本教研室所有试卷批改的安排和检查工作;试卷批改结束后,应对试卷的批改质量进行审核;
4、试卷经教研室审核签名后装订成册。试卷装订按学生学号排序,再连同试卷样卷、评分标准、成绩登记表一起装订成册。装订顺序为:(1)试卷封面;(2)成绩登记表(针对期评成绩进行分析);(3)试卷分析表(针对卷面成绩进行分析);(4)试卷样卷;(5)试卷参考答案及评分标准(要求详细);(6)学生考试签名表(此签名表可以不要求,但必须准确无误掌握参考学生情况);(7)学生答卷(或答题卡)。
四、此规定自2009年12月开始执行。
二OO九年十二月
第二篇:出入库管理规定
物品采购、出入库管理规定
为了规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合公司的实际情况,特对物品采购及出入库程序实行如下制度:
一、本制度所指的材料包括:
1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料;
2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;
3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。
4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。
5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品;
6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。
二、流程
1、物品采购流程:
申请---审批----采购
2、入库流程:
入库----清点核对----计入账目----货物进仓----经手人(保管员)签字
3、出库流程:
填写物料申领单----检查库存-----出库账目记录----出库----经手人签字
三、采购管理制度
(一)一般流程:所有物品购入前,当事人向仓库保管员提出审请,或者车间或部门提前制定使用计划,由仓库和采购人员共同确认后明确专人采购;由仓库保管员填写请购单:写清采购的项目、数量、规格等,根据需要采购的项目填写并提交给,此单据须有主任审批,大件物品由主任审核后交总经理批准后实施购买。
(二)仓库保管人员严格遵守采购规范流程,按流程办事,经常库房进行清点,对需购买的各种物品提前例出计划,交审批人员审批。如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。
(三)采购人员在采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量。
(五)仓库保管人员应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作;在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。
(六)所有采购, 必须事前经过批准,未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需在申请单上注明“急购”,并向审批人员汇报,采购后补办审批手续。
(七)凡具有共同特性的物品,尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本;
(八)其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。
四、物品入库有关制度
(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)库房管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记:进库物品由仓库管理人员确认后开具正规的《原材料入库单》,入库单一式三份,仓库自留一份,并交采购人员
和财务人员各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致,并由仓库保管员签字确认后整理归档。
(三)库房管理员要对所有库存物品进行登记建帐,并定期核查帐实情况;检查人员应当定期(一般为每月)盘库。
(四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
(六)油料、贵重物品、易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。
(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
(九)仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。
五、物品出库有关规定:
(一)物品出库,请用人应当填写请用申请单,大件物品需经所领物品车间主任批准后找库房管理员领取。库房管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同),由领用人签字。
(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。
(三)本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到物尽其用。
(四)对于专用物品的领用也须由车间主任审批后方可发放。
(五)领用人不得进入库房,防止出现差错。
(六)管理人员应当定期对物品出库情况进行检查核实,对出库物品使用情况进行监督检查。检查人员如果出现实际库存和账面明显不符(特别是短溢物品的),由公司对相关责任人进行处理。
第三篇:仓库出入库管理规定及流程图
一、整理仓库
1.废品—处理
2.不常用、暂不用—放入卷帘门仓库。入库后物品整齐码放,垂直空间充分利用。库存有记载。
3.常用--放入仓库,物品分类码放,挂牌、做标识,倒货架时,登记入册。货架按同一方向整齐摆放。
如:电线,几相、几方。螺栓、扳子、仓库门外的生产产品及发货配套的配件,做箱子(有盖)上锁,过数。办公室:办公用品与资料(入柜)
二、入库(采购、样品)
1.采购入库—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收:(1)、合格(质量、型号、适用)
(2)、不合格拒绝接受
2.供货商供货—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收:如氧气、乙炔等气体、五金类抽样验收
钢材:质检报告,质检部门检验合格后入库
销轴、鱼尾板、油漆。
3.半成品镀锌件
4.成品—检验合格—入库—贮存—发货通知备货—记账
三、出库(所有物品出库都必须经过库管、发货时库管必须在现场)
1.工地—按备料单发放后项目经理必须签字
2.成品出库—按货物签收单发货,提货司机签字
3.辅料—以旧换新,领取人签字。如:氧气、锯条、钻头等
4.工具—使用记录
5.劳保用品—手套以旧换新
库管工作日清日结,库存每日更新,及时通知有关主管部门备料、备货。
第四篇:备品备件申报及出入库管理规定
备品备件申报及出入库管理规定(暂定)
第一条:目的
为规范公司生产设备备品备件的时效性管理,确保备品备件既满足安全生产需要,又经济合理地储备,减少积压和浪费,提高备品备件利用率,降低采购成本和节约储备资金,特制定本规定。第二条:职责
(一)、生产中心职责:
1、负责监督各车间制订完善备品备件、工器具管理制度,对各车间备品备件、工器具的消耗进行监管;
2、负责对各车间上报的备品备件、工器具计划进行审核,确保各车间备件、工器具建立合理的库存,降低备件、工器具成本;
3、负责协助相关部门对备品备件计划、申购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查。
(二)、车间职责:
1、建立车间级备品备件、工器具管理办法,明确各级、各类人员的职责;
2、负责备品备件储备定额的计划,设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。第三条、计划管理
(一)、备品备件采购计划依据
1、各类备件的合理储备量(生产消耗情况、采购周期、运输时间);
2、已经发生的消耗、储备数量的历史数据。
(二)、计划上报
1、各车间根据下月生产、维修实际情况,合理考虑采购周期及储备量,按照非核心部件采取“零库存”模式的管理规定,合理编制月度备品备件采购计划,经车间汇总后报生产中心审批,对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。
2、对需超储(超出合理储备量)的备件,由车间提出书面报告,说明超储的原因,报公司审核、批准。
3、各车间要对备件计划实行跟踪制,保证备件购买的时效性,防止备件重报或漏报的错误发生。
4、若由于不可控因素导致计划上报错误(系统错误、数据丢失等),则根据备件紧急程度进行处理,紧急物资可出具书面说明,报公司批准后交采购人员进行紧急采购计划,若备件非紧急备件则重新上报计划。
5、生产中遇设备突发故障出现库存备品备件数量不足或无库存的,车间应在确认故障设备需用备件规格、型号、数量、金额等信息后,出具书面说明,报公司批准后交采购人员进行紧急采购。第四条、仓储管理
(一)、备件验收合格办理入库手续后要及时上架、并将增加数量、日期写入存放货架前对应卡片上。
(二)、备件的库房管理要做到“三清”(品名外观清、质量清、数量清)和“三相符”(帐、卡、物相符)。
(三)、库房内物料应日清日结,按日做好备件的入、出库统计工作,不得先领用后补单。
(四)、备件仓储期间的维护保养工作由车间负责,仓储中应防止备件损坏、变形、老化、锈蚀。
(五)、各车间修订、完善备件仓储管理制度,做到帐、物、卡相对应,每周至少一次对库存进行盘查,做好备件的月份盘点工作。
(六)、《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进。第五条、备件领用管理
(一)、备品备件的领用,实行车间自发自管的原则。各车间备品备件库必须指定专人负责发放,严禁随意领取。
(二)、备品备件每次领用,负责人应监督领料人开具《出库单》,标注:领用物品名称、规格、数量、日期、使用设备或工段,并做好《数量卡》的记录工作,确保卡、物相符,随时跟踪掌握备品备件库存数量。
(三)、各车间备品备件库当天开具的《出库单》,第二天上午10点前必须将副联交管理员(门岗秤房)处录入系统。第六条、备件盘点管理
(一)、日常性盘点车间自行负责。做到帐、卡、物相符;备件的收发、登记无差错;各类备件无超储、积压、变质、损坏现象发生;
(二)、生产中心协调财务部进行每月的全面盘点。盘点顺序为各单位先自查,财务部组织人员进行抽查和重点检查。
第五篇:仓库出入库管理规定
仓库出入库管理规定范文3篇
一、物品入库有关制度:
(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。
(四)物品验收合格后,应及时入库。
(五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。
二、物品出库有关规定:
(一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。
(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。
(五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。
(六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库,及时交于加工方,以便我方加工货物的及时完成,交加工方时,应请主办人员签字接收。
仓库出入库管理规定范文(二)
对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务,库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议,经部门负责人复核和总经理审批后
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公司库房出入库管理细则
一、总则
为更好地发挥公司库房调配功能,促进库房管理工作高效、安全、有序运作,根据公司实际情况,特制定本细则。
二、出、入库管理办法
1、采购计划
(1)每月底,生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。
(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划,报仓库和财务部。
(3)仓库收到采购计划后,应对照计划中预采购物资量,检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。
2、采购物资入库
(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。
库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”,要根据物资类型,检查以下资料:公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料,一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致,无误后,按交货单上数量点数实物入库,进入系统录入物品信息,开具“采购入库单”(一式5联),经相关人员签名,按联次说明,仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。
(2)产成品入库
生产车间完工产成品,由车间填写“产品完工检验通知单”,通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”,检验报告一套___份:车间___份(一份留底,一份随入库通知单交库房),技术质量部、综合部各一份。
车间对检验合格产成品,书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告,对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库,进入系统录入有关信息,开具“成品入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、车间,生产部、市场部、财务部各一联。
(3)外加工铸件入库
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。
加工半成品或加工成品收回
市场部收到委外加工成品或半成品,要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验,对检验合格加工品,出具“检验合格报告”一式___份:市场部___份(一份留底,一份由市场部通知库房入库),技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数,比照产成品入库手续办理入库,进入系统录入加工产品信息,在备注栏标注“委外加工”字样,开具“外加工铸件入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。
(4)入库资料不符处理办法
库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致,或外观存在瑕疵等情况时,应先拍照,单独保管有问题的物品,做好问题标记,及时通知经办人和技术质量部,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
如资料中相关信息不一致,要告知经办部门负责人和技术质量,由其负责处理,同时,在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。
如资料不全,要告知经办部门负责人向供应商索要,并作记录,跟踪处理结果。
凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品),库房严禁办理入库和出库手续。
(5)客户退货处理
市场部如收到客户退货通知,要开具“退货通知单”,注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等,交库房做退货入库手续。
库管员收到市场部退货通知单,点数后单独存放退货区,标注“某某客户退某某货品”,进入系统登记退货信息,开具成品入库单一式5联,市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉,库管员要作废料出库记录,开具成品出库单一式5联,在废品栏处注明退货处理,市场部、仓库、财务部各一联。
2、出库
(1)生产物料出库
生产部每月初应预计本月生产用料量,经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料,要指定专人负责,开具领料申请单,经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单,配料发放,进入系统登记出库信息,打印“物料领用出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,车间、库房、生产部、财务各一联。
(2)成品销售出库
市场部根据签约合同和客户订单提前___天开具“提货通知单”,注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间,经办人、部门负责人和总经理签字,交库管员备货。
库管员根据市场部“提货通知单”,检查成品库存量和通知单信息,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,签字不到位不发货。检查无误后,开具“成品出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。
综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。
(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工
对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务,库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议,经部门负责人复核和总经理审批后,进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记,并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单,相关人员签名,按单据联次说明,仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。
(4)五金、工具、劳保用品、对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务,库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议,经部门负责人复核和总经理审批后
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保洁用品出库
为节约成本,原则上,五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用,手续比照生产物料领用办理。
(5)外借物品出库
库房物品严禁私自外借,如因公需要临时借用,需填写借用申请单,注明借用原因及归还时间。原则上,借出物品时间不得超过___天,如超过时限,要重新开具领料申请单,按领料手续办理。
三、请款要求
1、采购或是加工请款,经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单,外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。
2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费,经办人应提前___天报行政部、财务部、总经理审批签字,后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。
仓库出入库管理规定范文(三)
一、产品的出库
1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单,出库单须写明用途。
2、仓库保管员严格执行凭出库单发货,无单不发货,内容填写不全不发货,名称不准不发货。
3、出库产品当面点验清楚,出库不得退。
4、产品不可以不经保管员直接出库,如特殊情况急用,必须经相关领导批准。
5、出库后及时清理现场,校对物、卡,结清帐目,做到帐、卡、物相符。
二、产品的入库
1、产品入库验收须凭发票凭证。
2、对产品的数量、品种、规格进行验收。
3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况,保管员坚决不予入库,并立即向领导汇报。
4、产品验收入库后及时做好收货凭证。
5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录,并做好台帐备查。
6、对入库产品整齐摆放,进行标识;校对物卡,做到产品帐、卡、物相符。
7、仓库保管员要以制度原则对事,以真诚友善待人,对入库工作中业务往来人员服务热情周到。
三、处罚规定
1、各仓库白班时间必须时刻有保管员值班,违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数___分,二次___分,累计三次岗位待业一个月(有特殊原因除外)。
2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假,少报、瞒报生产成本,发现一次责任保管员下岗待业。
3、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理,应立即向领导汇报,以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数___分,累计二次扣___分,累计三次岗位待业一个月。
4、仓库保管员产品验收入库后,及时填写货物收到记录,以备追查验收责任,违反本规定,每发现一次罚扣责任保管员考核分数___分,累计二次扣___分,累计三次岗位待业一个月。
5、产品入库后保管员,要及时清理现场,摆放整齐,进行标识,校对物卡,每违反一次罚扣责任保管员考核分数___分,累计二次扣___分,累计三次岗位待业一个月。
6、保管员办理产品出入库手续要迅速及时、认真准确(以半小时为限),违反本规定,每发现一次罚扣责任保管员考核分数___分,累计二次扣___分,累计三次岗位待业一个月。
___本仓库以制度原则对事,以真诚友善待人,对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数___分,二次___分,累计三次岗位待业___个月。