公司材料采购及结算流程

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第一篇:公司材料采购及结算流程

公司材料采购发货及结算流程

为了能更好的控制公司资源流失,避免各种材料采购过剩,减少公司各种利益损失,特规定具体材料采购发货及结算流程,并规定相应奖罚条例具体内容如下:

一、针对人员:需求人、仓库保管、材料采购员、财务人员、项目负责人。

二、材料采购流程

1、首先由需求人根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单(一式三份需求人,项目负责人,财务人员各执一份)。

2、其次需求人把填写好的材料采购申请单经仓库保管清点仓库没有库存后交由项目负责人确认,并由项目负责人交由材料采购员。

由材料采购人员直接采购的材料采购员收到申请单后需进行市场询价,询价至少需三家,询价单应明确注明材料品牌、数量、报价、厂家或门店及联系方式,询价单价经项目负责人确认并由项目负责人交财务人员留底。

注:项目负责人在确认前应发至微信群上报股东会,涉及大宗材料需经股东会确认,原则上项目所有材料采购必须按以上流程报,不过实际每单材料总金额在2000元以内的材料又要急用的可由材料采购员电话项目负责人同意后采购。

三、采购材料收货流程

1、所有采购材料到工地后仓库保管应根据采购申请单对照收货进行仔细清点数量、质量、品牌等是否符合。

2、保管在收货单价应对应财务留底的询价确认单,经确认后方可签字。

3、保管对当天签收材料应对材料分类录入收货清单,并在每月在材料月结算单对帐确认,当天签收的材料单当天交财务收集录入。

4、财务人员当天收集的材料单应于当天交项目负责人确认后发微信群并进行录入。

四、采购材料结算流程

1、材料采购人员务必通知所有材料供应商货款月结,每月1日结算上月材料并与项目财务对帐,财务人员对帐确认无误后出具材料月统计表,统计表应明确每日材料数量、单价、合计、总计、付款明细及材料商对帐单,材料统计表需经材料员、保管、财务人员及项目负责人确认后方生效。

2、材料统计表确认工作应由项目财务人员在每月5日前完成上月确认并上传微信群,公司财务人员在5日至10日对项目上月费用进行审计。

3、材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单(涂改无效)和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。

五、相应人员的职责及奖罚

(1)需求人在填写相应材料申请单时务必仔细认真清算现场各种所需材料后再填写,每次申请同一材料的数量误差正负不能超过5%,单个工种所需材料申报总金额误差正负不能超过3%。

(2)项目负责人要及时认真地审核各需求人申报的材料申请单,如有偏差要负连带责任。

(3)材料采购人员所采购材料应货比三家,及时了解市场行情,确保所有采购材料价格最低化。

(4)财务人员必须根据项目负责人提供的材料申请单及材料询价价仔细核对,配合采购人员每月与材料供应商对帐及付款,监督采购人员每次采购材料是否最低价。

第二篇:采购付款结算流程

采购付款结算流程的规定

为规范采购对账、付款流程,加强财务核算监督,保证供应商货款支付的及时、准确,经公司研究决定特制定本规定,具体事宜通知如下:

一、先到货、后付款的账期定义

1、月结60天:整月内货到公司经检验合格入库后,此批货物票到签收日起60天内为结账期。

2、月结30天:整月内货到公司经检验合格入库后,此批货物票到签收日起30天内为结账期。

3、半 月 结:半月内货到公司经检验合格入库后,此批货物票到签收日起15天内为结账期。

4、日结:货到公司经检验合格入库后,此批货物票到签收日起X天内为结账期。

5、如有不同账期方式,按以上定义内容以此类推。

二、预付账款流程

1、采购合同

预付账款方式的结算适用于大宗货物采购,采购处与供应商签订供销合同,并要求供应商提供截止上批到货的对账明细单,确认无误后采购处填写汇款申报单送财务部审核。

2、请款

财务部审核采购处提供的合同、对账明细单及汇款申报单无误后报送总经理审批。

3、付款

财务部按购销合同的约定安排付款。如合同有约定定金,则先付定金,其余按照每批次实际经检验合格入库数量付款。

4、发票

采购处要保证在货到之日5 内,让供应商将合格的增值税发票邮寄到公司财务部核销。

以上规定自 年 月 日起执行!

XXXX有限公司

二O一二年二月二十三日

主题词: 采购付款结算

主送:财务部、采购处、仓库、行政部存档

报送:总经理

第三篇:公司材料采购流程

公司采购报销流程

一、材料报销必须具备:

1、询价单;

2、请购单;

3、发票、采购合同、入库单。

二、办公用品、车间工具报销必须具备:

1、请购单、2、发票、3入库单。

三、业务招待费发生前必须填写用款申请单,由彭春燕签字后才可执

行,否则日后不给报销。

具体说明:

1、材料采购询价单由黄婉丽、庞蔼莲审批。

2、请款单2--5万,由黄婉丽、庞蔼莲、彭春燕审批;

3、请款单5万元以上由雒富民、彭春燕、陈火成、庞蔼莲审批。

4、采购报销前提必须由采购、采购主管、仓管、质检、车间主任或副主任签字才可报销。

5、本制度于2011年7月1日开始执行。

厦门市众恒鑫装饰工程有限公司2011年07月01日

第四篇:公司采购流程管理制度

集团办公用品采购管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。

一、申购及其规定

1.申购的定义

申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。

2.申购单的要素(完整的申购单应包括以下要素):

⑴ 申购的部门;

⑵ 申购的日期;

⑶ 申购物品的需求日期;

⑷ 申购的办公用品名称;

⑸ 申购的物品数量;

⑹ 申购的物品规格;

⑺ 申购如有特殊需要备注;

⑻ 申购单填写人签字;

⑼ 申购分支机构负责人签字;(注:所有申购必须经分支机构负责人确认签

字方可递交集团行政人资部);

⑽ 集团行政人资部确认签字;

3.申购单提报规定:

⑴申购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报行政人资部;

⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。

二、申购单的接收及分发规定:

1.申购的接收要点

⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清

晰,检查申购单是否经过公司领导审批;

⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存;

⑶接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库

存已超储积压的物资不采购的原则;

⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。

2.申购单的分发规定

⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

⑵对于紧急申购项目应优先处理;

⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

3.采购周期的规定

⑴每月12——15号各部门提交申购单;

⑵采购周期不应超过每月17号;

⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因;

⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三、询价及其规定

1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称,遇到问题应及时的与申购部门沟通;

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3.对于紧急申购项目应优先处理;

4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理

或各种中介结构询价;

5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

四、比价、议价

1.经成本分析后,研拟底价,设定议价目标

2.决定采购条件(向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等)

3.其他厂商价格是否较低

五、比价、议价结果汇总

1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;

2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六、合同的签订及其规定

1.合同:是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

2.合同正文应包含的要素

1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;

2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技

术文件与确认图纸是不可分割的部分;

3)包装要求;

4)合同总额应含税,特殊情况应注明;

5)付款方式;

6)质量保证期;

7)质量要求及规范;

8)违约责任和解决纠纷的办法;

9)双方的公司信息;

10)其他约定。

七、合同执行及付款规定

1.合同执行

⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督,如出现问题,采购部应及时

提出建议或补救措施,并及时通知申购部门及公司领导;

⑵已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;

⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商

并签订补充合同。

2.付款规定

⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后

提交财务部付款;

⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和

供货周期,遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

八、入库

⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收; ⑵已经验收的物料应及时的入库,并及时出具入库清单;

第五篇:公司采购及报销流程

公司采购及报销流程

一、申请,审批

1. 物料需求部门(人员)在今目标上提出物料采购申请审批,完整填写《采购申请单》上传至为附件,按实际需求及公司库存状况提出申请。

二、采购

1.采购人员根据《物料采购申请单》进行采购,在采购过程中应坚持“货比三家”为原则,以公司往日采购物品单价为参考,购买物美价廉的物品,以节省成本。

2.采购完物品后需向供应单位索取正规单具(名称、数量、金额,签字或盖章),需开发票时确认税点后开取。

三、报销

1.采购人员采购完毕后,需将采购物品交仓库进行入库,仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》,其中一联交采购人员以用于报销。

2.采购人员持采购前审批的《物料采购申请单》、仓库开具的《入库单》和供应单位所开单具,到财务处申请报销,财务人员应认真核对数量及金额,并填写领款凭证,送交总经理签字审批后,才能予以报销。

四、基本流程:

采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---总经理签字---采购---入库—财务报销

五、结合实际情况:

1、由于公司暂时未开发出采购部门和技术部门,技术部门由韩总进行审核现场的物资(整机与零件),物资的采购由采购申请者进行采购。

2、行政部担任办公物品管理者,承担仓库人员职责,要做好公司办公物品的整理与统计。

3、运维部的物资由运维主管负责。

六、具体各部门的流程

1、总经办

a、办公物品:提出采购申请---交由行政部门询价---财务审核---总经理签字---行政部门采购、入库统计---财务报销

b、现场整机(零件)采购:提出采购申请---与技术部门(韩总)交流---财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销

2、融资部

a、办公物品:提出采购申请---融资主管签字---行政部审核---财务审核---总经理签字--采购---行政部入库统计---财务报销

3、行政部

a、办公物品:提出采购申请---行政主管签字--财务审核---总经理签字---采购入库并统计---财务报销

4、财务部

a、办公物品:提出采购申请---财务主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销

5、销售部

a、办公物品:提出采购申请---销售主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销

6、运营管理部

a、办公物品:提出采购申请---运营主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---运营部入库统计---财务报销

b、现场整机(零件)采购:提出采购申请---与技术部门(韩总)交流---财务审核---总经理签字---采购---运营部入库统计---财务报销

7、技术部(暂无)* *(以上为费用高于500元时)

*办公采购费用低于500元:采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---采购---入库—财务报销

七、附件

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