第一篇:QMS内审汇报材料
物业一分公司QMS内审汇报材料
物业一分公司从2010年正式推行QMS管理体系以来,在公司领导及主管部门的关心、帮助支持下,在全体员工不懈努力下积极推行QMS管理体系,基本实现质量管理预定目标,现将物业一分公司QMS质量管理体系推进情况汇报如下:
(一)QMS体系基本情况介绍
1、物业一分公司实行QMS管理体系是由白碱滩物业管理公司于2010年8月6日发布,2010年8月18日实施。
2、质量管理方针:科学管理 提升服务 开拓创新 顾客满意
3、质量管理目标:顾客满意率≥92%,再用设备完好率≥97%,再用计量器具周期检定合格率达到100%,垃圾清运及时率100%,小区绿地及树木成活率≥93%
4、质量管理承诺:以质量之上为宗旨,打造一流物业服务;以优质高效为目标,持续提高服务水平;以顾客关注为焦点,不断实现顾客满意。
(二)QMS体系运行情况
1、加强领导 资源保障
物业一分公司从2010年正式推行QMS管理体系至今,分公司各级领导,始终高度重视QMS管理体系的运行情况,体系运行之初就牢固树立了“顾客满意、服务至上”的思想,对内在员工的劳动用品、班组的物业用房、设施设备等多方面都进行了不同程度的调整和配置。对外,在公司的正确领导和支持下,制定和完善各项标准制度,投入大量人力、物力、不断提高服务管理水平,年年提升居民小区生活环境绿化、美化、净化、亮化质量。今年为了迎接国家卫生城市、文明城市复审检查和创建达标小区的需要,分公司做了大量的工作。
2、完善规章制度 建立管理机制
分公司始终“坚持科学管理、提升服务、开拓创新、顾客满意”的质量方针,努力实现分公司质量管理目标,为此我们建立了一系列适应油田物业管理发展和分公司发展需要的各项规章制度。如:“岗位职责、工作程序、岗位工作标准、绩效考核制度、员工奖惩条例、值班工作制度、客户回访工作制度、投诉接待及处理制度、财务经费管理制度、工资管理制度、考勤制度、会议制度、学习制度、员工培训制度”等,并加大检查落实力度,使各项工作有计划、有方法、有依据、有目的的逐步开展。
为了完善内部管理机制,分公司采用“走出去、引进来”的方式积极参加上级组织的各项业务培训学习和经验交流学习活动。分公司组织班组长以上人员到市区及兄弟单位学习参观,在吸取先进管理经验的基础上,结合实际情况,不断完善每个管理及操作岗位的职能作用范围,促进了各岗位的工作积极性、主动性,使各族员工在工作中不断实践和锻炼,业务管理水平得到提高。
3、以人为本 提高素质
员工是实现质量管理目标的重要的基础,只有关爱员工,不断提升员工的综合素质,才能保障质量管理不断提升。
首先为了保障员工的身心健康,分公司提倡“快乐工作,健康生活”理念。每年分公司都组织开展健康宣传和文体活动,组织职业病防治法、低碳环保生活宣传及禁烟宣传活动。今年又进行了广播操比赛、员工一日徒步行、节日文体比赛等小型多样的群众性健身活动。多次参加公司举办的足球、篮球、羽毛球等 “团结杯”系列文体活动,取得了较好的名次,凝聚了员工的向心力,树立了“关注健康、珍爱生命,注重安全”的先进理念。其二,分公司高度重视员工的技能和能力培训学习活动,每年组织技术比武和劳动竞赛活动,今年又组织员工60余人次开展技术比武竞赛、40余人参加园林设备操作培训、22人参加全国物业企业经理岗位培训,2人参加质量管理体系培训共开展劳动竞赛评比7期,评选出金牌、银牌、铜牌优秀班组21个,优秀办公室5次。其三,分公司积极开展全面质量管理活动,每年上报QC活动课题。其中提高三七景天扦插成活率获得自治区第32次优秀质量成果发布三等奖,降低草坪修剪机维修成本评为新疆油田公司质量管理成果三等奖,提高南园花园绿化满意率被评为矿区事业部QC成果三等奖,研究蚜虫防治新配方被评为油田公司矿区服务事业部QC成果三等奖。通过实施QC活动,总结经验,巩固已取得的成绩,继续加强教育学习,提高服务意识,做好绿化工作。
5、开展能力评估 实现管理目标
分公司为了切实落实全员绩效考核制度,要求员工具备4个能力(暨适应所从事工作的身体能力;胜任所从事工作的业务能力;具备事故预防分析能力;应会紧急情况下的应急能力)并按照制度要求全员开展绩效考核和员工能力评估,同时对绩效考核人员也要接受绩效考核落实情况检查起到相互督促作用。由于绩效考核的实施,员工的工作作风和服务意识、业务水平以及投诉处置率有了显著提高;机关各办公室工作效率也得到提升,为质量管理工作良性循环起到了极为重要的促进作用。
6、强化监督 落实承包商管理责任
分公司所管辖区内芙蓉、远征小区绿化管理工作属于外包养护,为了有效控制外包服务质量管理水平,进一步提高承包商质量管理意识,组织承包商进行质量标准培训学习,制定并实施承包商管理考核办法,每月对承包区域进行质量考核,及时整改考核中存在的问题,并将考核结果上报公司生产运行科备案,确保承包商质量管理水平稳中有升。
7、开展业主满意率调查 持续改进服务质量
分公司为了更好的服务居民,至少每季度进行一次业主满意率调查,在调查过程中广泛听取居民意见,及时了解居民对物业服务所做工作的满意程度,从中改进服务内容,提高服务质量。今年业主满意度调查问卷的发放数量共 500份,回收 461份,达到质量目标标准。
通过各项工作的开展,分公司基本实现了质量管理目标和管理承诺:在顾客满意率调查统计中:保洁满意率达到92.95%;绿化满意率达到94.37%;员工服务态度满意率97.18%;服务效率满意率97.18%;在用设备完好率97.2%;在用计量器具检定合格率达100%;垃圾清运及时率100%;小区绿地成活率98.4%;和树木成活率99.9%.8、不断完善 持续改进
质量管理体系是一个动态的管理过程,需要不断更新和完善。针对:质量管理体系文件和标准的培训需要进一步强化;质量体系的监督检查、顾客满意度统计、分析及不满意改进措施需进一步加强;适用法律法规还要进一步补充识别等问题,制定改进措施不断改进。今后我们要加强质量理念培训教育完善质量管理各项基础工作,严格履行岗位工作职责,落实直线责任和属地管理职责,促进体系管理适合分公司实际工作。
第二篇:各部门内审汇报材料
技术部管理评审汇报
技术部主要负责公司的工艺技术、工装管理、质量信息的收集处置、内部质量审核、纠正(预防)措施等。自各项质量管理制度建立以来,技术部都能严格执行各项制度的规定,产品质量意识和工作责任心明显增强,产品质量整体水平稳定提高,质量管理工作逐步规范。
自公司建立健全各项质量管理制度以来,我们完善了公司的产品加工工艺,规范了矿车、皮带机及皮带机托辊、缓冲托辊等产品所有的图纸,收集了公司主导产品的国家标准和配套的标准,形成了公司完善的工艺技术管理体系。
按照公司内部质量审核管理制度的要求,结合本公司的实际,于2011年10月10日~11日进行了内部质量审核。通过审核,公司各级各类人员及各职能部门和生产车间基本都能按规定的要求开展各项工作,并做了大量扎实的工作,也取的了明显的效果,建立健全了公司的各项质量管理制度,操作规程,并能严格执行。使公司的各项管理工作逐步走上规范化。各职能部门基本上能够履行各自的职责,能够按照管理制度的要求开展各项工作,基本能够满足要求。但也存在一些问题,主要有:
1、公司员工对质量管理制度的学习不够,理解不深刻。
2、生产作业现场部分物品摆放不整齐。
3、个别产品工艺不够健全完善。
须进一步改进的建议:
1、进一步加强各部门主管的业务能力培训,提高综合素质。
2、严格按照各项质量管理制度的规定,开展公司各项工作,并做好记录。
二O一一年十月
质检部管理评审汇报
技术质量部主要负责公司的质量管理、产品质量检验、检验试验设备、不合格品控制等。自各项质量管理制度建立以来,质检部都够能严格执行各项制度的规定,产品质量意识和工作责任心明显增强,产品质量整体水平稳定提高,质量管理工作逐步规范。
1、质量管理工作
公司建立健全了质量管理组织机构,完善了质量管理制度,形成了完善的质量管理体系。
2、产品质量检验工作
我们配备了专职检验人员,明确了质检机构及检验员的职责和权限。建立了各类产品质量检验制度,主要有:原材料、零(元)部件进厂、生产过程及成品出厂检验和试验管理制度;原材料、外购(协)件抽样及检验规程;工序抽样及检验规程;矿车检验规程;皮带机检验规程;皮带机托辊检验规程、皮带机缓冲托辊检验规程等,质量检验管理制度已基本健全。按照管理制度的规定我们严格实施了采购产品(包括外委加工产品)、生产过程产品、成品的质量检验工作,各种质量检验记录齐全。
3、检验试验设备管理
我们建立了“检测设备管理制度”,按照规定,建立了
管理台装,制定了检定校准计划,并按计划对所有检验、测试设备进行了检定校准。
4、不合格品控制
我们建立了“不合格品控制管理制度”,按照规定,我们对所发现的不合格品进行了记录。今年在产品加工过程中,有时出现尺寸超差的现象,对所发生的不合格品,我们都按照规定,进行了评审,采取了相应的措施。
存在的问题及改进的建议:
1、在产品质量检验过程中,有时不能严格执行制度的规定,今后要教育职工作严格执行各项质量检验制度的规定。
二O一一年十月
经理办管理评审汇报
经理办在公司质量管理体系中,主要负责文件和资料管理、管理评审等工作。现将体系自建立运行以来,各项工作的进展情况向大家作一汇报。
1、文件管理
经理办负责除图纸、工艺文件、产品标准等技术文件以外的所有文件的管理。为规范公司的文件和资料管理工作,我们建立健全了公司的“文件和资料管理制度”,并按照管理制度的要求,制定和下发了各种有关的管理制度,完善了公司的主要生产和试验设备操作规程。技术部完善了公司的产品图纸、工艺卡片、工艺规程等。目前各类文件的管理基本上都能符合管理制度的规定。各种编制、审核、批准等手续齐全,建立了公司的受控文件清单,文件的发放都予以登记记录等。
2、管理评审
按照“管理评审制度”的要求,结合公司实际,我们已决定于十月十六日召开公司的管理评审会议。
存在的问题及改进的建议:
1、在文件管理方面。有关国家的法律法规、行业及上级部门的文件收集不够,须进一步加强有关这方面文件的收集整理。
二O一一年十月
人事培训部管理评审汇报
人事培训部在公司质量管理体系中,主要负责人力资源及员工培训等工作。现将体系自建立运行以来,各项工作的进展情况向大家作一汇报。
1、人力资源
公司现有工厂技术人员5人,其中高级职称1人,工程师职称2人,能够满足公司产品生产的需要。公司的天车工、电焊工、电工等都一经过培训,并取得了特殊工种操作证书。
2、员工培训
按照“员工培训管理制度”的要求,今年我们组织各级管理人员、技术人员、检验人员进行了矿车、皮带机、皮带机托辊等产品的技术标准培训,通过培训考核,使大家进一步了解了产品的技术要求和规范,加深了对产品标准的理解。今年我们还计划进行一次全公司员工对《安全生产法》及各种安全技术操作规程的培训。
存在的问题及改进的建议:
1、员工的培训还有待进一步加强。
二O一一年十月
材料供应部管理评审汇报
材料供应部主要负责公司的物资采购、供方评价等工作。自公司质量管理体系建立运行以来,材料供应部严格按照各项质量管理制度的规定,做了大量扎实有效的工作,取的了明显的效果。
按照公司质量管理制度的要求,我们建立了“原材料、零(元)部件采购管理制度”,按照规定,我们对提供物资的各个供方进行了评价选择,最后确定有较强质量保证能力、有较强履约能力的供方为本公司的合格供方。对所有的采购物资我们实行分类管理,凡是到厂的物资,我们进行100%的验证,并按要求进行抽样检验,经检验或验证合格后交库管员办理入库手续。
存在的问题和改进的建议:
1、个别供方的评价资料还不齐全,须尽快落实。
二O一一年十月
经销部管理评审汇报
经销部主要负责公司的产品销售、售后服务等工作。自公司质量管理体系建立运行以来,经销部严格按照各项质量管理制度的规定,做了大量扎实有效的工作,取的了明显的效果。
1、产品销售
我们建立了公司“产品销售台帐”及“产品制造合同台帐”,今年以来,公司能够根据用户的需求及时供货,基本能够满足用户的需求。
2、售后服务
公司建立了“销售服务管理制度”,按照规定,我们今年对提供给客户产品的质量问题进行了及时服务,消除了对本公司的产品质量影响。
存在的问题和改进的建议:
1、质量信息的收集不齐全,须建立质量信息记录本,及时记录各种质量信息。
二O一一年十月
计划企划部(车间)管理评审汇报
计划部(车间)主要负责公司的生产任务安排、生产调度、生产设备管理、产品加工、生产现场管理、工位器具管理、安全生产管理等。自公司质量管理体系建立以来,我们严格按照规定,规范了公司的生产管理等各项工作,做了大量扎实有效的工作。
1、生产管理
健全完善了公司生产过程控制程序,能够严格按照合同、订单及交货期的要求,及时下达生产任务单,并积极组织生产,按要求各操作工进行自检、互检,以确保产品质量。
2、生产调度管理
根据合同、订单的要求,我们积极进行了生产组织,对生产中出现的问题,我们及时进行了协调解决,对并每天生产进度完成情况进行统计,并结合车间实际,进行生产调配,尽量达到均衡生产。
3、生产设备管理
我们建立了公司的“设备管理制度”,按照规定,我们健全了公司的“设备管理台帐”,完善了公司设备的标识,加强了设备的日常保养和定期的维护保养。使设备运行处于完好状态。
4、工位器具管理
建立了公司的“工位器具管理制度”,并按规定建立了工装工位器具台帐,对工装我们按要求实施验证,验证记录齐全。
5、安全生产管理
我们建立了“安全生产和劳动保护制度”,按规定每月对生产车间进行安全检查,对存在的隐患按“三定”进行处理。
存在的问题几改进的建议:
1、车间现场部分物品摆放不够整齐,个别产品缺乏必要的防护设施。应根据实际需要制作必要的工位器具,加强加工过程产品的防护,确保产品质量。
2、个别设备日常保养不到位,加强职工教育,做好设备的日常保养。
二O一一年十月
第三篇:汇报材料(华润控股公司内审)
山西临县华润联盛黄家沟煤业
有限公司汇报材料
尊敬的各位领导:
大家好!首先我代表山西华润联盛黄家沟煤业有限公司对各位亲临我矿检查指导工作表示热烈的欢迎和衷心的感谢。下面将我矿今年所做的各个方面的工作作一简单汇报。
1、矿井现状:
山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司是由主体企业山西华润联盛能源投资有限公司兼并重组整合的单独保留矿井,其前身为山西临县黄家沟创伟焦煤有限公司属地方国有煤矿,该矿始建于1971年,1975年投产,批准开采煤层为2#—10#煤层,现采5#煤层,井田面积为7.392平方公里,现有保有储量6800多万吨,可采储量4300多万吨,其中5#煤剩余可采储量为1000万吨左右,根据晋煤重组办发[2009]130号文关于吕梁市临县华润联盛黄家沟煤业有限公司重组整合方案的批复,矿井能力由90万吨/年增加到120万吨/年,井田面积和批准开采面积都没有改变。2011年9月20日我矿取得年产120万吨开工报告,正式成为基建合法矿井,建设工期为18个月。
目前,我矿开拓方式为两斜一立,主斜井担负矿井提煤、进风任务,副斜井担负矿井下料、行人、进风任务,回风立井现担负全矿井回风和二水平开拓提升任务。全矿井采用中央并列式通风方式,主风机型号为FBCDZ№24 185KW×2对旋轴流式风机,风量为95m3/s。井下局扇采用15KW×2对旋风机;运输方式运煤采用皮带输送机,运输和下料采用无极绳绞车运输;井下供电实现10KV高压下井,但全矿未形成双回路供电方式,排水系统现有两趟管路和3台DF85—45×5 90KW的主水泵,井下有主、副水仓2个,容积达1600m3;掘进工作面采用综掘和炮掘相结合的掘进方式。现掘进工作面有采区轨道巷、采区运输巷、采区回风巷和副斜井轨道大巷的附属工程(交叉点和消防材料库);采煤工作面有1101综采工作面和上山回收煤柱炮采工作面。
2、证件办理情况
我矿从2010年1月23日办理采矿许可证开始至2011年9月20日止,经过临县人民政府主管部门的支持和配合,华润联盛公司鼎力协助以及矿方竭力排除、处理各种艰难矛盾和问题,换发新的采矿许可证。120万吨/年矿井兼并重组整合初步设计及安全专篇批复。2011年9月20日取得开工报告的批复文件。虽然在办理过程中开支巨大,但现我矿真正成为120万吨/年基建合法矿井,利害关系相当突出。
3、安全生产情况
安全方面:我矿通过制定并出台了一系列安全管理制度以及奖罚制度和考核制度并对工人进行安全知识教育培训,通过安检部门严格执行安全隐患排查制度,“狠抓三违”,采取铁面孔、铁手腕、铁心肠的三铁办法,1—9月份未发生重大伤亡事故。
生产方面:通过努力我矿1—9月份完成生产任务40.17万吨,完成公司计划的:115.8%。
4、基建方面 矿建:2011年上半年基建工程的主要节点围绕1101综采工作面的形成而展开的,我矿通过华润联盛公司的密切配合与大力支持,与全体基建管理人员和矿级领导的共同努力,圆满完成了公司下达的基建任务,并提前27天完成了1101综采工作面与相配套的辅助巷道,上半年累计完成井巷工程3190m。下半年围绕2012年矿建工程验收主要工作节点是采区3条巷道继续掘进并完成、采区水仓的形成、总回风巷的刷帮、副斜井轨道大巷内的附属工程、二水平各主要巷道的形成、1103验收工作面3条顺槽的掘进。
土建:由于公司对地面土建工程不太十分重视,趋于一种重生产、轻基建的工作思路,所以导致土建工作进展缓慢,加之村矿矛盾的影响,今年计划并能完成的土建项目为2个原煤筒仓的主体工程完工、4层联合建筑楼主体完成、锅炉房完工、3号挡土墙完成、外罗沟移民新村地梁工程完成、供暖管沟的完善以及主斜井井口改造工程完成和主井的加热机组的安装。
5、“一通三防”方面
我矿今年在“一通三防”方面做了大量工作,启用了新的回风立井,调整了全矿井的通风系统。更换了主风机由原来的FBCD№16 75KW×2 2台更换为FBCDZ№24 185KW×2 2台,井下全部淘汰了11KW以下(括11KW)的局部通风机,更换成15KW×2的对旋风机,实现了双风机双电源并能自动切换,对井下所有废弃巷道和超过6m的独头巷道进行了密闭和设置栅栏。加强了通风设施的完善,对瓦斯防治加强了瓦斯检测力度,完善了防尘供水系统。
6、防治水方面
我矿根据上级文件精神,配备了专职地测防治水专业人员及探放水专业队伍并严格执行了有疑必探,先探后掘的探放水原则,今年以来,我矿在防治水方面也做了大量工作。首先由有资质的单位编制了水文地质资料(现正在审理中),其次对地面塌陷区、排洪渠道、主要建筑物和井口,进行了治理和采取了防洪措施;对井下主要排水设备、管路进行了检修,对主、副水仓进行了淤泥清理;完善了所有关于地测防治水的内业资料。
7、机电运输方面
由于上半年紧紧围绕综采工作面和综掘工作面,所以对井下的机电运输系统进行了大量的调整和整改,更换成3×150平方米的铠装电缆1400m,顺槽敷设高压电缆1200m,主运输巷和机电硐室设备全部到位,铺设30kg轨道2400m,重新吊挂了大巷的管线,杜绝了电气设备的失爆现象,加大了排水系统、供电系统、运输系统的改造工作,并且主井皮带已改造完工。
8、职工培训方面
2011年,培训中心认真贯彻落实上级一系列有关职工培训的知识精神,坚持“三个并重”的原则,真抓实干,圆满地完成了前三季度的各项培训任务。累计外出培训40人并取得各类资格证件、全员培训2544人次、岗前培训67人、“三违”人员培训17人。与此同时还积极参与了公司举办的各专业培训,为建立四级安全培训中心做了前期的准备工作。
9、质量标准化方面
成立了安全质量标准化建设的管理机构,制订并实施了《安全质量标准化假设的实施方案》及《安全质量标准化假设的考核管理制度》,并以矿行政文件的形式下发到各部门贯彻落实;加大对安全质量标准化投入力度,全矿井共投入工程量为1000万左右;加大对安全质量标准化建设的检查和考核的力度,加强了动态抽查和定期检查的力度,推行了检查、整改、复查、考核“闭合”的管理办法;实现了华润联盛公司要求的安全质量标准化三季度的既定分数线;推行了岗位描述、手指口述的“两述”安全确认工作法,实现明确责任、规范现场操作行为。
10、外联工作开展方面
(1)、外罗沟移民新村,地圈梁基础夯实工程就绪,附属设施(水塔、庙宇、学校、戏台、石棱、水道等),正在如期实施当中。
(2)、对外罗沟受采动影响土地裂缝、塌陷,一次性赔偿处理解决(包括复垦费用赔偿金额74.69万元)。
(3)、对黄家坡村受采动影响土地裂缝、塌陷,通过镇政府、公司外联部、煤矿外联、地测人员实地测好圈定508亩,三年青苗补偿,签订合同处理解决(支付金额91.44万元)。
(4)、对受采动影响壕则焉、黄家沟两村,分别为9院,21户危房进行现时价格评估。
(5)、对壕则焉村9院特别危房户一次性处理解决(支付金额为191.44万元)。(6)、对井下02采面所涉及黄家坡村民王海元、王军平,外联人员多次沟通做其思想工作,最终签订一次性处理协议,赔偿金额为26.3万元。
(7)、对黄家沟村66院,113户危房户签订一次性处理协议,并妥善安置到张家庄移民新村居住(现张家庄移民新居已住满)。
(8)、因煤矿历年开采,致使小寨上村吃水井干涸,通过镇政府、煤矿、村委共同商量,签订协议每年共计补偿金额17.96万元。
11、目前存在的主要问题
(1)、基建工程资金严重滞后,严重影响工程进度和质量,给社会稳定带来极大的不安全因素。
(2)、在建项目的合同不能及时签订,矿方不能按合同行使职责。
(3)、根据市级要求12月份底必须完成“六大系统”,并作为全市示范矿井。目前六大系统完善情况从4月份开始上报至今没有回复。
(4)重生产、轻基建的工作理念,全县、市主管部门对此事非常反感,给竣工验收和安全管理以及基建进展情况带来诸多不便。
(5)、由于边生产边建设,对上级主管部门的日常检查难以应对,同时对安全质量标准化的建设的推进也有一定的制约因素。
(6)、各部门人员配备严重不足,技术力量十分薄弱。薪酬太低,难以聘请技术骨干力量。
(7)、由于综采工作面的形成,地表塌陷和裂缝较为突出,造成了地质灾害的频发。
(8)、原有职工的遗留问题和村矿矛盾同样影响工程建设和生产。
最后,衷心希望各位领导对我矿的工作留下宝贵的意见,不足之处我矿将尽快完善。
谢谢大家!
山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司
第四篇:QMS案例题目
QMS题目
1、审核员查看入库产品检验记录时发现,新旧铸件厂生产的齿轮箱铸件的拒绝率高达35%。审核员问其原因,检验员解释说:该厂在前年进行的供方评审中,不论产品质量还是过程控制都是较好的,但近期铸件质量有明显下降趋势。但该厂已被我公司正式列入合格供方名单,我们也没有办法。
2、审核员在销售部门审核发现今年1月份的退货统计中有50%是A产品,销售经理说:主要是A产品中的一些关键零部件质量不稳定,遇到这种事情我们只能自认倒霉,更换不合格品,因为采取的是抽检,不能做到100%合格。
3、在试验室,试验员正准备做M100材料的性能试验,在一根材料上连续取了4个样。审核员问:有没有规定该怎么取样?试验员拿出一份T112试验规范,只见上面规定:对M100材料性能试验,采用随机抽样的办法。审核员说:不是叫你采用随机抽样吗?试验员立即回答道:随机取样,就是随便随样嘛。
答案1:6.2.1 试验员理解随即抽样的概念,缺乏能力!答案2:7.1 试验规范策划不合理
4、在装配车间的绝缘漆配置单上,“二甲苯”一栏总是空白,车间主任向审核员解释说:“二甲苯有毒,对工人健康有害,我们经多次实验,这种绝缘漆如适当提高温度,达60度左右,不加二甲苯稀释也可以对电器线圈进行浸渍处理,我们就修改了工艺,为此我们技术组还得到公司的表扬。审核员查看了未更改前的绝缘工艺规程,其中规定:用绝缘漆浸渍电器线圈应加20%二甲苯稀释,在室温下使用。
以上事实不符合标准:
A.4.2.3 B 7.4.2 C 7.5.1 D 无不符合
5、创新公司的YB-7的整机产品,其配套部件均由A厂供应,为了控制配套部件的质量,他们向A厂派出驻厂质量保证工程师,并签定了一份协议,协议中说:“配套厂检验合格的产品还要经主机厂驻厂质量保证工程师抽样合格才能装入整机,当质量保证工程师不在时,可由配套厂检验负责人代行监控职能。同样,当配套厂检验负责人不在时,也可委托主机厂质量保证工程师代行供方检验负责人的职能。自协议签定后,已发现两批配套部件不合格,但无法责备配套厂,以上事实不符合标准: A、4.2.3 B、7.1 C、7.2.2 D、无不符合
6、审核员刘雨在管理者代表赵光的陪同下去无尘装配车间审核,透过车间走廊的玻璃,刘雨看见车间的工人聚在一起喝茶,抽烟,聊天,其中一些人员没有戴防尘幅,刘雨问为什么,赵光看了一下表,解释说现在是休息时间,以上事实不符合标准: A、6.4 B、7.1 C、7.5.1 D、无不符合
7、以下属于纠正措施的是:
A、对不合格产品的再加工,追回或报废
B、将不合格产品与合格产品加以隔离并予以适当标识 C、质量体系文件的换版 D、以上都不是 E、以上都是
8、在机加工车间,工段长对图号4725发方编号A的图纸上的一个尺寸公差进行了更改,但没有任何证据证实了这个更改征得了设计部门的同意,以上事实不符合标准: A、7.3.7 B、4.2.3 C、8.3 D、无不符合
9、当和一位员工面谈时,一位审核员发现虽然对新员工工作上的培训是充足的,员工也掌握了本职工作,但对ISO9000是什么一无所知,以上事实不符合标准: A、5.5.1 B、6.2.1 C、7.5.1 D、无不符合
10、某胶鞋厂进货检验规定,进厂的每批橡胶必须作抽样作理化检测,而一位老检验员认为没有心要,只凭橡胶表面就用粉笔定上合格或不合格,以上事实不符合标准: A、7.1 B、8.2.4 C、6.2.2 D、无不符合
10、凡为技术委员会接受的国际标准草案,在ISO理事会公布成为国际标准之前,将分发各会员团体审查投票,至少需经多少会员团体投票赞成才可通过公布为国际标准: A、25% B、50% C、70% D、75%
11、车间规定废品率不能大于0.5%。审核员发现本月前20天,废品率均在0.25%到0.35%上下,但最近连续5天的废品率为0.47%、0.48%、0.49%。审核员就问,你们的废品率已经连续5天接近0.5%了,对此情况车间采取了什么行动?车间主任说:“是吗?有这样的情况吗?不过,0.49%还在0.5%以下,问题不大。” 8.4 c)
12、设计开发程序(QP-04)规定每个项目都必须在策划后编制计划,写出工作流程。审核员查看SD项目的设计计划及全部文件,发现大部分图纸的完工期是2001年3月,而设计签发日期是2001年6月。经理说SD是外销合同,产品是引进技术生产的,只要转化国外图纸就可以了,因要做内审所以我们补了一个设计计划。7.3.1
13、在质检部,审核员问:“公司是否有文件具体规定自行车中轴成品检验的抽样数?质检部经理递过来一份编号为WI0302的《成品检验规程》,审核员注意到该检验规程第4.2.2条规定“ 各种自行车零件的车铣品按表4.1中规定的批量大小随机抽样。”审核员又查到表4.1中自行车中轴的“批量范围”中只规定了“501-10000”的抽样数,就问:“自行车中轴批量≤500和>10000时,检验员如何抽样?”质检部经理说:“检验员会根据经验减少或加大成品检验的抽样数,我们的检验员都有经验,还从来没有出现过顾客退货的情况。” 7.1 c)
14、审核员在原材料仓库发现几位仓库管理工正在对一种型号为PA-12的粉状化工原料过筛,筛去大颗粒的废弃不用,余下的装入塑料袋供车间领用。仓库主任说,这是上次内审时发现的一个不合格项,即粉末在储存期内结块,我们采取的纠正措施就是过筛,质管办对此措施已验证。审核员问这样不是太浪费了吗?仓库主任说:有什么办法?仓库就是这么一种条件,又天天下雨,谁能保证化工材料不受潮呢? 8.5.2/7.5.5/6.4
15、在销售部,审核员抽查7份顾客调查表,发现其中2份写有顾客意见:“不知道应找哪个部门询问产品信息?”有2份是顾客抱怨:“购买产品后发现质量有问题,找不到联系的部门和人员。”销售部经理解释:“因为销售人员经常外出,顾客找不到人是难免的。7.2.3
16、技术部跟踪文件控制的实施时,发现工程师所用的来自母公司的标准工业流程图是一份盖“仅供参考章”的复印件,公司规定这种外来文件必须经文件控制中心盖章确认,并另盖发放章后才可做为有效文件发放,但此份复印件上只有母公司的发出章,没有本公司的确认章。4.2.3 f)
17、在销售科,审核员问销售科长如何评价顾客满意,销售科长犹豫了一下后回答:“我们公司目前还没有规定评价顾客满意的方法,但是顾客投诉很少,这表明顾客没有什么意见。” 8.2.1
18、在家用品仓库中,审核员看到环境整洁,堆放整齐,沿着走道巡视,看到标识也很清楚。但发现有的热水器7只重叠,有的8只重叠,再看热水器包装箱上,都是6的标识。管理员说我们的制度规定仓库要统一堆高,这样才整齐,所以有的堆7件,有的堆8件,那边大盒中也有堆6件的。7.5.5
19、审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程,发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-260℃,就此,审核员检查了该产品的《使用说明书》,发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-300℃。7.3.4
20、装配的最后一个工位是最终检验,由电脑控制的测试仪监测并自动记录,分离不合格品,审核员问测试仪是否定期校准,车间主任说这是160万美金买来的、世界上最先进的设备。国内只此一台,而且我们指定工程师保养,操作工不能擅动,绝对可信。7.6
21、某培训机构提供各类专业培训,根据培训需求开发新的培训课程。该培训机构拟申请ISO9001认证,在提交给认证机构的质量手册中将7.3“设计和开发”条款进行了删减。4.1 a)
22、审核员在办公室看见“公司管理文件汇编”中的文件均为第二版,查阅受控文件清单上有八份文件是第三版。办公室管理人员说:“这8份文件都是今年7月份修改后换版的,已经发放到有关部门使用,‘公司管理文件汇编’只是我们部门存档用的,换不换没关系。” 4.2.3 d)
23、某企业的总工兼任管理代表,当审核员问其如何履行其职责保持质量管理体系的有效性时,总工对审核员说:“我的工作重点还是抓技术和产品质量,平时没时间管保持质量体系的具体事情,这个问题等你们审核质保部时再问,这些事都是质保部的工作,质保部部长比我清楚。” 5.5.2
24、在人事教育科查看人员培训情况时发现,所有搬运人员和部分焊接工作的培训无记录可查。审核员问如何对培训的有效性进行评价?人事科长说:“反正都培训了,有效性很难评价,但我们相信他们。” 6.2.2
25、在销售部审核时,审核员发现许多合同没有评价记录,销售部负责人解释说:“我们的产品都是标准品,顾客又没什么特殊要求,根本不需要进行评审。” 7.2.2
26、某摩托车设计任务书中规定时速应达到90公里/小时,经测试三台样车的最大时速分别为88公里/小时。工厂召开了签定会,此摩托车的设计通过签定。7.3.5
27、审核员在采购部查合格供方上列有“利新公司”,审核员询问如何对利新公司进行评价,采购部部长说:“利新公司是老关系了,从我们公司一成立,就给我们供货,价格也合适,又送货上门,有什么问题,一个电话,人家就包退包换,评价就没必要了。” 7.4.1
28、某车间用各种颜色的筐装不同检验状态的产品,绿筐装合格品,红筐装不合格品,白筐装待检品,黄筐装已检等判品。审核员看见车间的一个角落里有一个绿筐,里面有一些零件,工段长说:“这里装的是每次生产剩余的零件,以备缺件时随时补上。”审核员问:“这些零件都是合格的吗?”工段长说:“那不一定,如果需要补齐缺件数量时,再进行检验也来得及。” 7.5.3
29、某工厂为某国外品牌公司提供多种部件,产品图纸及主要工艺都由该品牌提供。半年后,该工厂生产发展,将其中某些部件转包给另一专业工厂生产,未经该品牌公司的许可,将图纸和工艺也全部转交给该专业工厂。7.5.4
30、装配车间里放着标有“长城公司来件”的压缩机,车间主任说这是要装配到长城公司购买的空调器上的,审核员问现场的质检员这些压缩机是否已经进行了检验,质检员说这是顾客提供的配件,质量由顾客负责,我们也就没必要进行检验了。7.5.4
23、某家具厂为公司生产了一批办公室家具,经检验后全部合格,按合同的要求送货上门,发现有的家具因碰撞而出现裂纹,镜子也破损了。7.5.5
24、某工厂加工一批工件,按要求进行100%检验,发现有两个工件不合格,决定返回加工车间进行返工,返工后直接送到装配车间进行组装。8.3
25、审核员查某批工件的检验记录时发现该批工件有一项指标不符合要求,但该批工件未经任何处理就装配使用了。审核员要求查看允许此做法的批准记录,检验员这项不合格的指标不会影响产品的主要性能是可以使用的,没必要经过批准。8.3 b)
27、审核制造部门,部门主管说产品的原材料为本公司采购,所以无顾客提供的产品,审核员问无其他顾客提供的东西,主管说,只有交付用的周转箱是顾客的,而且每箱的摆放、固定、数量都由顾客规定,箱子也是顾客做的,但不属于产品的一部分。7.5.4
28、在销售部,审核员抽查合同登记簿,发现有许多修改的记录。销售科长介绍:“由于顾客根据市场销售情况,经常要调整送货量,因关系较好,一般电话联系”,审核员抽取了4月20日修改记录,要求电视机送货量从500台减少到300台,核对发货记录时发现实际发货量仍是500台。销售员说:这是老客户了,这次多送一些,下次少送些就可以了,客户不会有意见的。7.2.2
29、审核员审核热处理工序,发现××产品正在进行退火,温度显示仪为580℃,工艺规程规定为600±10℃,审核员问操作者为什么未按工艺规程操作,工人回答:“580℃同样能够达到性能要求,为了节能,我们经常这样做。” 7.5.1
30、设计开发程序(DP85-01)规定每个设计项目都必须在策划后编制新产品开发设计计划。审核员参看T产品的设计资料,看到大部分图纸的完工期是2002年5月,但不能提供设计计划。设计科长说T产品是引进美国PI技术生产的,只要转化国外图纸就可以了,没有必要再编制设计计划。7.3.1
31、审核员在质检科看到5、6月份连续8次因设备故障而发生了工件断裂的情况,造成报废支架24件。审核员问科长:此问题现在解决了吗?科长说:设备修理过后,故障稍有减少,但7、8月份仍出现5次设备故障,报废支架16件,且是同一位操作工造成的,效果不够理想。8.5.2
32、在成品仓库,审核员看到堆放的42.5级硅酸盐水泥有的16包一摞,有的20包一摞,且堆放在底部的水泥包有的已经破裂,而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包。仓库管理员解释说:“近来库房比较紧张,只好堆放的高一些,可以节约码放地方。” 7.5.5
33、审核员在销售部查2004年2月销售统计报表时,发现一批DT34型密封件共计1000件注明“因合同更改积压”字样,销售部长说:“这是××公司今年1月份定的货,本来定好要3000件,但后来他们来电话说只要2000件,可是我们忘啦通知生产部,所以就积压了这1000件,到现在还没有买出去。” 7.2.2
34、审核员在销售部查看上季度产品销售统计分析报表,看到有许多顾客要求退、换货的纪录,退换数量占了全部销售产品的21%,报表中写明的原因分析是运输不当造成的外壳破损。审核员问:“对这种情况是如何处理的?”销售部长说:“这不是我们的责任,发货时产品的外壳都是好的,产品都是合格的,这些问题都是由于火车和汽车的野蛮运输造成的,我们也没有办法,只能退换或修理。” 7.5.5
35、某建筑施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订的合同中写明:施工中使用的钢筋必须是甲方指定的企业生产的。审核员要求查看钢筋的检验纪录,施工项目部的质检员说:“这些钢筋是从甲方指定的企业生产的,质量当然由甲方负责,我们用不着检验。”7.4.3
36、审核员在销售科看见编号为0305的“顾客意见登记表”中写到“2003年7月18日××宾馆王XX来电说2003年7月13日购买的一批空调安装使用后有漏水的情况,且噪音较大”,表格“处理”一栏空白未填。公司的售后服务控制程序中规定:对顾客提出的质量问题,应在三天内解决。销售科长向审核员解释说:“这批空调是我们负责安装的,但因为这几个月安装空调的情况很多,我们人手有限,后来一忙也忘啦派人去。” 7.5.1
37、审核员问销售部经理,公司的质量目标完成情况及顾客满意情况,经理回答说:质量目标完成情况质保部每月有统计,我们不清楚。关于顾客满意情况,我们有每季度的“顾客满意度调查表”,在业务员那里保管,不公开发布,到年末管理评审时再汇总上报。5.5.3
39、某大桥管理处对通过大桥的车辆进行管理,按企业指导书要求:载重车辆荷载为80-180吨,通过大桥时其他车辆必须停止过桥。查2001年7月16日夜间十一时车辆通过行使记录。有载重汽车装载数100吨车辆通过,其他车辆也照常行使。7.5.1
40、审核员在注塑车间,查看HT80注塑机,由电脑控制预热、注塑温度、保压的压力、时间、速度等工艺参数。审核员要求提供电脑软件确认记录,车间主任说:“这是刚进厂的新设备,不必要进行什么确认。” 7.6
41、某厂在对氮气瓶罐装氮气时,规定要5分钟装一瓶,方可装到规定气量。车间工人说:“这几天因为出厂量增加,供不应求,我们每4分钟装一瓶,以提高速度。”由此使得每瓶装入量减少了5%,超过了规定的偏差。7.5.1
42、在二车间,检验组办公室黑板上写着:编号30-004零件焊接裂缝已补焊,并转入20工序加工。审核员请检验组长提供裂缝焊补措施的记录及焊补后进行检验或试验的记录。检验组长解释说:“此零件是大件,我们就在工件上作了一个补焊记号,让焊接车间拿去修补,修补后由他们直接送到20工序去加工了。” 8.3
43、某啤酒厂今天生产出一批啤酒正在装车发货,批号为2001-3-1。审核员要求查看该批啤酒的细菌检测记录,厂方人员解释说:“客户要得急,先发货,试验正在做。培养这种细菌需24小时,明天才能见到细菌检测记录。” 8.2.4
44、某工厂没有销售权,由集团公司对外承接业务再安排计划下达到工厂。当审核员问及如何实施与产品有关要求的评审时,工厂负责人说本厂不进行评审,标准中7.2.2条款的要求对本厂不适用,由集团公司负责。7.2.2
45、审核员到某物业公司进行现场审核,走到办公室(负责人事调配和培训的部门)询问该公司保安主管岗位应该具有什么能力,有否规定要求?办公室主任回答说:“只要身体强壮,思路清晰,总经理同意聘用就可以了。没什么专门的规定。” 6.2.2 a)
46、在机加工车间,某机床后靠墙处放着三个工件,审核员问这是否是合格品,操作者回答:“这不是我的班,可能是夜班的,是否合格我也不知道。”在场的搬运工解释说:“可能是昨天送库剩下的,等会我就运走。”询问当班检验员,检验员回答说:“这三件产品有些问题要等张技术员处理,这两天他出差了,等他一回来就处理。” 7.5.3
47、在某玩具包装车间,审核员发现W18玩具包装图表明包装板的材料是银灰色波纹塑料板,而现场工人使用的是天蓝色硬纸板做的。车间主任解释说:“塑料板上星期就用完了货,要得急,供应科一时买不来,和设计科沟通后他们同意用纸板代替。”审核员问图纸和工艺卡怎么都没有显示出来。主任说:“设计科科长说工程师出差还没回来,更改单没法批准,图纸也没法改,先这样做,问题不大。” 7.5.1
48、审核员在检测室抽查产品检测报告,共有5项指标的检测结果,而国家标准(GB××××-2005)规定该产品的检测项目应为8项。审核员问检测室主任:“你们的检测项目为什么比国家标准少了3项?”检测室主任说:“按要求应该是8项,而我们是按工厂的检验规程要求办的。” 接着出示了该检验规程,发现确实少了3项要求。7.1 c)
49、审核员在物资管理部审核时了解到,近期从A化工厂采购了大批生产混凝土外加剂用的化工原料。审核员问对A厂是如何评价的,物资管理部长说:“A厂是顾客指定的,我们了解到他们的价格比其他厂便宜,虽然产品质量不太稳定,但有问题时他们也能给换货,所以我们决定今后就用这家了。” 7.4.1
50、审核员到某建筑工地审核时,问施工单位的项目负责人是如何对钢筋、水泥进行检验的。项目负责人说:“本工程所用的钢筋、水泥全是甲方指定我们到A公司购买的,A公司生产的钢筋、水泥各种型号都通过了产品认证,公司也于2000年就通过了QMS认证,因此他们的质量是有保证的,我们只是点点数量,直接拿来用就可以了,出了问题甲方会负责的。” 7.4.3
第五篇:财政内控内审总结汇报
财政内控内审总结汇报
X县财政局按照“阳光财政”建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,规范权力运行为核心,健全内控机制为重点,将预防关口前移,不断完善廉政风险防控机制,构建起权责清晰、流程规范、监督有力的内控监督体系,织密财政内控“防护网”,努力打造出财政资金运行和干部干事创业的“安全区”,为财政事业发展提供了坚强的政治保证。
一、主要做法。
(一)建立健全规章制度,切实做到有章可循。一是健全财政内控制度。制定X县财政局《内部控制基本制度》、《内部控制委员会议事规则》以及X个专项风险控制办法,组织编印《X县财政局内控基本制度汇编》,对存在的业务风险和廉政风险进行全面分析,厘清责任边界,采取明确职责、不相容岗位(职务分离)、授权批准控制等措施实现权力制衡,提高财政部门内部治理能力,教育引导财政干部将内部控制意识贯穿于日常工作中,有效控制财政管理中的各类风险,提高财政管理水平,确保财政资金规范、安全、高效运行。二是完善资产管理制度。
修订完善《X县事业单位国有资产管理暂行办法》、《X县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等制度,确保了国有资产保值、增值,基本建立起从资产配置、使用到处置的管理体系,促进了资产管理工作科学化、规范化、法制化。三是规范资金管理制度。
推行财政专户资金管理主动提醒制、财政资金到账X日内限时办结制、财政项目申报公示制、财政投资评审制、项目招投标制和竣工验收审计制,梳理编印《财政专项资金管理制度汇编》,规范财政资金审批制和政府采购申报制,建立层层审签、逐级负责的审核机制,从制度理财入手,推行重点工作月初安排、每周提醒、月底通报、季度考评制度,进一步规范财政资金安全高效运行。四是修订机关管理制度。
近年围绕“作风建设没有休止符、作风建设永远在路上”主题,梳理修订完善机关学习、考勤及请休假等X余项管理制度,每年都组织编印《X县财政管理制度汇编》,“制度交给大家、干部人手一册”,做到用制度管人、管事、管物,从机制上狠刹“四风”问题,从制度上堵塞管理漏洞。(二)深入开展监督检查,及时进行整改提高。
一是加强内部监督,做到防微杜渐。围绕党务政务公开,设立公示栏,扩大公开范围和内容,将财政资金拨款流程和具体要求告知服务对象,主动接受社会各界监督,组织开展财政内部监督检查。推行系统各单位经费支出票据编号入账和附件专用章制度,通过多种形式规范财政系统内部管理,确保财政资金和财政干部“双安全”。二是优化服务理念,提升服务水平。
组织资金管理科室梳理印制并免费发放涵盖资金拨付和具体流程的X类《财政专项资金服务指南》,走进预算单位面对面征询对财政工作的意见和建议,公开接受社会各界的质询和监督,做到主动服务、超前服务和延伸服务。为加强财政资金支出进度,采取财政资金到账电话提醒、办结短信告知等多种形式,缩短资金在专户停留时间,并建立每周财政资金拨付进度通报制度,汇总编发资金拨付进度通报,有效提高财政支出的均衡性和时效性。三是强化资金监管,提高使用效益。
严格按照省市财政部门关于财政资金安全专项检查的有关要求,及时制定检查方案,成立检查小组,组织开展自查和专项检查,及时消除财政资金安全隐患,落实监管责任,提升财政资金使用效益。每都安排财税监督检查局对系统各单位财务支出和财政资金管理情况进行全面检查,及时纠正发现的问题,确保各单位经费支出依法合规。四是加强网络建设,确保数据安全。
配置两台天融信防火墙,分别用于内外网,防火墙进行了区域划分并配置安全访问策略,形成了网络安全防御体系。接入财政专网计算机全部安装了财政内网的趋势杀毒软件,以防止计算机病毒侵袭;配备一定数量的网络隔离机,实现了接入金财网的计算机内外网安全隔离,从而有效的防止了病毒入侵和数据泄密,符合中省市对频密计算机和财政内网计算机的管理要求。搭建了一套完备的数据备份系统,实现了定时自动备份数据,在发生机器故障或灾难时可尽快恢复数据。五是狠抓作风建设,打造过硬队伍。
实行干部作风建设包抓责任制、连带责任制和领导值月带班督查制,围绕年前、年后及重大节庆期间县委对干部作风建设的要求,及时召开党风廉政和干部作风建设强调会,以会代训,警示提醒。按照“一岗双责”要求,层层签订《作风纪律责任书》,将作风建设责任落实到单位、夯实到个人。成立纪律作风督查组,对系统各单位、各股室进行督导检查,定期检查与不定期抽查相结合,传统手段检查与视频手段检查相结合,每周工作讲评与月末全局通报相结合,发现问题及时发出整改通知单,对个别思想麻痹和抱有侥幸心理的干部起到了提醒和震慑作用。将作风建设列入目标责任考核,按照X%的分值严格考核、实施奖惩,从机制上狠刹“四风”问题,促进了党员干部转作风、提效能、树形象。(三)切实加强源头治理,建立健全惩防体系。
一是做好部门预算编制工作。积极宣传贯彻新《预算法》,印发《关于推进预算管理制度改革的实施意见》,对贯彻实施新《预算法》、改进预算管理、规范政府和部门理财行为提出多项重点改革任务,全面了解所属预算单位的资产、负债、人员、收入、支出等情况。对部门预算编制情况进行全面客观的事前审核,对预算方法和程序进行监督,发现问题及时纠正,充分发挥财政监督的前瞻性优势,增强预算编制的透明度,保证部门预算编制的真实性、合法性,减少预算编制过程中的随意性。二是严格执行投资评审制度。
近年来,我局始终坚持“凡投资、必评审”制度理念,近三年,共计评审政府投资项目X个、报审金额X.X亿元、审定金额X.X亿,审减金额X.X亿元,审减率X%。通过对政府投资的新建和在建基本建设项目进行全过程跟踪评审和监督管理,在细化预算的基础上,对建设项目的预算执行、资金结算及财务管理状况进行全程审核,通过对政府投资项目投资进度即时监测和动态预算管理,规范了建设单位的项目管理,降低了财政资金的投资风险。三是加强政府采购全程监督。
为确保政府采购公正透明,建设视频监控招标室,对政府采购过程进行全程录像录音,并保存音像电子档案。将政府采购项目纳入财政评审,实行“四边形”立体监管采购模式。一方面将原来单一的监管模式,改变为政府采购管理股、监察室和采购中心、评审中心四个单位(股室)各为一边的“四边形”立体采购监管模式。另一方面将全县行政事业单位集中采购项目和工程类分散采购项目全部纳入财政评审。由建设单位报送参数清单、单价或项目预算总价,评审中心或委托有资质的社会中介机构进行询价定价,并与项目采购单位进行沟通,无异议签字确认后由评审中心出具评审报告,重大项目由县评审委员会进行审定,要求项目单位在采购过程中不得突破最高限价。近三年,通过推进政府采购“四边形”监管模式,进一步强化采购监督管理力度,共计节约采购资金X万元,同时避免了违纪违规问题的发生,信访投诉大幅减少,保护了财政干部,树立了良好形象。