4月9号京开公司现场检查报告

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第一篇:4月9号京开公司现场检查报告

京开公司现场检测(西红门和杜家坎收费站)

主要内容:

1.文件制度的评审。

2.现场消防检测。

3.现场提问。(都回答的不错)

参会人员:于老师,王老师,李经理,荣萧,胡瑞丽。

1.在文件评审过程中发现的问题:

1)安全生产目标,两个收费站无差异化。

2)消防验收或消防验收意见书目前还没找到。

3)无特种作业人员管理制度。(有异议)

4)消防应急预案职责不清楚,应该制定详细的应急预案,譬如在火灾发生时候,每个人应该做什么,可以用流程图的方法表示,简单明了。其中杜家坎收费站在关于消防应急预案的制定,演练过程非常详细,但是在总结方面都是好的,没有写出出现的问题,也没有对出现的问题进行分析。即没有改进意见。

5)安全检查和隐患整改记录档案不全,其中关于整改记录没有看到。(有异议)

6)无爆炸应急预案,也应该添加暴雨,扫雪,除冰等这样的应急预案。

7)职业危害因素告知不全(可以再合同中附上,让工作时候存在有职业危害因素的职工签字就可以)和职业危害因素没有中介机构检测。(有异议,京开公司的人觉得自己单位没有职业危害因素)有待商榷。王老师提出的高温属于职业危害因素。

8)无消防年度总结。

2.在现场消防检测过程中发现的问题。

1)很多消防设备设施处于无用状态。

2)消防中控室不符合要求。且消防中控室管理制度未上墙。

3)应急消防通道不畅通(杜家坎二楼和三楼有保险门)

4)杜家坎应急照明不足。

第二篇:现场检查报告

附件

5武器装备科研生产许可现场检查报告

(格式文本)

被检查单位名称:___________________现场检查组织部门:_____________________现场检查日期:_____________________

国防科工局武器装备科研生产许可管理办公室 中国人民解放军总装备部综合计划部 制

一、基本情况

(一)被检查单位名称:_______________________________________

(二)单位地址:____________________________________________

(三)现场检查日期:_______年_ _月___日至 _______年___月___日

(四)现场检查类型:

□检查的现场检查

□监督抽查的现场检查

□根据投诉或举报进行的现场检查

□其它需现场检查的情况,情况说明__________________________

(五)检查评定标准

□《武器装备科研生产许可现场审查评定标准与评分指南》 □《武器装备科研生产许可监督抽查评定标准》

(六)检查依据

《武器装备科研生产许可管理条例》

《武器装备科研生产许可实施办法》

《武器装备科研生产许可目录》

《武器装备科研生产许可现场审查规则》

《武器装备科研生产许可监督检查工作规则》

(七)现场检查目的:

____________________________________________________________________________________________________________________________

(八)现场检查人员:

1、组织部门工作人员:

______________________________________________________________

2、专家组组长和成员(包括姓名、所在单位和联系电话):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

二、现场检查情况

(一)现场检查的主要内容:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)现场检查地点和部门:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(三)现场检查情况综述:

____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

(四)现场检查中发现的主要问题:

______________________________________________________________

______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

三、现场检查结论

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

四、整改要求及期限

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

现场检查组织部门工作人员(签字):

现场检查专家组成员(签字)

组长:

成员:

年月日

第三篇:现场检查报告 - 副本

现场检查报告

检查单位:XXXX有限公司

因贵公司刚更换的RO膜总出现堵塞现象,怀疑是我公司的阻垢剂所导致,因此,我公司于2014年7月28日下午到贵公司检查现场,检查结果如下:

1.RO进水硬度为2.16mmol/L,远远超过其标准值<0.03mmol/L,且前处理未使用软化器对其软化;

2.前处理中新更换的砂锰、活性炭未经前期反洗干净就进入正常运行,且导致7月6号更换的滤芯,7月28号已经发黑失效;

3.贵公司的前处理正常运行的反洗时间为12分钟,正常情况下应为20-30分钟,不小于20分钟,反洗不好,影响过滤效果,易致RO进水不达标造成膜污染;

4.现场取出一支RO膜观察,由于前处理没做好,膜已被活性炭颗粒污染,发黑;

5.贵公司反渗透装置的冲洗只使用了简单的柠檬酸冲洗,并未对其进行碱洗,以致大部分杂质仍残留在膜内,冲洗效果不佳。在上述种种问题存在的情况下,贵公司不科学地怀疑是我公司的药剂所致,我公司表示不接受。

欢迎咨询水处理相关问题,我们将竭诚为您服务!

XXXX

2014年7月29日

第四篇:关于公司办公现场检查通报

关于公司办公现场5S工作检查情况通报

公司各部全体员工:

公司行政综合部于2013年7月3日早8时,对公司办公现场5S工作情况进行检查。通过这次检查,看到公司办公现场台面整洁干净的一面,同时也发现了不统一、不一致的一面。现将检查结果通报如下:

此次检查情况较好的个人和部门有:

1、垃圾篓下班清理比较干净的个人有:

2、办公桌面物品摆放比较少而整洁的有:

3、办公桌显示器、主机摆放方向比较统一的部门是:

检查发现的问题有:

1、办公桌面摆放物品较乱,有洗洁精瓶子、饮料瓶及水杯等。

2、桌面显示器的位置、文件筐摆放不统一,有的显示器在桌面左侧,有的在右侧,主机摆放位置同样不统一。

3、下班后的座椅方向位置横七竖八,比较零乱。

4、垃圾篓杂物下班没有清理干净等。

通过这次检查,公司要求如下:

1、桌面。从行政这一排起,显示器、主机在桌面左侧和桌下左侧,文件盒在桌面上右侧。第二排,显示器在桌面右侧,主机在桌下右侧。第三、四、五、六排,按各自情况统一方向。

2、座椅。人离开桌子,将座椅靠在桌下。

3、垃圾篓下班清理干净后放在桌下。

4、桌面其他物品一律放在抽屉里,小花盆、小玩具动物等可放在桌面一侧。为了公司办公环境的优美,统一各部门按照5S工作标准、公司要求,立即落实。本周五下午6时前,公司检查各部门落实情况。

特此通知

行政综合部2013.7.3

第五篇:担保公司现场检查自查报告

宜聚融保„2011‟15号

关于宜宾聚能融资性担保公司

现场检查自查情况的报告

宜宾市金融办:

根据宜宾市政府金融办《关于对小额贷款公司融资性担保公司开展现场检查的通知》(宜府金检通„2011‟1号)和省政府金融办《关于开展全省融资性担保公司全面现场检查的通知》(川府金发„2011‟271号)文件的要求,现将我公司2011年1月—9月的自查情况报告如下:

一、内部控制情况

1、公司治理机制。为响应监管部门及银行对担保公司的要求,进一步拓宽业务经营范围,我公司按金融办、银监局有关文件要求,健全了公司组织架构及内部治理机制:一是,将原筠连县聚能担保有限责任公司更名为宜宾聚能融资担保有限责任公司并迁址宜宾,该项工作已完成;二是,完善公司组织架构,内设:业务部、风控部、法律顾问部、财务部、综合部及担保业务审查委员会;三是,增资扩股,引进2位有实力的新股东,将注册资本金由1000万元扩大到3000万元,目前正在向监管部门申请报批过程中;四是,按融资性担保公司高管人员的任职资格,引进有3年以上银行、担保公司工作经验的管理人员4名、银行从业人员3名、中级会计师1名,以提高员工整体素质,目前共有担保从业人员12名。

2、内部控制制度。在公司治理机制完善的基础上,强化内部风险控制,制定了担保业务议事规则、担保决策流程、担保调查评估、担保风险审查、贷后担保管理及担保追偿和处臵等管理制度。

3、财务制度执行。公司严格按照金融企业财务规则和企业会计准则等要求,建立健全财务会计制度,每会计报告经会计师事务所审计。按照市、区二级金融办要求,提供真实、准确的月报、季报、年报及年终总结分析报告。

二、合规经营情况

1、主体资格及重大变更事项报批情况。我公司注册及更名、迁址均按规定报经省市政府金融办批准备案,系独立的企业法人机构,营业执照注册号为:51***42。

2、资本金来源、托管及运用情况。原注册资本金1000万元及增资扩股的2000万元均已足额到位,不存在以借贷资金或以他人委托资金入股等违规情况;不存在吸收存款和集资等违规组织资金情况;不存在抽逃注册资本的行为。资本金托管协议内容符合监管政策要求,因历史原因,以前的注册资本金没有全额托管,现托管资金692.03万元、保证金77.82万元,共计769.85万元,注册资本金差额列入应收账款。

3、保证金的收取、托管和运用情况。客户保证金按12.5%的比例收取,并全额入账、全额托管,不存在被挪用等情况。

4、业务经营情况。公司目前只与筠连县农村信用合作联社签订了合作协议,截至2011年9月末,公司融资在保客户10户,在保余额497万元,其中今年办理担保客户4户、担保金额为200万元。我公司严格按照省金融办审批的业务范围从事经营活动;严格按照监管要求,按期足额提取未到期责任准备金和担保赔偿准备金;未发生突破担保放大倍数、单一客户限制比例办理业务的情况;未向母公司、子公司提供担保或互保;不存在从事不正当竞争、发放贷款、对外融资、受托投资、受托发放贷款等违规情况;也不存在除固定收益类金融产品外的对外投资超过净资产20%的情况。

三、风险状况

1、担保业务的五级分类情况。公司融资在保客户10户,按五级分类均为正常,与筠连县农村信用合作社五级分类一致。

2、累计代偿、累计损失情况。公司托管资金暂担保代偿一笔:

詹兵,担保代偿本金49万元,我公司已对詹兵提起诉讼,法院裁定公司胜诉,目前正在执行过程中,损失尚不确定,因此暂未列入担保损失。

3、重大风险事件报告制度执行情况。我公司暂未出现“现场检查文件”所例的8种重大风险事件。

综上,从2011年1-9月公司运行情况看,主要是受注册地变更迁址及增资扩股的影响,业务发展较为缓慢,待公司增资扩股工作完成后,业务发展区域会得到进一步扩展,经营规模将进一步放大,亏损的现状将得到根本性扭转。目前公司已与宜宾市商业银行、宜宾市翠屏区农商行、宜宾兴宜村镇银行等金融机构达成初步合作意向,我公司将为破解中小企业融资难题和促进地方经济平稳发展起到积极的作用。

特此报告

二〇一一年十一月十五日

附:四川省融资性担保公司全面现场检查情况汇总表(1-3)

主题词:现场检查自查报告

抄送: 董事长

联系人: 贺 丹电话:0831-2364227(共印5份)宜宾聚能融资担保有限责任公司2011年11月15印发

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