关于物资计划、出入库及收发存管理补充规定

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第一篇:关于物资计划、出入库及收发存管理补充规定

关于物资计划、出入库及收发存

管理工作的补充规定

各煤矿:

为了规范物质管理制度,统一管理流程,特制订本补充规定。

一、物资采购及库房管理需要建立的台帐

(一)仓库管理台帐(电子台帐)

1、仓库入库单明细表

1)台帐内容:到货时间、入库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价(不含税价)、金额(不含税金额)、供货商名称等。

2)每到一批物资验收后,库管员必须按入库单逐笔进行登记。

2、仓库出库单明细表(电子台帐)

1)台帐内容:出库时间、出库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、单价、金额(不含税)、计量单位、领用部门、使用地点、用途等。

2)每次出库物资均应按出库单逐笔及时登记(其中:单价、金额根据财务会计月末提供单价一次性填制)。

3、仓库收发存表(电子台帐)

1)台帐内容:物资名称、规格型号、计量单位、上月结存数(数量及金额,下同)、本期入库数、本期出库数、本期结存数等内容。

2)库管员在每月26日启用新表时填入上月结存数,其余数据自动生成。

3)每月末以25日为截止日将电子表格及纸质收发存表交财务会计存档。

(二)采购相关台帐

1、采购员台帐

1)台帐内容:供应商名称、计划单编号、合同编号、物资名称、规格型号、生产厂家、入库时间、入库单编号、本期付款金额、期末欠款金额、收取发票金额等。2)台帐由采购员按要求建立并于每月28日前将此台帐报物资部和煤矿财务。

3)每到一批物资经验收后及每次付款后及时逐笔进行登记。

2、供应商欠款汇总台帐

1)台帐内容:供应商名称、期初欠款余额、本期增加金额、本期已付款金额、期末欠款总额、期初尚未收取发票金额、本期已收取发票金额、本期未收取发票金额、期末收取发票余额等。

2)台帐由采购员按要求建立并于每月库28日前将此台帐报物资部。

3)下月启用新表时将期初欠款余额及未收取发票及时登记,其余数据自动生成。

上述台帐的检查督促分别由相应的矿分管领导进行检查督促;公司物资部负责检查和指导;公司财务部负责复核数据准确性。

二、物资入库验收规定

(一)相关部门的物资验收职责

1、煤矿仓库员负责依据采购计划和合同对所购物资数量、生产厂家及品牌、价格、规格型号、供应商等进行验收并配合相关职能科室进行质量的验收。

2、煤矿生产技术部门负责采购物资的质量和技术标准,并对采购的相关支护材料(含土建材料)的质量和数量的控制和验收;

3、煤矿机电部门负责对机电设备设施、油脂、五金、配件、工具、钢材等物资的质量和数量的控制和验收。

4、煤矿通风技术部门负责对“一通三防”有关设备设施、仪器仪表、监测监控系统及相关材料质量的控制和验收。

5、煤矿综合办公室负责对其它办公耗材的数量和质量的控制和验收;

6、安全部门负责对劳保物资和安全设备设施、装备的数量和质量的控制和验收,并负责对火工品到货的数量和质量的控制和验收。

7、以上分工未涉及到的物资验收由机电副矿长参与或指定部门负责。

矿长全面负责物资验收工作;验收的日常工作及协调工作由机电副矿长具体负责;其他分管副矿长、部门负责职责范围内的验收工作;如果验收分工出现交叉现象,由相关责任部门联合验收。

(二)采购物资质量检验的依据和方法

1、各单位编制上报的物资采购计划。

2、物资部(或各单位)与供应商签订的采购合同及技术协议。

3、供应商出示的材质证明书、产品合格证、煤安标志、劳安证、装箱单、随货清单明细及其他资质证明材料。

4、国家和行业部门制定的标准及规范。

(三)物资入库验收的相关要求和措施

1、物资到矿时必须要求供应商提供一式三联发货清单。发货清单必须填写物资名称、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、含税单价、含税金额、供应商名称、发货日期、发票种类及税率等并由供应商签字盖章。库管员应先检查发货清单的填写内容并与物资采购计划进行对照。发货清单内 容不全不予验收;发货清单与计划不符应及时与采购员联系查明原因并征得物资部同意后才能进行验收入库;遇不能处理的事项及时汇报上级。

2、在物资验收入库后,库管员及参与验收人员在发货清单上签字确认。一联返回供应商,一联交采购员,一联由库管保存(如发货清单上有部分未验收入库的,必须在发货清单上划销并注简要说明)。

3、在验收物资时必须做到:发货清单、采购计划及编号与实际到矿的物资名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、供货商、供货时间等相对应。

4、入库验收必须检验采购物资的质量是否符合计划(合同)的采购标准及国家、行业的规范及产品相关证照,杜绝不合格物资入库、危害安全生产。

5、物资到矿后,由矿仓库保管员通知相关职能科室(包括采购员)、分管负责人及时到仓库(或卸货地点)共同验收,必须以订购合同或物资需求计划为依据,计划外物资不得验收入库。

6、验收人员依据规定进行检验,必须按照规定的采购物资质量检验的依据和方法进行验收和签字,除进行外观、尺寸、重量、体积等进行验收外,对于技术性比较强的到矿物资必须有分管科室或相关技术人员到场参与验收并签字,确认无质量问题方可办理入库手续。

7、对于质量检验不合格品,要在发货清单上签字注明,并由采购员及时联系供应商退货。如验收不合格的物资及设备设施因故不能及时退货的,应妥善采取防护措施,避免损坏和遗失。验收不合格的物资任何人不得使用。

8、对于到矿验收的物资,库管员必须及时填制入库单,并在入库当天将财务联及采购联分交驻矿会计和采购员。入库单填写的内容:物资名称、规格型号、生产厂家及品牌、材料计划审批单编号、计量单位、数量、含税单价、不含税单价、不含税总金额、验收时间、验收人签字,如遇有保质期的物资必须在备注栏填写有效期。

三、物资计划的审批

1、各单位必须按集团公司原有的物资计划规定的时间将所需用的材料计划按流程审批后报矿采购员汇总并上报。采购员汇总的计划单必须按月编号。同批次计划的同类别、同型号的物资、设备、设施在汇总时应归好类,不同类的物资不得分开计划。

2、各单位提报计划要遵循节约、确有需要的原则,根据生产实际需要及库存数量,合理确定计划提报数量,不得多报、重报。

3、各单位提报计划应详细注明物资名称、规格型号、生产厂家(配件必须注明主机型号及厂家)、用途、使用地 6 点、使用时间。不注明上述内容的计划由归口管理部门或物资管理部门责令提报单位注明或发回重报。

4、严格控制急计划的提报,各单位提报的急计划不能超过当月正常计划总数量的3%。

5、单项工程计划必须按工程项目单独填报采购计划并上报审批,并注明该单项工程的立项名称和立项申请编号。

6、因特殊情况急需购买但按正常程序提报计划可能影响生产的物资,除按集团公司物资管理规定执行外,也可由使用部门写出书面申请(详细注明型号、规格、数量、预计价格、用途、时间要求等),经矿长(或委托人)签字后报物资部批准(特殊情况可电话联系),事后必须在2日内按正常计划申报程序补报计划,否则按无计划采购论处。

7、在ERP系统建成后,若提报物资在物资管理系统中找不到相应的物资名称和编码时,使用部门要列出物资清单,注明用途、数量,提交给物资部,由物资部调研确定物资规格、型号、价格,然后通知物资部计划员在物资编码表中加入该物资的名称、规格、型号、产生厂家、价格等信息。

8、在实施物资采购计划时,必须严格按照审批后的计划实施。所采购的物资名称、规格型号、生产厂家及品牌、计量单位、数量、价格以及供货的供应商都必须按批准的计划执行。如果采购过程中需要变动批准后的采购计划时,在事前必须以书面形式报物资部负责人批准(紧急情况可电话 请示,但事后必须在24小时内以书面形式报物资部批准,否则按无计划采购论处)。

四、物资发放审批权限及流程

1、物资出库按照领用部门、主管部门、分管矿长、矿长逐级审批后,方可办理出库手续。特殊情况下,库管员在取得矿长同意后可提前发放物资,但必须在当天内补齐手续(如果相关负责人不在煤矿,可以由被授权人审批,授权必须经矿长同意)。

2、物资出库单应填明材料名称、规格型号、生产厂家及品牌计量单位、领料数量、材料用途及使用地点,发料人和领料人签字。

3、单项工程物资领用必须填写工程立项名称。库管员必须核对单项工程物资采购计划并在出库单用途栏上填写该单项工程名称,并在备注栏上登记采购计划单编号。如果单项工程使用的是非专项采购物资,则在出库单备注栏上注明该物资为库存物资。

4、材料出库单必须有相关人员签字,单据由四联组成,第一联仓库留存、第二联交财务会计考核出库物资的总费用、第三联交领用部门留存、第四联交考核单位留存。库管单应注明使用地点及用途等。所有发料凭证,相关单位应妥善保管,不可丢失。

5、如果已出库物资未完全使用,应将未使用完的物资及时退回仓库。同时由仓库管理员对物资进行验收,合格后开具负数出库单,并注明此物资为退库。

6、对个人工具及劳保用品必须单独建立发放领用台账。对个人工具原则上执行交旧领新制度,领用人必须先交旧,由库管员回收后方能领用。

7、物资出入库单据必须是相关责任人亲笔签名,严禁代签。

8、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发材料,坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。

9、物资出库时,库管员必须与领料人当面点交清楚,防止差错出门。

10、物资出库有下列情况之一的,不得发货。

1)未经行业检验部门检验或查验不合格的; 2)未办理入库手续的; 3)超过使用有效期的;

4)口头提货、电话提货、白条提货; 5)超定额费用,未经分管领导审批的。

五、问责措施

1、仓库保管员不及时通知相关验收部门或人员进行到货验收,或没做好到货登记,一次对库管员罚款100元。

2、仓库通知相关科室物资到矿后,相关科室要及时到现场进行和库管员一起验收(采购员如在矿上,则必须参加),不得找任何借口推脱,否则一次对其处罚100元。

3、对于到货物资不能认真清点数量对参与验收的保管员一次处罚50-100元;不能认真验收物资质量,导致出现质量问题,对于参与验收的相关科室人员一次处罚500-1000元。

4、在验收过程中,敷衍了事导致出现重大问题的对参与人员一次罚款500-1000元。

5、不按规定发放出库物资的,对库管员罚款50-100元。

6、编制计划不符合要求的,出现一处罚款30-100元。未按时上报采购计划的,每推迟一天,采购员罚款50元,矿长罚款200元,其余责任人由矿长进行考核。

7、未按计划采购物资的每项罚款100-200元。

8、无特殊原因,未经审批同意擅自采购的,对相关责任人每项罚款100-300元。

9、采购员不按规定登记采购台帐或不按时上报台帐的,每迟报一天,罚款50元。如果上报的台账不准确,每次罚款100元。

10、无领用手续,无库管员在场监督核实,私自使用户外物资的,每发现一次处罚责任人500-1000元。

11、由于违反集团公司采购管理制度和本规定,给公司造成经济损失的,责任人除罚款外全额承担所造成的经济损失。

六、本补充规定从二0一一年十一月二十六日起执行。

云工投动力配煤股份公司物资部 二0一一年十一月二十四日

第二篇:物资收发存管理流程

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物资收发存管理流程

一、要求

建立健全的存货管理基础工作。对各种材料、存货物资的入库、发出、领退、生产耗用,产成品的完工入库等,都必须要有严格的验收、计量及管理,明确各节点工作职责,保证物资及时经济供应。

参照德国ARCA物资编码体系,给所有物资标准统一编码。待公司系统建立时,给物料建立一套完整的编码体系。

二、物资收货流程

1、采购人员、商务人员提前将到货预告信息通知仓库管理员,并在入库前下达《入库通知单》(见附表1)。

2、仓库管理员应及时将到货信息必要时报送生产车间,并申请卸货机具及人力。

3、生产车间收到仓库管理员卸车请求后,应根据到货物资属性、到货时间及数量,妥善安排合适的卸货机具和人力。

4、仓库管理员对到货物资进行数量、质量和随机资料的初步验收,并在《入库通知单》上填写到货实收情况。并通知质量部对入库物资进行验收并出具《来料验收报告》。根据检验情况反馈给仓库管理员,仓库管理员根据实际情况办理入库手续,《来料验收报告》库管及质量部各留存一份。

5、仓库管理员或者验收人员在验收时如发现数量、质量问题,或名称规格、型号不符、包装不良造成物资损坏,要保留原包装,拍照做好记录,及时向采购、商务人员告知,由采购人员或商务人员追溯处理。

6、《入库通知单》一式三份,采购人员或商务人员、仓库管理员、财务部门各一份。

7、仓库管理员把物资分门别类放入仓库摆放整齐。待物料号完善后再对物资进行编码。

8、仓库管理员及时将实际收货信息录入存货台账。

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三、物资发货流程

1、销售部门、生产车间、售后服务部根据实际需要,填写《出库通知单》到仓库领料。

2、仓库管理员凭《出库通知单》发料,并按实际发货数量填写《出库通知单》(见附表2)一式三份,申请人员、仓库管理员、财务部门各执一份。

3、直接销售的备品,商务人员提供发货信息给仓库管理员,仓库管理员根据发货信息打包及交给快递公司。如需申请人力,请求生产车间协助或相关人员配合。

4、发货品种、数量不得超出《出库通知单》范围。发货完成后,仓库管理员负责将发货信息录入存货台账。

四、物资领出退回流程

1、生产、售后领出多余物资、销售退回物资,要实行退料制度,由退料部门列出清单,写明原因,经部门负责人审核同意后,仓库管理员红笔填写《入库通知单》(见附表3),以示区分,一式三份,退货部门、仓库管理员、财务部门各执一份。

2、仓库管理员及时凭红字《入库通知单》核收实物并办理入库登记。

五、回收旧物资管理流程

因各种原因回收旧物资,经质量部和技术部评估是否可再循环利用,根据评估结果,可再利用的,参照收货流程办理入库手续,专区摆放,并录入利旧存货台账。

六、库存信息的流转

1、申请人填好《入库通知单》、《出库通知单》以邮件形式发送仓库管理员并抄送财务等相关人员。

2、仓库管理员根据收到的申请信息,核对货物信息填写完整《入库通知单》、《出库通知单》并分送相关部门人员。

3、查阅库存数量信息,由申请人和仓库管理员自行沟通。

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4、仓库管理员应及时更新电子出入库台账信息。

XXXX设备(上海)有限公司 2018年7月18日

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第三篇:出入库管理的补充规定

出入库管理的补充规定

___日常操作管理规定:

1.1物料的验收入库:

1.1.1物料到达公司后,仓管员根据公司的采购订单,核对物料的编码,名称,数量,规格是否一致.①如果采购订单上的物料编码与存货标识的物料编码不一致时,则仓管员要上报其主管进行修改采购订单上的编码;②如果供应商送来的实物与采购订单上的物料名称不一致时,仓管员可以拒绝收料③如果供应商送货的数量大于采购订单的订单数量,那么仓管员应以采购订单的数量为准进行收货,如果供应商送货的数量小于采购订单的订单数量,那么仓管员就以实际收到物料的数量为准办理采购入库.1.1.2.对于需要地磅过称的物料,要经过采购,财务,仓库,供应商三方一起过磅确认后,才能够办理确认入库的数量.1.2物料的存放及保管:

1.2.1物料验收入库后,需按不同的类别,特点和用途进行分类存放,对于同一种物料原则上要放在一起,但如果空间不够时,要注明此种物料还有的所存放在什么位置,但存放位置不能超过两个.1.2.2物料存放后,要在相应的物料上或其旁边的货架上要注明物料的编码,名称,规格及其他必要的相关信息

1.3物料的发放:

1.3.1仓管员发料时,要核对库存物料标识的编码与ERP领料单上的物料编码是否一致,如果不一样时,仓管员可以拒绝发料,生产车间必须修改ERP材料出库单,只有当ERP材料出库单与仓库标识的物料编码一致时发能发料.___所有的领料单都必须有领料人签名,同时如果是其他部门领料时,必须有经理以上人员审核签名才有效;如果是生产车间中订单领料,有领料人签名就可以;如果是超领的物料,必须有物控和车间主管签名;如果是调拔领料,必须有车间主管以上审核签名有效.如果领料单手续不全,仓库可拒绝发料.1.4仓库的记账

1.4.1仓库的记帐也要具有连续性:也就是说仓库帐本上面的月底的结存数=上次的期末数+本期入库数-本期发出数.如果需要盘点时调整,也应办理盘点调整手续,且必须经过财务成本会计批准,然后登记在仓库的帐本上面.仓库的帐上不允许出现负数

1.4.2仓库的帐本不能随便涂改,如果发生记错数字时,应划线更改,并签名确认;

1.4.3仓管员要根据有关的入库单和领料单记帐,严禁私自无单乱记帐

1.4.4仓库的摘要也很重要,不同类型的领料,摘要也应不同,内容要简明,完整,确切

1.5仓库单据的设立及保管:

1.5.1

仓管员根据入库单及领料单的单号进行排序整理,少单或者单据手续不齐全,仓管员要负责,仓管员必须保障仓库的出入库单据完整无缺.1.5.2.仓库的出入库单据至少保留两年时间,以备查账.1.5.3.财务中心会不定时对仓库的单据清查并进行移交.2.ERP单据录入规定:

2.1从供应商采购来的物料,要及时办理入库,原则上当天采购的物料要当天入库,最迟不要超过第二天上午下班前.2.2.ERP材料出库的领料部门应与实际的领料部门相符.___对于发外的物料,仓库也应打材料出库单,领料部门应为发外的厂商;对于厂内自己生产的物料,还要发外加工的,那么内部生产的物料要先办理ERP入库,然后办理其ERP材料出库.2.4.生产中A类领料须开ERP材料出库单,生产中发外加工须开ERP材料出库单,生产中B类领料须开ERP调拔单,其他领料须开ERP其他出库单(包括其他部门领料等).___对于厂商赠送的物料,仓管要输其他入库单,并在备注注明厂商赠送字样.___对于外购产品,配件,库存的产品及材料的直接销售,月底由财务成本员汇总发OA给仓储部输单员补输ERP材料出库单

___所有生产车间用于生产的ERP材料出库单,A类物料都应有生产订单号产品编码.对于没有生产订单号及产品编码的不能输入ERP单据.2.8.仓储部输入的材料出库单,采购入库单,其他出库单,其他入库单,调拔单等单据要及时审核算,时间限定为当天的单据必须在当天下班前进行审核;材料出库单中的配比出库不能审核,销售出库单不能审核.___对于低值易耗品,其入库与发料不应输入ERP,而应开手工单据.2.10.各部门在领取物料时,可用手工单申请,并写明物料名称,编码,规格型号,数量等,然后根据手工单打ERP材料出库单,仓库根据ERP材料出库单发料.2.11.由于生产急需或者其他原因,不能按仓库管理文件执行的,需由制造中心副总以上同意后执行,并且事后及时按照有关文件规定进行补充操作.3.有关处罚规定

3.1如果稽查发现ERP物料的出入库单据上的物料编码,名称与实际的账本或者标签不相符的,且仓管员没有及时要求更正的,那么发现一次,处于___元之间的罚款.3.2.仓管员所管辖的物料比较混乱,且标识不清,标签错误,或者没有标签的物料所占比例超过所管辖物料的___%时,处以___元之间的罚款.3.3.仓管员的手工账没有及时登账的(时间间隔不能超过___天),时间超过___天及___天以上的处以___元之间的罚款.3.4仓管的有关单据没有按照上述要求操作的(2.ERP单据的录入规定),处以___元之间的罚款

3.5.仓管员的有关单据没有按顺序整理好,或者单据有遗失的,根据情节的轻重,处以___元以上的罚款.___对仓库的抽查盘点,如果盘点账实不符的数量超过了规定标准的,每次处以___元以上的罚款.___对于违反仓管其他规定的事项,可根据实际情况进行相应的处罚.4.此规定于___年___月___日起执行!

第四篇:物资出入库管理规定

1管控目的1.1规范物资储备出库工作

1.2规范物资储备入库工作

2管控(适用)范围

保管处仓库

3管控对象

3.1物资储备出库工作

3.2物资储备入库工作

4管控准则

4.1物资的出库

4.1.1车间领

料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单,对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字),领料单须写明用途。

4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后,才能交单领料。

4.1.3车间领料人到仓库领取新料时,应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。

4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不全不发货,名称不准不发货,数目有涂改痕迹不发货,并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。

4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放,不允许无计划发放,不

允许超数量发放。

4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放,无定额的采用非限

额发料,非限额发料因不利于计划性经济核算,必须尽量缩小非限额料范围。

4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚,出库不得退换。

4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则,以免物资自然损耗或久存变质,为节约新料,降低成本,仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。

4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用,如特殊情况急用,必须经相关领导批准。

4.1.10对入库时间较长的特殊物资,出库要进行复验。

4.1.11发料后及时清理现场,校对物、卡,结清帐目,做到帐、卡、物相符。

xiexiebang.com-http://www.xiexiebang.com/4.1.12仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度,不断提高工作质量和工作效率。

4.2物资的入库

4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证,对照物资的月度采购计划或追加(急)计划。

4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收,一般采取与供货单位一致的计量

方法验收,在通常情况下进行全部检验(特殊情况下可以抽检),根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法,严格查明运到的物资在数量、品种、规

格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。

4.2.3对物资质量进行验收,核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求,凡是仓库能检验的(外包装、合格证等),由仓库保管员负责检验;凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验,保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。

4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后,由过程控制处取样检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.2设备备品、配件进入公司后,由设备管理处进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.3电器、仪表进入公司后,由电力仪表处进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.4包装材料进公司后,由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方可入库。

4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经生

产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理;对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。

4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后,由保管员检验外观质量及合格证,合格的予以入库。不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经供

第五篇:物资出入库管理制度

物资出入库管理规定

为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。

一、物资采购

公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库

物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求:

1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写,填写内容包括:入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库

材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为:

1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月25日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要负责人,库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存

1、余料退库:施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库:如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

五、仓库盘点管理规定

1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。

七、并由公司管理部负责解释。

八、本制度自即日起执行。

天津中天公司

二○一七年元月十日

附:库存明细表

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