GS工厂检查基本要求

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第一篇:GS工厂检查基本要求

工 厂 检 查 内 容 简 介

一、工厂检查的文件要求

1、首次工厂检查

工厂检查前,工厂需准备以下文件以备检查:

- 公司组织机构图

- 质量控制流程图

- 生产流程图

- 产品更改流程图或文件

- QC人员及关键岗位人员培训记录

- 来料检验相关文件(如标准、作业指导书等)

- 制程(生产)检验相关文件

- 出货检验相关文件

- 设备管理相关文件(如校准证书、设备台帐等)

- 不合格品控制

届时, BV工程师将对文件和现场进行检查并和贵司进行交流。

2、年度工厂检查 年度工厂检查需要准备的资料与检查的过程与首次工厂检查基本相同,但年度工厂检查必须进行产品一致性检查,工厂需提交一致性检查所要求的文件,具体要求见工厂检查用户手册。

三、工厂检查内容

1、组织机构和品质系统

-质量部门在工厂中所处的地位,职责和工作情况

-人员情况(QC人员及关键工位的实际认知和操作)

2、来料检验

-检验条件(环境、设备、计量/校准情况、人员)

-待检物品、合格品及废品的堆放及标识

-来料检验的实施(作业指导书:包括抽样标准、AQL水平、检验方法和判定依据;人

员操作能力、测试记录、判定和放行等)

-供应商的审核

3、仓库

-仓库条件(整机和零部件)

-零部件和成品的存放及标识;成品的保存和交递

-领发料的过程,领发料控制文件

-BOM文件(零部件清单)的检查

4、生产过程

-重要岗位的作业指导书和人员操作情况

-产品的标识及可追溯性

-生产过程中不合格品的处理

-巡检人员的作业指导书及原始记录

以上资料仅供参考

5、例行检验

-作业指导书和人员操作情况及测试记录

-安全测试设备的计量/校准和日常功能检测记录

6、出货前的抽样检验(最终检验)

-抽检的作业指导书(抽样标准:AQL水平及检验方法)

-抽检记录

7、设备检验

-安全测试设备台帐

-主要设备的校准证书

-内部校准方法和记录

8、认证产品的一致性检验

 建立认证产品一致性控制程序(产品的结构、安全零部件和材料、包括商标、型

号、技术参数的铭牌和标识变更和说明书上警告语的变更批准)。所有变更均需在生产前得到BV的确认(同样适用于首次厂检)。

 建立认证产品检验规程(同样适用于首次厂检)。

 建立认证产品档案(包含认证产品型号明细,CDF结构数据表、确认信,照片,每种产品的检验规程等)。所有这些文件应能在厂检时提供给检验员。(适用于年度检查)。

 采购的零部件和材料应有内部监控和检查,要求必须与最新的CDF结构数据表、确

认信保持一致(适用于年度检查)。

 所涉及的每个产品门类都应进行一致性检查。

 建议工厂进行首样检查或至少在生产时进行整机的一致性检查(适用于年度检查)。 保留内部检查记录以供检验员到现场检查(适用于年度检查)。

以上资料仅供参考

第二篇:GS认证工厂检查要求

GS认证工厂检查要求

1、质量管理

1.1 是否设有独立于生产之外的负责产品质量的管理机构,负责人名称?

1.2 是否制定并实施了各类人员之培训计划,特别是关键工艺人员之培训计划?人员考核制度如何?

1.3 质量管理人员占生产人员之比例。

1.4 产品重点工序有无生产记录,产品包装有无编号,若无,出现质量问题,如何查出有问题产品?

1.5 仓库管理、生产操作人员有无进行相关方面之检验

1.5.1原材料 1.5.2生产过程 1.5.3成品

1.6 有无质量查核,由何人负责?

1.7 是否定期召开质量分析会议,及时处理质量问题,搞好反馈工作。

2、认证产品之生产线

2.1 有无认证产品之生产流程图及质量控制点图和明文规定生产制度。

2.2 生产线上之设备、仪器及量具有无维修保养制度及定期检验制度及其记 录。

2.3 有无关键生产设备、工艺装备及试验设备,精度如何,提供相关清单。

3、原材料、外购件、零部件

3.1 提供关键件、关键材料之目录。

3.2 说明如何保证原材料、外购件、零部件之质量(有无编制零部件及原材料检验规范)。有无领用与保管制度。

4、计量

4.1 有无计量机构?

4.2 计量机构之工作范围、人员简况(有无经计量部门考核通过?)

4.3 如无计量机构,请说明是以何种单位进行计量。

5、工厂试验机构

5.1 列出主要试验设备名称及生产厂,有无合格证及有效鉴定证书(精度、等级)可进行哪些测试。

5.2 试验环境

6、技术文件及资料

6.1 产品图纸及产品技术条件、工艺文件。

6.2 最近半年内申请认证产品之测试报告。

6.3 最近半年内所查出之废、次品各占总产量之百分比。

7、技术服务

7.1 情况记录和用户评价如何?

办理GS认证需提交的资料

1、填写申请表

2、签署总协议书

3、零部件清单:

+填写我中心提供的零部件清单标准格式表格

+此清单包括所有零件之产品型号、生产厂家、零部件编号及有关参数(电流、电压、功率、阻燃等级等)。

+对于具有安规认证的元器件,例如:电源线、插头、开关、温控器、保-险管等,请提供欧洲认证证书复印件。

+与安全有关之零部件,如未具有安全认证,请提供技术参数,包括产品型号、生产厂家、额定电流、电压、工作温度等,以便由我方进行随机测试。

4、与食品接触部件(如有)请提供权威机构对该材料(塑料、涂层等)颁发的食品卫生许可文件

5、铭牌。德文,提供样稿,丝印或用PVC不干胶,贴于产品指定部位

6、电路图

7、线路板图。请标注实际尺寸

8、德文说明书

9、最终定型样品

10、爆炸图(分解图)

第三篇:CQC工厂检查基本要求

CQC工厂检查基本要求

第一条 工厂是保证获证产品符合产品认证实施规则的第一责任者。

第二条 工厂应按照产品认证实施规则和工厂质量保证能力要求生产与经认证机构确认合格的样品一致的认证产品。

第三条 工厂应及时了解认证机构在网上公开文件中的信息及要求。

第四条 工厂应建立并保持至少包括以下文件化的程序或规定,内容应与工厂质量管理和产品质量控制相适应:

(一)认证标志的保管使用控制程序;

(二)产品变更控制程序;

(三)文件和资料控制程序;

(四)质量记录控制程序;

(五)供应商选择评定和日常管理程序;

(六)关键元器件和材料的检验或验证程序;

(七)关键元器件和材料的定期确认检验程序;

(八)生产设备维护保养制度;

(九)例行检验和确认检验程序;

(十)不合格品控制程序;

(十一)内部质量审核程序;

(十二)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系;

此外,还应有必要的工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、管理制度等。

第五条 工厂应保存至少包括以下的质量记录,以证实工厂确实进行了全部的生产检查和生产试验,质量记录应真实、有效:

(一)对供应商进行选择、评定和日常管理的记录;

(二)关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明;

(三)产品例行检验和确认检验记录;

(四)检验和试验设备定期进行校准或检定的记录;

(五)例行检验和确认检验设备运行检查的记录;

CCC认证通用申请指南

CCC认证通用申请指南为了使申请人方便、高效地到中国质量认证中心申请CCC认证。

(一)新申请的提交

目前中国质量认证中心受理CCC认证申请是通过网络在线和书面两种方式(主要以网络在线为主);在线申请(第一次)时需要在网站上注册用户.cn,成为合法用户。注册时,需要详细填写用户信息,这样可以简化以后再次申请所填信息;注册成功后网络将自动提供申请人所需认证有关公开性文件、申请指南、其他资料信息。

在进行申请时可根据申请的情况来填写申请书:

1.CCC证书是根据需要来选择中文、英文版本,因此需要用正确的简体中文、英文填写申请书;国内申请人需要英文的认证证书,境外申请人需要中文的认证证书时,要求申请人准确翻译有关内容。

2.申请人同时申请CCC+CB或CQC+CB认证时,只要在CQC网络上选择CCC+CB或CQC+CB即可同时提交两份申请书。申请CB时需注意填写翻译准确的英文信息。

3.请认真阅读各类产品的划分单元原则和指南,以保证在一个申请中申请多个型号规格产品时,这些型号为同一个申请单元。

4.在一个申请中一个型号规格产品具有多个商标或多个型号规格产品具有多个商标时,应注意确保这些商标为已注册过或经过商标持有人的授权。

5.在申请多功能产品时,确定产品的类别时应以产品的主要功能的检测标准来确定。

6.初次申请:由于初次申请需要进行工厂审查,因此填写申请书

时应选择“首次申请”,在备注栏中注明需要进行《初次工厂审查》、希望工厂审查时间。

7.再次申请:再次申请不需要进行工厂审查,因此填写申请书

时应选择“再次申请”,在工厂编号栏中填上相应的编号。

8.变更申请:变更申请是在获证基础上对产品进行改变,因此填写申请书时应填写原证书编号,获得新证书时需要退回原证书。

9.派生产品申请:派生产品与已获证产品为同系列的,同一安全单元的产品。填写申请书时应注意在备注栏中填写与原产品的差异尤为重要,这样可以有助判断出是否需要进行送样进行型式试验。

填写申请信息中的申请人,制造商,生产厂名称应填写法人名称,不应填写个人名称。对于书面申请的,中国质量认证中心收到申请人提交CCC书面申请书后,将相应申请信息(厂家+产品)录入到CQC网站上,并将用户名和密码告知申请人,并将网上的电子版本的认证有关公开性文件、申请指南、其他资料信息等转化成纸面形式传真或其他媒质通知给申请人。申请人填写CCC书面申请书也应注意上述问题。

(二)新申请的受理

申请人填写完申请信息后,根据产品的类别,就会被相应的产品处室的认证工程师所受理,该申请就会被赋予一个唯一的申请编号,即表示中国质量认证中心正式受理该申请,在该申请获证之前,申请人应及时、经常地进入自己的用户内查询该申请代码,就可以了解到该申请的全部信息和进程。申请人书面申请书提交后,产品认证工程师受理后,会将相应的申请编号通知申请人。新申请获得唯一的申请编号后,产品认证工程师通过网络会在申请人的注册用户内发给申请人一个该申请的“产品评价活动计划”此项内容包括从提交申请到获证全过程的申请流程情况:

1)申请认证所需提交的资料(申请人、生产厂、产品等相关资料);

2)申请认证所需提供的检测样品型号和数量以及送交到的检测机构;

3)认证机构进行资料审查及单元划分工作时间;

4)样品检测依据的标准、预计的检测周期;

5)预计安排初次工厂审查时间,根据工厂规模制订的工厂审查所需的人天日数。

6)样品测试报告的合格评定及版发证的工作时间;

7)预计的认证费用:申请费、批准与注册费、测试费(包括整机测试、随机安全零部件测试)、工厂审查费;

申请人按照“产品评价活动计划”规定提交技术资料和样品时应注意以下几点:

1.多个型号规格产品申请,应提供各型号规格产品的差异说明,样机应是具有代表性型号,覆盖到全部的型号规格避免送样型号重复;

2.需要进行整机和元器件随机试验时,除整机外还需提供元器件技术资料和样品;

3.派生产品申请应提供与原型机之间的型号规格产品的差异说明,必要时提供原型机的试验测试数据。

4.境外工厂需要初次工厂审查时,应填写《非常规工厂审查表》,提供产品描述,产品描述经实验室确认后,即可在型式试验阶段进行工厂审查。

5.变更申请应将变更申请书与原证书一同退回。

实验室验收样机,样机验收合格后,申请人应索取“合格样品收样回执”以便试验周期是否超期的查询;若样机不符合要求实验室将“样品问题报告”发给申请人。申请人整改后重新补充送样,验收合格后发给申请人“收样回执”。

认证工程师收到寄送的申请资料,经审核合格后,并获知到样品已送到指定实验室后,向实验室下达检测任务。样机的检测周期进入到倒计时阶段。样机在进行检测过程中,若出现可整改的不合格项,实验室填写《产品检测整改通知》,描述不合格的事实,确定整改的时限,同时还向申请人发出“产品整改措施反馈表”,由申请人在落实整

改措施后填写并返回检测机构。实验室对申请人提交的整改样品、相关文件资料和填写好的“产品整改措施反馈表”进行核查和确认,并对原不合格项目及相关项目进行复检。复检合格后检测机构继续进行检测。只有当全部不合格项整改合格,检测周期才重新开始计时。

申请人应及时登陆网站.cn了解到申请的信息、进程。申请人应配合认证工程师的工作,及时提交所需的认证资料和样品,申请过程中遇到问题时应和认证工程师联系。

书面方式申请的,认证工程师也会将上述提到的信息转化成纸面形式传真或其他媒质通知到申请人。

第四篇:消防控制室检查基本要求

消防控制室检查基本要求

一、消防控制室档案

(一)每名消防控制室值班人员要求持证上岗,证件存档备查;

(二)每日巡查记录;

(三)定期检查记录;

(四)应有值班记录及系统运行记录、控制器日检查记录。

二、消防控制室管理

(一)消防控制室应制定消防控制室日常管理制度、值班员职责、接处警操作规程等工作制度;

(二)消防控制室的设备应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警;

(三)消防控制室值班人员应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能,并填写的相关内容;

(四)消防控制室值班人员应当经消防专业考试合格,持证上岗;

(五)正常工作状态下,报警联动控制设备应处于自动控制状态。严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措

施。

三、消防控制室操作人员

(一)各种消防控制设备的监视和运用,不得擅离职守,做好检查、操作、记录等工作;

(二)熟悉本系统所采用消防设施、功能,熟练掌握操作技术、协助技术人员进行维修、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用,保证设备正常运行;

(三)掌握消防控制室火警处理程序,发生火灾要尽快确认,及时、准确启动有关消防设备,正确有效的进行扑救及人员疏散,并直接向“119”消防指挥中心报警,不得迟报或不报,消防队到场后要如实报告情况,协助消防人员扑救火灾;

(四)对消防控制设备及通讯器材要进行经常性的检查,定期做好各系统功能试验,以确保消防设备各系统运行状况良好;

(五)做好交接班工作,认真填写值班记录及系统运行记录和控制器日检查记录;

(六)宣传贯彻消防法规,遵守消防安全管理制度;

(七)应保持消防控制室整洁,严禁存放易燃易爆化学物品,堆放杂物;

(八)积极参加消防业务培训,不断提高业务素质。

四、消防控制室现场人员操作

(一)熟悉消防供电设施供电功能和主备电源切换功能,检验供电能力;

(二)熟悉火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的具体位置;

(三)自动喷水灭火系统在末端放水,进行系统功能联动试验,水流指示器报警,压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进行操作;

(四)消防给水系统最不利点消火栓(消防炮)出水,分别会使用消防水箱和消防水泵供水;

(五)通过报警联动,进行模拟气体灭火喷气操作;完成气体保护区内灭火操作;

(六)通过报警联动,操作电梯迫降功能;通过报警联动,完成防火卷帘门及电动防火门关闭的功能;通过报警联动,实现消防广播切换功能;通过报警联动,打开应急照明、疏散指示标志;通过报警联动,启动正压送风或者机械排烟系统功能;

(七)对每只灭火器选型、压力和有效期检查每12个月不少于1次。

附件6:

消防控制室管理及应急程序

一、消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。

二、消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。

三、消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。

四、消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。

五、接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快方式确认。

六、火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。

七、消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人。

第五篇:保密检查的基本要求

保密检查的基本要求

(国家保密局 国保[1991]73号文件印发)

保密检查是保密工作管理的重要内容,是加强保密工作的重要措施。依法对本地区、本系统的机关、单位进行保密检查,是各级保密局和保密工作机构的职责。其目的是:依据国家保密法规,了解被检查单位贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策和保密法规的情况,提出改进与加强保密工作的意见,以推动保密工作的开展,更好地为维护国家安全和利益,保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行服务。

二、保密检查要贯彻积极防范、突出重点、既确保国家秘密又便利各项工作的方针,与宣传教育相结合,与指导相结合,与服务相结合,与调查研究、总结经验相结合。

三、保密检查的对象是涉及国家秘密的机关、单位和人员。

四、保密检查的内容

1、保密工作的组织领导。重点是:党政领导是否结合业务工作把保密工作列入议事日程,及时研究和解决存在的问题;是否确定有领导同志负责保密工作;保密工作是否每年有计划,有检查,有总结;是否根据保密工作任务的需要设置保密工作机构或指定专门人员管理保密工作;是否在主管或指导本系统的保密工作方面做了实际工作;保密工作机构和保密工作人员是否明确职责任务并发挥了作用。

2、领导干部的保密工作。重点是:各级领导干部是否严格遵守保密规定和保密纪律;是否了解自已主管的业务工作方面的保密情况,在领导业务工作时是否对保密工作提出要求;能否自觉接受保密检查和监督;办公设施、环境是否具备保密条件。

3、保密规章制度建设。重点:是否依法确定了国家秘密及其密级的具体范围;制定的保密规章制度是否符合本机关、单位的实际情况和具备可操作性。

4、保密宣传教育。重点是:保密宣传教育是否有计划和有落实的措施;是否与业务工作紧密联系;是否针对不同特点的涉密人员分层次、有重点的进行;通过保密宣传教育,有关人员对保密法规的理解程度和在从事业务工作中应用的能力。

5、保密要害部门(部位)。重点:岗位责任制是否落实;是否结合业务工作中涉及国家秘密的各个环节制定和落实了具体的保密制度和防范措施;保密要害部门(部位)工作人员的配备是否符合保密要求;保密要害部门(部位)所处环境是否具备相应的保密条件,是否有必要的保密设备。

6、国家秘密文件、资料和其他物品的管理。重点是:国家秘密文件、资料和其他物品是否依据国家秘密及其密级的具体范围的规定确定密级,依照有关规定标明密级和保密期限;在制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁各个环节的管理上是否有严格的手续和保密保障;经管国家秘密人员的配备是否符合有关规定的要求。

7、重大活动和项目保密工作。重点是:对涉及国家秘密或涉外的重大活动、项目是否制定了具备可操作性的专项保密规定;是否确定有领导同志负责保密工作;是否指定专门机构或人员具体实施专项保密规定,并负责有关宣传和对外交流方面的保密审查;有关人员对于如何处理涉及保密的事项是否达到了应知、应会。

8、保密技术防范措施。重点是:涉密的电子设备、通信和办公自动化系统是否符合保密要求,是否制定有严格的管理制度并指定专门机构或人员负责管理,是否采取了必要的保密技术防范措施。

9、泄密查处工作。重点是:对本机关、单位发生的泄密事件是否按规定及时报告、查处和采取可能采取的补救措施;对发生泄密事件的原因是否认真分析,总结教训,并采取实际措施堵塞了泄密漏洞。

10、保密检查工作。重点是:保密检查是否有计划和有落实的措施;对所属涉及国家秘密的单位和人员执行保密法规、制度的情况是否进行了有效的检查;对保密工作部门和上级机关检查本机关、单位保密工作后提出的改进意见和要求,是否认真研究和采取了整改措施。

五、保密检查的方法

根据实际情况和需要进行全面检查、重点检查;可以组织自查、互查和抽查。

对保密要害部门(部位)和涉及国家秘密的重大活动、项目的保密措施的可靠性,可进行必要的保密技术检查。

六、保密检查的实施

1、保密检查由各级保密局、保密工作机构或会同有关机关、单位组织实施,要有领导同志负责。

2、保密检查前,负责组织实施的单位要认真研究确定检查的内容、方法和要求。检查人员要熟悉有关保密法规、制度,了解被检查单位的保密范围。

3、保密检查中,检查人员应认真听取被检查单位的汇报,查看有关文字材料,深入到涉及国家秘密较多的业务部门,接触不同层次的人员,实地了解情况。

在保密检查中如发现有严重违反国家保密法规,危及国家秘密安全的情况,检查人员应当根据实际情况向被检查单位的主管领导提出立即采取应急的整改措施的要求。

4、保密检查后,检查人员对检查结果要认真研究,对被检查单位的保密工作做出“符合要求”、“基本符合要求”、“不符合要求”的结论,并可采取评分的办法。对检查出的问题要向被检查单位正式提出改进意见,并向上级保密工作部门写出报告。

5、对认真接受保密检查和保密检查中发现的保密工作做得好的单位和个人,有关保密局、保密工作机构和机关、单位应视情给予表扬和奖励;对保密检查发现的泄密隐患、薄弱环节不予重视,不积极采取解决措施的单位和人员,应予以批评,并视情向有关上级机关报告和提出处理意见。

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