第一篇:唐县实施方案
唐县 x xxx 生产建设项目建设实施方案
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
唐县 xxx 生产建设项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托 xx 良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以 xxx 为核心的综合性产业基地,年产值可达 18000.00 万元。
二、项目建设单位
xxx 有限责任公司
三、报告咨询机构
泓域咨询机构
四、项目提出的理由
中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者,然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处于缺失状态,众多小型厂家急于抢夺短期利益,造成中国香薰精油市场混乱,市场集中度低,无明显的品牌效应。中国内地市场,精油护肤品所占市场份额不足 2%,精油护肤品行业还有巨大的市场空间可供挖掘。2015 年,我国香薰精油市场零售额达 33 亿元。
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于 xx,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
唐县历史悠久,为古唐侯尧之封地,其名肇于上古,是华夏民族的发祥地之一。唐县位于太行山东麓,隶属于河北省保定市,辖 20 个乡镇,345 个行政村,总人口 60 万(2017 年)。总面积 1417平方公里。其中山地丘陵总面积 82%;唐河、通天河由西向东南纵贯全境,汇入华北明珠——西大洋水库。全县地貌素有“七山一水二分田”之称。2013 年,唐县地区生产总值上半年完成 29.10 亿元。2019 年 5 月 5 日,河北省政府发出通知,正式批准唐县退出贫困县序列。
(二)项目用地规模
项目总用地面积 43661.82平方米(折合约 65.46 亩),土地综合利用率 100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照 xxx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积 43661.82平方米,建筑物基底占地面积 26236.39平方米,总建筑面积 73788.48平方米,其中:规划建设主体工程44381.92平方米,项目规划绿化面积 4905.70平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计 97 台(套),主要包括:xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等,设备购置费 5831.02 万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxxxxx 单位/年。综合考 xxx 有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx 等,xxx 有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足 xxx 有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量 893480.05 千瓦时,折合 109.81 吨标准煤,满足唐县 xxx 生产建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量 11102.25 立方米,折合 0.95 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 市政管网供给。
3、唐县 xxx 生产建设项目项目年用电量 893480.05 千瓦时,年总用水量 11102.25 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.76 吨标准煤/年。达产年综合节能量 27.69 吨标准煤/年,项目总节能率20.75%,能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合 xx 发展规划,符合 xx 产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由 xxx 有限责任公司承办的“唐县 xxx 生产建设项目”主要从事xxx 项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
唐县 xxx 生产建设项目选址于 xx,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足 xx 环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线:唐县 xxx 生产建设项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
十四、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资 12952.57 万元,其中:固定资产投资 10912.84万元,占项目总投资的 84.25%;流动资金 2039.73 万元,占项目总投资的 15.75%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入 17707.00 万元,总成本费用 13285.68万元,税金及附加 247.83 万元,利润总额 4421.32 万元,利税总额
5278.99 万元,税后净利润 3315.99 万元,达产年纳税总额 1963.00 万元;达产年投资利润率 34.13%,投资利税率 40.76%,投资回报率25.60%,全部投资回收期 5.41 年,提供就业职位 281 个。
十五、报告说明
《项目报告》从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 及xxxxx 行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxxxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 集团为适应国内外市场需求,拟建“唐县 xxx 生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济发展,为社会提供就业职位 281 个,达产年纳税总额 1963.00 万元,可以促进 xx 区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 34.13%,投资利税率 40.76%,全部投资回报率 25.60%,全部投资回收期 5.41 年,固定资产投资回收期5.41 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业
领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
附表 1 1 :主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
43661.82
65.46 亩
1.1
容积率
1.69
1.2
建筑系数
60.09%
1.3
投资强度
万元/亩
166.71
1.4
基底面积
平方米
26236.39
1.5
总建筑面积
平方米
73788.48
1.6
绿化面积
平方米
4905.70
绿化率 6.65%
总投资
万元
12952.57
2.1
固定资产投资
万元
10912.84
2.1.1
土建工程投资
万元
6474.40
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
49.99%
2.1.2
设备投资
万元
5831.02
2.1.2.1
设备投资占比
45.02%
2.1.3
其它投资
万元
-1392.58
2.1.3.1
其它投资占比
-10.75%
2.1.4
固定资产投资占比
84.25%
2.2
流动资金
万元
2039.73
2.2.1
流动资金占比
15.75%
收入
万元
17707.00
总成本
万元
13285.68
利润总额
万元
4421.32
净利润
万元
3315.99
所得税
万元
1.69
增值税
万元
609.84
税金及附加
万元
247.83
纳税总额
万元
1963.00
利税总额
万元
5278.99
投资利润率
34.13%
投资利税率
40.76%
投资回报率
25.60%
回收期
年
5.41
设备数量
台(套)
年用电量
千瓦时
893480.05
年用水量
立方米
11102.25
总能耗
吨标准煤
110.76
节能率
20.75%
节能量
吨标准煤
27.69
员工数量
人
281
附表 2 2 :土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
主体生产工程
18549.13
18549.13
44381.92
44381.92
4283.61
1.1
主要生产车间
11129.48
11129.48
26629.15
26629.15
2655.84
1.2
辅助生产车间
5935.72
5935.72
14202.21
14202.21
1370.76
1.3
其他生产车间
1483.93
1483.93
2574.15
2574.15
257.02
仓储工程
3935.46
3935.46
19114.26
19114.26
1341.71
2.1
成品贮存
983.87
983.87
4778.56
4778.56
335.43
2.2
原料仓储
2046.44
2046.44
9939.42
9939.42
697.69
2.3
辅助材料仓库
905.16
905.16
4396.28
4396.28
308.59
供配电工程
209.89
209.89
209.89
209.89
16.57
3.1
供配电室
209.89
209.89
209.89
209.89
16.57
给排水工程
241.37
241.37
241.37
241.37
14.82
4.1
给排水
241.37
241.37
241.37
241.37
14.82
服务性工程
2492.46
2492.46
2492.46
2492.46
174.96
5.1
办公用房
1410.09
1410.09
1410.09
1410.09
95.95
5.2
生活服务
1082.37
1082.37
1082.37
1082.37
84.08
消防及环保工程
703.14
703.14
703.14
703.14
55.53
6.1
消防环保工程
703.14
703.14
703.14
703.14
55.53
项目总图工程
104.95
104.95
104.95
104.95
495.62
7.1
场地及道路硬化
6603.36
1161.33
1161.33
7.2
场区围墙
1161.33
6603.36
6603.36
7.3
安全保卫室
104.95
104.95
104.95
104.95
绿化工程
2616.56
91.58
合计
26236.39
73788.48
73788.48
6474.40
附表 3 3 :节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
110.76
1.1
—年用电量
千瓦时
893480.05
1.2
—年用电量
吨标准煤
109.81
1.3
—年用水量
立方米
11102.25
1.4
—年用水量
吨标准煤
0.95
年节能量
吨标准煤
27.69
节能率
20.75%
附表 4 4 :项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标 1
完成投资
万元
12191.10
1.1
——完成比例
94.12%
完成固定资产投资
万元
9114.69
2.1
——完成比例
74.77%
完成流动资金投资
万元
3076.41
3.1
——完成比例
25.23%
附表 5 5 :人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标 1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
191
1.2
人均年工资
万元
4.51
1.3
年工资额
万元
915.88
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
2.2
人均年工资
万元
6.61
2.3
年工资额
万元
254.94
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
3.2
人均年工资
万元
7.57
3.3
年工资额
万元
80.10
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
4.2
人均年工资
万元
5.62
4.3
年工资额
万元
126.47
其他人员工资
5.1
平均人数
人
5.2
人均年工资
万元
5.62
5.3
年工资额
万元
94.43
职工工资总额
万元
1471.82
附表 6 6 :固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
项目建设投资
万元
6474.40
5831.02
166.71
10912.84
1.1
工程费用
万元
6474.40
5831.02
13434.39
1.1.1
建筑工程费用
万元
6474.40
6474.40
49.99%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
5831.02
5831.02
45.02%
1.2
工程建设其他费用
万元
-1392.58
-1392.58
-10.75%
1.2.1
无形资产
万元
-776.68
-776.68
1.3
预备费
万元
-615.90
-615.90
1.3.1
基本预备费
万元
-298.49
-298.49
1.3.2
涨价预备费
万元
-317.41
-317.41
建设期利息
万元
固定资产投资现值
万元
10912.84
10912.84
附表 7 7 :流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
万元
13434.39
6669.11
7753.05
13434.39
13434.39
13434.39
1.1
应收账款
万元
4030.32
2216.67
2821.22
4030.32
4030.32
4030.32
1.2
存货
万元
6045.48
3325.01
4231.83
6045.48
6045.48
6045.48
1.2.1
原辅材料
万元
1813.64
997.50
1269.55
1813.64
1813.64
1813.64
1.2.2
燃料动力
万元
90.68
49.88
63.48
90.68
90.68
90.68
1.2.3
在产品
万元
2780.92
1529.51
1946.64
2780.92
2780.92
2780.92
1.2.4
产成品
万元
1360.23
748.13
952.16
1360.23
1360.23
1360.23
1.3
现金
万元
3358.60
1847.23
2351.02
3358.60
3358.60
3358.60
流动负债
万元
11394.66
6267.06
7976.26
11394.66
11394.66
11394.66
2.1
应付账款
万元
11394.66
6267.06
7976.26
11394.66
11394.66
11394.66
流动资金
万元
2039.73
1121.85
1427.81
2039.73
2039.73
2039.73
铺底流动资金
万元
679.90
373.95
475.94
679.90
679.90
679.90
附表 8 8 :总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1
项目总投资
万元
12952.57
118.69%
118.69%
100.00%
项目建设投资
万元
10912.84
100.00%
100.00%
84.25%
2.1
工程费用
万元
12305.42
112.76%
112.76%
95.00%
2.1.1
建筑工程费
万元
6474.40
59.33%
59.33%
49.99%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
5831.02
53.43%
53.43%
45.02%
2.2
工程建设其他费用
万元
-776.68
-7.12%
-7.12%
-6.00%
2.2.1
无形资产
万元
-776.68
-7.12%
-7.12%
-6.00%
2.3
预备费
万元
-615.90
-5.64%
-5.64%
-4.76%
2.3.1
基本预备费
万元
-298.49
-2.74%
-2.74%
-2.30%
2.3.2
涨价预备费
万元
-317.41
-2.91%
-2.91%
-2.45%
建设期利息
万元
固定资产投资现值
万元
10912.84
100.00%
100.00%
84.25%
建设期间费用
万元
流动资金
万元
2039.73
18.69%
18.69%
15.75%
铺底流动资金
万元
679.91
6.23%
6.23%
5.25%
附表 9 9 :营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
9738.85
12394.90
17707.00
17707.00
17707.00
1.1
万元
9738.85
12394.90
17707.00
17707.00
17707.00
现价增加值
万元
3116.43
3966.37
5666.24
5666.24
5666.24
增值税
万元
335.41
426.89
609.84
609.84
609.84
3.1
销项税额
万元
2833.12
2833.12
2833.12
2833.12
2833.12
3.2
进项税额
万元
1222.80
1556.30
2223.28
2223.28
2223.28
城市维护建设税
万元
23.48
29.88
42.69
42.69
42.69
教育费附加
万元
10.06
12.81
18.30
18.30
18.30
地方教育费附加
万元
6.71
8.54
12.20
12.20
12.20
土地使用税
万元
174.65
174.65
174.65
174.65
174.65
税金及附加
万元
214.90
225.87
247.83
247.83
247.83
附表 10 :折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
建(构)筑物
原值
6474.40
6474.40
当期折旧额
5179.52
258.98
258.98
258.98
258.98
258.98
净值
1294.88
6215.42
5956.45
5697.47
5438.50
5179.52
机器设备
原值
5831.02
5831.02
当期折旧额
4664.82
310.99
310.99
310.99
310.99
310.99
净值
5520.03
5209.04
4898.06
4587.07
4276.08
建筑物及设备原值
12305.42
当期折旧额
9844.34
569.96
569.96
569.96
569.96
569.96
建筑物及设备净值
2461.08
11735.46
11165.50
10595.54
10025.58
9455.62
无形资产
原值
-776.68
-776.68
当期摊销额
-776.68
-19.42
-19.42
-19.42
-19.42
-19.42
净值
-757.26
-737.85
-718.43
-699.01
-679.60
合计:折旧及摊销
9067.66
550.54
550.54
550.54
550.54
550.54
附表 11 :总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
外购原材料费
万元
8831.90
4857.55
6182.33
8831.90
8831.90
8831.90
外购燃料动力费
万元
726.69
399.68
508.68
726.69
726.69
726.69
工资及福利费
万元
1471.82
1471.82
1471.82
1471.82
1471.82
1471.82
修理费
万元
68.40
37.62
47.88
68.40
68.40
68.40
其它成本费用
万元
1636.33
899.98
1145.43
1636.33
1636.33
1636.33
5.1
其他制造费用
万元
569.03
312.97
398.32
569.03
569.03
569.03
5.2
其他管理费用
万元
228.26
125.54
159.78
228.26
228.26
228.26
5.3
其他销售费用
万元
806.23
443.43
564.36
806.23
806.23
806.23
经营成本
万元
12735.14
7004.33
8914.60
12735.14
12735.14
12735.14
折旧费
万元
569.96
569.96
569.96
569.96
569.96
569.96
摊销费
万元
-19.42
-19.42
-19.42
-19.42
-19.42
-19.42
利息支出
万元
总成本费用
万元
13285.68
8217.19
9906.68
13285.68
13285.68
13285.68
10.1
可变成本
万元
11263.32
6194.83
7884.32
11263.32
11263.32
11263.32
10.2
固定成本
万元
2022.36
2022.36
2022.36
2022.36
2022.36
2022.36
盈亏平衡点
45.43%
45.43%
附表 12 :利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
17707.00
9738.85
12394.90
17707.00
17707.00
17707.00
税金及附加
万元
247.83
214.90
225.87
247.83
247.83
247.83
总成本费用
万元
13285.68
8217.19
9906.68
13285.68
13285.68
13285.68
增值税
万元
609.84
335.41
426.89
609.84
609.84
609.84
利润总额
万元
4421.32
-460.76
179.61
4421.32
4421.32
4421.32
应纳税所得额
万元
4421.32
-460.76
179.61
4421.32
4421.32
4421.32
企业所得税
万元
1105.33
-115.19
44.90
1105.33
1105.33
1105.33
税后净利润
万元
3315.99
-345.57
134.71
3315.99
3315.99
3315.99
可供分配的利润
万元
3315.99
-345.57
134.71
3315.99
3315.99
3315.99
法定盈余公积金
万元
331.60
-34.56
13.47
331.60
331.60
331.60
可供投资者分配利润
万元
2984.39
-311.01
121.24
2984.39
2984.39
2984.39
应付普通股股利
万元
2984.39
-311.01
121.24
2984.39
2984.39
2984.39
各投资方利润分配
万元
2984.39
-311.01
121.24
2984.39
2984.39
2984.39
15.1
项目承办方股利分配
万元
2984.39
-311.01
121.24
2984.39
2984.39
2984.39
息税前利润
万元
4421.32
-460.76
179.61
4421.32
4421.32
4421.32
息税折旧摊销前利润
万元
4971.86
89.78
730.15
4971.86
4971.86
4971.86
销售净利润率
%
18.73%
-3.55%
1.09%
18.73%
18.73%
18.73%
全部投资利润率
%
34.13%
-3.56%
1.39%
34.13%
34.13%
34.13%
全部投资利税率
%
40.76%
40.76%
40.76%
40.76%
全部投资回报率
%
25.60%
-2.67%
1.04%
25.60%
25.60%
25.60%
总投资收益率
%
25.60%
-2.67%
1.04%
25.60%
25.60%
25.60%
资本金净利润率
%
25.60%
-2.67%
1.04%
25.60%
25.60%
25.60%
附表 13 :盈利能力分析一览表
序号 项目 单位 指标 1
净利润
万元
3315.99
投资利润率
34.13%
投资利税率
40.76%
投资回报率
25.60%
回收期
年
5.41
第二篇:唐家小学营养餐实施方案
唐家小学营养餐实施方案
为贯彻落实省、市有关“营养餐工程”的文件精神,切实实施好我校的营养餐工作,提高学生营养水平和身体素质,经广泛征求家长意见,结合我校实际情况,特制定本方案。
一、指导思想
以科学发展观为指导,全面贯彻党的教育方针,实施“营养餐工程”,为我校学生长期食用营养良好的午餐,改善农村小学学生营养缺乏现状,调整饮食结构,增加营养含量,提高农村学生饮食质量,发挥学校强体与育人的双重功能,促进少年儿童健康成长。
二、学校基本情况
我校现有学生222名,教师11名,享受“一补”学生8人,现有教学班6个。
三、供餐方式:学校食堂供中餐
四、营养餐工作领导小组 组长:刘 程
副组长:吴艳峰、梁敏 成员:全体班主任
1、全面负责学生营养餐的落实工作,建立健全各种管理制度。
2、每天负责接收营养餐,对数量、质量进行检查登记,确保营养餐安全发放。
3、按各班学生人数,分发给各班主任,由班主任按人发放。
4、负责对食品卫生、食堂卫生、饭菜质量等工作进行监督检查,发现问题及时解决。
五、食品采购管理
1、符合国家有关食品安全标准和规定的有关要求,不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品和《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十三条规定不得销售的农产品。
2、采购时索取发票等购货凭据,并做好采购记录,便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的,还应索取许可证、检验(检疫)合格证明等。
3、入校前严格验收,如实登记,作好记录。
4、“营养餐工程”的实物采购。每天有采购清单,出售人员签字,采购员签字。食用品要合格,实物要留样检查
六、食品卫生安全管理
1、食用品要合格,实物要留样检查,此项组织机构全面负责,严格把关,确保质量关,确保安全关。
2、班主任负责本班“营养餐工程”的日常管理,负责饭菜的发放工作。
3、对玩忽职守,疏于管理,造成食物中毒或其他食源性疾病的责任人要给予行政处分,罚款处分。情节严重的,要上报司法部门追究法律责任。
4、贯彻实行“谁主管、谁负责”的原则,建立健全一套合理的管理体系,对工作不力造成不良后果者,应追究其责任。
5、食堂人员必须经防疫卫生部门体检,办理健康证,卫生许可证,持证上岗。
6、学校饮食安全必须按教育局、中心学校相关要求落实到位。
七、资金安全管理及食堂财务管理
1、学校安排报账员专管营养餐收支,进行日清月结,负责督促各班轮流做好食堂各方面工作。
2、定期公布学生营养改善计划基金总量、学生名单、及受益学生人数等相关信息。
3、建立专项资金管理问责机制。学生营养改善计划资金实行“谁使用,谁负责”的责任追究制度。对于虚报、冒领、挤占、挪用等行为,一经查实,严肃处理。
4、学校食堂必须设立专帐。
5、所有的支出必须有票据,据实核实入账。购物的发票必须有经办人员、理财小组人员、校长签字后才能入账。
6、实事求是地核实成本,保本经营,服务学生,坚持保本不盈利的原则,确保学生足额享受营养餐。
唐家小学 2012-3-13
第三篇:唐家河示范园实施方案
清涧县唐家河村红枣经济林省级精品示范园
建设实施方案
第一章 项目基本情况
一、项目名称
清涧县唐家河村红枣经济林省级精品示范园建设项目
二、建设地点
清涧县郝家鄢乡唐家河村
三、建设性质 新建
四、建设年限
2016年5月—2017年5月
五、项目指导单位:清涧县林业局 建设单位:清涧县林业站、六、实施单位:清涧县和坪种植养殖农民专业合作社
七、主要建设内容及规模
示范园区规划总建设面积120亩,主要培育的品种是枣树,在园区内修建田间道路及排水沟。园区内分成苗圃区30亩、采摘区30亩、示范林60亩,观光区、科普教学区,集观光、农业、科教、旅游于一体。
八、项目总投资
该项目计划投资200万元,其中争取国家经济林建设资金
150万元,自筹资金50万元。
第二章 项目建设条件
一、项目区自然条件
1、清涧县地处榆林市最南端,黄河、无定河的交汇处,黄土高原腹地,秦晋大峡谷两岸,东经lO9°55′27“—110°38′50”,北纬360°57′30“—370°25′7”,东濒黄河与山西省石楼县相望,北靠绥德,西南与延安市子长县、延川县接壤。
2、地貌地形
清涧地质构造属华北陆台鄂尔多斯台向陕北斜坡东翼。基岩为古生代和中生代沉积岩,中生代岩层出露颇多,多系泥岩、沙岩、页岩。地面覆盖第四纪黄土,地貌为黄土高原丘陵沟壑区,地表破碎,梁峁起伏,河谷深切;地势由西北向东南倾斜,海拔576.6-128.5米。全县沟壑密度2.68公里/平方公里,土壤侵蚀模数2.47万吨/平方公里〃年(黄土梁峁和峡谷丘陵区,沟壑密度5-7.5公里/平方公里,侵蚀模数3.04~3.71万吨/平方公里〃年),水土流失面积占总面积的93.7%,是黄河中游138个水土流失重点县之一。
3、气候条件
本县属暖温带大陆性季风半干旱气候区,寒暑分明,日照充足,雨量稀少,气候干燥,年均气温9.6℃,极端最高气温
38.1℃,极端最低气温一22.6℃。无霜期157天。年均日照2720.7小时。年降雨量500毫米。
4、土壤和水资源条件
全县土壤有风沙土、黄土性土、红土、黑垆土、淤土、潮土、草甸土、盐土、紫色土、栗钙土、沼泽土等11个土类,17个亚类,23个土属,84个土种。以黄土性土类面积最大,占土壤总面积的55.6%,是本县主要耕作土壤。水质适合灌溉,建成2个300立方4个100立方的蓄水池,完全能满足示范园区的灌溉需要。
5、土地及生物资源
园区土地资源丰富,耕地面积3000余亩。适宜种植各种农作物。清涧县种植枣历史3000年以上,有6个品种群20多个品种,面积和总产居全省第一,被命名为“中国红枣之乡”。红枣个大、肉厚、丝长、味美,营养颇丰,在国内外市场极为抢手。
6、红枣资源
清涧县属典型的黄土高原丘陵沟壑区,地下资源贫乏,生态环境恶劣,但独特的气候条件是其成为中国和世界红枣原产地中心之一和中国的“红枣之乡”。清涧县地处黄河红枣产区的中心,是公认的红枣优生区,红枣栽培有四千年历史。主要分布于县境的黄河、无定河沿岸。清涧红枣甲天下。红枣产业
已成为清涧的支柱产业和农民主要的经济来源,现有红枣林面积69万亩,其中盛果林达40万亩,年产红枣15.5万吨,年产值达6.2亿元,占全县农业总产值的52%。栽培的主要品种有牙枣群、白枣群、脆枣群、团枣群和木枣群。其中适合干制的木枣群品种,栽培面积占全县总面积的75%以土。近年来,又引进一批新品种。新疆的骏枣,相枣,晶昌一号,灰枣,山西的梨枣、相枣、骏枣、山东的冬枣、雪枣等十多个品种,正在试栽之中。
二、土地和劳动力资源条件
为保证项目具备顺利实施条件,在确保了项目用地和群众利益均不受损害的前提下、合作社与4个村委会一一签订了项目用地租赁协议,项目区现有耕地面积500亩,项目辐射区总人口562人,总户数210万户,可提供劳动力146人,劳动力资源充沛,能满足项目实施的人工需要。
三、科技条件
项目技术支撑单位有西北农林科技大学、市县红枣科研机构,已与其签订了全程技术指导和技术培训等技术支撑协议。西北农林科技大学是一所学科齐全、专业配套、实力雄厚的国家级重点教学科研单位,拥有农、林、水等学料的高级研究人员和管理人才,拥有部级开放性重点实验室、国家级工程研究中心,具有建设经济林林业示范基地的技术、人才和丰富的管
理经验,并与陕西省多个良种基地建设部门形成了良种繁育推广、病虫鼠害防治等方面长期技术协作关系,针对经济林生产过程中存在的技术难题,进行研究攻关,将为项目建设提供科技支撑。西北农林科技大学从上世纪70年代以来,在清涧县设立红枣研究所与清涧县在红枣经济林栽培等方面形成了长期的技术合作伙伴,多年来一直为清涧县优质红枣基地建设提供科技支撑,积累了丰富的实践经验和特有的生产技术,项目建设有强大的技术保障。
四、组织管理条件
近年来,清涧县县委、县政府对林业工作十分重视。特别是实施退耕还林、天保工程以来,更是把林业生产建设摆在了重要位臵。2007年县委、县政府出台了《关于加快红枣产业化发展的决定》,把发展红枣产业摆到重要位臵,并提出建设百万亩红枣基地的宏伟蓝图,要举全县之力,打造中国西部红枣第一县,实现清涧经济的持续快速增长。到“十三五”末,全县红枣基地面积达到100万亩,年产量达到2 1万吨,年总产值达到25亿元。县林业局现设综合办公室、业务室、财务室。下设6个事业单位。县林业站负责全县红枣基地建设的技术指导、检查验收、政策兑现;县林木病虫检疫防治站负责全县森林病虫害防治和检测、检疫工作;县林木种苗工作站负责全县林木种苗管理工作;县林业派幽所负责全县林政案件的查
处和资源保护工作;林业专业技术人员52名,其中林业高级工程师1名,林业工程师10名,林业助理工程师30名,以上专业技术人员可为该项目提供可靠的技术保障。
五、政策保障条件
实施西部大开发以来,国家已把恢复森林植被、改善生态环境项目列入中央非经营性基本建设投资内,在政策及资金上给予大力支持。省委省政府把搞好退耕还林工程的实施,改善了生态环境,增加了农民收入。为进一步巩固退耕还林成果,国家做出了发展退耕还林后续产业总体规划。省林业厅根据《国务院关于完善退耕还林政策的通知》、“陕西省人民政府贯彻落实国务院关于完善退耕还林政策的意见》、《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划》,制定了《巩固退耕还林成果后续产业专项规划》,对于巩固退耕还林建设成果,促进农民增收,调整农村产业结构,建设社会主义新农村提供了政策保障。
六、交通和通信设施
郝家鄢乡唐家河村交通便利,南连清涧县城,北接绥德,山川秀美,自然景观美好,联通、移动、电信都有基站,方便快捷的通信和交通设施为本项目建设的实施提供了有力的保证。特色产业持续发展在山区综合开发与助农增收中具有极其重要的地位。产业综合开发依托山区土地资源和生态优势,培
育森林资源,在不断提高全县生态环境质量的前提条件下,加快红枣产业基地综合开发,实现山区经济发展、群众致富、生态文明的建设目标。
第三章 项目建设的必要性和效益评价
一、项目的必要性
(一)是促进红枣产业化发展和规模化的需要
本项目在充分利用本地区区位优势与资源优势的基础上,通过基地化、集约化种植红枣,拟采用公司+基地+农户的运作机制,进一步扩张红枣种植基地和农户红枣种植规模,将红枣种植的产业化水平提高到一个全新的档次,提升和带动农村生态种植等相关行业水平,增加林业生态种植产业经济效益和社会综合效益。
(二)是调整红枣种植结构,增加农民收入的需要 合作社充分利用本地适宜的自然环境、丰富的林地资源及扎实的农村劳动力基础,加强先进科学技术的推广应用,加大本地红枣品种改良、新品种植、和防疫灭病等技术推广应用,提高红枣种植业的水平,把红枣种植列为清涧县农村产业发展的支柱产业。本项目的实施,通过建设红枣种植基地,建设红枣集约化标准种植示范村,通过示范村的示范带动,对拓宽农村就业渠道,增产创收,增加农民收入,具有特别重要的意义。
(三)是充分利用农村闲臵劳动力、带动产业发展的需要 本项目的实施,以经济利益为纽带,充分利用多渠道扶持资金,引导本乡农村闲臵劳动力、返乡农民工以农村现有自然条件和林地资源,建立优质高产的红枣产业园,成为增加项目区农民经济收入的有效手段。
二、项目预期成效
本项目拟建设1个200亩现代化红枣种植精品示范基地,实现规模化、标准化、产业化种植,年产优质红枣50吨,通过项目的示范作用,带动民间300个农户种植红枣1万亩以上,扩大优质红枣原料基地规模。采用“公司+专业合作社+基地+农户”的产业化发展模式,推进良种红枣高接与种植、信息到与资源化利用的一体化,促进红枣产业发展,调整农村红枣种植业结构,带动农民增收;推动地方经济和城乡统筹的快速发展。项目建成达产后,年产出商品红枣5万斤,利润50万元。
三、社会效益评价
本项目的建成实施,对培育壮大地方经济、增加农村劳动力就业和农民增收,都具有显著的成效,通过项目的示范作用,可以带动民间300个农户种植红枣10万株以上,扩大优质红枣种植基地规模。对促进农业和农村经济结构升级和区域经济发展等方面都将作出积极贡献。可吸纳大量的农村劳动力,对周边农户增收和红枣养殖产业发展十分显著。综合开发利用红
枣优势资源是清涧县委、县政府及各级地方乡镇单位多年来的发展规划,为了加大红枣产业化的发展力度,在利用高新技术产业化开发红枣功能制品项目上做了大量的调研工作,决定将西部大开发用为契机,立足红枣资源优势,积极发展具有地方特色的名优绿色红枣功能制品,依靠科技,走产业化发展之路。优质红枣产业开发项目,把握目前国内外对绿色植物功能性食品需求快速增长的时机,符合国家绿色植物产业发展政策。
第四章 项目的编制依据和范围
一、编制的依据
●《陕北山地枣树栽培技术规范》(陕质监[2008]26号); ●名优特经济林基地建设技术规程》(LY/T1557-2000); ●《陕西省主要造林树种苗木规格标准》; ●陕西省林业产业发展规划纲要; ●陕西省经济林产业发展规划;
●陕西省关于下达2016年核桃红枣经济林建设资金项目计划的通知
●陕西省2016年核桃红枣省级精品示范园建设指南 ●中共清涧县委清涧县人民政府《关于大力推进红枣产业化发展的决定》清发[2011]1号;
●《清涧县红枣产业化发展十三五规划》。
二、实施期限
实施期限为12个月,即2015年9月至2016年9月,2015年12月底前完成园区总体苗木布局种植和基础设施施工。
三、指导思想
坚持以科学发展观为指导,以改善生态环境为中心,以调整农业产业结构为主线,以体制创新、政策创新为动力,建立一批能带动清涧县红枣基地发展和辐射周边县市红枣经济林发展的示范型基地,以此促进农民增收。
五、基本原则
(1)坚持集中连片原则;示范园建设应打破村界、以小流域为单元,集中连片,板块推进。
(2)坚持以科技为依托的原则。工程建设中要大力推广应用截杆、覆膜、保水剂、生根粉等先进适用科学技术,特别是要加强抗旱技术的配套应用,全面提高工程建设科技含量。
(3)坚持因地制宜,突出特色原则依托当地资源,综合考虑区位优势、产业基础和市场条件,加快发展区域优良品种,形成优势突出,特色鲜明的产业发展格局。
(4)坚持改造与新建相结合的原则
对低产低效园逐步有序实施改造,同时新建一批优质高效的红枣科技示范园,高标准高起点发挥示范带动效应,加快红枣基地发展步伐。
(5)坚持规模化与效益化优先原则
集中连片,合理布局,区域发展,科学管理,规模经营,效益优先。
(6)坚持标准化与市场导向原则
以科技为支撑,推广应用优质红枣丰产栽培技术与山地微灌技术等科研成果,最大限度发挥土地生产力,不断提高单位面积产量、产值。适应市场需求,立足国内市场,积极开拓国际市场,重点发展商品率高、经济效益好的优良品种。
(7)坚持示范园建设与精准扶贫相结合原则
通过吸收就业、土地流转、土地或扶持资金入股等形式扶持建档立卡农户脱贫。
(6)坚持生产与科学研究相结合原则
加快新技术、新品种、新工艺推广应用,实施科技进村入户,普及适用技术。力争在短时间内提高红枣产量和质量,让退耕户早见效益。
(8)坚持国家支持与退耕农户相结合的原则
在国家政策的支持和扶持下,积极引导退耕农户把巩固成果变为自觉行动,加强自身造血功能,解决长远生计问题。
(9)坚持农民自愿原则
坚持农村基本经营制度,充分调动农民自主创业的积极性,尊重农民意愿,不强迫命令,从实际出发,分类指导,注
重实效。
(10)坚持生态优先补偿的原则
合作社以“土地流转、大户承包、合作经营、共享成果”为宗旨,以“种草养畜、畜粪还农、以农造林、促保生态”有机循环农业为经营理念,立足将农业种植、畜牧养殖的先进经验和技术提供给周边从事农业生产的所有农户,逐步带动郝家鄢乡全体农民增收致富。第五章 项目建设任务与内容
一、建设任务及内容
1、新建红枣标准示范基地200亩,主要培育的品种有:清香红枣、陕系红枣、城口红枣、本地麻红枣、文玩红枣等,在园区修内建田间道路及排水沟。园区内分成苗圃区50亩、采摘区50亩、多种红枣示范林100亩。
2、整治土地200亩,先清除地面杂草,深翻土地,仔细捡除草根、树根、石块、耙细整平,开2米宽的畦,畦沟宽1米(只理出浅沟,不挖起沟土),将准备好的厩肥或堆肥约20000公斤、过磷酸钙500公斤、油饼500公斤堆沤腐熟之后撒于畦上,然后将肥料浅翻入土,畦面整成梳背形,待栽植红枣苗木时再深挖苗坑。
3、新建红枣示范园区栽植红枣直径5厘米清香红枣大苗50亩,10厘米大苗100亩(清香红枣40亩、陕系红枣20亩、城口红枣20亩、本地麻红枣10亩、文玩红枣嫁接苗10亩),清香红枣苗圃区50亩,4、新建标准示范园区基础设施(生产便道)5公里(其中:宽3.5米的进场道路一长1KM,新修田间道路4KM,建生产便道5公里),排水沟渠5KM,生物围栏5KM,修建管理用房及仓库200平方米。
5、新修设计断面为0.3×0.3M的排灌沟渠5KM,三面浆砌块石,沟底坡降比2%,采用M5水泥沙浆抹面防渗。
6、为确保园区旱季有稳定的水源,必须规划一个防旱池,本项目新建防旱池1个300立方米,位于示范园区上方100米处高程,搞旱池材料均采用M7.5浆砌块石结构,水池壁及底板均用M10水泥沙浆抹面防渗,设上下梯步,以便于维护和管理,并在池底增设管径为100的排空底孔,以及时的排除池底的淤泥和沉淀物。
7、进场道路改造,目前进入示范园区的道路还有相当部分没有延伸到基地,因此,本项目拟对进场道路进行新修,新建进场道路1KM,用碎石头铺面,宽4.5米,能确保农用车辆通行。
8、田间便道5KM,主要供生产种植、观光及采收人员进出和护理时使用,路宽一般控制在1-1.5米,路面采用水泥硬化。
9、管理用房及库房约200平方米,采用桩基础,框架结构,柱距6M,跨度9M,外墙面装修为浅色面砖墙面,内墙用水泥砂浆找平,然后用涂白色涂料,楼地面为水泥抹平。门窗采用铝合金门窗,屋面均为卷材防水,防水等级为三级。
10、配套设备设施
考虑基地建设材料运输及项目建成后各种林苗运输的需要,需配臵运输车1台,耕耘机2台,供电设施1套,及农具2套。
第六章
技术标准
一、培育红枣
项目选择优生区核心区的土壤深厚、疏松、肥沃、水源充足、利于排灌的沙壤土和壤土的农耕地,适宜机械化耕作管理,坚持“适地、适树、适种源”,选择优良早实品种。以体现生态效益为主,兼顾经济效益和社会效益的原则,本项目确定红枣为清香红枣、陕系红枣、城口红枣、本地麻红枣等。
二、种苗来源及整地
1、新造林苗木
示范园区选用新品种红枣苗木品质优,经济性状好,符合市场需求,采用陕北山地红枣高效栽培模式(50株/亩,3*4--5米株行距)和陕北鲜食枣设施防雨高效栽培模式(110株/亩,2*3米株行距),带土团、土团大小不低于30厘米,树高1.5
米以上。
2、整地方式
坚持高标准、高质量的精细整地是确保示范园成效的主要措施,在整地过程中,沿等高线进行大窝穴状整地;实行放线打窝,品字形布局。整地及植穴规格为:整地规格100×100×80厘米,植穴规格80×80×60厘米。
三、施肥种类及用量
1、品种和方式
栽植前,在穴底施入适量的农家肥,与表层细土充分拌匀,回填穴底,再回填一层细泥土,避免苗根直接接触肥料。
2、施肥量
农家肥200公斤/亩。
3、栽植密度
根据红枣特性,培育目的及造林地立地条件的生产潜力、社会经济条件等因素,结合我县多年的造林经验和项目区造林地立地条件综合考虑造林密度。本项目示范点造林密度设计为20-40株/亩,株行距为4×4m。具体为清香红枣树5-10CM的2600株,密度为20株/亩;陕系红枣5-10CM的800株,密度为40株/亩;城口红枣5-10CM的1650株,密度为33株/亩。
4、补植、追肥
因各种原因造成幼树死亡缺苗的应在春、秋两季适时进行
补植,补植苗木按良种嫁接大苗执行。施追肥:结合抚育对幼树施以适量的氮肥及迟效性的农家肥。
5、高接砧木的处理
选择生长健壮的植株,嫁接部位直径粗度5~7厘米为宜,最不超过10厘米,过粗不利于砧木接口断面愈合,对10年左右的树可在主干或主枝上进行单头单穗、单头双穗或多头多穗。10年生以上的树应根据砧木的原从属关系进行高接,高接头数不得少于4~6个。
6、防治病虫害
(1)每年在红枣果实收获后和来年发芽时按中等土壤肥力和树冠垂直投影面积每平方米计算,结果以后的1—10年内,年施肥量为氮肥50g,磷、钾肥各20g,并增施农家肥5kg/株。在施肥的同时对红枣周围进行松土和除草。在红枣生产期,结合病虫害防治,增施复合叶面肥。
(2)清除病虫害为害的枝条
对新栽培的红枣苗中极大部分红枣均处于成活期,生长势弱,病虫害严重,每年在9月中旬待果实收获完后,应在整形修枝的同时剪除树上枯枝,集中烧毁。
(3)捡拾落果
红枣果象、红枣举肢蛾等害虫的幼虫均为害果实,果实受害后引起落果,其幼虫仍在落下的果实内继续为害,并在受害
果实内化蛹羽化。为此,在每年的6月中旬和7月上旬分别将红枣植株周围地面落果捡拾干净,用红枣保果灵1号1000倍液集中浸泡沫处理或用铁锤将受害果实锤烂并将其内幼虫锤死,可有效控制来年的虫口数量。
第七章 项目建设进度
一、新建红枣示范基地
1、整地:2015年9月10日至2016年5月10日。
2、栽植(含施底肥):2016年8月15日至10月15日。
3、检查验收:2016年12月
二、新建基础设施(生产便道、防旱池)
1、路基工程:2015年9月1日至9月30日。
2、排水系统:2016年9月1日至9月30日。
3、挡防工程:2016年9月30日至10月30日。
第八章 投资概算
一、新建红枣示范基地
(一)红枣基地
项目计划总投资150万元,其中:
1、苗木费:按平均30株/亩、200元/株测算,每亩需投资6000元。
2、肥料费:施农家肥,按30株/亩计算,每株施农家肥10公斤计算,需投入300公斤/亩。
3、劳务费:按5个工日/亩、100元/工日测算,每亩需投资500元。
4、其它:生产工具和农膜等,平均50元/亩。
5、农药费:按平均每亩50元计算。
6、管护费:按平均每亩每年2个工计,按每个工日80元计算,每亩需管护费160元。
二、基础设施
(一)生产便道
按15万元/公里投资标准建设,其中:
1、材料费(1)块石
按每公里1000立方米、每立方米60元测算,每公里需资金6万元。
(2)碎石
按每公里350立方米、每立方米100元测算,每公里需资金3.5万元。
(3)其它材料费
主要用于水泥、石粉等,按每公里0.5万元测算。
2、人工费
主要是路基、边坡、边沟挖掘等,按1000个工日/公里、50元/工日测算,每公里需资金5万元。资金筹措
第九章 效益分析
1、生态效益
基地建成后,增加了林地面积,加速了绿化步伐,对于减少水土流失,防止雨水冲刷将产生积极的作用。同时,随着枣树的生长,树冠的增大,必将对保持水土,涵养水源,减缓冲刷,改善气候,净化空气,起到更大的作用。为农业丰产、稳产创造更好的生态条件,也为清涧县最佳人居生态环境建设起到积极促进作用。该项目的实施,其生态效能潜力也是十分巨大的。
2、社会效益
项目实施后,增加了地方财政和农民收入,为当地经济建设增植了财源,为山区群众脱贫致富打下了基础。同时,必将带动红枣加工业的发展,解决了农村剩余劳动力和城镇就业压力,为当地经济发展将会带来较大的促进作用。通过项目建设和技术培训,将使广大农民科技、文化素质有较大的提高,也将增加农民的商品意识、科技意识,更进一步激发起农民建设山区、繁荣山区经济的积权性,为清涧新农村建设做出应有的贡献,也为提升唐家河流域红枣品牌做出贡献,也必将产生巨大的社会效益。
3、经济效益分析
优质红枣经济林示范基地进入盛产期后,正常年份下,年
产红枣825万公斤、每公斤优质红枣按均价2.50元计算,实现销售收入2063.00万元’比种植传统农作物增加1800.00多万元,项目区退耕户农民户均增收7000余元,人均增收1900元。经济效益将是相当可观的。同时随 着树龄的增大和管理水平的不断提高,效益期可持续
50年以上。
清涧县和坪种植养殖农民专业合作社 二〇一六年六月
0-
第四篇:唐大创业培训实施方案
唐山学院2011届毕业生创业培训实施方案
各系部:
为进一步落实国务院《关于促进以创业带动就业工作的指导意见》(国办发[2008]111号),转变毕业生的创业观念,提升创业意识、激发创业激情、掌握创业技术、提高创业能力,帮助毕业生做好人生规划。我院就业指导与服务中心和路北创业服务中心联合开展应届毕业生SYB创业培训,具体实施方案如下:
一、培训对象
凡具有创业意向和具备创业基本条件、持有《就业失业登记证》的人员,均可报名参加创业培训。
二、培训目标
通过创业培训,转变学生就业观念,激发创业激情,使真正具有创业意向和具备创业基本条件的创业者,坚定创业信念,掌握创业基本知识技能,提高抗风险能力和实际操作能力。
三、培训内容、课时和说明
按照国家人力资源社会保障部引进的国际劳工组织“创办和改善你的企业”项目模式(SIYB项目)实施,培训期限10天(理论课程5天,实践课程5天),共计80课时。
SIYB课程主要向参加培训的人员介绍开办企业的各个 步骤以及怎样完成自己开办企业的各项可行性调查研究。目的是让有创业意愿的人自己演练实施开办企业的各个步骤,完成自己的创业计划书,并提供后续支持服务(如大额担保贷款、创业专家指导等),帮助他们创建有生存能力的微小型企业。除讲解SIYB教材涉及的课程之外,还将介绍有关于就业创业法律、税收、工商、小额担保贷款等相关政策及办理手续。
四、培训时间、地点
培训时间:2011年5月9日——2011年5月13日 培训地点:另行通知
唐山学院就业指导与服务中心
2011年4月15日
第五篇:唐村中心小学高效课堂实施方案
唐村中心小学“高效课堂”实施方案
高效课堂的含义:高效课堂是针对课堂教学的无效性、低效性而言的。课堂教学高效性是指在常态的课堂教学中,通过教师的引领和学生积极主动的学习思维过程,在单位时间内(一般是一节课)高效率、高质量地完成教学任务、促进学生获得高效发展。高效发展就其内涵而言,是指知识与技能,过程与方法和情感、态度、价值观“三维目标”的协调发展。就其外延而言涵盖高效的课前精心准备、课堂教学中有效的实施和教师课后的反思与研究。
一、指导思想
为了进一步明确教学改革目标,理清教学改革思路,使我校教育教学质量再上新水平,切实提高教师教育教学水平,转变教师的教学行为和学生的学习方法,有效唤醒学生的主体意识,落实学生的主体地位,重视学生学习习惯的培养和学习方法的指导,让学生得到最有效的教育,进而提高课堂教学效果。
二、目标任务
1、教师的教学理念得到提升,业务素质有所提高,教学能力大幅提升。
2、教师对课程标准和教材的整体把握能力明显提高;教师的教学设计、教学实施、教学评价、教学研究能力普遍提高。
3、学生自主、合作、探究学习能力全面提高,正确的人生观、价值观初步形成,学习成绩大幅提高。
4、积极推进评价改革,培养学生学习兴趣,促进学生形成良好的学习习惯,提高学生的学习效率和学习质量。
5、实验和探索课堂教学的有效性,初步形成具有唐小特色、学科特点的高效课堂教学模式或教学流程。
三、加强领导,健全组织机构
为加强领导,保证我校“高效课堂”的顺利开展,我校特成立实施“高效课堂”工作领导小组,指导和组织全校各学科“高效课堂”活动的开展。
组 长:黎飞飞
副组长:陈海龙
王志成
成员:沈亚凤
赵凤梅
周莉丽
辛青青
四、内容与措施
(一)、组织学习,提高认识,明确实施“高效课堂”的重要性。
通过各种形式进行广泛宣传和发动,为高效课堂开展做好充分的思想准备。组织全体教师深入学习高效课堂教学理论,正确理解和把握高效课堂教学规律及其基本方法,了解不同学科“高效课堂”的基本要求和标准,明确高效课堂教学改革的方向。通过学习,在对“高效课堂”的含义有了一定的了解后,组织教师根据高效课堂的要求通过自评互评找出自身课堂教学存在的问题和不足。
(二)、立足常规,夯实基础,增强“高效课堂”的内驱力。
(1)优化备课。加强对备课的管理,老师要自己认真研读教材,有选择的参考相关资料,独立设计教案,要由重备“教”转变到重备“学”,备学生、备学情、备学法。课后要针对课堂教学进行反思,写出有价值的教学后记,要把课堂检测效果反馈给教研组,以便分析原因与调整检测内容。强化对备课过程的监控,力争做到目标有效、环节有效、活动有效、指导有效、训练有效,坚决避免备课流于形式。
(2)优化课堂教学。教师上课,要有强烈的目标意识、质量意识、效益意识。教师进课堂要精神饱满,将微笑带进课堂。教学做到“三要”:目标要明确,容量 2
要充足,重点要突出;“三互”:师生互动,三维(知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观)互举,(课堂)内外互延;确保学生实现“三有”:课课有得、课课有思、课课有悟。课堂教学评价坚持同样内容比效率,同样效率比效果,同样效果比效益。凡公开课,或随堂课被听课者一致认为是不合格的,必须限其改进,一周后重上汇报课。
课堂教学模式的初步框架:
创设情境、导入新课→自主预习、发现问题→合作交流、共同探究→解难释疑、拓展提升→达标测评、归纳总结
教师的作用:
设景激趣→展示目标→答疑解惑→点拨示范→精讲深化→迁移检测
学生的任务:
自学教材→讨论质疑→操作练习→归纳总结→迁移创新
(3)优化作业的布置与批改。作业布置数量要精、质量要高,要留给学生自由思维的空间和补习弱科的有效时间,努力做到“三布置三不布置”和“五必”:布置启发性思考性作业,不布置死记硬背机械训练作业;布置可选择性有层次性作业,不布置重复性作业;布置课外研究性作业,不布置繁难偏旧作业;“五必”,即有发必收、有收必改、有错必纠、有练必评、布置学生的作业自己必须先做。课堂作业一定要在课内完成,不得挤占学生课间活动时间,严禁拖堂,课间十分钟要让所有学生到室外进行有氧运动,不允许留在室内。
(4)优化检测和辅导。课堂跟踪,当日练习、每周检测、单元过关,要严格把关,把重点落在掌握学情、把握教情、发现问题、解决问题四个环节上。每次考查,必须进行试卷分析,进行失分率、失分人数以及达标率、优秀率统计,认
真填写试卷分析表。对于错题,老师点拨后,要让错相同题目的学生在一起互相讲,重新做,然后再检查,确保人人过关、题题过关。发挥“爆米花”效应,举一反三。辅导要重点抓优秀生的培养和学困生的转化。在辅导目标的制定与达成度上,教师要通过灵活多变的方式方法,使不同层次学生的知识与能力水平不断提高。要以班级为基本推进单位,由班主任负责统筹安排,有效分配各学科作业量和作业时间;不允许超课时上课,严格控制作业量。
(5)规范学生学习习惯,通过课前预习、课堂学习、课后巩固等学习过程的管理,让学生养成良好的学习习惯。
(三)、以导学案和小组合作学习为基础,整合教育资源,实践“高效课堂 ”模式。
1、编好、用好导学案。
导学案是“高效课堂”教学的第一抓手,导学案的质量将直接影响教学的各个环节,有效使用导方案,可使教师和学生在精心准备的基础上,围绕教学内容展开充分的互动和合作。所以教研组应统一组织,分工合作,资源共享。三——六年级班级语文每课至少使用一次导学案,数学每周至少使用2次,英语每周至少使用1次。三——六年级每学期语文、数学至少32次,英语至少16次。
2、抓好学习小组建设。小组合作学习能最大限度地调动学生参与学习的积极性,学生在自主、合作、探究的有意义学习过程中,全身心投入,积极动脑、动口、动手,学会学习,培养独立思考的能力,动手实践的能力和良好的学习习惯。但是,小组合作学习如果没有管理、利用好,可能会适得其反。所以在实践摸索过程中教师要多反思,首先,根据班级学生特点分好小组,每组学生各方面情况要相对平均,每小组要有响亮的名字。其次,培训好组长,发挥学习小组长 4 的管理、组织、检查作用。再次,创新小组评价机制,用恰当的评价培养小组积极思考、深入研究、高效学习的精神,把评价变为一堂课的作料,自然顺畅。
3、加大考试与评价改革力度。建立有效促进学生发展的考试与评价制度,开展高效课堂教学评价标准研究和学生发展性考试与评价课题研究,建立高效课堂教学评价体系和学生发展性评价体系,为创建高效课堂和促进学生综合素质的提高提供保障。
4.整合教学资源,以现代化教学手段支撑“高效课堂”。
一是大力提倡使用现代化教学手段。教师要树立现代教育观念,掌握计算机与网络基础知识,培养现代信息技术应用和多媒体课件制作能力,提高实验仪器设备的使用效率。二是用好省配优质教学光盘资源。积极配合省市“农村中小学优质教学资源进课堂”相关活动,加强对优质教学资源的收集和整合工作,确保“优质资源”高效进入课堂。
5.注重德育美育,以综合素质提升实现“高效课堂”。
各科教学都要合理运用德育和美育的原理,注重德育和美育渗透,积极引领学生求真、求异、求活,培养学生心智技能,塑造积极健康人格。帮助学生树立正确的人生观、价值观和审美观,以智育人,以育育人,以德育人,促进学生全面发展。
五、具体安排
1、本学期(2015年3月---7月)3、4月份为“学习研讨月”:在各班各科现有的基础上采用观课、学习、研讨等形式展开“高效课堂”学习讨论活动,解放全校教师教育思想,更新育人观念。5、6月份,“强化实践月”:将“高效课堂”教学活动规范化、制度化,实行领导
小组推门听课、各科老师互相观课、教研组磨课等形式强化“高效课堂”教学模式的操作,同时开展“本校老师走出去、教学榜样请进来”活动,加大“高效课堂”推进和提高力度。除此而外,小学科的“高效课堂”教学也要再上台阶。
7月份为“汇报提升月”: 开展高效课堂研究校内汇报课活动,如“骨干教师示范课”、“青年教师展示课”,将实践中形成的典型课例向全校教师展示。本学期末将举行总结与表彰活动,表彰在活动中表现突出的先进班级和教师,并制定有关“高效课堂”的绩效考核细则,为下学期的全面推开打下基础。
2.下学期,(2015年9月——12月)实践推广:归纳提炼,总结提高,示范推广。全员教师积极参与,层层选拔评比,学校认真总结本校的做法和经验,制定较完善的推进高效课堂的管理细则,凸显本校特色。
通过以上系列活动,让我们共同寻求提高教学效益,培养学生学习能力的途径和方法,使课堂教学真正成为提高教学质量的主阵地。希望全体教师积极行动起来,投身到这项改革的活动中来。凝聚团队心智,迸发集体智慧,进一步推进高效课堂的建设,提高课堂教学效率,真正落实学生的主体地位,让我们的孩子会学、善学,学得轻松而灵动;让我们的老师善教、乐教,让我们的老师从工作体验到快乐与幸福。
唐村中心小学
2015.3.20
唐村中心小学“高效课堂”实施方案
唐村中心小学 2015.3.20