自查情况说明3

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第一篇:自查情况说明3

自查情况说明

昌平区国税局第四税务所:

我们北京北华鑫润投资顾问有限公司(税务登记号1101***),法人代表杨宝鑫,注册资金50万元,注册地址:北京市昌平区北七家镇蓬莱公寓4号楼C门一号,经营范围:信息咨询(不含中介服务);销售建筑材料、纺织品、服装鞋帽、日用百货、五金交电、化工(不含一类易制毒化学品)、金属材料、工艺美术品、电子元器件;家居装饰。(未取得专项许可的除外)2007、2008年为服务业单位,服务业收入36万元,由于人才紧张,资金短缺,2007、2008 年未进行与增值税有关的任何经营活动,为保证营业执照和税务登记的连续有效,法人决定保留营业执照和税务登记的增值税项目,为日后生产经营作准备,故2007、2008年小规模增值税为零申报,特向税务部门说明情况。

北京北华鑫润投资顾问有限公司

2009-6-10

第二篇:自查说明

武义县国土资源局 党风廉政责任制考核自查说明

一、贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐败工作的决策部署的情况

1、根据上级部署和要求,结合本单位实际,研究制定《武义县国土资源局2006年党风廉政建设和反腐败工作要点》武土资党[2006]7号文件下发。

2、局党委专题分析研究党风廉政建设状况二次。3月3日,张德松同志代表局纪委专题汇报了2005年党风廉政建设工作总结和2006年工作思路,会议通过了2006年党风廉政建设和反腐败工作要点(会议记录)。5月30日,为迎接全市国土所党风廉政建设座谈会的召开,进一步加强国土所党风廉政建设,张德松代表了局纪委汇报了国土所现状,党风廉政建设取得的成绩,存在的问题。会议就进一步加强基层国土所党风廉政建设形成决议(会议记录)。3、3月8日召开局中层干部以上干部会议,局第一责任人,听取班子成员及下属单位“一把手”履行党风廉政建设责任制情况汇报,传达了县纪委第五次会议及金华市国土资源系统党风廉政建设工作会议精神,部署了2006年党风廉政建设和反腐败工作要点,局党委书记局长邓樟林与下属单位签订了党风廉政建设责任书(会议记录)。

二、开展党风廉政建设宣传教育情况

1、局班子成员专题学习党风廉政建设理论和党纪条规,学习上级关于党风廉政建设的重大决策部署。

究文献。

三、严格执行廉洁自律各项规定情况

1、严格执行“四大纪律、八项要求”、“五个不准”的规定制度;

2、没有发现领导干部干预和插手经济活动为个人和亲友谋取私利的行为;

3、全局干部职工没有违反规定收送现金有价证券、支付凭证被查处的案件;也没有因“跑官要官”被查处的人和事;

4、没有以开会、考察、培训名义变相公费旅游;

5、严格遵守公车使用有关规定,全系统无干部职工公车私用被查处的;

6、严格执行领导干部及配偶、子女从业有关规定,没有发现领导干部配偶、子女违反规定从业,借机收钱敛财被查处的人和事;

7、严格执行领导干部不到企业和单位报销应由本人及家属支付的个人费用,没有发现违反规定的人和事;

8、全系统干部职工没有参与赌博被查处的,也没有其他廉洁问题受到查处的。

四、查处违纪违法案件的情况

1、局党委切实加强对查办案工作的领导,局纪委重视查处管辖范围内党员干部各类违纪违法案件;

2、无瞒案不报、压案不办、执纪不严的现象,无妨碍案件查处的行为;无被上级部门和当地执纪机关查处的案件。

3、局党委支持局纪委依纪依法办案,保证办案经费;

4、认真处理党风廉政建设和反腐败工作的来信来访,对反映党风廉政建设和反腐败工作方面来信收到8件,其中重复信访3件,做到件件有着

4、一月份召开领导班子廉洁自律民主生活会(会议记录存办公室)。开展了民主评议中层干部活动。

七、建立健全党风廉政建设和反腐败工作领导体制和工作机制的情况

1、制定党风廉政建设制度,健全反腐败领导体制和工作机制。(1)2006年工作目标责任分解;

(2)《关于调整党风廉政建设和行风建设领导小组的通知》武土资党[2005]25号文件;

(3)《关于调整构建惩防体系工作领导小组的通知》武土资党[2006]14号文件;

(4)《武义县国土资源局领导班子成员党风廉政建设责任制分工》武土资党[2006]16号;

(5)《关于落实2006年全县构建惩防体系工作目标任务责任分解的通知》武土资党[2006]12号;

(6)武义县国土资源局系统党风廉政责任制实施办法。

2、领导班子成员党风廉政责任分工明确,履行监督职责,开展责任追究,取得一定成效。并对下属各单位党风廉政责任制进行了检查。

3、按上级规定设置纪检监察室,配备纪检监察干部4名,专职干部1名。

二OO六年十二月三十日

第三篇:自查说明

检验科自查说明

2009年,在医院领导的大力支持和关怀下,检验科全体人员团结协作、尽职尽责,做到一切工作都急病人之所急、想病人之所想,让病人满意来放心走。积极参加医院组织的各种学习和科里业务学习,不断提高专业技术素质,在工作中,严格遵守操作规程,确保检验结果的准确性,保质保量地完成院领导交办的各项任务。

通过总结近期工作,深入自查自摆,当前存在的问题及不足:

一是在业务学习上,尽管都能积极参加医院组织的活动,做好笔记,但在主动性和自觉性还不够强,特别是联系实际、学以致用,提高业务能力上有差距和不足。

二是在具体工作上,尽管严格标准、严格操作、严格要求,勤于临床各科室及时沟通协调,但是有时个别检验报告及化验数据还是出现问题,亟待改进和加强。

三是在劳动纪律上,尽管贯彻落实医院各项规章制度,及时传达院领导讲话精神和有关要求,但是科室还有迟到早退和违反劳动纪律的现象。

针对上述问题和现象,整改措施如下:

1、进一步加强全科业务学习和培训,不断提高全科人员思想素质、业务素质和工作技能,更好地适应医院又好又快发展。

2、进一步加强检验质量管理,不断规范管理和标准化操作,充分发挥表率带头作用,发现和解决工作中存在的问题,深入剖析出现问题的原因及环节,及时采取有效措施,防止和避免类似问题重复发生,努力提高全科整体工作水平。

3、进一步加强全科劳动纪律,认真贯彻落实医疗集团和我院各项规章制度,不断规范全科人员的行为养成,坚决做到有令行则行,有禁则止。

4、进一步加强成本控制工作,加强检验设备管理和维护,千方百计降低各种设备配件、医用材料使用、消耗及损耗,全面完成医院下达的各项指标,努力增收创收。

第四篇:财务自查情况说明

公司关于财务自查情况说明

根据公司计财处财务检查要求,自9月5日开始首先对我单位财务基础工作进行了自检自查,通过自查发现基础工作存在诸多问题,现汇报如下:

一、经过自查发现凭证粘贴个别出现不整齐、凭证盖章不齐全现象,现在已进行整改;

二是经过自查发现各部门非营运车费用报销外出请销假填写不规范,现已进行整改;

三是前期招待费报销没有办公室开具的来客通知单,现已进行整改;

四是收款收据交款人、收款人填写不规范现象,现已进行整改。

五是对基础台账进行检查,经过检查发现发票领用簿登记不及时,现已进行补充登记。

六是对个别银行账户存在长期不发生业务情况,对长期不发生业务的账户到银行进行核对清理。

以上是此次自查情况说明,现已对查出问题进行逐一整改。

夏尔公司

二0一三年九月十九日

第五篇:医保自查情况说明

医保自查情况说明

近期,我院根据医保分中心的工作部署,对我院的医保工作进行了一次自查工作,在这次自查中,发现了我院医保工作不完善的地方,并且积极的进行了改善与今后工作的安排。现将此次自查的情况总结如下:

1、马上制作标准的患者就医流程图,以方便广大患者清楚便捷的进行就医。将制作的就医流程图摆放于医院明显的位置,使广大患者明白自己的就医流程。

2、提示患者出示本人的城乡、城职医疗保险卡、证,认真核对参保患者的身份,确保做到无冒名顶替的现象发生。

3、制作医保宣传栏,及时宣传医保的政策法规,为广大参保患者提供政策咨询等工作。

4、制定后期的医保培训计划,使全员医务人员深入理解医保政策,明确自己的医疗行为,根据规定为广大患者提供服务。

5、明确以下严重的违规行为,如出现冒名顶替、以药串药、以物串药、虚开票据等行为均可导致医院取消医保定点资格,如有上述情况的发生,将追究医务人员的直接责任。根据此次自查来看,我院未发现违规操作行为,医保政策的执行情况总体表现良好,今后我院还会根据实际情况进行不定期的自查工作,为今后的医保工作开展打下基础。

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