质量检测中心印章管理程序(五篇范文)

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第一篇:质量检测中心印章管理程序

质量检测中心印章管理程序目的检测中心印章实行保密和安全管理并进行控制,保障日常工作按规范进行。2 范围

检测中心各种业务及检测专用章的使用。职责

3.1 检测专用章和计量认证合格标志章由检测中心指定专人保管。

3.2 检测中心公章由检测中心综合办公室检测中心机构负责人保管。4 工作程序

4.1 公章使用规定

4.1.1 印章一律在综合办公室使用,由检测中心机构负责人加盖,严禁将公章带出综合办公室。如需例行办公性的会印,按规定办理用印手续;

4.1.2 日常一般性工作运转或联系工作,需用检测中心印章(如:介绍信、便函)的,在综合办公室当场办理,一律不加盖空白介绍信;

4.1.3 如遇到涉及检测中心权益和重要事宜的合同、证明、函件、有关经济或矛盾纠纷等用印章,必须由检测中心领导集体研究决定;

4.1.4 用印章必须例行登记手续,常规性盖章应作好登记;

4.1.5 印章管理人员必须严格执行保密规定,印章做到随用随锁,并注意印章的清洗、保养、规范用印,确保用印清晰端庄。

4.2 检测专用章使用管理制度:

4.2.1 检测中心检测专用印章、计量认证合格标志章及检测合同章,管理人员必须严格执行保密规定,印章做到随用随锁,并注意印章的清洗、规范用印,确保用印清晰端庄;

4.2.2 凡检测中心对单位、个人及社会出具公正数据的检测报告,须加盖检测中心检测专用章和计量认证合格标志章方可生效;

4.2.3 检测报告加盖印章前,应检查检测报告的书写、格式、识别签字需符合检测中心《质量手册》的规定方可盖章;

4.3 应做好检测报告盖章后的发放记录,归档保存。

第二篇:质量检测中心计量单位使用管理程序

质量检测中心计量单位使用管理程序目的确保检测中心对内外所提供的检测数据,检测报告及文件中所涉及的计量单位的符合国家颁布的法定计量单位的有关规定。范围

检测中心检测室提供的检测原始记录及检测报告,为委托方出具的检测报告,检测中心制定的各类文件以及质量活动记录。.职责

3.1 检测人员提供的检测数据和检测报告中涉及的计量单位必须使用国家规定的法定计量单位;

3.2 质量负责人在日常的例行检查中,检查检测中心法定计量单位的使用情况;

3.3 技术负责人在审签检测报告时,必须检查计量单位的使用情况;

3.4 检测中心机构负责人确保检测中制定的各种文件中所涉及的计量单位必须符合规定的法定计量单位。工作程序

4.1 检测人员所提供的检测数据和检测报告中的计量单位必须是国家规定的法定计量单位。

4.2 检测中心所使用的各种检测记录、表格、报告中的计量单位必须是国家规定的法定计量单位。

4.3 检测中心所使用的各种检测仪器及设备上的计量的器具的计量单位必须符合国家规定的法定计量单位。

4.4 检测中心制定的对内、对外各种文件中凡涉及计量单位时必须使用国家规定的法定计量单位。

4.5 在人员培训中,将法定计量单位的培训作为一项内容。

第三篇:CDLT-02.10A印章管理程序[推荐]

中国联通成都市分公司 质量管理体系文件

CDLT-02.10A

印章管理程序

2009-06-30发布 2009-06-30实施

中国联通成都市分公司 CDLT-02.10A 印章管理程序 第 1 页 6 页

印章管理程序 目的

为进一步规范成都市联通系统内各分支机构内部印章的使用管理,确立印章的法律地位和权威性,特制定本程序。2范围

2.1本程序适用于市分公司、公司下属各区县分公司、各部门及各单位内部印章(内部流转的所有印章类型)使用的管理。

2.2中国联通电子印章的管理视同实物印章管理,适用本程序。3 职责

3.1成分公司综合部负责对本程序的管理,并负责对执行情况进行监督和检查。

3.2 公司下属各区县分公司、各部门及各单位综合管理部门负责本分公司印章的管理。4相关文件

SCLT-00.00《质量管理手册》 SCLT-02.10A《印章管理程序》 5程序 5.1 印章类型

5.1.1 公司印章:各分支机构行使法定职权的印信凭证,每一个分支机构限一枚公司印章。

5.1.2 公司部门印章:分支机构中各部门行使部门职权的印信凭证,每个部门一枚部门印章(有特殊情况的除外)。

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5.1.3 分公司专用印章:分支机构为某一项专门业务而使用的印信凭证。5.1.4 公司领导人印章(含签名章):分支机构领导人行使法定职权的个人印信凭证。

5.2 印章的样式、规格和制发 5.2.1公司印章

5.2.1.1中国联合网络通信集团有限公司成都市分公司的印章为圆形,直径4.2厘米;中国联合网络通信有限公司成都市分公司的印章为圆形,直径4厘米。中央刊五角星,五角星外刊单位名称。

5.2.1.2制发程序:公司综合部持公司出具的刻章证明,到所在地公安机关履行批准刻制手续后,前往指定单位刻制。5.2.2各县(区)级分公司印章

5.2.2.1中国联合网络通信集团有限公司XX县(区)分公司的印章为圆形,直径4厘米;中国联合网络通信有限公司XX县(区)分公司的印章为圆形,直径3.8厘米。中央刊五角星,五角星外刊单位名称。

5.2.2.2制发程序:由市分公司综合部按照当地公安机关的要求自行制定。5.2.3部门印章

市分公司内设部门印章为圆形,直径3.8厘米;县级分公司内设部门印章为圆形,直径3.5厘米。中央刊五角星,五角星外刊单位名称,前段自左而右环行、后段自左而右横排,按本程序5.2.2制发。5.2.4其他专用章

各单位的其他专用印章,在名称、式样上应与单位正式印章有所区别,中国联通成都市分公司2009-06-30发布

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需经上级领导机关、单位领导批准后方可刻制。5.3 印章的名称、文字、文体和质料

5.3.1 印章所刊的名称,应为本单位的法定名称,即 “中国联合网络通信集团有限公司XX省(市、州)分公司”、“中国联合网络通有限公司XX省(市、州)分公司”、“中国联合网络通信有限公司XX省(市、州)分公司XX部”。

5.3.2印章所刊文字使用国务院公布的简化字,字体为宋体。

5.3.3实行民族区域自治的地方分支机构的印章,可以按照当地政府的要求并刊汉字和相应的民族文字,民族文字应为国家规范文字。5.3.4印章的质料,由制发单位根据实际需要确定。5.4 印章的刻制审批

5.4.1刻制印章的单位需填写SCLTJL02.10-1《刻制印章申请表》。刻制部门印章需报本公司综合部批准;刻制财务或其他专门印章需报公司总经理审批;刻制签名章需报领导本人审批。

5.4.2经批准刻制后,由本公司综合部持刻章证明及其相关材料到本单位所在地县、市(区)以上公安机关办理印章准刻手续后,方可到公安机关指定刻字单位刻制印章。5.5 印章的领取、颁发和启用

5.5.1各单位领取/颁发印章时,须两人同行,应当面检验,认真核对印章名称、式样、规格是否符合印章刻制要求,字迹是否清晰、端正。并应严格履行手续,认真填写SCLTJL02.10-2《中国联通四川省分公司印章管理 中国联通成都市分公司2009-06-30发布

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登记表》,并将填写好的表格交本公司综合部留档备查。试印纸张要当时销毁,印章密封后带回。

5.5.2 各单位领取印章人员向印章管理人员移交印章时,需履行交接手续填写《中国联通四川省分公司印章管理登记表》,签字确认。

5.5.3各单位启用新印章时,应严格履行启用手续,认真填写《中国联通四川省分公司印章管理登记表》,并及时向制发单位备案,同时通知所属下级单位。填写完表格交本公司综合部留档备查。5.6印章的管理

5.6.1公司印章由公司综合部指定专人负责保管。

5.6.2各区县、各部门及各单位的印章分别由所在单位指定专人保管。对于违犯规定使用印章造成严重后果的,追究责任人和有关人员的责任 5.6.3印章要妥善保管,平日随用随锁,假日要加封。

5.6.4印章管理人员不得委托他人代管、代盖印章,非经领导批准,不得将印章带离办公室或交他人携带使用。确因工作需要将公司印章(非部门印章)带出使用的,应填写SCLTJL02.10-3《中国联通四川省分公司印章使用审批单》并注明事由,须经使用部门领导签字,并由综合部领导审批后携带使用。

5.6.5严禁在空白介绍信、空白证件、空白奖状、空白纸张等上加盖印章。5.6.6印章管理人员发生工作变动时,需严格履行印章交接手续。5.7印章的使用

5.7.1使用印章时,承办人员应认真填写《中国联通四川省分公司印章使 中国联通成都市分公司2009-06-30发布

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用审批单》,严格履行审批和登记手续。

5.7.2使用公司印章,按照下列程序和原则履行审批手续

5.7.2.1项目招投标、资金审批、出国审批、印刷的模版合同类及其他重要事项的用印均需填写《中国联通四川省分公司印章使用审批单》,并必须经公司领导批准。需要相关部门会签审核的,应送相关部门会签审核。已经按照SCLT-10.09合同管理程序填写SCLTJL10.09-1《中国联通 分公司合同审批表》并经公司领导批准的合同文本、已经在OA网上经公司领导批准的公司文件和按照SCLT-10.02授权管理程序程序办理授权审批表的材料,不用再填写《中国联通四川省分公司印章使用审批单》,可直接凭上述领导的签字加盖公章。

5.7.2.2其他属于例行性、事务性、程序性类(每年的财务报表、工商登记表等)的用印需填写《中国联通四川省分公司印章使用审批单》,由用印部门领导审批签字后报综合部总经理审批。

5.7.2.3使用公司领导人签名章,需填写《领导签名章使用登记表》并经综合部领导批准,事后由印章所属领导本人补签。

5.7.2.4使用各分公司综合部印章,需填写《中国联通四川省分公司印章使用审批单》,经申请部门领导审核后报综合部领导批准。5.7.2.5使用本部门印章,需经本部门领导批准。

5.7.3公司各部门的签报申请等材料中,已注明需使用公司印章的,经办人持领导批准的签报等材料原件或复印件,可直接到综合部办理使用手续,无须再履行审批手续。

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5.7.4未经本单位领导批准,任何人不得擅自使用单位印章。

5.7.5严禁伪造单位印章或使用伪造单位印章,一经发现,将给予严肃处理。

5.8印章的缴销

5.8.1因单位撤销、更名或磨损等原因需要重新刻制新印章,各单位应及时将原印章送交制发单位封存,不得私存或自行销毁,应报请上级领导机关同意后,刻制新印章。

5.8.2印章停用收回或作废上缴时,应严格履行有关交接手续,填写《中国联通四川省分公司印章管理登记表》,签字确认。

5.8.3印章制发单位应按照国家有关规定销毁停用收回或作废上缴等印章,销毁时应登记造册,履行审批手续后,由风险管理部和印章管理部门安排两人以上人员监销;印章销毁以不可复原为原则。印章销毁时应填写SCLTJL02.10-4《印章销毁登记表》并存档备查。

5.9 印章丢失,印章管理人员出具情况说明,经本部门领导签字确认后,报请分管领导审批。综合部声明作废并报上级机关同意后,重新刻制。6记录

SCLTJL02.10-1《刻制印章申请表》

SCLTJL02.10-2《中国联通四川省分公司印章管理登记表》 SCLTJL02.10-3《中国联通四川省分公司印章使用审批表》 SCLTJL02.10-4《印章销毁登记表》 SCLTJL02.10-5《领导签名章使用登记表》

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第四篇:检测中心档案管理程序

检测中心档案管理程序

1.目的

为安全保存中心内所有的记录、证书、报告和文件,满足质量管理体系追溯的要求等而制定本程序。2.适用范围

本中心所有与计量认证相关的档案。3.职责

办公室负责检验报告等技术文件、内审记录等管理文件以及其他文件资料归档和管理。4.程序

4.1按标准建立符合要求的档案室。4.2建立《检验档案管理制度》

4.3配有专人进行档案管理。及时健全档案。

4.4凡直接记述和反映监测、检测活动的具有保存价值的文字材料、图表、声像等不同形式的历史记录、技术文件档案、综合资料档案和其它须归档的数据资料等均属归档范围。4.5 归档要求

4.5.1 档案管理人员要对归档的材料进行验收,使监测、检测工作各个环节形成的监测、检测材料全部归档。归档材料字迹工整、术语、图表力求规范、格式统一。

4.5.2 档案每年分类装订便于检索,原始件与复印件分开。4.5.3办公室归档业务技术文件,主要负责下述资料: 4.5.3.1检验原始记录、检验通知单、检验流程卡; 4.5.3.2仪器设备档案; 4.5.3.3检验报告(副本); 4.5.3.4检测合同评审表或委托单; 4.5.3.5抽样单、送样单。

4.5.3.6检验环境控制记录(温湿度记录)、废气、废液、样品等废物处理的记录;

4.5.3.7能力验证或比对试验计划及实施记录。4.5.4办公室归档业务管理文件,主要负责下述资料:

4.5.4.1内审记录和报告、管审记录和报告、外部评审记录和报告; 4.5.4.2质量监督记录、不符合工作处置记录、纠正措施记录、预防措施记录;

4.5.4.3 人员档案、人员培训计划、记录和考核结果; 4.5.4.4客户申诉和投诉记录;

4.5.4.5服务和供应品采购和评价记录,和供应商所签供需合同; 4.5.4.6计量认证申请书、证书及其副本、附件、查新报告; 4.5.4.7《质量手册》、《程序文件》等管理体系文件及其修订记录。4.5.5办公室归档其他重要文件资料,负责下述资料: 4.5.5.1技术图书、检测标准、方法; 4.5.5.2法律、法规、上级文件、会议记录; 4.5.4.3建制文件; 4.6 归档时间

4.6.1技术文件一般均于次年三月中旬归档。4.6.2管理文件以及其他文件资料一般即时归档。4.7归档份数

4.7.1检如无特殊要求,以上文件各1份。

4.7.2技术活动和管理活动过程中形成计算机软盘、原程序、录音带、录像带等归档一份。

4.8 其他无关人员不得接触档案。

4.9 存档时间:根据资料性质、用途,中心内规定了各类存档资料的保存期限(检验报告保存5年,其它资料按中心规定执行)。

4.10 需借阅时要经办公室主任批准,履行借阅手续,原则上借阅需在档案室内进行,不得带出档案室,如有外部评审必须带出档案室,则需中心主任批准。4.11 图书资料购入后经资料员登记、盖章,然后由个人分散保管。严格履行借阅手续。

4.12 职工因调动、退休等原因离岗时,要如数交回所借书籍、资料。否则按所借书籍、资料价格加倍赔偿。5.相关文件

《计算机文件及数据控制程序》、《文件控制和管理程序》、《记录控制程序》、《检验资料档案管理制度》

第五篇:检测仪器设备管理程序

检测仪器设备管理程序

1. 目的对检测所需的仪器设备进行管理,使其符合规定的要求,以确保检测数据准确可靠。

2. 适用范围

适用于检测仪器设备的购买、验收、使用、维护保养、维修、停用与仪器设备档案管理等。

3. 职责

仪器设备操作人员严格按规程操作仪器设备,仪器设备保管人员负责日常维护管理及检查。

4. 工作程序

4.1 采购

大型、精密、贵重仪器由检验科填写《采购物资申请单》,技术负责人组织论证批准,指定人员按政府采购程序购买。

4.2 使用前验收

仪器设备到货后,检验科应尽快组织有关检验室检查验收及调试。大型仪器设备应与供货方共同开箱验收、安装调试并填写《仪器设备安装验收调试记录》。

4.3 检定

计量器具需经法定计量检定机构按检定周期检定合格后,方可投入使用。

4.4 仪器设备标志

仪器设备管理员应及时对仪器设备的状态进行标志。

标志方法如下:

a 合格证(绿色):用于经国家法定计量部门检定合格的计量器具。b 准用证(黄色):用于不必检定的设备,经检查其功能正常者;多功能

检测设备,某些功能已丧失,但检测所用功能正常者;检测设备某一量程准确度不合格,但检测工作所用量程合格者;降级使用者。c 停用证(红色):用于仪器设备损坏者;经计量检定不合格者;性能无法确定者;超过检定周期者。

4.5 仪器设备建档

仪器设备管理员应对本中心所有检测仪器设备建立台帐,并对主要检测仪器

设备建立档案。档案内容应包括:

a 仪器设备名称、型号;

b 制造商名称、出厂编号、本中心编号;

c 到货日期和启用日期;

d 大型仪器接收时安装调试、验收记录;

e 仪器说明书(或复印件);

f 检定证书、测试报告及检定周期安排;

g 固定仪器设备目前安装地点,便携式、移动式仪器设备的存放地点; h 损坏、改装和修理的历史情况;

i 仪器使用记录。

4.6 制定仪器设备操作规程

有关科室对主要仪器设备制定操作规程。

4.7 仪器设备使用

4.7.1 检测人员操作仪器设备前应熟悉操作规程,确认仪器处于标准状态和环境条件符合规定,使用前后填写《仪器使用记录》;

4.7.2 《仪器使用记录》 填满一个检定周期后,仪器设备保管员将已记录资料交仪器设备管理员存入该仪器设备档案中。

4.8 仪器设备故障处理

4.8.1 在检测过程中,凡过载、错误操作、检验员发现仪器有缺陷或显示结果

有疑问时,应立即停止使用,报告仪器设备保管员。经确认有问题,填写《仪器

设备停用(维修)申请表》,交仪器设备管理员,管理员在该仪器设备上贴停用证。

4.8.2 仪器设备管理员填写《仪器设备缺陷报告》交质量负责人。

4.8.3 质量负责人组织有关人员分析缺陷仪器设备对以往检测结果的影响,必要时重新出具检测报告并向客户致歉,赔偿损失等。

4.8.4 仪器设备管理员负责联系维修,并将维修情况记录在《仪器设备维修情况单》上。维修过程中,如急需该种仪器开展检测工作,由相关科室填写《借用仪器设备申请表》,报质量负责人批准。所借仪器应符合计量检定要求。

4.8.5 维修后的仪器设备,必须按《量值溯源程序》进行检定,合格后方可使用。

4.8.6 维修后达不到规定的质量要求时,有关科室填写《仪器设备降级报废申请表》,报技术负责人批准处置。

4.9 记录保存

以上质量活动形成的质量记录,由仪器设备管理员存入相应仪器设备档案,并将复印件立卷交资料员归入质量记录档案仪器设备类。

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