第一篇:2018年秀英区发改委部门预算
2018部门预算
年秀英区发改委
目录
第一部分
秀英区发改委(部门)概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
秀英区发改委(部门)2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出明细表
十、项目支出绩效信息表
十一、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分
秀英发改委(部门)2018年部门预算情况说明 第四部分
名词解释
第一部分 发改委(部门)概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家及省、市有关国民经济和社会发展的方针政策、法律、法规和规章;依法拟订并组织实施本区国民经济和社会发展的规划和计划。
(二)负责协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关政策措施;提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标,提出运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(三)研究分析全区经济形势和发展情况,提出总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标及进行宏观经济的预测、预警;研究涉及本区经济安全的重大问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展;协调解决经济运行中的重大问题。
(四)负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,落实城市功能分布、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全区经济结构合理调整和城乡经济协调发展。
(五)负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况,进行全区宏观经济的预测、监测,提供经济信息咨询服务,保证规划、计划的实施。
(六)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与编制并组织实施全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、社保、就业等社会事业发展规划,推进社会事业建设;促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
(七)研究提出全区全社会固定资产投资总规模,负责区政府投资项目的综合管理, 做好项目立项审批与跟踪服务(含红线宽度 20 米及以下市政道路、农村公路及一般旅游公路、区级(含)以下的公共服务和社会管理等公益性建设项目的可行性研究报告审批、立项审批、初步设计、概算审批、建设资金拨付核准);负责企业项目的备案与跟踪服务;按规定权限审批、审核有关建设项目;参与项目建设的监督与管理;指导全区建设项目的招投标工作。负责社会投资建设项目招标事项核准(省重点项目)。
(八)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济和社会发展的关系,协调相关重大问题,承办国民经济动员相关工作;推进全区国民经济信息化,负责全区国民经济和社会发展信息的收集、整理、分析和发布。
(九)负责区党政机关小汽车定编审核报批工作。
(十)做好国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。
(十一)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
(十二)承办区政府和上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
发改委没有下级预算单位。
第二部分
发改委(部门)2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出明细表
十、项目支出绩效信息表
十二、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分 发改委(部门)2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算22348.342万元。其中,收入总计22348.342万元,包括一般公共预算本年收入22348.342万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计22348.342万元,包括一般公共服务支出304.353万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……,结转下年0万元。
二、关于发改委(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
发改委(部门)2018年一般公共预算当年拨款0万元,比上年预算数持平0万元,主要是没有该项安排。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出304.353万元,占1.36%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;……
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是没有该项安排。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是没有该项安排
三、关于发改委(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明
发改委(部门)2018年一般公共预算基本支出为176.342万元,其中:
人员经费155.272万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;公用经费21.069万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。
四、发改委(部门)2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为3.5万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。主要原因是一直没有该项预算安排。
公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),较上年预算增长40%。增长的原因是财政统一规定
公务接待费0万元,与上年预算持平。主要原因是一直没有该项预算安排。
五、关于发改委(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
发改委历年没有该项财政预算安排。
六、关于发改委(部门)2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,发改委(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。发改委(部门)2018年收支总预算万元。
七、关于发改委(部门)2018年收入预算情况说明 发改委(部门)2018年收入预算22348.342万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入22348.342万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%;……。
八、关于发改委(部门)2018年支出预算情况说明 发改委(部门)2018年支出预算22348.342万元,其中:基本支出176.342万元,占0.79%;项目支出22172万元,占99.21%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年发改委(部门)本级、……(罗列下属单位)等的机关运行经费预算134.353万元。
(二)政府采购情况
2018年发改委(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,……。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,发改委(部门)本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年发改委(部门)1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算100万元、政府性基金0万元、……。
第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二篇:2018年秀英区纪委部门预算
2018年秀英区纪委部门预算
目录
第一部分
秀英区纪委2018年概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
秀英区纪委2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出明细表
十、项目支出绩效信息表
十一、省级财力安排的专项转移支付预算表 第三部分
秀英区纪委2018年部门预算情况说明 第四部分
名词解释
第一部分 秀英区纪委区监察委概况
按照预算管理有关规定,目前我区部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我委预算单位的收支均包含在部门预算中。
一、主要职能
根据中央、省、市国家监察体制改革工作有关精神和《海口市秀英区机构编制委员会关于中共海口市秀英区纪律检查委员会机关海口市秀英区监察委员会机关机构编制职数调整方案的通知》(秀编〔2018〕2号)文件精神,成立海口市秀英区监察委员会,和中共海口市秀英区纪委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称体制,履行纪检和监察两项职能。根据《党章》和《监察法》的规定,区纪委监委的主要职责是:
(一)负责党的纪律检查工作,贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决策执行情况。
(二)负责全区监察工作,贯彻落实中央、省、市有关监察工作的决定,按照管理权限对区级中国共产党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员;法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员;国有企业管理人员;公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员;基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员以及其他依法履行公职的人员等进行监察。
(三)负责检查并处理区直属机关各部门、各乡镇、街道党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分,受理党员的控告和申诉,协助或直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
(四)负责调查处理区各类监察对象、各乡镇政府、街道办事处及其主要负责人和区政府任命的区属企业事业单位主要领导违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理),受理个人或单位对监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查工作方 针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育工作。
(六)做好监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
(七)对党的纪律检查工作和监察工作进行调查研究,拟定党纪政纪有关规定。(八)指导区直机关各部门党委(党组)、各乡镇委、街道工委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,审核区直各部门党组、党委纪检组和各乡镇纪委领导班子人选,组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。
(九)承办区委、区人大授权和交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中共秀英区纪委区监察委内设12个副科级科室,下设4个副科级纪检监察派驻组。
(一)办公室
负责处理委机关日常事务,负责区纪委全委会、常委会议,区监察委委务会议及其他重要会议、活动的筹备组织工作,负责与区纪委委员的联系;组织起草区纪委全会工作报告、向区委区人大的工作报告、有关文件文稿,编发通报信息,审核以区纪委区监察委及办公室名义发布的公文;督促检查区纪委全委会工作部署和区纪委常委会议、区监察委委务办公会议决定事项及委领导批办交办事项的落实情况;组织协调委机关机要文件的办理和运行管理,保管、使用区纪委区监察委及办公室印章,负责委机关保密工作,协调全区纪检监察系统密码管理工作;负责委机关对外联络接洽工作;指导全区纪检监察系统的办公室工作;统筹指导归档工作,负责委机关文书、音像等档案管理,指导编辑整理有关档案材料;负责委机关后勤管理和服务工作,负责委机关财务管理、国有资产管理工作;负责委机关涉案资金管理工作;承办领导交办的其他事项。
(二)干部室
负责全区基层纪检监察组织建设、干部队伍建设和制度建设,指导各基层纪检监察组织加强干部队伍建设和组织建设,研究制定关于加强纪检监察干部监督的规定,指导全区纪检监察系统干部监督工作;负责全区纪检监察系统干部教育培训工作;负责委机关队伍建设,承办有关机构编制、干部人事、人员档案、工资福利等工作;会同有关部门负责各镇(街)纪检监察组织领导班子建设,监督检查全区纪检监察系统干部选拔任用工作,承办各镇(街)纪(工)委书记、副书记提名考察等干部人事工作;负责委机关日常纪律作风建设,督促委机关加强干部日常管理和监督;承办领导交办的其他事项。
(三)党风政风监督室
综合协调全区贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查,组织协调重要监督检查活动;综合协调全区党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实;综合协调全区政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实,开展有关党风政风监督专项检查,综合协调对违反作风建设规定问题的查处;综合分析全区党风政风监督工作情况,开展相关政策理论研究,提出工作建议;综合协调应由委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理,指导、督办有关部门对相关事故、事件的调查处理;履行区纠正行业不正之风办公室职能,监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况,协调查处各镇街、各部门在开展行风建设和纠风专项治理中的失职渎职行为;指导全区纪检监察系统的党风政风监督工作;承办领导交办的其他事项。
(四)调研宣教室
负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传工作,组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作;负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败教育工作,开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育,组织协调廉政文化建设及纪检监察电化教育工作;负责委机关的新闻事务,承担委新闻发布的日常工作,组织协调党风廉政建设和反腐败信息传播工作;负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败网络舆情信息收集、研判和处置工作,协调市直有关部门和新闻网站等做好网络宣传引导工作;组织指导全区纪检监察系统的宣传教育、廉政文化建设和网络信息工作;组织协调全区纪检监察系统的调研工作,组织开展政策理论及重大课题调查研究;承办领导交办的其他事项。
(五)案件监督管理室
负责对党员干部问题线索进行集中管理,并分送相关纪检监察室;负责向上级纪委上报腐败案件线索处置和案件查办报告,受理下级纪检监察组织线索处置和案件查办报告,分送相关纪检监察室;负责本级查办案件的组织协调和跨地区跨部门协作办案联系协调工作;负责对依纪依法安全办案情况进行监督检查,落实办案安全工作,对办案场所的安全保卫、保密工作进行监督检查;负责督促查办区委和委领导批办、交办案件及办理相关事项;负责对查办案件及相关专项工作情况进行统计分析;承办领导交办的其他事项。
(六)案件审理室
负责审理区纪委区监察委直接检查处理和各基层纪检组织报批或备案的案件,审理司法机关移送的相关案件;承办党员、监察对象对委作出的党纪政纪处分或其他处分不服的申诉案件;承担区监察委的行政复议、行政应诉工作,承办区纪委区监察委给予的党纪政纪处分的解除工作;起草案件审理、申诉复查、行政复议、行政应诉和解除行政处分工作的程序性条规;承办领导交办的其他事项。
(七)信访室(举报中心)负责处理群众来信来访,办理群众举报事项;受理涉及党风党纪问题的检举、控告和申诉,督促、催办转送下级纪检监察组织承办的控告、申诉案件和其他重要的信访问题;核查部分信访举报线索,办理一些时间紧急,情节简单的案件;调查群众信访反映的突出问题,通过信访渠道为执纪办案提供案件线索;综合带普遍性和倾向性信访信息;做好信访保密工作,维护当事人的合法权益;承办委领导交办的其它事项。
(八)第一至第五纪检监察室
监督检查联系单位(部门)领导班子及干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及区委、区人大决定、命令等方面情况;监督检查联系单位(部门)党委(党组)落实党风廉政建设主体责任、纪检组落实监督责任的情况,对涉及的干部实施责任追究;督促联系单位(部门)监督对象加强作风建设,监督检查中央、省委、市委和区委关于作风建设规定的执行情况,调查处理严重违反有关规定的行为;承办联系单位(部门)干部的违纪违法案件和其他比较重要和复杂案件的初核、审查并提出处理建议,承办联系单位(部门)应由委机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查并提出处理建议,按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求,监督、指导联系单位(部门)案件查处工作;参加联系单位(部门)领导班子民主生活会,组织协调对联系单位(部门)干部的诫免谈话工作;负责了解联系单位(部门)的纪检监察机构开展工作情况,综合、协调、指导联系单位(部门)及其系统的纪检监察工作,协助考察了解联系单位(部门)的纪检监察机构领导班子和干部队伍建设情况;承办领导交办的其他事项。
(七)各纪检监察派驻组 在区纪委、区监察委授予的职权范围内监督检查派驻区直单位贯彻落实党的路线方针政策,遵守党的章程和国家法律法规,执行各级党委、政府决策命令的情况;监督检查派驻区直单位领导班子及其成员、干部维护党的政治纪律和组织纪律,贯彻落实党风廉政建设责任制等情况,重点监督派驻区直单位重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用事项;按照职责分工,负责派驻范围内相关检举控告类信访问题的核实处理、案件检查等工作,着力解决损害群众利益的突出问题;承办领导交办的其他事项。
第二部分
秀英区纪委2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出明细表
十、项目支出绩效信息表
十二、省级财力安排的专项转移支付预算表 第三部分 秀英区纪委2018年部门预算情况说明
一、关于秀英区纪委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
秀英区纪委2018年财政拨款收支总预算805.65万元。其中,收入总计805.65万元,包括一般公共预算本年收入805.65万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计805.65万元,包括一般公共服务支出693.10万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出39.27万元、医疗卫生与计划生育支出40.46万元、住房保障支出32.82万元,结转下年0万元。
二、关于秀英区纪委2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
秀英区纪委2018年一般公共预算当年拨款805.65万元,比上年预算数增加239.87万元,主要是新增预算项目及人员费用增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出693.10万元,占86.03%;外交(类)支出0万元,占×%;教育(类)支出0万元,占×%;科学技术(类)支出0万元,占×%;社会保障和就业支出39.27万元,占4.87%;医疗卫生与计划生育支出40.46万元,占5.03%;住房保障支出32.82万元,占4.07%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2018年预算数为805.65万元,比上年预算数增加239.87万元,主要是新增预算项目及人员费用增加。
2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为344万元,比上年预算数增加250万元,主要是项目新增。
三、关于秀英区纪委2018年一般公共预算基本支出情况说明
秀英区纪委2018年一般公共预算基本支出为436.35万元,其中:
人员经费358.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利。
公用经费78.13万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费。
四、秀英区纪委2018年“三公”经费预算情况说明 秀英区纪委2018年“三公”经费预算数为39.1万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括:......。根据×××(如外事部门等)安排的××年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.×××团组:目的地为×××,人数为0人,天数为0天,主要任务为×××;......公务用车购置及运行费39.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费39.1万元),与上年预算增长111.35%。增长的主要原因包括:预算经费及车辆增加。
公务接待费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括:......五、关于秀英区纪委2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
秀英区纪委2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出(类)支出0万元,占×%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占×%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占×%;节能环保(类)支出××万元,占×%;……
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)××年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……
2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)××年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……
××××
六、关于秀英区纪委2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则,秀英区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。秀英区纪委2018年收支总预算805.65万元。
七、关于秀英区纪委2018年收入预算情况说明 秀英区纪委2018年收入预算805.65万元,其中:上年结转0万元,占××%;经费拨款收入805.65万元,占100%;政府性基金收入0万元,占××%;专项收入0万元,占××%;……。
八、关于秀英区纪委2018年支出预算情况说明 秀英区纪委2018年支出预算805.65万元,其中:基本支出436.35万元,占54.16%;项目支出369.3万元,占45.84%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年秀英区纪委本级、秀英区效能办等的机关运行经费预算78.13万元。
(二)政府采购情况
2018年秀英区纪委本级及下属(效能办)各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,……。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,秀英区纪委本级及下属(效能办)各预算单位共有车辆9辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年秀英区纪委3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算304万元、政府性基金0万元、……。
第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三篇:于都发改委2018年部门预算(模版)
于都县发改委2018年部门预算
第一部分 于都县发改委概况
一、部门主要职责
(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划;提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。
(二)研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。
(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全县经济体制改革和对外开放问题;负责企业上市和非上市公司发行企业(公司)债券的组织申报工作。组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。提出推进城镇化的发展战略。
(四)规划全县重大建设项目和生产力布局,拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施,衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资项目的专项规划;按规定权限申报、审批、核准、审核重大建设项目;审查建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;指导协调全县招投标工作。
(五)组织拟订全县综合性产业政策,协调第一、二、三产业的平衡发展;协调全县农业和农村经济社会发展,衔接农业、林业、水利、气象等专项规划;会同有关部门拟订全县服务业发展战略,拟订现代物流业发展规划,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划。
(六)推进全县可持续发展战略,负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作;组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。
(七)组织拟订全县区域协调发展的战略、规划;统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划;安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目;负责全县地区经济协作的统筹协调,指导地区经济协作工作。
(八)参与人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策及规划编制的拟定,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(九)拟定综合交通体系发展专项规划、全县交通战备发展规划;安排交通建设计划和国家投资项目。
(十)组织编制全县国民经济动员规划、计划;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系;拟订全县战略物资储备规划,负责组织重要物资的紧急调度。会同有关部门组织战略物资的收储、动用、储备。组织实施国民经济动员有关工作。
(十一)研究提出能源发展战略的建议,拟订能源发展规划;指导协调农村能源发展工作;负责能源行业节能和资源综合利用;协调指导编制电力发展规划、计划,规范电力供应和使用;按规定权限审批、核准、申报能源类投资项目。
(十二)研究提出全县人口发展战略,拟定全县人口发展规划,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展、以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
(十三)组织开展涉及国家、省、市、县投资建设项目的稽察,按照有关规定对违规问题提出处理意见。
(十四)协调组织全县争项争资工作。
(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
于都县发改委编制数40人,其中:行政编制12人,工勤编制2人,事业编制共26人(项目办5人,以工代赈办5 人,节能监察大队7人,生态办9人)。实有人数35人,其中:在职人数35人,包括行政人员14人,事业人员26人。
第二部分 于都县发改委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年于都县发改委收入预算总额为908.25万元,其中:财政拨款收入908.25万元,占收入预算总额的100%。
(二)支出预算情况
2018年于都县发改委支出预算总额为908.25万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出298.25万元,包括工资福利支出266.42万元、商品和服务支出30.43万元、对个人和家庭的补助支出1.4万元;项目支出610万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年于都县发改委财政补助支出预算为908.25万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出298.25万元,项目支出610万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排支出
(五)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额35万元,其中:政府采购货物预算35万元。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年于都县发改委“三公”经费一般公共预算安排27.8万元。
1.因公出国(境)费0万元。2.公务接待费27.8万元。第三部分 于都县发改委2018年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分
名词解释
“上级补助收入”:指根据从上级主管部门和上级财政专户取得的财政补助收入。
“基本支出预算”:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
“奖金”:指反映国家统一规定的年终一次性奖金,按在职人数和一个月基本工资额计算。
第四篇:2015市场部部门预算
2015市场部部门预算
市场部预算主要包括:设计制作费用,宣传推广费用,认证排名费用等。各项未必均需执行,市场部以建议形式提出,供公司参考。
一. 设计制作
A.中英文网站设计:为了更好地展示公司以及产品,突出灰名单功能,重新改版的网站已灰色为主色调;同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元,共计5万元。
B.产品设计:包括产品Logo,宣传册和包装设计,专业公司制作计1万元。
C.企业期刊:一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传,而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力,采用与设计产品的同家设计公司制作,计2万元。共计8万元/年
二. 宣传推广费用
A.宣传资料印刷:包括宣传册,宣传光盘,易拉宝等。宣传册5元/本,预计5000元(1000册宣传册计);宣传光盘3元/张(1000张宣传光盘计)易拉宝200元/个,预计2000元(10个易拉宝计,展会使用)。全年用度,如遇不足,临时调整。
B.推广费用:针对平台及公司的宣传,采用网络推广方式,搜索引擎关键字等手段,提高公司附加值,带动部分流量的导入。百度,谷歌为首选,其余优秀网络平台或媒体也可作为备选,1500元/月,共计:18000/年;微信、微博认证2000元。
C.产品发布会经费:预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行,每半年举办一次。
活动经费主要包括产地租借与布置,礼品派发,招待。以30人规模计,每场活动经费为2.5万元。共计:7万/年
三. 认证排名
认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用,包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费,共计2万元;
排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一,从而李玉产品推广销售,根据每年销售数据和第一名差距,费用在5~8万元,预算计8万元。
共计10万元/年
四. 参与联盟会议
作为大会成员,每年的会员费用在0.5~1万;包括已加入和2015年即将加入的计3万元(计2~3个联盟大会)
共计3万元/年
五. 杂项
市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项,产生的交通通讯费用预计各0.25万元;展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。
共计0.8万元/年,除工作原因外产生的招待费用个人自理。
累积预算(不含薪资): 30万元/年
上述各项均为建议性意见,具体执行与否,需经公司高层协商确定
第五篇:预算部门管理制度
预算部门管理制度
一、预算员岗位职责
1、预算部门在总经理的领导下,主要负责组织进行工程投标、编制制工程预算。合同谈判签约、进行工程成本控制分析,通过对工程预算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合,从而保证工程投资目标的实现。
2、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度,逐级建立健全预算部各项管理规章制度。按公司要求做好工程投标报价、工程预决算编制、合同谈判签约、工程成本控制分析工作,对工程成本控制实施全面管理。
二、工作内容
1、积极主动的完成工程预决算编制及工程成本控制任务,通过对工程报价、预决算编制、合同谈判、工程资金收入支出整体调度,实施对工程资金运作的全面管控。
2、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息,收集与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料,实施工程预算动态管理。
3、对开发项目进行前期跟踪,组织工程投标工作,根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。
4、根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸,研究投资方心态,编制工程施工图预算,对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控,为项目部进行预算交底。
5、按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。
6、与甲方进行谈判、签订的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料协议,与材料供货商商谈签订自购大宗主主材协议、与施工队签订工程施工协议,做好工程合同管理工作。
7、行工程劳动力需求、机械设备要求测算分析工作。
8、配合项目部做好施工任务单的实施工作,做到及时、真是、准确,对各施工工种及项目部管理人员的考勤进行整理,参照工程量进行施工队用工及项目部管理人员分析。
9、做好工程材料使用、周转材料使用、工程劳务用工成本分析,监督检查工程施工材料耗用和工程劳务使用情况,有效的对施工过程中各项成本进行控制。
10、在施工现场掌握现场实际情况和施工进度,办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商,与甲方办理合同协议补充及预算资金调整审批的签认手续。
11、收集工程相关资料编制工程决算书,做好工程结算及内部结算工作,做好工程各类合同及预决算归档保密工作。
12、建立公司利益第一的宗旨,维护公司的形象与声誉,杜绝一切违法行为的发生。
13、实行奖罚分明原则,对连续参加5个项目投标没中的处罚500元。对投标所中标的项目,在公司与项目承包人签订合同后并承包人对投标价无反对的按中标价千分之一奖励给编制人。
14、应个人原因导致投标文件无效,及报价过低的项目应承担投标所需的各项费用。
15、配合公司其他部门进行相关业务工作。
16、完成领导交办的其它工作。